URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | REALISASI PENYERAPAN DANA | PELAKSANAAN FISIK | KETERANGAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | % | SPJ | % | Target | Realisasi | ||
Jumlah anggaran keseluruhan | 1.509.941.806.095 | 0 | 1.509.941.806.095 | 487.190.012.055 | 32.27 % | 485.622.637.693 | 32.16 % | 63.2 % | 49.7 % | |
Pendidikan | 273.601.770.578 | 0 | 273.601.770.578 | 38.974.853.480 | 14.25 % | 38.935.641.786 | 14.23 % | 60.21 % | 43.9 % | |
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 269.894.277.378 | 0 | 269.894.277.378 | 38.491.300.897 | 14.26 % | 38.491.300.897 | 14.26 % | 60.08 % | 44.32 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 8.120.364.228 | 0 | 8.120.364.228 | 4.017.924.714 | 49.48 % | 4.017.924.714 | 49.48 % | 66.67 % | 66.71 % | |
1. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
759.995.928 | 0 | 759.995.928 | 247.668.934 | 32.59 % | 247.668.934 | 32.59 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
4.319.981.600 | 0 | 4.319.981.600 | 2.223.070.950 | 51.46 % | 2.223.070.950 | 51.46 % | 66.67 % | 66.67 % | |
3. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
103.991.800 | 0 | 103.991.800 | 71.790.360 | 69.03 % | 71.790.360 | 69.03 % | 66.67 % | 70 % | |
4. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
249.915.700 | 0 | 249.915.700 | 127.260.490 | 50.92 % | 127.260.490 | 50.92 % | 66.67 % | 66.67 % | |
5. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
149.883.200 | 0 | 149.883.200 | 99.920.900 | 66.67 % | 99.920.900 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | |
6. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
1.186.596.500 | 0 | 1.186.596.500 | 609.927.000 | 51.4 % | 609.927.000 | 51.4 % | 66.67 % | 66.67 % | |
7. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
1.349.999.500 | 0 | 1.349.999.500 | 638.286.080 | 47.28 % | 638.286.080 | 47.28 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 620.096.250 | 0 | 620.096.250 | 229.842.776 | 37.07 % | 229.842.776 | 37.07 % | 67.85 % | 58.52 % | |
8. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 65 % | |
9. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
140.098.250 | 0 | 140.098.250 | 91.089.026 | 65.02 % | 91.089.026 | 65.02 % | 66.67 % | 66.67 % | |
10. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
199.998.000 | 0 | 199.998.000 | 138.753.750 | 69.38 % | 138.753.750 | 69.38 % | 66.67 % | 70 % | |
11. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 341.547.800 | 0 | 341.547.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | |
12. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
341.547.800 | 0 | 341.547.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 24.800.000 | 0 | 24.800.000 | 1.850.000 | 7.46 % | 1.850.000 | 7.46 % | 60 % | 40 % | |
13. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
24.800.000 | 0 | 24.800.000 | 1.850.000 | 7.46 % | 1.850.000 | 7.46 % | 60 % | 40 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
14. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pendidikan Anak Usia Dini | 668.199.200 | 0 | 668.199.200 | 366.521.300 | 54.85 % | 366.521.300 | 54.85 % | 74.92 % | 80.09 % | |
15. 101152019-08-31 Bimtek Kurikulum PAUD |
69.999.850 | 0 | 69.999.850 | 66.403.900 | 94.86 % | 66.403.900 | 94.86 % | 100 % | 100 % | |
16. 101152019-08-31 Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD |
71.999.900 | 0 | 71.999.900 | 68.394.200 | 94.99 % | 68.394.200 | 94.99 % | 100 % | 100 % | |
17. 101152019-08-31 Penyelenggaraan Gebyar PAUD |
47.999.950 | 0 | 47.999.950 | 47.999.950 | 100 % | 47.999.950 | 100 % | 100 % | 100 % | |
18. 101152019-08-31 Lomba Gugus PAUD Berprestasi |
22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 40 % | |
19. 101152019-08-31 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD |
124.999.800 | 0 | 124.999.800 | 12.524.800 | 10.02 % | 12.524.800 | 10.02 % | 66.67 % | 66.67 % | |
20. 101152019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat PAUD |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 40 % | |
21. 101152019-08-31 Orientasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Holistik Integratif |
59.999.800 | 0 | 59.999.800 | 56.448.550 | 94.08 % | 56.448.550 | 94.08 % | 60 % | 100 % | |
22. 101152019-08-31 Festival PAUD |
49.999.900 | 0 | 49.999.900 | 10.949.900 | 21.9 % | 10.949.900 | 21.9 % | 60 % | 100 % | |
23. 101152019-08-31 BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non Fisik) |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 11.700.000 | 43.33 % | 11.700.000 | 43.33 % | 66.67 % | 66.67 % | |
24. 101152019-08-31 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK Non Fisik) |
44.400.000 | 0 | 44.400.000 | 22.200.000 | 50 % | 22.200.000 | 50 % | 66.67 % | 66.67 % | |
25. 101152019-08-31 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK Non Fisik) |
56.400.000 | 0 | 56.400.000 | 28.200.000 | 50 % | 28.200.000 | 50 % | 66.67 % | 66.67 % | |
26. 101152019-08-31 BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non Fisik) |
21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 10.800.000 | 50 % | 10.800.000 | 50 % | 66.67 % | 58.33 % | |
27. 101152019-08-31 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK Non Fisik) |
61.800.000 | 0 | 61.800.000 | 30.900.000 | 50 % | 30.900.000 | 50 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 6.788.244.800 | 0 | 6.788.244.800 | 899.198.657 | 13.25 % | 899.198.657 | 13.25 % | 62.49 % | 61.04 % | |
28. 101162019-08-31 Pendampingan PIP SD/SMP |
46.993.700 | 0 | 46.993.700 | 3.978.500 | 8.47 % | 3.978.500 | 8.47 % | 50 % | 50 % | |
29. 101162019-08-31 Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP |
661.997.450 | 0 | 661.997.450 | 153.222.450 | 23.15 % | 153.222.450 | 23.15 % | 100 % | 100 % | |
30. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP |
29.999.950 | 0 | 29.999.950 | 1.782.150 | 5.94 % | 1.782.150 | 5.94 % | 50 % | 70 % | |
31. 101162019-08-31 Penyelenggaraan LCC SMP |
24.999.850 | 0 | 24.999.850 | 18.217.850 | 72.87 % | 18.217.850 | 72.87 % | 100 % | 100 % | |
32. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP |
29.903.400 | 0 | 29.903.400 | 29.903.400 | 100 % | 29.903.400 | 100 % | 100 % | 100 % | |
33. 101162019-08-31 Literasi SD |
24.930.350 | 0 | 24.930.350 | 24.930.350 | 100 % | 24.930.350 | 100 % | 100 % | 100 % | |
34. 101162019-08-31 Literasi SMP |
24.999.850 | 0 | 24.999.850 | 21.979.650 | 87.92 % | 21.979.650 | 87.92 % | 100 % | 100 % | |
35. 101162019-08-31 Lomba Kompetensi Siswa SD |
29.965.850 | 0 | 29.965.850 | 29.965.850 | 100 % | 29.965.850 | 100 % | 90 % | 100 % | |
36. 101162019-08-31 Lomba Kompetensi Siswa SMP |
29.969.650 | 0 | 29.969.650 | 29.969.650 | 100 % | 29.969.650 | 100 % | 90 % | 100 % | |
37. 101162019-08-31 Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD |
23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 19.300.000 | 82.13 % | 19.300.000 | 82.13 % | 50 % | 100 % | |
38. 101162019-08-31 Bimtek Mapel Kurtilas SMP |
23.498.650 | 0 | 23.498.650 | 11.388.450 | 48.46 % | 11.388.450 | 48.46 % | 60 % | 100 % | |
39. 101162019-08-31 Lomba MAPSI SD |
24.999.750 | 0 | 24.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
40. 101162019-08-31 Lomba MAPSI SMP |
24.999.750 | 0 | 24.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | |
41. 101162019-08-31 Monev dan Manajemen Program BOS SD |
27.150.000 | 0 | 27.150.000 | 20.009.600 | 73.7 % | 20.009.600 | 73.7 % | 70 % | 50 % | |
42. 101162019-08-31 Monev dan Manajemen Program BOS SMP |
22.849.350 | 0 | 22.849.350 | 7.369.750 | 32.25 % | 7.369.750 | 32.25 % | 60 % | 60 % | |
43. 101162019-08-31 Lomba sekolah Sehat SD |
24.962.500 | 0 | 24.962.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 70 % | |
44. 101162019-08-31 Lomba Sekolah Sehat SMP |
24.999.950 | 0 | 24.999.950 | 1.775.650 | 7.1 % | 1.775.650 | 7.1 % | 50 % | 70 % | |
45. 101162019-08-31 Lomba Sains dan Matematika SD |
49.984.750 | 0 | 49.984.750 | 44.584.750 | 89.2 % | 44.584.750 | 89.2 % | 100 % | 100 % | |
46. 101162019-08-31 Penyelenggaraan LCC SD |
24.956.900 | 0 | 24.956.900 | 16.681.900 | 66.84 % | 16.681.900 | 66.84 % | 80 % | 100 % | |
47. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD |
29.925.900 | 0 | 29.925.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 70 % | |
48. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
49. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Gugus SD |
19.963.000 | 0 | 19.963.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 100 % | |
50. 101162019-08-31 Biaya Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) |
139.416.000 | 0 | 139.416.000 | 916.000 | 0.66 % | 916.000 | 0.66 % | 60 % | 30 % | |
51. 101162019-08-31 Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum Semesteran dan Ujian Kenaikan Kelas SD |
49.556.500 | 0 | 49.556.500 | 42.431.500 | 85.62 % | 42.431.500 | 85.62 % | 100 % | 100 % | |
52. 101162019-08-31 Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP |
29.954.750 | 0 | 29.954.750 | 4.716.000 | 15.74 % | 4.716.000 | 15.74 % | 50 % | 60 % | |
53. 101162019-08-31 Lomba OSN SMP |
24.991.800 | 0 | 24.991.800 | 24.991.800 | 100 % | 24.991.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
54. 101162019-08-31 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka |
11.439.650 | 0 | 11.439.650 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
55. 101162019-08-31 Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SD |
4.092.456.250 | 0 | 4.092.456.250 | 83.855.250 | 2.05 % | 83.855.250 | 2.05 % | 50 % | 50 % | |
56. 101162019-08-31 Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SMP |
859.879.500 | 0 | 859.879.500 | 32.169.200 | 3.74 % | 32.169.200 | 3.74 % | 70 % | 60 % | |
57. 101162019-08-31 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD |
325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 275.058.957 | 84.63 % | 275.058.957 | 84.63 % | 100 % | 100 % | |
Program Pendidikan Non Formal | 206.000.000 | 0 | 206.000.000 | 77.664.000 | 37.7 % | 77.664.000 | 37.7 % | 62.14 % | 60.58 % | |
58. 101182019-08-31 Fasilitasi Hari Aksara Internasional |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
59. 101182019-08-31 Penyelenggaraan Unpk (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
60. 101182019-08-31 Manajemen Pengelolaan Program DIKMAS |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.664.000 | 69.16 % | 27.664.000 | 69.16 % | 50 % | 100 % | |
61. 101182019-08-31 Penyelenggaraan Jambore PTK DIKMAS |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
62. 101182019-08-31 Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 34.736.365.700 | 0 | 34.736.365.700 | 25.702.189.150 | 73.99 % | 25.702.189.150 | 73.99 % | 57.41 % | 74.57 % | |
63. 101202019-08-31 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik |
19.999.600 | 0 | 19.999.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 25 % | |
64. 101202019-08-31 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS |
31.364.879.950 | 0 | 31.364.879.950 | 24.219.140.000 | 77.22 % | 24.219.140.000 | 77.22 % | 59 % | 77 % | |
65. 101202019-08-31 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Yang Bertugas Di Kel.Kutawaru dan Kec.Kampunglaut |
1.038.239.900 | 0 | 1.038.239.900 | 602.700.000 | 58.05 % | 602.700.000 | 58.05 % | 40 % | 60 % | |
66. 101202019-08-31 Bimbingan Teknis Kepala Sekolah |
42.999.850 | 0 | 42.999.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
67. 101202019-08-31 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah |
49.999.950 | 0 | 49.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
68. 101202019-08-31 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru |
17.999.900 | 0 | 17.999.900 | 17.449.900 | 96.94 % | 17.449.900 | 96.94 % | 65 % | 97 % | |
69. 101202019-08-31 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran |
97.149.750 | 0 | 97.149.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | |
70. 101202019-08-31 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi |
73.599.950 | 0 | 73.599.950 | 69.599.950 | 94.57 % | 69.599.950 | 94.57 % | 100 % | 100 % | |
71. 101202019-08-31 Penanganan Kasus |
6.499.900 | 0 | 6.499.900 | 2.299.300 | 35.37 % | 2.299.300 | 35.37 % | 60 % | 50 % | |
72. 101202019-08-31 Bintek Guru Pembelajar |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | |
73. 101202019-08-31 Olimpiade Guru Nasional |
39.997.150 | 0 | 39.997.150 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | |
74. 101202019-08-31 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal |
1.904.999.800 | 0 | 1.904.999.800 | 791.000.000 | 41.52 % | 791.000.000 | 41.52 % | 40 % | 50 % | |
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.824.755.750 | 0 | 1.824.755.750 | 827.446.450 | 45.35 % | 827.446.450 | 45.35 % | 62.55 % | 53.35 % | |
75. 101222019-08-31 Penyelenggaraan Leader Class |
1.394.999.900 | 0 | 1.394.999.900 | 652.500.000 | 46.77 % | 652.500.000 | 46.77 % | 60 % | 50 % | |
76. 101222019-08-31 Peringatan Hari Pendidikan Nasional |
99.998.750 | 0 | 99.998.750 | 98.856.750 | 98.86 % | 98.856.750 | 98.86 % | 100 % | 100 % | |
77. 101222019-08-31 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD |
12.497.400 | 0 | 12.497.400 | 12.479.400 | 99.86 % | 12.479.400 | 99.86 % | 100 % | 100 % | |
78. 101222019-08-31 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SMP |
12.499.750 | 0 | 12.499.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | |
79. 101222019-08-31 Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab. Cilacap |
99.980.800 | 0 | 99.980.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | |
80. 101222019-08-31 Manajemen Pendataan Pendidikan |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
81. 101222019-08-31 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD |
34.910.550 | 0 | 34.910.550 | 31.810.550 | 91.12 % | 31.810.550 | 91.12 % | 100 % | 100 % | |
82. 101222019-08-31 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP |
34.999.750 | 0 | 34.999.750 | 31.799.750 | 90.86 % | 31.799.750 | 90.86 % | 75 % | 100 % | |
83. 101222019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris SD |
24.928.000 | 0 | 24.928.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
84. 101222019-08-31 Festival sastra SD |
19.998.200 | 0 | 19.998.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | |
85. 101222019-08-31 Festifal Sastra SMP |
19.942.650 | 0 | 19.942.650 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 50.368.621.000 | 0 | 50.368.621.000 | 5.657.486.250 | 11.23 % | 5.657.486.250 | 11.23 % | 60.02 % | 30.02 % | |
86. 101232019-08-31 Penambahan ruang kelas sekolah PAUD |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
87. 101232019-08-31 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
88. 101232019-08-31 Pengadaan mebeluer sekolah PAUD |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
89. 101232019-08-31 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
90. 101232019-08-31 Penambahan ruang kelas SD |
3.335.000.000 | 0 | 3.335.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
91. 101232019-08-31 Penambahan ruang kelas SMP |
1.090.000.000 | 0 | 1.090.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
92. 101232019-08-31 Penambahan ruang guru SD |
275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
93. 101232019-08-31 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
94. 101232019-08-31 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
95. 101232019-08-31 Pembangunan ruang serba guna/ aula |
800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
96. 101232019-08-31 Pembangunan perpusatakaan SD |
1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
97. 101232019-08-31 Pembangunan perpusatakaan SMP |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
98. 101232019-08-31 Pembangunan Sarpras SD |
2.035.000.000 | 0 | 2.035.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
99. 101232019-08-31 Pembangunan Sarpras SMP |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
100. 101232019-08-31 Pengadaan mebeluer SD |
1.740.000.000 | 0 | 1.740.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
101. 101232019-08-31 Pengadaan mebeluer SMP |
1.410.000.000 | 0 | 1.410.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
102. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
103. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
104. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
105. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SMP |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
106. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD |
4.150.000.000 | 0 | 4.150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
107. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP |
1.550.000.000 | 0 | 1.550.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
108. 101232019-08-31 Pengadaan koleksi buku perpustakaan SMP |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
109. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD |
325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
110. 101232019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SMP |
325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
111. 101232019-08-31 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SD |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
112. 101232019-08-31 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
113. 101232019-08-31 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
114. 101232019-08-31 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK) |
985.088.000 | 0 | 985.088.000 | 50.375.000 | 5.11 % | 50.375.000 | 5.11 % | 60 % | 30 % | |
115. 101232019-08-31 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP (DAK) |
331.100.000 | 0 | 331.100.000 | 20.325.000 | 6.14 % | 20.325.000 | 6.14 % | 60 % | 30 % | |
116. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Beserta Perabotnya (DAK) |
8.900.000.000 | 0 | 8.900.000.000 | 2.576.398.750 | 28.95 % | 2.576.398.750 | 28.95 % | 60 % | 30 % | |
117. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Perabotnya (DAK) |
1.938.000.000 | 0 | 1.938.000.000 | 394.987.500 | 20.38 % | 394.987.500 | 20.38 % | 60 % | 30 % | |
118. 101232019-08-31 Rehabilitasi Toilet ( Jamban ) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Sanitasinya (DAK) |
643.950.000 | 0 | 643.950.000 | 167.475.000 | 26.01 % | 167.475.000 | 26.01 % | 60 % | 30 % | |
119. 101232019-08-31 Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SD beserta perabotannya (DAK) |
2.900.000.000 | 0 | 2.900.000.000 | 531.250.000 | 18.32 % | 531.250.000 | 18.32 % | 60 % | 30 % | |
120. 101232019-08-31 Pembangunan Toilet ( Jamban ) SD Beserta Sanitasinya (DAK) |
912.000.000 | 0 | 912.000.000 | 94.800.000 | 10.39 % | 94.800.000 | 10.39 % | 60 % | 30 % | |
121. 101232019-08-31 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan ( Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan ) SD (DAK) |
2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
122. 101232019-08-31 Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ( PJOK ) SD (DAK) |
464.900.000 | 0 | 464.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
123. 101232019-08-31 Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD (DAK) |
209.205.000 | 0 | 209.205.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
124. 101232019-08-31 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD (DAK) |
540.000.000 | 0 | 540.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
125. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan minimal Sedang SMP Beserta Perabotnya (DAK) |
3.432.000.000 | 0 | 3.432.000.000 | 858.000.000 | 25 % | 858.000.000 | 25 % | 60 % | 30 % | |
126. 101232019-08-31 Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SMP beserta perabotannya (DAK) |
1.953.000.000 | 0 | 1.953.000.000 | 443.250.000 | 22.7 % | 443.250.000 | 22.7 % | 60 % | 30 % | |
127. 101232019-08-31 Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta perabotannya (DAK) |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 75.000.000 | 25 % | 75.000.000 | 25 % | 60 % | 30 % | |
128. 101232019-08-31 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotannya (DAK) |
360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 90.000.000 | 25 % | 90.000.000 | 25 % | 60 % | 30 % | |
129. 101232019-08-31 Pengadaan peralatan laboratorium Komputer (DAK) |
270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
130. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Praktek/Bengkel Kerja Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) |
189.000.000 | 0 | 189.000.000 | 45.000.000 | 23.81 % | 45.000.000 | 23.81 % | 60 % | 30 % | |
131. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya, Beserta Perabotnya (DAK) |
345.500.000 | 0 | 345.500.000 | 97.500.000 | 28.22 % | 97.500.000 | 28.22 % | 60 % | 30 % | |
132. 101232019-08-31 Rehabilitasi Toilet (Jamban), Besrta Sanitasinya (DAK) |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 15.000.000 | 25 % | 15.000.000 | 25 % | 60 % | 30 % | |
133. 101232019-08-31 Pembangunan Ruang Praktik/Bengkel Kerja Baru Beserta Perabotnya (DAK) |
587.250.000 | 0 | 587.250.000 | 139.875.000 | 23.82 % | 139.875.000 | 23.82 % | 60 % | 30 % | |
134. 101232019-08-31 Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya (DAK) |
126.000.000 | 0 | 126.000.000 | 30.000.000 | 23.81 % | 30.000.000 | 23.81 % | 60 % | 30 % | |
135. 101232019-08-31 Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK) |
324.450.000 | 0 | 324.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
136. 101232019-08-31 Pengadaan Media Pendidikan (DAK) |
105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
137. 101232019-08-31 Pengadaan Alat Permainan Edukasi (Ape) Paud (DAK) |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
138. 101232019-08-31 Pengadaan Buku Koleksi Paud (DAK) |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
139. 101232019-08-31 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK) |
107.078.000 | 0 | 107.078.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
140. 101232019-08-31 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK) |
113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 28.250.000 | 25 % | 28.250.000 | 25 % | 60 % | 30 % | |
141. 101232019-08-31 Biaya Umum SKB (DAK) |
12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 40 % | |
142. 101232019-08-31 Biaya Penunjang SKB (DAK) |
64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 40 % | |
Program Dana BOS | 164.838.000.000 | 0 | 164.838.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
143. 101242019-08-31 Kegiatan Dana BOS |
164.838.000.000 | 0 | 164.838.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
Program Pengembangan Nilai Budaya | 124.803.950 | 0 | 124.803.950 | 34.959.900 | 28.01 % | 34.959.900 | 28.01 % | 66.21 % | 54.43 % | |
144. 216152019-08-31 Bimbingan Organisasi Penghayat |
29.844.750 | 0 | 29.844.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 35 % | |
145. 216152019-08-31 Kajian Seni |
29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 45 % | |
146. 216152019-08-31 Workshop Penulisan Cerita Rakyat |
29.959.400 | 0 | 29.959.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 30 % | |
147. 216152019-08-31 Penyusunan Naskah Sejarah |
34.999.900 | 0 | 34.999.900 | 34.959.900 | 99.89 % | 34.959.900 | 99.89 % | 65 % | 100 % | |
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 194.779.800 | 0 | 194.779.800 | 63.309.900 | 32.5 % | 63.309.900 | 32.5 % | 73 % | 56.13 % | |
148. 216162019-08-31 Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya |
131.469.900 | 0 | 131.469.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 35 % | |
149. 216162019-08-31 Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya) |
14.579.900 | 0 | 14.579.900 | 14.579.900 | 100 % | 14.579.900 | 100 % | 100 % | 100 % | |
150. 216162019-08-31 Pameran Kepurbakalaan |
48.730.000 | 0 | 48.730.000 | 48.730.000 | 100 % | 48.730.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 1.027.698.900 | 0 | 1.027.698.900 | 602.907.800 | 58.67 % | 602.907.800 | 58.67 % | 78.7 % | 74.59 % | |
151. 216172019-08-31 Pagelaran Seni |
58.200.000 | 0 | 58.200.000 | 37.000.000 | 63.57 % | 37.000.000 | 63.57 % | 80 % | 70 % | |
152. 216172019-08-31 Penghargaan Seni |
24.499.750 | 0 | 24.499.750 | 5.499.750 | 22.45 % | 5.499.750 | 22.45 % | 60 % | 40 % | |
153. 216172019-08-31 Festival Seni Pasundan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 35 % | |
154. 216172019-08-31 Lomba Karawitan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.800.000 | 99.6 % | 49.800.000 | 99.6 % | 100 % | 100 % | |
155. 216172019-08-31 Misi Kesenian |
194.999.850 | 0 | 194.999.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | |
156. 216172019-08-31 Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap |
299.999.800 | 0 | 299.999.800 | 293.256.050 | 97.75 % | 293.256.050 | 97.75 % | 100 % | 100 % | |
157. 216172019-08-31 Gelar Seni Hut RI Tingkat Kabupaten Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 80.562.500 | 53.71 % | 80.562.500 | 53.71 % | 100 % | 100 % | |
158. 216172019-08-31 Fasilitas Kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya Kesenian |
199.999.500 | 0 | 199.999.500 | 136.789.500 | 68.39 % | 136.789.500 | 68.39 % | 60 % | 70 % | |
SMP Negeri 1 Cilacap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 13.400.000 | 33.5 % | 13.111.700 | 32.78 % | 70 % | 32.85 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 13.400.000 | 33.5 % | 13.111.700 | 32.78 % | 70 % | 32.85 % | |
159. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 11.600.000 | 55.24 % | 11.311.700 | 53.87 % | 70 % | 54 % | |
160. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.800.000 | 75 % | 1.800.000 | 75 % | 70 % | 75 % | |
161. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
16.600.000 | 0 | 16.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Cilacap | 39.988.400 | 0 | 39.988.400 | 29.988.000 | 74.99 % | 29.988.000 | 74.99 % | 70 % | 74.58 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 39.988.400 | 0 | 39.988.400 | 29.988.000 | 74.99 % | 29.988.000 | 74.99 % | 70 % | 74.58 % | |
162. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
223.400 | 0 | 223.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
163. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
39.765.000 | 0 | 39.765.000 | 29.988.000 | 75.41 % | 29.988.000 | 75.41 % | 70 % | 75 % | |
SMP Negeri 3 Cilacap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
164. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
165. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
166. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Cilacap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 50.13 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 17.570.400 | 50.2 % | 17.570.400 | 50.2 % | 70 % | 50.29 % | |
167. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 6.392.100 | 53.27 % | 6.392.100 | 53.27 % | 70 % | 53 % | |
168. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.792.500 | 37.74 % | 6.792.500 | 37.74 % | 70 % | 38 % | |
169. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.385.800 | 87.72 % | 4.385.800 | 87.72 % | 70 % | 88 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.429.600 | 48.59 % | 2.429.600 | 48.59 % | 70 % | 49 % | |
170. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.429.600 | 48.59 % | 2.429.600 | 48.59 % | 70 % | 49 % | |
SMP Negeri 5 Cilacap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.982.950 | 49.96 % | 19.982.950 | 49.96 % | 70 % | 50 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.982.950 | 49.96 % | 19.982.950 | 49.96 % | 70 % | 50 % | |
171. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.982.950 | 49.96 % | 19.982.950 | 49.96 % | 70 % | 50 % | |
SMP Negeri 6 Cilacap | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 31.599.000 | 47.88 % | 31.599.000 | 47.88 % | 70 % | 64.69 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 26.599.000 | 43.6 % | 26.599.000 | 43.6 % | 70 % | 61.8 % | |
172. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
28.020.000 | 0 | 28.020.000 | 8.820.000 | 31.48 % | 8.820.000 | 31.48 % | 70 % | 70 % | |
173. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.580.000 | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 | 100 % | 2.580.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
174. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
30.400.000 | 0 | 30.400.000 | 15.199.000 | 50 % | 15.199.000 | 50 % | 70 % | 51 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
175. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
SMP Negeri 7 Cilacap | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
176. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
177. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
178. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 8 Cilacap | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 21.960.000 | 43.92 % | 21.959.800 | 43.92 % | 70 % | 50.09 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 21.960.000 | 43.92 % | 21.959.800 | 43.92 % | 70 % | 50.09 % | |
179. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 9.460.000 | 48.51 % | 9.460.000 | 48.51 % | 70 % | 49 % | |
180. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
4.680.000 | 0 | 4.680.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
181. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
25.820.000 | 0 | 25.820.000 | 12.500.000 | 48.41 % | 12.499.800 | 48.41 % | 70 % | 60 % | |
SMP Negeri 9 Cilacap | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 39.874.000 | 0 | 39.874.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
182. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
183. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
3.154.000 | 0 | 3.154.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
184. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.720.000 | 0 | 27.720.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 18.206.000 | 0 | 18.206.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
185. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
15.206.000 | 0 | 15.206.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
186. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 19.920.000 | 0 | 19.920.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
187. 101162019-08-31 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa |
19.920.000 | 0 | 19.920.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Kawunganten | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
188. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Kawunganten | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
189. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
SMP Negeri 3 Kawunganten | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 49.320.000 | 0 | 49.320.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
190. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
191. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
14.772.000 | 0 | 14.772.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
192. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.148.000 | 0 | 20.148.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
193. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 15.680.000 | 0 | 15.680.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
194. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
15.680.000 | 0 | 15.680.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atapxxxx | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25.01 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25.01 % | |
195. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 2.100.000 | 25 % | 2.100.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
196. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 1.346.500 | 19.66 % | 1.346.500 | 19.66 % | 70 % | 20 % | |
197. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
17.280.000 | 0 | 17.280.000 | 4.686.000 | 27.12 % | 4.686.000 | 27.12 % | 70 % | 27 % | |
198. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
7.470.000 | 0 | 7.470.000 | 1.867.500 | 25 % | 1.867.500 | 25 % | 70 % | 25 % | |
SMP Negeri 1 Cimanggu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.999.100 | 50 % | 19.988.000 | 49.97 % | 70 % | 49.9 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 18.999.100 | 50 % | 18.988.000 | 49.97 % | 70 % | 49.89 % | |
199. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.130.500 | 42.75 % | 5.130.500 | 42.75 % | 70 % | 43 % | |
200. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 6.181.500 | 51.51 % | 6.181.500 | 51.51 % | 70 % | 51 % | |
201. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.800.000 | 60 % | 4.800.000 | 60 % | 70 % | 60 % | |
202. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.887.100 | 48.12 % | 2.876.000 | 47.93 % | 70 % | 48 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 50 % | 1.000.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
203. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 50 % | 1.000.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
SMP Negeri 2 Cimanggu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
204. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
205. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
5.280.000 | 0 | 5.280.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
206. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
24.520.000 | 0 | 24.520.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap | 39.998.300 | 0 | 39.998.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
207. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
208. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
209. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 7.998.300 | 0 | 7.998.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
210. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
7.998.300 | 0 | 7.998.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
211. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
212. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
17.296.000 | 0 | 17.296.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
213. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.304.000 | 0 | 20.304.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Gandrungmangu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
214. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.895.200 | 0 | 6.895.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
215. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
12.806.600 | 0 | 12.806.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
216. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.298.200 | 0 | 20.298.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Gandrungmangu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
217. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
218. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
219. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
220. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Gandrungmangu | 39.971.400 | 0 | 39.971.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
221. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
222. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 27.971.400 | 0 | 27.971.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
223. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
224. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
13.971.400 | 0 | 13.971.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap | 39.999.200 | 0 | 39.999.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 37.583.200 | 0 | 37.583.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
225. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
226. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
8.256.600 | 0 | 8.256.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
227. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
21.280.800 | 0 | 21.280.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
228. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.245.800 | 0 | 3.245.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 2.416.000 | 0 | 2.416.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
229. 101162019-08-31 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah |
2.416.000 | 0 | 2.416.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Jeruklegi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 30.020.000 | 75.05 % | 27.029.278 | 67.57 % | 70 % | 74.68 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 30.020.000 | 75.05 % | 27.029.278 | 67.57 % | 70 % | 74.68 % | |
230. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
24.600.000 | 0 | 24.600.000 | 15.870.000 | 64.51 % | 13.031.278 | 52.97 % | 70 % | 64 % | |
231. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.946.000 | 0 | 2.946.000 | 2.236.000 | 75.9 % | 2.089.000 | 70.91 % | 70 % | 75 % | |
232. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
11.264.000 | 0 | 11.264.000 | 11.264.000 | 100 % | 11.264.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
233. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.190.000 | 0 | 1.190.000 | 650.000 | 54.62 % | 645.000 | 54.2 % | 70 % | 55 % | |
SMP Negeri 2 Jeruklegi | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.562.000 | 69.12 % | 34.562.000 | 69.12 % | 70 % | 69.19 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.562.000 | 69.12 % | 34.562.000 | 69.12 % | 70 % | 69.19 % | |
234. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 5.600.000 | 58.33 % | 5.600.000 | 58.33 % | 70 % | 58 % | |
235. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.406.000 | 0 | 7.406.000 | 2.589.000 | 34.96 % | 2.589.000 | 34.96 % | 70 % | 35 % | |
236. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.670.000 | 0 | 27.670.000 | 24.549.000 | 88.72 % | 24.549.000 | 88.72 % | 70 % | 89 % | |
237. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.324.000 | 0 | 5.324.000 | 1.824.000 | 34.26 % | 1.824.000 | 34.26 % | 70 % | 34 % | |
SMP Negeri 3 Jeruklegi | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 24.000.000 | 50 % | 13.999.528 | 29.17 % | 70 % | 29.22 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 18.000.000 | 42.86 % | 7.999.528 | 19.05 % | 70 % | 19.11 % | |
238. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 4.800.000 | 50 % | 2.542.528 | 26.48 % | 70 % | 27 % | |
239. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
13.465.000 | 0 | 13.465.000 | 2.538.000 | 18.85 % | 1.047.000 | 7.78 % | 70 % | 8 % | |
240. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
18.935.000 | 0 | 18.935.000 | 10.662.000 | 56.31 % | 4.410.000 | 23.29 % | 70 % | 23 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 % | 6.000.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
241. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 % | 6.000.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
SMP Negeri 1 Dayeuhluhur | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
242. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
243. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
244. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
245. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
246. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Dayeuhluhur | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
247. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
248. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
249. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
250. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
251. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Majenang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
252. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
253. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
254. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Majenang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35.400.000 | 0 | 35.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
255. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
21.450.000 | 0 | 21.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
256. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
257. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
7.150.000 | 0 | 7.150.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
258. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
259. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Majenang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
260. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
261. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
262. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
263. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Majenang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.962.533 | 49.91 % | 19.962.533 | 49.91 % | 70 % | 49.9 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.962.533 | 49.91 % | 19.962.533 | 49.91 % | 70 % | 49.9 % | |
264. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.648.000 | 0 | 12.648.000 | 6.286.533 | 49.7 % | 6.286.533 | 49.7 % | 70 % | 49.7 % | |
265. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.498.000 | 49.97 % | 3.498.000 | 49.97 % | 70 % | 49.97 % | |
266. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.352.000 | 0 | 20.352.000 | 10.178.000 | 50.01 % | 10.178.000 | 50.01 % | 70 % | 50.01 % | |
SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap | 39.800.000 | 0 | 39.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 32.205.000 | 0 | 32.205.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
267. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
7.123.000 | 0 | 7.123.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
268. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.222.600 | 0 | 11.222.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
269. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
13.859.400 | 0 | 13.859.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
270. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 4.795.000 | 0 | 4.795.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
271. 101162019-08-31 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa |
4.795.000 | 0 | 4.795.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
272. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
273. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
274. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
275. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
276. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
16.600.000 | 0 | 16.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
277. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
278. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
279. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Cipari | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 19.400.000 | 0 | 19.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
280. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
19.400.000 | 0 | 19.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
281. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
20.600.000 | 0 | 20.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Cipari | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
282. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.230.000 | 0 | 6.230.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
283. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
33.770.000 | 0 | 33.770.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
284. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
5.040.000 | 0 | 5.040.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
285. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
286. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.960.000 | 0 | 12.960.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
287. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Cipari | 39.997.100 | 0 | 39.997.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 31.180.000 | 0 | 31.180.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
288. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
289. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
290. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
291. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 3.817.100 | 0 | 3.817.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
292. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
3.817.100 | 0 | 3.817.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
293. 101162019-08-31 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Sampang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
294. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 5.051.500 | 50.01 % | 5.051.500 | 50.01 % | 70 % | 50 % | |
295. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.892.000 | 0 | 7.892.000 | 3.944.500 | 49.98 % | 3.944.500 | 49.98 % | 70 % | 50 % | |
296. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
22.008.000 | 0 | 22.008.000 | 11.004.000 | 50 % | 11.004.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
SMP Negeri 2 Sampang | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
297. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
298. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
299. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
300. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Adipala | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
301. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
302. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
303. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
21.200.000 | 0 | 21.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Adipala | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
304. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
305. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
306. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Binangun | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 50.09 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 48.71 % | |
307. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
26.400.000 | 0 | 26.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 50 % | |
308. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 44 % | |
309. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 43 % | |
310. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 47 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 67 % | |
311. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 67 % | |
SMP Negeri 2 Binangun | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
312. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
313. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.600.000 | 0 | 7.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
314. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
23.160.000 | 0 | 23.160.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
315. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.240.000 | 0 | 3.240.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Binangun | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 29.958.100 | 74.9 % | 19.958.100 | 49.9 % | 65 % | 49.89 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 29.958.100 | 74.9 % | 19.958.100 | 49.9 % | 65 % | 49.89 % | |
316. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
22.800.000 | 0 | 22.800.000 | 14.931.900 | 65.49 % | 9.231.900 | 40.49 % | 65 % | 40.49 % | |
317. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 11.526.200 | 88.66 % | 8.226.200 | 63.28 % | 65 % | 63.278 % | |
318. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 3.500.000 | 83.33 % | 2.500.000 | 59.52 % | 65 % | 59.52 % | |
SMP Negeri 1 Bantarsari | 39.929.000 | 0 | 39.929.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 33.729.000 | 0 | 33.729.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
319. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
320. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
22.329.000 | 0 | 22.329.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
321. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Bantarsari | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
322. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
323. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
324. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
325. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Bantarsari | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
326. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
9.779.000 | 0 | 9.779.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
327. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
30.221.000 | 0 | 30.221.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
328. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 900.000 | 25 % | 900.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
329. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
9.820.000 | 0 | 9.820.000 | 2.455.000 | 25 % | 2.455.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
330. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
23.844.000 | 0 | 23.844.000 | 5.961.000 | 25 % | 5.961.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
331. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.736.000 | 0 | 2.736.000 | 684.000 | 25 % | 684.000 | 25 % | 70 % | 25 % | |
SMP Negeri 1 Kedungreja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
332. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.750.000 | 0 | 7.750.000 | 2.500.000 | 32.26 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
333. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 7.500.000 | 27.78 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
334. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
5.250.000 | 0 | 5.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Kedungreja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 12.56 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 12.56 % | |
335. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
8.225.000 | 0 | 8.225.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 6 % | |
336. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 5 % | |
337. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 24 % | |
338. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
4.975.000 | 0 | 4.975.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Kedungreja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
339. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
340. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
341. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 27.312.000 | 0 | 27.312.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
342. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
343. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
15.312.000 | 0 | 15.312.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
344. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.708.000 | 0 | 4.708.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
345. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
4.708.000 | 0 | 4.708.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 7.980.000 | 0 | 7.980.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
346. 101162019-08-31 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa |
7.980.000 | 0 | 7.980.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
347. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
348. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
349. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
350. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
351. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
352. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
353. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
15.940.000 | 0 | 15.940.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
354. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
355. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.960.000 | 0 | 5.960.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
356. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
357. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
358. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
359. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
16.600.000 | 0 | 16.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 5 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
360. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.946.000 | 0 | 6.946.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
361. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
33.054.000 | 0 | 33.054.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 6 Kroya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
362. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
363. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
364. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Kesugihan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
365. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
366. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
367. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
368. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Kesugihan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 34.650.000 | 0 | 34.650.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
369. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
370. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.542.000 | 0 | 2.542.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
371. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.108.000 | 0 | 7.108.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
372. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
373. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
5.350.000 | 0 | 5.350.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Kesugihan | 39.996.600 | 0 | 39.996.600 | 29.000.000 | 72.51 % | 29.000.000 | 72.51 % | 70 % | 74.85 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35.338.400 | 0 | 35.338.400 | 29.000.000 | 82.06 % | 29.000.000 | 82.06 % | 70 % | 84.71 % | |
374. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.000.000 | 62.5 % | 5.000.000 | 62.5 % | 70 % | 62 % | |
375. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
21.714.000 | 0 | 21.714.000 | 20.714.000 | 95.39 % | 20.714.000 | 95.39 % | 70 % | 100 % | |
376. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.624.400 | 0 | 5.624.400 | 3.286.000 | 58.42 % | 3.286.000 | 58.42 % | 70 % | 58 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.658.200 | 0 | 4.658.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
377. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
4.658.200 | 0 | 4.658.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Karangpucung | 39.997.500 | 0 | 39.997.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 39.997.500 | 0 | 39.997.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
378. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
379. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.997.900 | 0 | 2.997.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
380. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
21.999.600 | 0 | 21.999.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Karangpucung | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
381. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
382. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.425.500 | 0 | 7.425.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
383. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
384. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.774.500 | 0 | 4.774.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 29.600.000 | 0 | 29.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
385. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
386. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
387. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
18.560.000 | 0 | 18.560.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
388. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
389. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
390. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
17.650.000 | 0 | 17.650.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
391. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.232.000 | 0 | 9.232.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
392. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
7.718.000 | 0 | 7.718.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
393. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Sidareja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
394. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
395. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
9.300.000 | 0 | 9.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
396. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
397. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Sidareja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
398. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
399. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
400. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Sidareja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 68.24 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 68.24 % | |
401. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
3.514.600 | 0 | 3.514.600 | 1.659.550 | 47.22 % | 1.659.550 | 47.22 % | 70 % | 50 % | |
402. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
34.214.400 | 0 | 34.214.400 | 17.107.200 | 50 % | 17.107.200 | 50 % | 70 % | 70 % | |
403. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.271.000 | 0 | 2.271.000 | 1.233.250 | 54.3 % | 1.233.250 | 54.3 % | 70 % | 70 % | |
SMP Negeri 1 Wanareja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
404. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
19.320.000 | 0 | 19.320.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
405. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
406. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
7.180.000 | 0 | 7.180.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
407. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Wanareja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
408. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
409. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
410. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Wanareja | 39.930.000 | 0 | 39.930.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 39.930.000 | 0 | 39.930.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
411. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
412. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
413. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.930.000 | 0 | 27.930.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 26.375.000 | 0 | 26.375.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
414. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
415. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.535.000 | 0 | 7.535.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
416. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.640.000 | 0 | 8.640.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 9.250.000 | 0 | 9.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
417. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
9.250.000 | 0 | 9.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 4.375.000 | 0 | 4.375.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
418. 101162019-08-31 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa |
4.375.000 | 0 | 4.375.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Nusawungu | 39.998.900 | 0 | 39.998.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 23.998.900 | 0 | 23.998.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
419. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
420. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.998.900 | 0 | 11.998.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
421. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Nusawungu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
422. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
423. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
7.976.000 | 0 | 7.976.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
424. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
425. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
8.750.000 | 0 | 8.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
426. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.574.000 | 0 | 5.574.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Nusawungu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
427. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.636.000 | 0 | 6.636.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
428. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.011.000 | 0 | 2.011.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
429. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
31.353.000 | 0 | 31.353.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Patimuan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
430. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
431. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
432. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
433. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
434. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
435. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
4.671.200 | 0 | 4.671.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
436. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.728.800 | 0 | 9.728.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
437. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
438. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 24.525.000 | 0 | 24.525.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
439. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
2.507.400 | 0 | 2.507.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
440. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
19.617.600 | 0 | 19.617.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
441. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 15.475.000 | 0 | 15.475.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
442. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
14.200.000 | 0 | 14.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
443. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
1.275.000 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Maos | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 50 % | 20.000.000 | 50 % | 70 % | 50.1 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 13.800.000 | 57.5 % | 13.800.000 | 57.5 % | 70 % | 57.5 % | |
444. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.100.500 | 35.01 % | 2.100.500 | 35.01 % | 70 % | 35 % | |
445. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.294.000 | 92.16 % | 8.294.000 | 92.16 % | 70 % | 92 % | |
446. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.405.500 | 37.84 % | 3.405.500 | 37.84 % | 70 % | 38 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 6.200.000 | 38.75 % | 6.200.000 | 38.75 % | 70 % | 39 % | |
447. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 6.200.000 | 38.75 % | 6.200.000 | 38.75 % | 70 % | 39 % | |
SMP Negeri 2 Maos | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 30.000.000 | 53.57 % | 30.000.000 | 53.57 % | 70 % | 53.45 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 30.000.000 | 53.57 % | 30.000.000 | 53.57 % | 70 % | 53.45 % | |
448. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.000.000 | 66.67 % | 8.000.000 | 66.67 % | 70 % | 66 % | |
449. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.050.000 | 43.57 % | 3.050.000 | 43.57 % | 70 % | 45 % | |
450. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
35.200.000 | 0 | 35.200.000 | 17.600.000 | 50 % | 17.600.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
451. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.350.000 | 75 % | 1.350.000 | 75 % | 70 % | 70 % | |
SMP Negeri 3 Maos | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
452. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
6.511.000 | 0 | 6.511.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
453. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
24.489.000 | 0 | 24.489.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
454. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
455. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Kampung Laut | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
456. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
457. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
458. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
459. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
22.200.000 | 0 | 22.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
460. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
13.700.000 | 0 | 13.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
461. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 2 Kampung Laut | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 28.921.600 | 0 | 28.921.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
462. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.777.600 | 0 | 27.777.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
463. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
1.144.000 | 0 | 1.144.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 11.078.400 | 0 | 11.078.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
464. 101162019-08-31 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa |
11.078.400 | 0 | 11.078.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 29.120.900 | 50.21 % | 23.200.000 | 40 % | 70 % | 61.7 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 46.292.500 | 0 | 46.292.500 | 22.410.100 | 48.41 % | 19.212.000 | 41.5 % | 70 % | 63.8 % | |
465. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 2.270.000 | 31.53 % | 3.990.000 | 55.42 % | 70 % | 87 % | |
466. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
3.993.800 | 0 | 3.993.800 | 2.437.100 | 61.02 % | 1.512.000 | 37.86 % | 70 % | 85 % | |
467. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | 50 % | 7.500.000 | 50 % | 70 % | 75 % | |
468. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
9.298.700 | 0 | 9.298.700 | 3.828.000 | 41.17 % | 2.110.000 | 22.69 % | 70 % | 44 % | |
469. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 6.375.000 | 59.03 % | 4.100.000 | 37.96 % | 70 % | 42 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 11.707.500 | 0 | 11.707.500 | 6.710.800 | 57.32 % | 3.988.000 | 34.06 % | 70 % | 53.36 % | |
470. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
7.460.000 | 0 | 7.460.000 | 4.808.000 | 64.45 % | 2.652.000 | 35.55 % | 70 % | 53 % | |
471. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
4.247.500 | 0 | 4.247.500 | 1.902.800 | 44.8 % | 1.336.000 | 31.45 % | 70 % | 54 % | |
SKB Cilacap | 160.887.000 | 0 | 160.887.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 126.151.600 | 0 | 126.151.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
472. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
648.000 | 0 | 648.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
473. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
40.608.000 | 0 | 40.608.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
474. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
475. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
9.016.300 | 0 | 9.016.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
476. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
477. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.555.000 | 0 | 2.555.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
478. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.682.300 | 0 | 2.682.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
479. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
9.042.000 | 0 | 9.042.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
480. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 23.735.400 | 0 | 23.735.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
481. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
482. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
9.935.400 | 0 | 9.935.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
483. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
Kesehatan | 399.167.593.723 | 0 | 399.167.593.723 | 209.426.832.513 | 52.47 % | 209.426.832.513 | 52.47 % | 71.38 % | 59.69 % | |
Dinas Kesehatan | 192.228.184.723 | 0 | 192.228.184.723 | 91.786.788.661 | 47.75 % | 91.786.788.661 | 47.75 % | 75.21 % | 55 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.805.761.289 | 0 | 7.805.761.289 | 4.465.182.415 | 57.2 % | 4.465.182.415 | 57.2 % | 67.86 % | 57.2 % | |
484. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
376.080.000 | 0 | 376.080.000 | 175.617.415 | 46.7 % | 175.617.415 | 46.7 % | 67 % | 46.7 % | |
485. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
6.070.000.000 | 0 | 6.070.000.000 | 3.457.580.000 | 56.96 % | 3.457.580.000 | 56.96 % | 67 % | 56.95 % | |
486. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
72.824.000 | 0 | 72.824.000 | 42.480.000 | 58.33 % | 42.480.000 | 58.33 % | 67 % | 58.33 % | |
487. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
55.065.000 | 0 | 55.065.000 | 32.123.000 | 58.34 % | 32.123.000 | 58.34 % | 67 % | 58.34 % | |
488. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
219.393.789 | 0 | 219.393.789 | 201.541.700 | 91.86 % | 201.541.700 | 91.86 % | 94 % | 92 % | |
489. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
212.400.000 | 0 | 212.400.000 | 145.273.000 | 68.4 % | 145.273.000 | 68.4 % | 67 % | 68.4 % | |
490. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
799.998.500 | 0 | 799.998.500 | 410.567.300 | 51.32 % | 410.567.300 | 51.32 % | 68 % | 51.32 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 1.519.599.050 | 0 | 1.519.599.050 | 399.348.735 | 26.28 % | 399.348.735 | 26.28 % | 58.3 % | 39.98 % | |
491. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 253.994.380 | 25.4 % | 253.994.380 | 25.4 % | 48 % | 40.379 % | |
492. ---022019-08-31 Pengadaan peralatan keamanan |
74.999.550 | 0 | 74.999.550 | 15.817.000 | 21.09 % | 15.817.000 | 21.09 % | 100 % | 98 % | |
493. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
271.600.000 | 0 | 271.600.000 | 91.757.355 | 33.78 % | 91.757.355 | 33.78 % | 67 % | 34 % | |
494. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
74.999.500 | 0 | 74.999.500 | 33.213.000 | 44.28 % | 33.213.000 | 44.28 % | 68 % | 44 % | |
495. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 4.567.000 | 4.66 % | 4.567.000 | 4.66 % | 100 % | 5 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
496. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 40.199.850 | 0 | 40.199.850 | 3.910.650 | 9.73 % | 3.910.650 | 9.73 % | 59.12 % | 25.38 % | |
497. ---052019-08-31 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 25 % | |
498. ---052019-08-31 Pertemuan Bimbingan Tehnis dan Evaluasi Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis Kabupaten Cilacap |
15.199.850 | 0 | 15.199.850 | 3.910.650 | 25.73 % | 3.910.650 | 25.73 % | 33 % | 26 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.838.000 | 78.38 % | 7.838.000 | 78.38 % | 100 % | 78.36 % | |
499. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.838.000 | 78.38 % | 7.838.000 | 78.38 % | 100 % | 78.36 % | |
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 6.946.422.500 | 0 | 6.946.422.500 | 2.698.007.564 | 38.84 % | 2.698.007.564 | 38.84 % | 99.49 % | 98.79 % | |
500. 102152019-08-31 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak) |
6.726.422.500 | 0 | 6.726.422.500 | 2.562.195.564 | 38.09 % | 2.562.195.564 | 38.09 % | 100 % | 100 % | |
501. 102152019-08-31 Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik) |
220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 135.812.000 | 61.73 % | 135.812.000 | 61.73 % | 84 % | 61.73 % | |
Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 90.812.999.484 | 0 | 90.812.999.484 | 49.954.043.715 | 55.01 % | 49.954.043.715 | 55.01 % | 75.05 % | 55 % | |
502. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja II |
816.600.000 | 0 | 816.600.000 | 457.701.935 | 56.05 % | 457.701.935 | 56.05 % | 78 % | 56.05 % | |
503. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang I |
3.825.999.997 | 0 | 3.825.999.997 | 1.987.708.319 | 51.95 % | 1.987.708.319 | 51.95 % | 82 % | 51.95 % | |
504. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang II |
930.000.000 | 0 | 930.000.000 | 496.397.236 | 53.38 % | 496.397.236 | 53.38 % | 65 % | 53.38 % | |
505. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu I |
2.048.000.000 | 0 | 2.048.000.000 | 1.202.897.723 | 58.74 % | 1.202.897.723 | 58.74 % | 77 % | 58.74 % | |
506. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu II |
1.417.999.990 | 0 | 1.417.999.990 | 876.820.185 | 61.83 % | 876.820.185 | 61.83 % | 81 % | 61.83 % | |
507. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung I |
1.723.999.960 | 0 | 1.723.999.960 | 993.977.269 | 57.66 % | 993.977.269 | 57.66 % | 83 % | 57.66 % | |
508. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung II |
668.000.000 | 0 | 668.000.000 | 374.191.379 | 56.02 % | 374.191.379 | 56.02 % | 82 % | 56.02 % | |
509. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cipari |
2.634.400.000 | 0 | 2.634.400.000 | 1.608.570.005 | 61.06 % | 1.608.570.005 | 61.06 % | 77 % | 61.06 % | |
510. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sidareja |
2.696.200.000 | 0 | 2.696.200.000 | 1.461.555.238 | 54.21 % | 1.461.555.238 | 54.21 % | 74 % | 54.21 % | |
511. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kedungreja |
2.249.000.000 | 0 | 2.249.000.000 | 1.147.396.324 | 51.02 % | 1.147.396.324 | 51.02 % | 76 % | 51.02 % | |
512. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Patimuan |
1.697.000.000 | 0 | 1.697.000.000 | 838.531.401 | 49.41 % | 838.531.401 | 49.41 % | 75 % | 49.41 % | |
513. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu I |
2.345.000.000 | 0 | 2.345.000.000 | 1.122.859.562 | 47.88 % | 1.122.859.562 | 47.88 % | 73 % | 47.88 % | |
514. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu II |
1.123.399.928 | 0 | 1.123.399.928 | 606.180.894 | 53.96 % | 606.180.894 | 53.96 % | 79 % | 53.96 % | |
515. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Bantarsari |
2.198.000.000 | 0 | 2.198.000.000 | 1.216.450.003 | 55.34 % | 1.216.450.003 | 55.34 % | 77 % | 55.34 % | |
516. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kawunganten |
2.895.999.931 | 0 | 2.895.999.931 | 1.675.895.829 | 57.87 % | 1.675.895.829 | 57.87 % | 81 % | 57.87 % | |
517. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi I |
1.384.000.000 | 0 | 1.384.000.000 | 738.359.230 | 53.35 % | 738.359.230 | 53.35 % | 74 % | 53.35 % | |
518. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi II |
863.200.000 | 0 | 863.200.000 | 586.520.496 | 67.95 % | 586.520.496 | 67.95 % | 91 % | 67.95 % | |
519. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan I |
1.850.400.000 | 0 | 1.850.400.000 | 1.029.830.857 | 55.65 % | 1.029.830.857 | 55.65 % | 78 % | 55.65 % | |
520. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan II |
1.376.799.769 | 0 | 1.376.799.769 | 789.565.067 | 57.35 % | 789.565.067 | 57.35 % | 67 % | 57.35 % | |
521. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala I |
1.694.000.000 | 0 | 1.694.000.000 | 859.928.819 | 50.76 % | 859.928.819 | 50.76 % | 73 % | 50.76 % | |
522. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala II |
863.400.000 | 0 | 863.400.000 | 525.579.191 | 60.87 % | 525.579.191 | 60.87 % | 85 % | 60.87 % | |
523. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Maos |
1.468.400.000 | 0 | 1.468.400.000 | 739.557.027 | 50.36 % | 739.557.027 | 50.36 % | 79 % | 50.36 % | |
524. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sampang |
1.631.000.000 | 0 | 1.631.000.000 | 717.386.124 | 43.98 % | 717.386.124 | 43.98 % | 74 % | 43.98 % | |
525. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya I |
2.606.200.000 | 0 | 2.606.200.000 | 1.121.811.546 | 43.04 % | 1.121.811.546 | 43.04 % | 65 % | 43.04 % | |
526. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya II |
1.569.600.000 | 0 | 1.569.600.000 | 830.707.940 | 52.92 % | 830.707.940 | 52.92 % | 82 % | 52.92 % | |
527. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Binangun |
2.404.000.000 | 0 | 2.404.000.000 | 1.305.991.743 | 54.33 % | 1.305.991.743 | 54.33 % | 77 % | 54.39 % | |
528. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu I |
1.606.000.000 | 0 | 1.606.000.000 | 747.970.582 | 46.57 % | 747.970.582 | 46.57 % | 78 % | 46.57 % | |
529. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu II |
1.673.999.998 | 0 | 1.673.999.998 | 800.954.755 | 47.85 % | 800.954.755 | 47.85 % | 76 % | 47.85 % | |
530. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I |
1.318.000.000 | 0 | 1.318.000.000 | 644.256.722 | 48.88 % | 644.256.722 | 48.88 % | 76 % | 48.88 % | |
531. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan II |
1.054.999.911 | 0 | 1.054.999.911 | 429.092.707 | 40.67 % | 429.092.707 | 40.67 % | 73 % | 40.67 % | |
532. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I |
1.063.000.000 | 0 | 1.063.000.000 | 513.476.201 | 48.3 % | 513.476.201 | 48.3 % | 74 % | 48.3 % | |
533. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah II |
1.103.400.000 | 0 | 1.103.400.000 | 550.320.472 | 49.87 % | 550.320.472 | 49.87 % | 91 % | 49.87 % | |
534. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara I |
1.067.000.000 | 0 | 1.067.000.000 | 555.601.062 | 52.07 % | 555.601.062 | 52.07 % | 80 % | 52.07 % | |
535. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara II |
762.000.000 | 0 | 762.000.000 | 386.464.848 | 50.72 % | 386.464.848 | 50.72 % | 29 % | 50.72 % | |
536. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kampung Laut |
551.000.000 | 0 | 551.000.000 | 362.527.440 | 65.79 % | 362.527.440 | 65.79 % | 86 % | 65.79 % | |
537. 102162019-08-31 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal (DAK) |
1.311.000.000 | 0 | 1.311.000.000 | 424.547.800 | 32.38 % | 424.547.800 | 32.38 % | 75 % | 32.38 % | |
538. 102162019-08-31 BOK Stunting (DAK) |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 417.444.500 | 55.66 % | 417.444.500 | 55.66 % | 85 % | 55.66 % | |
539. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik) |
1.641.000.000 | 0 | 1.641.000.000 | 425.949.640 | 25.96 % | 425.949.640 | 25.96 % | 90 % | 25.96 % | |
540. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur I (Bok Dak Non Fisik) |
585.000.000 | 0 | 585.000.000 | 327.188.000 | 55.93 % | 327.188.000 | 55.93 % | 61 % | 55.93 % | |
541. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur Ii (Bok Dak Non Fisik) |
559.900.000 | 0 | 559.900.000 | 327.637.800 | 58.52 % | 327.637.800 | 58.52 % | 66 % | 58.52 % | |
542. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja I (Bok Dak Non Fisik) |
738.200.000 | 0 | 738.200.000 | 463.099.000 | 62.73 % | 463.099.000 | 62.73 % | 67 % | 62.73 % | |
543. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja Ii (Bok Dak Non Fisik) |
683.700.000 | 0 | 683.700.000 | 507.343.600 | 74.21 % | 507.343.600 | 74.21 % | 75 % | 74.21 % | |
544. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang I (Bok Dak Non Fisik) |
810.900.000 | 0 | 810.900.000 | 496.821.000 | 61.27 % | 496.821.000 | 61.27 % | 67 % | 61.27 % | |
545. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang Ii (Bok Dak Non Fisik) |
700.800.000 | 0 | 700.800.000 | 508.878.600 | 72.61 % | 508.878.600 | 72.61 % | 73 % | 72.81 % | |
546. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu I (Bok Dak Non Fisik) |
747.900.000 | 0 | 747.900.000 | 510.844.100 | 68.3 % | 510.844.100 | 68.3 % | 77 % | 68.3 % | |
547. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu Ii (Bok Dak Non Fisik) |
724.850.000 | 0 | 724.850.000 | 490.153.000 | 67.62 % | 490.153.000 | 67.62 % | 75 % | 67.62 % | |
548. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung I (Bok Dak Non Fisik) |
619.100.000 | 0 | 619.100.000 | 385.129.600 | 62.21 % | 385.129.600 | 62.21 % | 68 % | 62.21 % | |
549. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung Ii (Bok Dak Non Fisik) |
724.800.000 | 0 | 724.800.000 | 408.329.500 | 56.34 % | 408.329.500 | 56.34 % | 64 % | 56.34 % | |
550. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cipari (Bok Dak Non Fisik) |
833.860.000 | 0 | 833.860.000 | 539.820.700 | 64.74 % | 539.820.700 | 64.74 % | 65 % | 64.74 % | |
551. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sidareja (Bok Dak Non Fisik) |
733.100.000 | 0 | 733.100.000 | 410.100.000 | 55.94 % | 410.100.000 | 55.94 % | 66 % | 55.94 % | |
552. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kedungreja (Bok Dak Non Fisik) |
812.960.000 | 0 | 812.960.000 | 278.930.000 | 34.31 % | 278.930.000 | 34.31 % | 70 % | 34.31 % | |
553. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Patimuan (Bok Dak Non Fisik) |
692.400.000 | 0 | 692.400.000 | 459.159.300 | 66.31 % | 459.159.300 | 66.31 % | 73 % | 66.31 % | |
554. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu I (Bok Dak Non Fisik) |
671.400.000 | 0 | 671.400.000 | 454.282.000 | 67.66 % | 454.282.000 | 67.66 % | 72 % | 67.66 % | |
555. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu Ii (Bok Dak Non Fisik) |
607.100.000 | 0 | 607.100.000 | 389.050.000 | 64.08 % | 389.050.000 | 64.08 % | 69 % | 64.08 % | |
556. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bantarsari (Bok Dak Non Fisik) |
759.200.000 | 0 | 759.200.000 | 476.368.500 | 62.75 % | 476.368.500 | 62.75 % | 68 % | 62.75 % | |
557. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kawunganten (Bok Dak Non Fisik) |
799.900.000 | 0 | 799.900.000 | 506.762.000 | 63.35 % | 506.762.000 | 63.35 % | 73 % | 63.35 % | |
558. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik) |
701.600.000 | 0 | 701.600.000 | 467.621.000 | 66.65 % | 467.621.000 | 66.65 % | 74 % | 66.65 % | |
559. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi Ii (Bok Dak Non Fisik) |
624.100.000 | 0 | 624.100.000 | 369.486.800 | 59.2 % | 369.486.800 | 59.2 % | 68 % | 59.2 % | |
560. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan I (Bok Dak Non Fisik) |
743.100.000 | 0 | 743.100.000 | 462.701.000 | 62.27 % | 462.701.000 | 62.27 % | 69 % | 62.27 % | |
561. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan Ii (Bok Dak Non Fisik) |
749.100.000 | 0 | 749.100.000 | 435.997.400 | 58.2 % | 435.997.400 | 58.2 % | 66 % | 58.2 % | |
562. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala I (Bok Dak Non Fisik) |
786.200.000 | 0 | 786.200.000 | 518.509.400 | 65.95 % | 518.509.400 | 65.95 % | 76 % | 65.95 % | |
563. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik) |
568.100.000 | 0 | 568.100.000 | 380.673.800 | 67.01 % | 380.673.800 | 67.01 % | 71 % | 67.01 % | |
564. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos (Bok Dak Non Fisik) |
678.360.000 | 0 | 678.360.000 | 448.478.500 | 66.11 % | 448.478.500 | 66.11 % | 69 % | 66.11 % | |
565. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sampang (Bok Dak Non Fisik) |
748.900.000 | 0 | 748.900.000 | 485.418.900 | 64.82 % | 485.418.900 | 64.82 % | 73 % | 64.82 % | |
566. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya I (Bok Dak Non Fisik) |
615.760.000 | 0 | 615.760.000 | 368.020.000 | 59.77 % | 368.020.000 | 59.77 % | 66 % | 59.77 % | |
567. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik) |
596.950.000 | 0 | 596.950.000 | 390.430.200 | 65.4 % | 390.430.200 | 65.4 % | 69 % | 65.4 % | |
568. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Binangun (Bok Dak Non Fisik) |
837.550.000 | 0 | 837.550.000 | 548.302.600 | 65.47 % | 548.302.600 | 65.47 % | 68 % | 65.47 % | |
569. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu I (Bok Dak Non Fisik) |
668.350.000 | 0 | 668.350.000 | 488.318.000 | 73.06 % | 488.318.000 | 73.06 % | 81 % | 73.06 % | |
570. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu Ii (Bok Dak Non Fisik) |
709.400.000 | 0 | 709.400.000 | 423.943.400 | 59.76 % | 423.943.400 | 59.76 % | 64 % | 59.76 % | |
571. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I (Bok Dak Non Fisik) |
425.400.000 | 0 | 425.400.000 | 264.702.800 | 62.22 % | 264.702.800 | 62.22 % | 72 % | 62.22 % | |
572. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan Ii (Bok Dak Non Fisik) |
462.800.000 | 0 | 462.800.000 | 316.552.200 | 68.4 % | 316.552.200 | 68.4 % | 75 % | 68.4 % | |
573. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I (Bok Dak Non Fisik) |
511.600.000 | 0 | 511.600.000 | 246.561.000 | 48.19 % | 246.561.000 | 48.19 % | 67 % | 48.19 % | |
574. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah Ii (Bok Dak Non Fisik) |
472.700.000 | 0 | 472.700.000 | 359.851.000 | 76.13 % | 359.851.000 | 76.13 % | 81 % | 76.13 % | |
575. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara I (Bok Dak Non Fisik) |
517.200.000 | 0 | 517.200.000 | 360.411.600 | 69.69 % | 360.411.600 | 69.69 % | 79 % | 69.69 % | |
576. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non Fisik) |
484.760.000 | 0 | 484.760.000 | 364.040.600 | 75.1 % | 364.040.600 | 75.1 % | 78 % | 75.1 % | |
577. 102162019-08-31 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kampung Laut (Bok Dak Non Fisik) |
542.000.000 | 0 | 542.000.000 | 307.479.000 | 56.73 % | 307.479.000 | 56.73 % | 75 % | 54.73 % | |
578. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur I |
1.493.600.000 | 0 | 1.493.600.000 | 665.199.092 | 44.54 % | 665.199.092 | 44.54 % | 78 % | 44.54 % | |
579. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur II |
956.400.000 | 0 | 956.400.000 | 632.017.757 | 66.08 % | 632.017.757 | 66.08 % | 82 % | 66.08 % | |
580. 102162019-08-31 Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja I |
2.232.000.000 | 0 | 2.232.000.000 | 1.138.452.895 | 51.01 % | 1.138.452.895 | 51.01 % | 71 % | 51.01 % | |
Program Pengawasan Obat Dan Makanan | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 87.570.300 | 62.55 % | 87.570.300 | 62.55 % | 62.68 % | 62.55 % | |
581. 102172019-08-31 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.995.300 | 77.99 % | 38.995.300 | 77.99 % | 78 % | 77.99 % | |
582. 102172019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Toga |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
583. 102172019-08-31 Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di bidang obat dan makanan |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 33.575.000 | 44.77 % | 33.575.000 | 44.77 % | 45 % | 44.77 % | |
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 321.199.850 | 0 | 321.199.850 | 213.786.000 | 66.56 % | 213.786.000 | 66.56 % | 80.32 % | 66.63 % | |
584. 102192019-08-31 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 43.275.000 | 86.55 % | 43.275.000 | 86.55 % | 100 % | 87 % | |
585. 102192019-08-31 Gerakan Siaga Gada |
36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 % | 36.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
586. 102192019-08-31 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 39.000.000 | 86.67 % | 39.000.000 | 86.67 % | 100 % | 86.67 % | |
587. 102192019-08-31 Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan UKS/M |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
588. 102192019-08-31 Pengembangan UKBM |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
589. 102192019-08-31 Pembinaan SBH |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
590. 102192019-08-31 Kampung sehat |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 65.511.000 | 65.51 % | 65.511.000 | 65.51 % | 97 % | 65.51 % | |
591. 102192019-08-31 Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat |
15.199.850 | 0 | 15.199.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 2.728.569.000 | 0 | 2.728.569.000 | 340.769.491 | 12.49 % | 340.769.491 | 12.49 % | 100 % | 65.43 % | |
592. 102202019-08-31 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.856.000 | 99.71 % | 49.856.000 | 99.71 % | 100 % | 100 % | |
593. 102202019-08-31 Penanganan Kasus Gizi Buruk |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 60.393.491 | 60.39 % | 60.393.491 | 60.39 % | 100 % | 60 % | |
594. 102202019-08-31 Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin (Gakin) |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 96.110.000 | 96.11 % | 96.110.000 | 96.11 % | 100 % | 96 % | |
595. 102202019-08-31 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
596. 102202019-08-31 Pencegahan balita stunting |
56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 54.740.000 | 97.75 % | 54.740.000 | 97.75 % | 100 % | 98 % | |
597. 102202019-08-31 Penyediaan Alat Antropometri (DAK) |
1.524.360.000 | 0 | 1.524.360.000 | 76.000.000 | 4.99 % | 76.000.000 | 4.99 % | 100 % | 100 % | |
598. 102202019-08-31 Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (DAK) |
848.209.000 | 0 | 848.209.000 | 3.670.000 | 0.43 % | 3.670.000 | 0.43 % | 100 % | 0 % | |
Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 1.352.500.000 | 0 | 1.352.500.000 | 123.569.200 | 9.14 % | 123.569.200 | 9.14 % | 93.83 % | 9.11 % | |
599. 102212019-08-31 Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 42.824.200 | 3.89 % | 42.824.200 | 3.89 % | 96 % | 3.89 % | |
600. 102212019-08-31 Pembinaan dan Pengawasan TTPM |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 49.419.000 | 61.77 % | 49.419.000 | 61.77 % | 62 % | 62 % | |
601. 102212019-08-31 Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 10.469.700 | 83.76 % | 10.469.700 | 83.76 % | 100 % | 84 % | |
602. 102212019-08-31 Sosialisasi Kesehatan dan pembinaan kes Olahraga |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.356.300 | 65.43 % | 16.356.300 | 65.43 % | 64 % | 65 % | |
603. 102212019-08-31 Penyusunan Dokumen Kajian Kualitas Kesehatan Lingkungan |
135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 4.500.000 | 3.33 % | 4.500.000 | 3.33 % | 100 % | 3 % | |
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3.101.293.526 | 0 | 3.101.293.526 | 306.131.350 | 9.87 % | 306.131.350 | 9.87 % | 97.61 % | 93.41 % | |
604. 102222019-08-31 Peningkatan Imunisasi |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 100 % | 45.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
605. 102222019-08-31 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.065.000 | 56.26 % | 14.065.000 | 56.26 % | 56 % | 56 % | |
606. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS |
99.999.850 | 0 | 99.999.850 | 52.709.750 | 52.71 % | 52.709.750 | 52.71 % | 80 % | 53 % | |
607. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis |
19.906.750 | 0 | 19.906.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
608. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru |
49.998.250 | 0 | 49.998.250 | 16.753.250 | 33.51 % | 16.753.250 | 33.51 % | 100 % | 34 % | |
609. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan kusta |
22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 8.699.700 | 39.54 % | 8.699.700 | 39.54 % | 100 % | 39.54 % | |
610. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan malaria |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 13.150.000 | 73.06 % | 13.150.000 | 73.06 % | 100 % | 73 % | |
611. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan diare |
14.999.950 | 0 | 14.999.950 | 14.599.950 | 97.33 % | 14.599.950 | 97.33 % | 100 % | 97 % | |
612. 102222019-08-31 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah |
108.931.750 | 0 | 108.931.750 | 54.943.800 | 50.44 % | 54.943.800 | 50.44 % | 79 % | 50 % | |
613. 102222019-08-31 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 54.610.000 | 72.81 % | 54.610.000 | 72.81 % | 73 % | 73 % | |
614. 102222019-08-31 Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt (Emergensi Medical Team) |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
615. 102222019-08-31 Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK) |
873.640.000 | 0 | 873.640.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
616. 102222019-08-31 Pengadaan Larvasida Malaria (DAK) |
161.649.900 | 0 | 161.649.900 | 1.599.900 | 0.99 % | 1.599.900 | 0.99 % | 100 % | 100 % | |
617. 102222019-08-31 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK) |
1.557.167.076 | 0 | 1.557.167.076 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 1.807.227.450 | 0 | 1.807.227.450 | 330.737.250 | 18.3 % | 330.737.250 | 18.3 % | 97.68 % | 18.09 % | |
618. 102232019-08-31 Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di UPT Puskesmas |
28.429.550 | 0 | 28.429.550 | 14.929.550 | 52.51 % | 14.929.550 | 52.51 % | 26 % | 52.51 % | |
619. 102232019-08-31 Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan |
24.999.550 | 0 | 24.999.550 | 10.959.550 | 43.84 % | 10.959.550 | 43.84 % | 100 % | 44 % | |
620. 102232019-08-31 Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cilacap |
9.998.950 | 0 | 9.998.950 | 3.499.450 | 35 % | 3.499.450 | 35 % | 100 % | 35 % | |
621. 102232019-08-31 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) |
1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 227.820.950 | 14.24 % | 227.820.950 | 14.24 % | 100 % | 14 % | |
622. 102232019-08-31 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK) |
84.999.750 | 0 | 84.999.750 | 44.727.900 | 52.62 % | 44.727.900 | 52.62 % | 85 % | 52.62 % | |
623. 102232019-08-31 Pembinaan UPT Puskesmas Poned |
28.799.850 | 0 | 28.799.850 | 28.799.850 | 100 % | 28.799.850 | 100 % | 72 % | 100 % | |
624. 102232019-08-31 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 2.049.999.900 | 0 | 2.049.999.900 | 14.029.999 | 0.68 % | 14.029.999 | 0.68 % | 99.39 % | 0.34 % | |
625. 102242019-08-31 Pelayanan Jamkesda |
2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 7.260.799 | 0.36 % | 7.260.799 | 0.36 % | 100 % | 0 % | |
626. 102242019-08-31 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN |
49.999.900 | 0 | 49.999.900 | 6.769.200 | 13.54 % | 6.769.200 | 13.54 % | 75 % | 14 % | |
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya | 33.755.524.900 | 0 | 33.755.524.900 | 6.594.345.160 | 19.54 % | 6.594.345.160 | 19.54 % | 58.99 % | 28.18 % | |
627. 102252019-08-31 Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 548.964.140 | 54.9 % | 548.964.140 | 54.9 % | 100 % | 100 % | |
628. 102252019-08-31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 199.659.900 | 99.83 % | 199.659.900 | 99.83 % | 100 % | 100 % | |
629. 102252019-08-31 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya |
23.300.000.000 | 0 | 23.300.000.000 | 4.309.637.520 | 18.5 % | 4.309.637.520 | 18.5 % | 53 % | 19.47 % | |
630. 102252019-08-31 Penyusunan DED UPT Puskesmas |
149.909.900 | 0 | 149.909.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
631. 102252019-08-31 Penyediaan Sarana Puskesmas non Afirmasi (DAK) |
3.591.940.000 | 0 | 3.591.940.000 | 676.591.000 | 18.84 % | 676.591.000 | 18.84 % | 89 % | 33.01 % | |
632. 102252019-08-31 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK) |
861.900.000 | 0 | 861.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
633. 102252019-08-31 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi (DAK) |
51.775.000 | 0 | 51.775.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
634. 102252019-08-31 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT) |
4.600.000.000 | 0 | 4.600.000.000 | 859.492.600 | 18.68 % | 859.492.600 | 18.68 % | 49 % | 36.461 % | |
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 32.466.169.000 | 0 | 32.466.169.000 | 22.968.742.660 | 70.75 % | 22.968.742.660 | 70.75 % | 76.66 % | 70.75 % | |
635. 102282019-08-31 Pembayaran Premi JKN (APBD) |
22.966.169.000 | 0 | 22.966.169.000 | 13.953.821.439 | 60.76 % | 13.953.821.439 | 60.76 % | 67 % | 60.76 % | |
636. 102282019-08-31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi |
9.500.000.000 | 0 | 9.500.000.000 | 9.014.921.221 | 94.89 % | 9.014.921.221 | 94.89 % | 100 % | 94.89 % | |
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 37.000.000 | 55.22 % | 37.000.000 | 55.22 % | 100 % | 55.22 % | |
637. 102292019-08-31 Audit Perinatal, Bayi dan Balita |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
638. 102292019-08-31 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR |
37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 37.000.000 | 100 % | 37.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
639. 102302019-08-31 Pelayanan Kesehatan Lansia |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.487.500 | 82.98 % | 41.487.500 | 82.98 % | 83 % | 82.98 % | |
640. 102312019-08-31 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.487.500 | 82.98 % | 41.487.500 | 82.98 % | 83 % | 82.98 % | |
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak | 2.009.500.000 | 0 | 2.009.500.000 | 752.549.472 | 37.45 % | 752.549.472 | 37.45 % | 98.03 % | 37.45 % | |
641. 102322019-08-31 Audit Kematian Maternal dan Nearmeess |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.600.000 | 83 % | 16.600.000 | 83 % | 100 % | 83 % | |
642. 102322019-08-31 Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 8.750.000 | 70 % | 8.750.000 | 70 % | 100 % | 70 % | |
643. 102322019-08-31 Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik) |
1.977.000.000 | 0 | 1.977.000.000 | 727.199.472 | 36.78 % | 727.199.472 | 36.78 % | 98 % | 36.78 % | |
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 5.151.718.924 | 0 | 5.151.718.924 | 2.422.739.200 | 47.03 % | 2.422.739.200 | 47.03 % | 100 % | 97.91 % | |
644. 102342019-08-31 Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (DM) |
23.600.000 | 0 | 23.600.000 | 2.735.600 | 11.59 % | 2.735.600 | 11.59 % | 100 % | 12 % | |
645. 102342019-08-31 Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.547.000 | 22.19 % | 5.547.000 | 22.19 % | 100 % | 22 % | |
646. 102342019-08-31 Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
647. 102342019-08-31 Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi) |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.192.000 | 59.93 % | 7.192.000 | 59.93 % | 100 % | 60 % | |
648. 102342019-08-31 Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa |
13.750.000 | 0 | 13.750.000 | 1.350.000 | 9.82 % | 1.350.000 | 9.82 % | 100 % | 10 % | |
649. 102342019-08-31 Penyediaan Cryoterapi (DAK) |
174.475.424 | 0 | 174.475.424 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
650. 102342019-08-31 Penyediaan Posbindu Kit (DAK) |
4.852.893.500 | 0 | 4.852.893.500 | 2.405.914.600 | 49.58 % | 2.405.914.600 | 49.58 % | 100 % | 100 % | |
BLUD RSUD Cilacap (BLUD) | 160.849.409.000 | 0 | 160.849.409.000 | 90.723.458.801 | 56.4 % | 90.723.458.801 | 56.4 % | 68.46 % | 65.79 % | |
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | 30.849.409.000 | 0 | 30.849.409.000 | 4.670.587.400 | 15.14 % | 4.670.587.400 | 15.14 % | 76 % | 64.13 % | |
651. 102262019-08-31 Pembangunan Rumah Sakit |
10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 1.918.825.200 | 19.19 % | 1.918.825.200 | 19.19 % | 75 % | 55.16 % | |
652. 102262019-08-31 Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK) |
14.678.129.000 | 0 | 14.678.129.000 | 2.751.762.200 | 18.75 % | 2.751.762.200 | 18.75 % | 75 % | 55.16 % | |
653. 102262019-08-31 Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK) |
683.869.000 | 0 | 683.869.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 100 % | |
654. 102262019-08-31 Alat Kesehatan Instalasi Radiologi (DAK) |
5.487.411.000 | 0 | 5.487.411.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 100 % | |
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud | 130.000.000.000 | 0 | 130.000.000.000 | 86.052.871.401 | 66.19 % | 86.052.871.401 | 66.19 % | 66.67 % | 66.19 % | |
655. 102332019-08-31 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD |
130.000.000.000 | 0 | 130.000.000.000 | 86.052.871.401 | 66.19 % | 86.052.871.401 | 66.19 % | 66.67 % | 66.19 % | |
BLUD RSUD Majenang (SKPD) | 46.090.000.000 | 0 | 46.090.000.000 | 26.916.585.051 | 58.4 % | 26.916.585.051 | 58.4 % | 65.55 % | 57.99 % | |
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | 3.090.000.000 | 0 | 3.090.000.000 | 528.261.200 | 17.1 % | 528.261.200 | 17.1 % | 50 % | 10.95 % | |
656. 102262019-08-31 Pembangunan Rumah Sakit |
3.090.000.000 | 0 | 3.090.000.000 | 528.261.200 | 17.1 % | 528.261.200 | 17.1 % | 50 % | 10.947 % | |
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud | 43.000.000.000 | 0 | 43.000.000.000 | 26.388.323.851 | 61.37 % | 26.388.323.851 | 61.37 % | 66.67 % | 61.37 % | |
657. 102332019-08-31 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD |
43.000.000.000 | 0 | 43.000.000.000 | 26.388.323.851 | 61.37 % | 26.388.323.851 | 61.37 % | 66.67 % | 61.37 % | |
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 375.145.408.900 | 0 | 375.145.408.900 | 79.570.206.408 | 21.21 % | 79.570.206.408 | 21.21 % | 51.77 % | 41.01 % | |
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 301.591.067.000 | 0 | 301.591.067.000 | 63.856.525.736 | 21.17 % | 63.856.525.736 | 21.17 % | 51.72 % | 37.72 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.015.500.000 | 0 | 4.015.500.000 | 2.618.929.316 | 65.22 % | 2.618.929.316 | 65.22 % | 65 % | 65 % | |
658. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 173.226.353 | 48.12 % | 173.226.353 | 48.12 % | 65 % | 65 % | |
659. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.118.100.000 | 0 | 2.118.100.000 | 1.478.940.000 | 69.82 % | 1.478.940.000 | 69.82 % | 65 % | 65 % | |
660. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
72.400.000 | 0 | 72.400.000 | 54.300.100 | 75 % | 54.300.100 | 75 % | 65 % | 65 % | |
661. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 65.712.500 | 73.01 % | 65.712.500 | 73.01 % | 65 % | 65 % | |
662. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.848.600 | 71.39 % | 17.848.600 | 71.39 % | 65 % | 65 % | |
663. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 253.337.000 | 56.3 % | 253.337.000 | 56.3 % | 65 % | 65 % | |
664. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 575.564.763 | 63.95 % | 575.564.763 | 63.95 % | 65 % | 65 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 273.502.270 | 47.98 % | 273.502.270 | 47.98 % | 65 % | 65 % | |
665. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 63.677.420 | 63.68 % | 63.677.420 | 63.68 % | 65 % | 65 % | |
666. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 174.424.850 | 41.53 % | 174.424.850 | 41.53 % | 65 % | 65 % | |
667. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 35.400.000 | 70.8 % | 35.400.000 | 70.8 % | 65 % | 65 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 141.007.500 | 97.92 % | 141.007.500 | 97.92 % | 100 % | 100 % | |
668. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 141.007.500 | 97.92 % | 141.007.500 | 97.92 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.000.000 | 16 % | 4.000.000 | 16 % | 65 % | 65 % | |
669. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.000.000 | 16 % | 4.000.000 | 16 % | 65 % | 65 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
670. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan | 25.745.000.000 | 0 | 25.745.000.000 | 5.549.155.200 | 21.55 % | 5.549.155.200 | 21.55 % | 50 % | 26.76 % | |
671. 103152019-08-31 Pembangunan Jembatan |
25.745.000.000 | 0 | 25.745.000.000 | 5.549.155.200 | 21.55 % | 5.549.155.200 | 21.55 % | 50 % | 26.76 % | |
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 250.649.567.000 | 0 | 250.649.567.000 | 46.515.121.150 | 18.56 % | 46.515.121.150 | 18.56 % | 50.75 % | 37.8 % | |
672. 103182019-08-31 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 96.324.200 | 48.16 % | 96.324.200 | 48.16 % | 100 % | 100 % | |
673. 103182019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan |
7.075.000.000 | 0 | 7.075.000.000 | 555.217.100 | 7.85 % | 555.217.100 | 7.85 % | 50 % | 31.76 % | |
674. 103182019-08-31 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap |
7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 1.626.038.400 | 23.23 % | 1.626.038.400 | 23.23 % | 50 % | 50 % | |
675. 103182019-08-31 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Cilacap |
15.051.550.000 | 0 | 15.051.550.000 | 892.465.200 | 5.93 % | 892.465.200 | 5.93 % | 42.85 % | 58.71 % | |
676. 103182019-08-31 Peningkatan Jalan Kabupaten |
192.950.000.000 | 0 | 192.950.000.000 | 38.663.773.450 | 20.04 % | 38.663.773.450 | 20.04 % | 50 % | 38.45 % | |
677. 103182019-08-31 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK) |
28.348.017.000 | 0 | 28.348.017.000 | 4.656.302.800 | 16.43 % | 4.656.302.800 | 16.43 % | 60 % | 20.24 % | |
678. 103182019-08-31 Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan | 5.750.000.000 | 0 | 5.750.000.000 | 5.374.413.700 | 93.47 % | 5.374.413.700 | 93.47 % | 95.43 % | 95.43 % | |
679. 103232019-08-31 Pengadaan Alat-Alat Berat |
5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 4.755.267.000 | 95.11 % | 4.755.267.000 | 95.11 % | 100 % | 100 % | |
680. 103232019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat |
550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 439.946.700 | 79.99 % | 439.946.700 | 79.99 % | 65 % | 65 % | |
681. 103232019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 179.200.000 | 89.6 % | 179.200.000 | 89.6 % | 65 % | 65 % | |
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
682. 103312019-08-31 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Perencanaan Tata Ruang | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 1.891.000 | 0.25 % | 1.891.000 | 0.25 % | 40 % | 25 % | |
683. 103322019-08-31 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 679.000 | 0.68 % | 679.000 | 0.68 % | 40 % | 25 % | |
684. 103322019-08-31 Pengadaan Peta RDTR |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 657.000 | 0.44 % | 657.000 | 0.44 % | 40 % | 25 % | |
685. 103322019-08-31 Kajian Penetapan Batas Sempadan Pantai Kabupaten Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 555.000 | 0.37 % | 555.000 | 0.37 % | 40 % | 25 % | |
686. 103322019-08-31 Masterplan Pengembangan Wilayah Bantarsari |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 25 % | |
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 54.950.000 | 36.63 % | 54.950.000 | 36.63 % | 53.33 % | 75 % | |
687. 103342019-08-31 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4.750.000 | 9.5 % | 4.750.000 | 9.5 % | 30 % | 25 % | |
688. 103342019-08-31 Fasilitasi Kegiatan BKPRD |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.200.000 | 50.2 % | 50.200.000 | 50.2 % | 65 % | 100 % | |
Program Pengelolaan Tata Bangunan | 13.750.000.000 | 0 | 13.750.000.000 | 3.313.555.600 | 24.1 % | 3.313.555.600 | 24.1 % | 50.24 % | 23.15 % | |
689. 103372019-08-31 Pembangunan Gedung Pemerintah |
3.500.000.000 | 0 | 3.500.000.000 | 1.815.726.100 | 51.88 % | 1.815.726.100 | 51.88 % | 50 % | 20 % | |
690. 103372019-08-31 Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah |
7.100.000.000 | 0 | 7.100.000.000 | 879.232.900 | 12.38 % | 879.232.900 | 12.38 % | 50 % | 26.24 % | |
691. 103372019-08-31 Pembangunan Fasilitas Publik |
2.850.000.000 | 0 | 2.850.000.000 | 618.596.600 | 21.71 % | 618.596.600 | 21.71 % | 50 % | 20 % | |
692. 103372019-08-31 Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
693. 103372019-08-31 Inventarisasi bangunan gedung pemerintah |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | |
694. 103372019-08-31 Penyusunan Perda Bangunan Gedung |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | |
695. 103372019-08-31 Penyusunan Masterplan kawasan perkantoran bidang pekerjaan umum |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | |
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 73.554.341.900 | 0 | 73.554.341.900 | 15.713.680.672 | 21.36 % | 15.713.680.672 | 21.36 % | 51.95 % | 54.51 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.702.999.700 | 0 | 4.702.999.700 | 2.087.326.602 | 44.38 % | 2.087.326.602 | 44.38 % | 60 % | 66.66 % | |
696. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
285.000.000 | 0 | 285.000.000 | 52.644.791 | 18.47 % | 52.644.791 | 18.47 % | 60 % | 66.66 % | |
697. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.042.850.000 | 52.14 % | 1.042.850.000 | 52.14 % | 60 % | 66.66 % | |
698. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 39.473.200 | 82.24 % | 39.473.200 | 82.24 % | 60 % | 66.66 % | |
699. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 41.541.000 | 15.39 % | 41.541.000 | 15.39 % | 60 % | 66.66 % | |
700. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.970.975 | 57.94 % | 28.970.975 | 57.94 % | 60 % | 66.66 % | |
701. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 181.559.500 | 51.87 % | 181.559.500 | 51.87 % | 60 % | 66.66 % | |
702. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
1.699.999.700 | 0 | 1.699.999.700 | 700.287.136 | 41.19 % | 700.287.136 | 41.19 % | 60 % | 66.66 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 375.797.200 | 0 | 375.797.200 | 174.087.500 | 46.32 % | 174.087.500 | 46.32 % | 60 % | 66.66 % | |
703. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
79.997.200 | 0 | 79.997.200 | 59.592.500 | 74.49 % | 59.592.500 | 74.49 % | 60 % | 66.66 % | |
704. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
195.800.000 | 0 | 195.800.000 | 75.800.000 | 38.71 % | 75.800.000 | 38.71 % | 60 % | 66.66 % | |
705. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 38.695.000 | 38.7 % | 38.695.000 | 38.7 % | 60 % | 66.66 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 112.500.000 | 0 | 112.500.000 | 1.850.000 | 1.64 % | 1.850.000 | 1.64 % | 25 % | 50 % | |
706. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
112.500.000 | 0 | 112.500.000 | 1.850.000 | 1.64 % | 1.850.000 | 1.64 % | 25 % | 50 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.075.000 | 48.3 % | 12.075.000 | 48.3 % | 60 % | 63 % | |
707. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.075.000 | 48.3 % | 12.075.000 | 48.3 % | 60 % | 63 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
708. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya | 40.408.045.000 | 0 | 40.408.045.000 | 7.592.877.920 | 18.79 % | 7.592.877.920 | 18.79 % | 51.11 % | 44.87 % | |
709. 103242019-08-31 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi |
275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 64.871.700 | 23.59 % | 64.871.700 | 23.59 % | 60 % | 60 % | |
710. 103242019-08-31 Pembangunan Pintu Air |
175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 800.000 | 0.46 % | 800.000 | 0.46 % | 50 % | 0 % | |
711. 103242019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
18.050.000.000 | 0 | 18.050.000.000 | 1.651.977.000 | 9.15 % | 1.651.977.000 | 9.15 % | 50 % | 51.69 % | |
712. 103242019-08-31 Pemberdayaan Petani Pemakai Air |
230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 93.613.000 | 40.7 % | 93.613.000 | 40.7 % | 20 % | 15 % | |
713. 103242019-08-31 Rapat Komisi Irigasi |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 92.328.000 | 92.33 % | 92.328.000 | 92.33 % | 80 % | 95 % | |
714. 103242019-08-31 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap |
5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 4.008.755.920 | 80.18 % | 4.008.755.920 | 80.18 % | 60 % | 80 % | |
715. 103242019-08-31 Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 93.358.000 | 71.81 % | 93.358.000 | 71.81 % | 100 % | 100 % | |
716. 103242019-08-31 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | |
717. 103242019-08-31 Peningkatan Daerah Irigasi/ DI |
7.835.000.000 | 0 | 7.835.000.000 | 194.727.800 | 2.49 % | 194.727.800 | 2.49 % | 50 % | 7.25 % | |
718. 103242019-08-31 Peningkatan DI Cikondang II 65 Ha (211) Desa Datar Kec. Dayeuhluhur (DAK) |
700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
719. 103242019-08-31 ( 119 ) Rehabilitasi D.I. Cidawuh 38 Ha Desa Sadabumi Kec. Majenang (DAK) |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 99.897.500 | 19.98 % | 99.897.500 | 19.98 % | 50 % | 50.12 % | |
720. 103242019-08-31 ( 541 ) Rehabilitasi D.I. Tipar Desa Bener Kec. Majenang (DAK) |
1.170.000.000 | 0 | 1.170.000.000 | 231.356.000 | 19.77 % | 231.356.000 | 19.77 % | 50 % | 35.12 % | |
721. 103242019-08-31 ( 228 ) Rehabilitasi D.I. Cikuya Hilir 42 Ha Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (DAK) |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 101.836.250 | 20.37 % | 101.836.250 | 20.37 % | 50 % | 67.23 % | |
722. 103242019-08-31 ( 366 ) Rehabilitasi D.I. Citalaga I 23 Ha Desa Negarajati Kec. Cimanggu (DAK) |
276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 55.200.000 | 20 % | 55.200.000 | 20 % | 50 % | 43.51 % | |
723. 103242019-08-31 ( 486 ) Rehabilitasi D.I. Pamahan 60 Ha Desa Boja Kec. Majenang (DAK) |
720.000.000 | 0 | 720.000.000 | 144.083.750 | 20.01 % | 144.083.750 | 20.01 % | 50 % | 62 % | |
724. 103242019-08-31 Biaya Penunjang DAK Irigasi (DAK) |
241.495.000 | 0 | 241.495.000 | 26.500.000 | 10.97 % | 26.500.000 | 10.97 % | 50 % | 58 % | |
725. 103242019-08-31 Biaya Umum DAK Irigasi (DAK) |
25.550.000 | 0 | 25.550.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
726. 103242019-08-31 Rehabilitasi DI Dangdeur 52 Ha (403) Desa Sadabumi kec Majenang (DAK) |
650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 129.163.750 | 19.87 % | 129.163.750 | 19.87 % | 50 % | 45.75 % | |
727. 103242019-08-31 Rehabilitasi DI Cipicung Kedungpandak 40 Ha (593) Desa Bolang Kec Dayeuhluhur (DAK) |
480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
728. 103242019-08-31 Rahabilitasi DI Citengah V 50 Ha (377) Desa Datar Kec Dayeuhluhur (DAK) |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 119.575.500 | 19.93 % | 119.575.500 | 19.93 % | 50 % | 49.44 % | |
729. 103242019-08-31 Rehabilitasi DI Ciranggon 40 Ha (331) Desa Limbangan Kec. Wanareja (DAK) |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 99.499.000 | 19.9 % | 99.499.000 | 19.9 % | 50 % | 50.61 % | |
730. 103242019-08-31 Rehabilitasi Di Ciembe 53 Ha (125) Desa Malabar Kec Wanareja (DAK) |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 152.958.500 | 20.39 % | 152.958.500 | 20.39 % | 50 % | 54.12 % | |
731. 103242019-08-31 Rehabilitasi DI Babakan 45 Ha (10) Desa Madura Kec Wanareja (DAK) |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 149.750.000 | 19.97 % | 149.750.000 | 19.97 % | 50 % | 58.54 % | |
732. 103242019-08-31 ( 696 ) Rehabilitasi D.I. Sawah Contoh 30 Ha Desa Cibalung Kec. Cimanggu (DAK) |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 82.626.250 | 20.66 % | 82.626.250 | 20.66 % | 50 % | 100 % | |
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 145.530.900 | 9.7 % | 145.530.900 | 9.7 % | 50 % | 35.83 % | |
733. 103252019-08-31 Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 145.530.900 | 9.7 % | 145.530.900 | 9.7 % | 50 % | 35.83 % | |
Program Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Pembuangan | 26.420.000.000 | 0 | 26.420.000.000 | 5.689.932.750 | 21.54 % | 5.689.932.750 | 21.54 % | 51.89 % | 67.98 % | |
734. 103362019-08-31 Normalisasi saluran pembuang |
3.590.000.000 | 0 | 3.590.000.000 | 172.919.800 | 4.82 % | 172.919.800 | 4.82 % | 50 % | 77.67 % | |
735. 103362019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang |
17.830.000.000 | 0 | 17.830.000.000 | 617.970.100 | 3.47 % | 617.970.100 | 3.47 % | 50 % | 61.82 % | |
736. 103362019-08-31 Operasi dan pemeliharaan saluran pembuang se Kabupaten Cilacap |
5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 4.899.042.850 | 97.98 % | 4.899.042.850 | 97.98 % | 60 % | 83 % | |
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 86.864.678.042 | 0 | 86.864.678.042 | 7.665.118.807 | 8.82 % | 7.665.118.807 | 8.82 % | 63.76 % | 24.73 % | |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 86.864.678.042 | 0 | 86.864.678.042 | 7.665.118.807 | 8.82 % | 7.665.118.807 | 8.82 % | 63.76 % | 24.73 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.968.066.592 | 0 | 3.968.066.592 | 2.181.684.963 | 54.98 % | 2.181.684.963 | 54.98 % | 66.28 % | 66.28 % | |
737. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
173.400.000 | 0 | 173.400.000 | 71.945.926 | 41.49 % | 71.945.926 | 41.49 % | 66.7 % | 66.7 % | |
738. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.359.600.000 | 0 | 2.359.600.000 | 1.305.844.132 | 55.34 % | 1.305.844.132 | 55.34 % | 66.7 % | 66.7 % | |
739. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
44.867.000 | 0 | 44.867.000 | 35.667.500 | 79.5 % | 35.667.500 | 79.5 % | 66.7 % | 66.7 % | |
740. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
59.999.800 | 0 | 59.999.800 | 35.727.700 | 59.55 % | 35.727.700 | 59.55 % | 66.7 % | 66.7 % | |
741. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
54.002.800 | 0 | 54.002.800 | 30.332.900 | 56.17 % | 30.332.900 | 56.17 % | 66.7 % | 66.7 % | |
742. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
247.538.000 | 0 | 247.538.000 | 153.794.500 | 62.13 % | 153.794.500 | 62.13 % | 66.7 % | 66.7 % | |
743. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
649.999.100 | 0 | 649.999.100 | 383.039.530 | 58.93 % | 383.039.530 | 58.93 % | 66.7 % | 66.7 % | |
744. ---012019-08-31 Pembinaan Dan Bantuan Bahan Makanan Petugas Lapangan |
100.569.900 | 0 | 100.569.900 | 49.638.400 | 49.36 % | 49.638.400 | 49.36 % | 50 % | 50 % | |
745. ---012019-08-31 Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa |
109.570.000 | 0 | 109.570.000 | 58.234.818 | 53.15 % | 58.234.818 | 53.15 % | 66.7 % | 66.7 % | |
746. ---012019-08-31 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur |
79.889.992 | 0 | 79.889.992 | 30.486.738 | 38.16 % | 30.486.738 | 38.16 % | 66.7 % | 66.7 % | |
747. ---012019-08-31 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat |
88.630.000 | 0 | 88.630.000 | 26.972.819 | 30.43 % | 26.972.819 | 30.43 % | 66.7 % | 66.7 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 617.235.600 | 0 | 617.235.600 | 265.093.418 | 42.95 % | 265.093.418 | 42.95 % | 68.86 % | 68.86 % | |
748. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 37.344.500 | 93.36 % | 37.344.500 | 93.36 % | 100 % | 100 % | |
749. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
307.753.600 | 0 | 307.753.600 | 163.307.918 | 53.06 % | 163.307.918 | 53.06 % | 66.7 % | 66.7 % | |
750. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
69.982.000 | 0 | 69.982.000 | 35.441.000 | 50.64 % | 35.441.000 | 50.64 % | 66.7 % | 66.7 % | |
751. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rusunawa |
199.500.000 | 0 | 199.500.000 | 29.000.000 | 14.54 % | 29.000.000 | 14.54 % | 66.7 % | 66.7 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 103.889.000 | 0 | 103.889.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 67.38 % | |
752. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
753. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
33.889.000 | 0 | 33.889.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 80 % | |
754. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 80 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.000.000 | 10 % | 1.000.000 | 10 % | 80 % | 80 % | |
755. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.000.000 | 10 % | 1.000.000 | 10 % | 80 % | 80 % | |
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 5.200.000.000 | 0 | 5.200.000.000 | 167.484.436 | 3.22 % | 167.484.436 | 3.22 % | 96.63 % | 8.85 % | |
756. 103162019-08-31 Pembangunan Drainase Lingkungan |
3.150.000.000 | 0 | 3.150.000.000 | 15.050.000 | 0.48 % | 15.050.000 | 0.48 % | 100 % | 5 % | |
757. 103162019-08-31 Peningkatan Drainase Lingkungan |
700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 3.561.500 | 0.51 % | 3.561.500 | 0.51 % | 100 % | 5 % | |
758. 103162019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan |
850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 10.264.500 | 1.21 % | 10.264.500 | 1.21 % | 100 % | 5 % | |
759. 103162019-08-31 Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 138.608.436 | 27.72 % | 138.608.436 | 27.72 % | 65 % | 45 % | |
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 9.191.487.000 | 0 | 9.191.487.000 | 1.888.232.900 | 20.54 % | 1.888.232.900 | 20.54 % | 47.93 % | 41.29 % | |
760. 103272019-08-31 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun Khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAK) |
2.813.487.000 | 0 | 2.813.487.000 | 503.571.250 | 17.9 % | 503.571.250 | 17.9 % | 50 % | 34.64 % | |
761. 103272019-08-31 Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan (Reguler) (DAK) |
2.808.700.000 | 0 | 2.808.700.000 | 692.410.300 | 24.65 % | 692.410.300 | 24.65 % | 50 % | 41.67 % | |
762. 103272019-08-31 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan (Penugasan) (DAK) |
2.703.300.000 | 0 | 2.703.300.000 | 619.682.050 | 22.92 % | 619.682.050 | 22.92 % | 50 % | 40.46 % | |
763. 103272019-08-31 BOP Pamsimas |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 15.535.500 | 31.07 % | 15.535.500 | 31.07 % | 60 % | 31 % | |
764. 103272019-08-31 Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 8.205.000 | 51.28 % | 8.205.000 | 51.28 % | 50 % | 51 % | |
765. 103272019-08-31 BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4.200.000 | 8.4 % | 4.200.000 | 8.4 % | 10 % | 12 % | |
766. 103272019-08-31 Pembuatan DED IPLT |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 3 % | |
767. 103272019-08-31 Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 13.528.800 | 13.53 % | 13.528.800 | 13.53 % | 100 % | 70 % | |
768. 103272019-08-31 Pengadaan kendaraan roda tiga sedot tinja |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 90 % | |
769. 103272019-08-31 Pengadaan Mobil Sedot Tinja |
450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 80 % | |
770. 103272019-08-31 Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan Permukiman di Distrik Kroya, Majenang dan Sidareja |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 31.100.000 | 31.1 % | 31.100.000 | 31.1 % | 50 % | 50 % | |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Raya | 27.995.000.000 | 0 | 27.995.000.000 | 2.128.962.359 | 7.6 % | 2.128.962.359 | 7.6 % | 31.91 % | 8.93 % | |
771. 103352019-08-31 Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 610.351.359 | 40.69 % | 610.351.359 | 40.69 % | 66.7 % | 66.7 % | |
772. 103352019-08-31 Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 519.500 | 0.1 % | 519.500 | 0.1 % | 25 % | 0 % | |
773. 103352019-08-31 Pemasangan Lampu Tenaga Surya Di Kabupaten Cilacap |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 580.000 | 0.15 % | 580.000 | 0.15 % | 25 % | 0 % | |
774. 103352019-08-31 Pengadaan Lampu Hemat Energi |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.494.759.000 | 99.65 % | 1.494.759.000 | 99.65 % | 100 % | 100 % | |
775. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Selatan |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 521.000 | 0.21 % | 521.000 | 0.21 % | 30 % | 0 % | |
776. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Tengah |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 521.000 | 0.26 % | 521.000 | 0.26 % | 30 % | 0 % | |
777. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Utara |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 521.000 | 0.13 % | 521.000 | 0.13 % | 30 % | 0 % | |
778. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Jeruklegi |
800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 491.000 | 0.06 % | 491.000 | 0.06 % | 30 % | 0 % | |
779. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kawunganten |
725.000.000 | 0 | 725.000.000 | 521.000 | 0.07 % | 521.000 | 0.07 % | 25 % | 0 % | |
780. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Bantarsari |
725.000.000 | 0 | 725.000.000 | 421.500 | 0.06 % | 421.500 | 0.06 % | 30 % | 0 % | |
781. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kesugihan |
1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 521.000 | 0.04 % | 521.000 | 0.04 % | 25 % | 0 % | |
782. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Adipala |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 491.000 | 0.1 % | 491.000 | 0.1 % | 25 % | 0 % | |
783. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Sampang |
800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 521.000 | 0.07 % | 521.000 | 0.07 % | 25 % | 0 % | |
784. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kroya |
1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 521.000 | 0.03 % | 521.000 | 0.03 % | 30 % | 0 % | |
785. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Binangun |
900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 519.500 | 0.06 % | 519.500 | 0.06 % | 25 % | 0 % | |
786. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Nusawungu |
700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 521.000 | 0.07 % | 521.000 | 0.07 % | 25 % | 0 % | |
787. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Sidareja |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
788. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kedungreja |
485.000.000 | 0 | 485.000.000 | 521.000 | 0.11 % | 521.000 | 0.11 % | 25 % | 0 % | |
789. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Patimuan |
475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 521.000 | 0.11 % | 521.000 | 0.11 % | 25 % | 0 % | |
790. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cipari |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 519.500 | 0.26 % | 519.500 | 0.26 % | 25 % | 0 % | |
791. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Karangpucung |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
792. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cimanggu |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
793. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Majenang |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 521.000 | 0.26 % | 521.000 | 0.26 % | 25 % | 0 % | |
794. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Wanareja |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 521.000 | 0.21 % | 521.000 | 0.21 % | 25 % | 0 % | |
795. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Dayeuhluhur |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 519.500 | 0.17 % | 519.500 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
796. 103352019-08-31 Updating Data LPJU di Wilayah Eks.Distrik Kroya |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
797. 103352019-08-31 Updating Data LPJU di Wilayah Kerja Eks. Distrik Majenang |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
798. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Tengah |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 521.000 | 0.15 % | 521.000 | 0.15 % | 25 % | 0 % | |
799. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Utara |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 521.000 | 0.52 % | 521.000 | 0.52 % | 25 % | 0 % | |
800. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Jeruklegi |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 521.000 | 0.21 % | 521.000 | 0.21 % | 25 % | 0 % | |
801. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kawunganten |
475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 519.500 | 0.11 % | 519.500 | 0.11 % | 25 % | 0 % | |
802. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kesugihan |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
803. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Adipala |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 521.000 | 0.21 % | 521.000 | 0.21 % | 25 % | 0 % | |
804. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Binangun |
670.000.000 | 0 | 670.000.000 | 521.000 | 0.08 % | 521.000 | 0.08 % | 25 % | 0 % | |
805. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Nusawungu |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 519.500 | 0.26 % | 519.500 | 0.26 % | 25 % | 0 % | |
806. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kroya |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
807. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Maos |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 521.000 | 0.15 % | 521.000 | 0.15 % | 25 % | 0 % | |
808. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Sampang |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
809. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Bantarsari |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 519.500 | 0.17 % | 519.500 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
810. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Gandrungmangu |
1.010.000.000 | 0 | 1.010.000.000 | 521.000 | 0.05 % | 521.000 | 0.05 % | 25 % | 0 % | |
811. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Sidareja |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
812. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kedungreja |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 521.000 | 0.26 % | 521.000 | 0.26 % | 25 % | 0 % | |
813. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Patimuan |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 521.000 | 0.13 % | 521.000 | 0.13 % | 25 % | 0 % | |
814. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cipari |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 519.500 | 0.09 % | 519.500 | 0.09 % | 25 % | 0 % | |
815. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Karangpucung |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 521.000 | 0.17 % | 521.000 | 0.17 % | 25 % | 0 % | |
816. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cimanggu |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 521.000 | 0.05 % | 521.000 | 0.05 % | 25 % | 0 % | |
817. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Majenang |
1.250.000.000 | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
818. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Wanareja |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 521.000 | 0.1 % | 521.000 | 0.1 % | 25 % | 0 % | |
819. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Dayeuhluhur |
1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 519.500 | 0.04 % | 519.500 | 0.04 % | 25 % | 0 % | |
820. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kampunglaut |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 521.000 | 0.26 % | 521.000 | 0.26 % | 25 % | 0 % | |
821. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Gandrungmangu |
880.000.000 | 0 | 880.000.000 | 521.000 | 0.06 % | 521.000 | 0.06 % | 25 % | 0 % | |
822. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Maos |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 521.000 | 0.09 % | 521.000 | 0.09 % | 25 % | 0 % | |
823. 103352019-08-31 Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Selatan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 521.000 | 0.26 % | 521.000 | 0.26 % | 30 % | 0 % | |
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 4.525.000.000 | 0 | 4.525.000.000 | 289.795.809 | 6.4 % | 289.795.809 | 6.4 % | 82.23 % | 8.76 % | |
824. 103382019-08-31 Penataan RTH |
1.700.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 11.250.000 | 0.66 % | 11.250.000 | 0.66 % | 100 % | 0.29 % | |
825. 103382019-08-31 Pemeliharaan RTH |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 268.545.809 | 53.71 % | 268.545.809 | 53.71 % | 66.7 % | 58.99 % | |
826. 103382019-08-31 Pembangunan RTH |
2.125.000.000 | 0 | 2.125.000.000 | 6.500.000 | 0.31 % | 6.500.000 | 0.31 % | 70 % | 2.2 % | |
827. 103382019-08-31 Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas Kabupaten Cilacap |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 3.500.000 | 1.75 % | 3.500.000 | 1.75 % | 100 % | 24.79 % | |
Program Pengembangan Perumahan | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 67.100.000 | 54.11 % | 67.100.000 | 54.11 % | 41.94 % | 58.06 % | |
828. 104152019-08-31 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 % | 24.000.000 | 100 % | 50 % | 100 % | |
829. 104152019-08-31 BOP Bidang Perumahan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 43.100.000 | 43.1 % | 43.100.000 | 43.1 % | 40 % | 48 % | |
Program Lingkungan Sehat Perumahan | 10.230.000.000 | 0 | 10.230.000.000 | 88.775.000 | 0.87 % | 88.775.000 | 0.87 % | 100 % | 11.92 % | |
830. 104162019-08-31 Pembangunan Jalan Lingkungan |
1.450.000.000 | 0 | 1.450.000.000 | 13.500.000 | 0.93 % | 13.500.000 | 0.93 % | 100 % | 0 % | |
831. 104162019-08-31 Peningkatan Jalan Lingkungan |
7.250.000.000 | 0 | 7.250.000.000 | 60.850.000 | 0.84 % | 60.850.000 | 0.84 % | 100 % | 15.55 % | |
832. 104162019-08-31 Penataan Lingkungan Permukiman |
1.530.000.000 | 0 | 1.530.000.000 | 14.425.000 | 0.94 % | 14.425.000 | 0.94 % | 100 % | 6 % | |
Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 24.835.100 | 33.11 % | 24.835.100 | 33.11 % | 66.7 % | 33.3 % | |
833. 104202019-08-31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 24.835.100 | 33.11 % | 24.835.100 | 33.11 % | 66.7 % | 33.3 % | |
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah | 24.750.000.000 | 0 | 24.750.000.000 | 559.274.822 | 2.26 % | 559.274.822 | 2.26 % | 79.76 % | 39.68 % | |
834. 204162019-08-31 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum |
24.550.000.000 | 0 | 24.550.000.000 | 559.274.822 | 2.28 % | 559.274.822 | 2.28 % | 80 % | 40 % | |
835. 204162019-08-31 Inventarisasi tanah timbul |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 49.999.850 | 0 | 49.999.850 | 2.880.000 | 5.76 % | 2.880.000 | 5.76 % | 80 % | 80 % | |
836. 204172019-08-31 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan |
49.999.850 | 0 | 49.999.850 | 2.880.000 | 5.76 % | 2.880.000 | 5.76 % | 80 % | 80 % | |
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 16.085.048.590 | 0 | 16.085.048.590 | 8.443.209.797 | 52.49 % | 8.443.209.797 | 52.49 % | 60.95 % | 53.65 % | |
Satuan Polisi Pamong Praja | 6.639.556.620 | 0 | 6.639.556.620 | 3.768.368.035 | 56.76 % | 3.768.368.035 | 56.76 % | 52.73 % | 57.56 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.737.529.600 | 0 | 3.737.529.600 | 2.061.782.137 | 55.16 % | 2.061.782.137 | 55.16 % | 66 % | 55.1 % | |
837. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
219.900.000 | 0 | 219.900.000 | 68.216.589 | 31.02 % | 68.216.589 | 31.02 % | 66 % | 31 % | |
838. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.511.830.000 | 0 | 2.511.830.000 | 1.355.240.000 | 53.95 % | 1.355.240.000 | 53.95 % | 66 % | 54 % | |
839. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 21.896.600 | 46.79 % | 21.896.600 | 46.79 % | 66 % | 47 % | |
840. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 14.772.500 | 49.24 % | 14.772.500 | 49.24 % | 66 % | 49 % | |
841. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 12.654.000 | 52.73 % | 12.654.000 | 52.73 % | 66 % | 53 % | |
842. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 191.625.000 | 47.31 % | 191.625.000 | 47.31 % | 66 % | 47 % | |
843. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
499.999.600 | 0 | 499.999.600 | 397.377.448 | 79.48 % | 397.377.448 | 79.48 % | 66 % | 79 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 540.838.000 | 0 | 540.838.000 | 374.820.001 | 69.3 % | 374.820.001 | 69.3 % | 30.75 % | 69.6 % | |
844. ---022019-08-31 Pengadaan peralatan keamanan |
151.850.000 | 0 | 151.850.000 | 149.510.500 | 98.46 % | 149.510.500 | 98.46 % | 25 % | 100 % | |
845. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
49.988.000 | 0 | 49.988.000 | 37.562.550 | 75.14 % | 37.562.550 | 75.14 % | 33 % | 75 % | |
846. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
314.000.000 | 0 | 314.000.000 | 176.594.951 | 56.24 % | 176.594.951 | 56.24 % | 33 % | 56 % | |
847. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.152.000 | 44.61 % | 11.152.000 | 44.61 % | 33 % | 45 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 112.050.000 | 0 | 112.050.000 | 109.859.600 | 98.05 % | 109.859.600 | 98.05 % | 25 % | 100 % | |
848. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
112.050.000 | 0 | 112.050.000 | 109.859.600 | 98.05 % | 109.859.600 | 98.05 % | 25 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.652.000 | 15.3 % | 7.652.000 | 15.3 % | 25 % | 15 % | |
849. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.652.000 | 15.3 % | 7.652.000 | 15.3 % | 25 % | 15 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
850. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | 425.444.700 | 0 | 425.444.700 | 186.900.850 | 43.93 % | 186.900.850 | 43.93 % | 27.82 % | 45.05 % | |
851. 105152019-08-31 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
59.999.800 | 0 | 59.999.800 | 27.714.800 | 46.19 % | 27.714.800 | 46.19 % | 25 % | 46 % | |
852. 105152019-08-31 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas |
99.945.000 | 0 | 99.945.000 | 58.636.050 | 58.67 % | 58.636.050 | 58.67 % | 33 % | 59 % | |
853. 105152019-08-31 Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS dan Persidangan Perda dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring) |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 7.300.000 | 16.22 % | 7.300.000 | 16.22 % | 25 % | 16 % | |
854. 105152019-08-31 Operasi Penegakan Disiplin PNS |
26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 6.400.000 | 24.62 % | 6.400.000 | 24.62 % | 25 % | 25 % | |
855. 105152019-08-31 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas |
35.999.900 | 0 | 35.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
856. 105152019-08-31 Gelar Pasukan Anggota Linmas |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 45.725.000 | 91.45 % | 45.725.000 | 91.45 % | 33 % | 100 % | |
857. 105152019-08-31 Pelaksanaan Operasi Miras |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 27.750.000 | 55.5 % | 27.750.000 | 55.5 % | 25 % | 56 % | |
858. 105152019-08-31 Pelaksanaan Operasi Pelajar |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
859. 105152019-08-31 Operasi Non Yustisi |
33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 13.375.000 | 39.93 % | 13.375.000 | 39.93 % | 25 % | 40 % | |
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1.055.797.400 | 0 | 1.055.797.400 | 598.308.647 | 56.67 % | 598.308.647 | 56.67 % | 38.62 % | 60.39 % | |
860. 105162019-08-31 Operasi Penertiban PKL |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 31.011.400 | 62.02 % | 31.011.400 | 62.02 % | 25 % | 62 % | |
861. 105162019-08-31 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK dan K3 |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 37.730.000 | 53.9 % | 37.730.000 | 53.9 % | 25 % | 54 % | |
862. 105162019-08-31 Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 98.710.000 | 39.48 % | 98.710.000 | 39.48 % | 25 % | 40 % | |
863. 105162019-08-31 Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
109.999.900 | 0 | 109.999.900 | 53.788.800 | 48.9 % | 53.788.800 | 48.9 % | 25 % | 49 % | |
864. 105162019-08-31 Pengukuhan dan Pembekalan Kader Siaga Trantib |
138.600.000 | 0 | 138.600.000 | 51.420.947 | 37.1 % | 51.420.947 | 37.1 % | 25 % | 37 % | |
865. 105162019-08-31 Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 47.950.000 | 87.18 % | 47.950.000 | 87.18 % | 100 % | 100 % | |
866. 105162019-08-31 Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru |
149.997.500 | 0 | 149.997.500 | 91.222.500 | 60.82 % | 91.222.500 | 60.82 % | 25 % | 61 % | |
867. 105162019-08-31 Pengamanan PILPRES dan PILEG |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.725.000 | 97.73 % | 97.725.000 | 97.73 % | 50 % | 100 % | |
868. 105162019-08-31 Pengamanan Pilkades Serentak |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 71.600.000 | 71.6 % | 71.600.000 | 71.6 % | 100 % | 100 % | |
869. 105162019-08-31 Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif |
32.200.000 | 0 | 32.200.000 | 17.150.000 | 53.26 % | 17.150.000 | 53.26 % | 33 % | 53 % | |
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 707.896.920 | 0 | 707.896.920 | 419.044.800 | 59.2 % | 419.044.800 | 59.2 % | 41.14 % | 60.31 % | |
870. 105242019-08-31 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
871. 105242019-08-31 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
872. 105242019-08-31 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
873. 105242019-08-31 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 29.999.800 | 100 % | 29.999.800 | 100 % | 25 % | 100 % | |
874. 105242019-08-31 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran |
314.498.520 | 0 | 314.498.520 | 306.645.500 | 97.5 % | 306.645.500 | 97.5 % | 50 % | 100 % | |
875. 105242019-08-31 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran |
52.399.500 | 0 | 52.399.500 | 52.399.500 | 100 % | 52.399.500 | 100 % | 50 % | 100 % | |
876. 105242019-08-31 Pembangunan Hydran Umum Untuk Sumber Air Damkar dan Suplay Air Di Daerah |
149.999.100 | 0 | 149.999.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
877. 105242019-08-31 Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3.456.394.000 | 0 | 3.456.394.000 | 1.839.830.962 | 53.23 % | 1.839.830.962 | 53.23 % | 61.12 % | 56.77 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.098.079.000 | 0 | 1.098.079.000 | 598.412.734 | 54.5 % | 598.412.734 | 54.5 % | 63.46 % | 63.68 % | |
878. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 50.824.860 | 36.3 % | 50.824.860 | 36.3 % | 66 % | 66 % | |
879. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
287.279.000 | 0 | 287.279.000 | 163.380.000 | 56.87 % | 163.380.000 | 56.87 % | 66 % | 66 % | |
880. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
37.800.000 | 0 | 37.800.000 | 25.899.400 | 68.52 % | 25.899.400 | 68.52 % | 66 % | 69 % | |
881. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.565.000 | 68.91 % | 27.565.000 | 68.91 % | 66 % | 69 % | |
882. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 38.033.845 | 65.58 % | 38.033.845 | 65.58 % | 66 % | 66 % | |
883. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 50.648.300 | 59.59 % | 50.648.300 | 59.59 % | 65 % | 65 % | |
884. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 242.061.329 | 53.79 % | 242.061.329 | 53.79 % | 60 % | 60 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 219.315.000 | 0 | 219.315.000 | 160.856.828 | 73.35 % | 160.856.828 | 73.35 % | 72.2 % | 74.06 % | |
885. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.016.000 | 97.54 % | 39.016.000 | 97.54 % | 100 % | 100 % | |
886. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
129.315.000 | 0 | 129.315.000 | 87.562.828 | 67.71 % | 87.562.828 | 67.71 % | 66 % | 68 % | |
887. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.278.000 | 68.56 % | 34.278.000 | 68.56 % | 66 % | 69 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
888. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
889. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.750.000 | 77.5 % | 7.750.000 | 77.5 % | 100 % | 100 % | |
890. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.750.000 | 77.5 % | 7.750.000 | 77.5 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 206.720.750 | 59.06 % | 206.720.750 | 59.06 % | 82.86 % | 60 % | |
891. 105152019-08-31 Pengendalian Keamanan Lingkungan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.900.000 | 99.75 % | 39.900.000 | 99.75 % | 100 % | 100 % | |
892. 105152019-08-31 Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 26.920.750 | 44.87 % | 26.920.750 | 44.87 % | 50 % | 50 % | |
893. 105152019-08-31 Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
894. 105152019-08-31 Penanganan Konflik Sosial |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
895. 105152019-08-31 Sosialisasi pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.900.000 | 99.75 % | 39.900.000 | 99.75 % | 100 % | 100 % | |
896. 105152019-08-31 Pengamanan Terpadu PILPRES dan PILEG |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 % | 100.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | 446.500.000 | 0 | 446.500.000 | 272.023.950 | 60.92 % | 272.023.950 | 60.92 % | 76.09 % | 62.26 % | |
897. 105162019-08-31 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 36.184.550 | 45.23 % | 36.184.550 | 45.23 % | 50 % | 50 % | |
898. 105162019-08-31 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah |
120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 59.967.300 | 49.97 % | 59.967.300 | 49.97 % | 100 % | 50 % | |
899. 105162019-08-31 Pengamanan Pejabat Negara |
3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
900. 105162019-08-31 Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
901. 105162019-08-31 Rapat Kerja Anggota FKDM |
128.000.000 | 0 | 128.000.000 | 127.800.000 | 99.84 % | 127.800.000 | 99.84 % | 100 % | 100 % | |
902. 105162019-08-31 Kewaspadaan Dini di Daerah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 48.072.100 | 48.07 % | 48.072.100 | 48.07 % | 50 % | 50 % | |
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 355.000.000 | 0 | 355.000.000 | 219.610.000 | 61.86 % | 219.610.000 | 61.86 % | 61.97 % | 61.97 % | |
903. 105172019-08-31 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.760.000 | 99.4 % | 39.760.000 | 99.4 % | 100 % | 100 % | |
904. 105172019-08-31 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.950.000 | 99.88 % | 39.950.000 | 99.88 % | 100 % | 100 % | |
905. 105172019-08-31 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
906. 105172019-08-31 Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Bangsa |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
907. 105172019-08-31 Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
908. 105172019-08-31 FKUB Pemuda Lintas Iman |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
909. 105172019-08-31 Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
910. 105172019-08-31 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar dan Santri |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
911. 105172019-08-31 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.900.000 | 99.83 % | 59.900.000 | 99.83 % | 100 % | 100 % | |
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 352.000.000 | 0 | 352.000.000 | 95.136.700 | 27.03 % | 95.136.700 | 27.03 % | 28.98 % | 28.98 % | |
912. 105182019-08-31 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN ) |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.950.000 | 99.88 % | 39.950.000 | 99.88 % | 100 % | 100 % | |
913. 105182019-08-31 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI ) |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 31.800.000 | 99.38 % | 31.800.000 | 99.38 % | 100 % | 100 % | |
914. 105182019-08-31 Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 23.386.700 | 38.98 % | 23.386.700 | 38.98 % | 50 % | 50 % | |
915. 105182019-08-31 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda |
180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
916. 105182019-08-31 Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi ORMAS |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 59.800.000 | 15.74 % | 59.800.000 | 15.74 % | 15.79 % | 15.79 % | |
917. 105202019-08-31 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.800.000 | 99.67 % | 59.800.000 | 99.67 % | 100 % | 100 % | |
918. 105202019-08-31 Jambore Anti Narkoba |
320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Pendidikan Politik Masyarakat | 200.500.000 | 0 | 200.500.000 | 199.520.000 | 99.51 % | 199.520.000 | 99.51 % | 100 % | 100 % | |
919. 105212019-08-31 Penyuluhan Kepada Masyarakat |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 79.800.000 | 99.75 % | 79.800.000 | 99.75 % | 100 % | 100 % | |
920. 105212019-08-31 Fasiltasi Bantuan Partai Politik |
16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 15.720.000 | 95.27 % | 15.720.000 | 95.27 % | 100 % | 100 % | |
921. 105212019-08-31 Sosialisasi Undang-Undang Pemilu |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 % | 80.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
922. 105212019-08-31 Bimtek Administrasi Partai Politik |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 % | 24.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.989.097.970 | 0 | 5.989.097.970 | 2.835.010.800 | 47.34 % | 2.835.010.800 | 47.34 % | 69.97 % | 47.52 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.231.919.000 | 0 | 2.231.919.000 | 1.228.550.578 | 55.04 % | 1.228.550.578 | 55.04 % | 65.82 % | 55.08 % | |
923. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
198.000.000 | 0 | 198.000.000 | 90.842.395 | 45.88 % | 90.842.395 | 45.88 % | 64 % | 46 % | |
924. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
983.175.000 | 0 | 983.175.000 | 547.710.000 | 55.71 % | 547.710.000 | 55.71 % | 66 % | 56 % | |
925. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
54.600.000 | 0 | 54.600.000 | 35.634.300 | 65.26 % | 35.634.300 | 65.26 % | 66 % | 65 % | |
926. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 27.918.500 | 46.53 % | 27.918.500 | 46.53 % | 66 % | 47 % | |
927. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.764.800 | 49.41 % | 19.764.800 | 49.41 % | 66 % | 49 % | |
928. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
246.145.000 | 0 | 246.145.000 | 139.578.200 | 56.71 % | 139.578.200 | 56.71 % | 66 % | 57 % | |
929. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
649.999.000 | 0 | 649.999.000 | 367.102.383 | 56.48 % | 367.102.383 | 56.48 % | 66 % | 56 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 483.636.500 | 0 | 483.636.500 | 357.253.107 | 73.87 % | 357.253.107 | 73.87 % | 69.52 % | 74 % | |
930. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.900.000 | 97.8 % | 48.900.000 | 97.8 % | 100 % | 100 % | |
931. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
303.678.000 | 0 | 303.678.000 | 207.531.880 | 68.34 % | 207.531.880 | 68.34 % | 66 % | 68 % | |
932. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
129.958.500 | 0 | 129.958.500 | 100.821.227 | 77.58 % | 100.821.227 | 77.58 % | 66 % | 78 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 89.050.000 | 0 | 89.050.000 | 49.380.000 | 55.45 % | 49.380.000 | 55.45 % | 100 % | 55 % | |
933. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
89.050.000 | 0 | 89.050.000 | 49.380.000 | 55.45 % | 49.380.000 | 55.45 % | 100 % | 55 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.400.000 | 9.6 % | 2.400.000 | 9.6 % | 66 % | 10 % | |
934. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.400.000 | 9.6 % | 2.400.000 | 9.6 % | 66 % | 10 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 9.999.990 | 100 % | 9.999.990 | 100 % | 100 % | 100 % | |
935. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 9.999.990 | 100 % | 9.999.990 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 3.149.492.570 | 0 | 3.149.492.570 | 1.187.427.125 | 37.7 % | 1.187.427.125 | 37.7 % | 72.06 % | 38.01 % | |
936. 105222019-08-31 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam |
89.999.900 | 0 | 89.999.900 | 87.461.900 | 97.18 % | 87.461.900 | 97.18 % | 100 % | 97 % | |
937. 105222019-08-31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam |
102.999.996 | 0 | 102.999.996 | 102.400.000 | 99.42 % | 102.400.000 | 99.42 % | 100 % | 100 % | |
938. 105222019-08-31 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana |
1.849.996.500 | 0 | 1.849.996.500 | 400.176.775 | 21.63 % | 400.176.775 | 21.63 % | 66 % | 22 % | |
939. 105222019-08-31 Replikasi Program Desa Tangguh Bencana |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
940. 105222019-08-31 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana |
231.000.000 | 0 | 231.000.000 | 112.835.000 | 48.85 % | 112.835.000 | 48.85 % | 66 % | 49 % | |
941. 105222019-08-31 Pelatihan Bagi Tim PB dan Mitra BPBD |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
942. 105222019-08-31 Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 45.360.000 | 75.6 % | 45.360.000 | 75.6 % | 100 % | 76 % | |
943. 105222019-08-31 Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
944. 105222019-08-31 Replikasi Sekolah Gunung |
47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 47.500.000 | 100 % | 47.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
945. 105222019-08-31 Pengadaan Logistik Non Permakanan |
134.997.374 | 0 | 134.997.374 | 134.000.000 | 99.26 % | 134.000.000 | 99.26 % | 100 % | 100 % | |
946. 105222019-08-31 Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) |
20.999.900 | 0 | 20.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
947. 105222019-08-31 Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam |
259.999.100 | 0 | 259.999.100 | 215.018.650 | 82.7 % | 215.018.650 | 82.7 % | 100 % | 83 % | |
948. 105222019-08-31 Simulasi Penanganan Darurat |
41.999.800 | 0 | 41.999.800 | 41.999.800 | 100 % | 41.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
949. 105222019-08-31 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2019 - 2022 |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 675.000 | 0.9 % | 675.000 | 0.9 % | 50 % | 1 % | |
Sosial | 6.468.627.257 | 0 | 6.468.627.257 | 2.252.540.852 | 34.82 % | 2.239.176.540 | 34.62 % | 58.12 % | 45.62 % | |
Dinas Sosial | 6.468.627.257 | 0 | 6.468.627.257 | 2.252.540.852 | 34.82 % | 2.239.176.540 | 34.62 % | 58.12 % | 45.62 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.438.301.025 | 0 | 1.438.301.025 | 906.712.307 | 63.04 % | 899.138.945 | 62.51 % | 70.93 % | 62.51 % | |
950. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 60.319.394 | 71.38 % | 53.951.770 | 63.85 % | 66.67 % | 63.85 % | |
951. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
430.000.000 | 0 | 430.000.000 | 233.782.000 | 54.37 % | 233.782.000 | 54.37 % | 65.25 % | 54.37 % | |
952. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 21.418.300 | 66.93 % | 21.418.300 | 66.93 % | 66.68 % | 66.93 % | |
953. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
34.999.825 | 0 | 34.999.825 | 24.214.220 | 69.18 % | 24.214.220 | 69.18 % | 66.93 % | 69.18 % | |
954. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
41.815.700 | 0 | 41.815.700 | 34.014.380 | 81.34 % | 33.452.400 | 80 % | 79.4 % | 80 % | |
955. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
114.987.000 | 0 | 114.987.000 | 75.632.500 | 65.77 % | 75.632.500 | 65.77 % | 73.65 % | 65.77 % | |
956. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
699.998.500 | 0 | 699.998.500 | 457.331.513 | 65.33 % | 456.687.755 | 65.24 % | 74.37 % | 65.24 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 638.653.690 | 0 | 638.653.690 | 166.568.746 | 26.08 % | 164.084.296 | 25.69 % | 72.04 % | 55.92 % | |
957. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
57.948.690 | 0 | 57.948.690 | 34.205.800 | 59.03 % | 34.205.800 | 59.03 % | 95.67 % | 60 % | |
958. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
200.130.000 | 0 | 200.130.000 | 118.912.946 | 59.42 % | 117.183.496 | 58.55 % | 68.98 % | 58.55 % | |
959. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
30.575.000 | 0 | 30.575.000 | 13.450.000 | 43.99 % | 12.695.000 | 41.52 % | 70.56 % | 41.52 % | |
960. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 55 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 32.175.000 | 99 % | 32.175.000 | 99 % | 100 % | 100 % | |
961. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 32.175.000 | 99 % | 32.175.000 | 99 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.000.000 | 28 % | 4.500.000 | 18 % | 50 % | 36 % | |
962. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.000.000 | 28 % | 4.500.000 | 18 % | 50 % | 36 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 2.399.900 | 24 % | 1.899.400 | 18.99 % | 70 % | 70 % | |
963. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 2.399.900 | 24 % | 1.899.400 | 18.99 % | 70 % | 70 % | |
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 613.999.850 | 0 | 613.999.850 | 153.103.600 | 24.94 % | 153.103.600 | 24.94 % | 80.32 % | 52.07 % | |
964. 106152019-08-31 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya |
17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 16.750.000 | 98.53 % | 16.750.000 | 98.53 % | 100 % | 100 % | |
965. 106152019-08-31 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin |
405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 37.174.000 | 9.18 % | 37.174.000 | 9.18 % | 80 % | 50 % | |
966. 106152019-08-31 Pemberdayaan Fakir dan PMKS |
119.999.850 | 0 | 119.999.850 | 78.596.000 | 65.5 % | 78.596.000 | 65.5 % | 96.8 % | 65.5 % | |
967. 106152019-08-31 Sosialisasi Rastra |
72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 20.583.600 | 28.59 % | 20.583.600 | 28.59 % | 50 % | 30 % | |
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 2.474.648.742 | 0 | 2.474.648.742 | 502.563.749 | 20.31 % | 502.257.749 | 20.3 % | 39.92 % | 30.4 % | |
968. 106162019-08-31 Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |
299.972.500 | 0 | 299.972.500 | 117.323.659 | 39.11 % | 117.323.659 | 39.11 % | 50 % | 39.11 % | |
969. 106162019-08-31 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa |
399.922.400 | 0 | 399.922.400 | 267.010.440 | 66.77 % | 267.010.440 | 66.77 % | 100 % | 66.77 % | |
970. 106162019-08-31 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan |
274.772.450 | 0 | 274.772.450 | 118.229.650 | 43.03 % | 117.923.650 | 42.92 % | 68.44 % | 42.92 % | |
971. 106162019-08-31 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Panti Rehabilitasi / Rumah Singgah |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 20 % | |
972. 106162019-08-31 Operasional Rumah singgah |
499.981.392 | 0 | 499.981.392 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 10 % | |
Program Pembinaan Anak Terlantar | 152.999.950 | 0 | 152.999.950 | 900.000 | 0.59 % | 900.000 | 0.59 % | 63.33 % | 10 % | |
973. 106172019-08-31 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar |
152.999.950 | 0 | 152.999.950 | 900.000 | 0.59 % | 900.000 | 0.59 % | 63.33 % | 10 % | |
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma | 124.992.400 | 0 | 124.992.400 | 400.500 | 0.32 % | 400.500 | 0.32 % | 50 % | 27 % | |
974. 106182019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 400.500 | 0.8 % | 400.500 | 0.8 % | 50 % | 15 % | |
975. 106182019-08-31 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma |
74.992.400 | 0 | 74.992.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | |
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 47.787.500 | 95.58 % | 47.787.500 | 95.58 % | 25 % | 95.58 % | |
976. 106192019-08-31 Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial |
49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 47.787.500 | 95.58 % | 47.787.500 | 95.58 % | 25 % | 95.58 % | |
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) | 74.999.950 | 0 | 74.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 15 % | |
977. 106202019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial |
74.999.950 | 0 | 74.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 15 % | |
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 832.531.950 | 0 | 832.531.950 | 432.929.550 | 52 % | 432.929.550 | 52 % | 67.19 % | 56.01 % | |
978. 106212019-08-31 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat |
390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 195.078.000 | 50.02 % | 195.078.000 | 50.02 % | 68 % | 50.02 % | |
979. 106212019-08-31 Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial Masyarakat |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 18.499.800 | 92.5 % | 18.499.800 | 92.5 % | 100 % | 100 % | |
980. 106212019-08-31 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Komda Lansia Kabupaten Cilacap |
129.999.750 | 0 | 129.999.750 | 119.984.750 | 92.3 % | 119.984.750 | 92.3 % | 90 % | 92.3 % | |
981. 106212019-08-31 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap |
74.999.800 | 0 | 74.999.800 | 418.000 | 0.56 % | 418.000 | 0.56 % | 50 % | 35 % | |
982. 106212019-08-31 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna |
74.999.850 | 0 | 74.999.850 | 15.000.000 | 20 % | 15.000.000 | 20 % | 14.81 % | 20 % | |
983. 106212019-08-31 Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB |
39.999.750 | 0 | 39.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 15 % | 15 % | |
984. 106212019-08-31 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan Keluarganya Serta Pemeliharaaan TMP |
102.533.000 | 0 | 102.533.000 | 83.949.000 | 81.88 % | 83.949.000 | 81.88 % | 100 % | 81.88 % | |
Tenaga Kerja | 4.936.449.000 | 0 | 4.936.449.000 | 2.180.571.711 | 44.17 % | 2.177.898.014 | 44.12 % | 77.15 % | 50.54 % | |
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 4.936.449.000 | 0 | 4.936.449.000 | 2.180.571.711 | 44.17 % | 2.177.898.014 | 44.12 % | 77.15 % | 50.54 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.591.782.000 | 0 | 1.591.782.000 | 938.997.411 | 58.99 % | 937.501.805 | 58.9 % | 70.51 % | 58.56 % | |
985. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
151.040.000 | 0 | 151.040.000 | 74.237.914 | 49.15 % | 73.576.406 | 48.71 % | 71 % | 49 % | |
986. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
504.400.000 | 0 | 504.400.000 | 294.940.000 | 58.47 % | 294.940.000 | 58.47 % | 74 % | 58 % | |
987. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
47.848.000 | 0 | 47.848.000 | 31.834.000 | 66.53 % | 31.834.000 | 66.53 % | 67 % | 67 % | |
988. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.134.032 | 66.27 % | 33.132.500 | 66.27 % | 67 % | 66 % | |
989. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
990. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.586.000 | 70.34 % | 17.586.000 | 70.34 % | 72 % | 70 % | |
991. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
123.494.000 | 0 | 123.494.000 | 61.273.500 | 49.62 % | 60.816.000 | 49.25 % | 67 % | 49 % | |
992. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 425.991.965 | 65.54 % | 425.616.899 | 65.48 % | 67 % | 65 % | |
993. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran Pembangunan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 259.982.000 | 0 | 259.982.000 | 175.582.300 | 67.54 % | 175.431.209 | 67.48 % | 79.69 % | 70.04 % | |
994. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
99.982.000 | 0 | 99.982.000 | 98.000.000 | 98.02 % | 98.000.000 | 98.02 % | 100 % | 98 % | |
995. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 58.152.300 | 58.15 % | 58.036.209 | 58.04 % | 67 % | 58 % | |
996. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.750.000 | 12.5 % | 3.750.000 | 12.5 % | 67 % | 35 % | |
997. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.680.000 | 52.27 % | 15.645.000 | 52.15 % | 67 % | 52 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 26.100.000 | 0 | 26.100.000 | 25.839.000 | 99 % | 25.839.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
998. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
26.100.000 | 0 | 26.100.000 | 25.839.000 | 99 % | 25.839.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.500.000 | 90 % | 22.500.000 | 90 % | 100 % | 90 % | |
999. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.500.000 | 90 % | 22.500.000 | 90 % | 100 % | 90 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.575.000 | 95.75 % | 9.575.000 | 95.75 % | 100 % | 96 % | |
1000. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.575.000 | 95.75 % | 9.575.000 | 95.75 % | 100 % | 96 % | |
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.320.535.000 | 0 | 1.320.535.000 | 309.310.000 | 23.42 % | 309.310.000 | 23.42 % | 80.88 % | 37.05 % | |
1001. 201152019-08-31 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah |
32.735.000 | 0 | 32.735.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1002. 201152019-08-31 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 43 % | |
1003. 201152019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 271.510.000 | 36.2 % | 271.510.000 | 36.2 % | 93 % | 43 % | |
1004. 201152019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (DBHCHT) |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1005. 201152019-08-31 Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK) |
37.800.000 | 0 | 37.800.000 | 37.800.000 | 100 % | 37.800.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 20.680.000 | 22.98 % | 20.680.000 | 22.98 % | 88 % | 23 % | |
1006. 201162019-08-31 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 20.680.000 | 22.98 % | 20.680.000 | 22.98 % | 88 % | 23 % | |
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 704.650.000 | 0 | 704.650.000 | 341.518.500 | 48.47 % | 340.941.300 | 48.38 % | 64.76 % | 48.53 % | |
1007. 201172019-08-31 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja |
21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 % | 21.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1008. 201172019-08-31 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit |
170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 111.065.000 | 65.33 % | 111.065.000 | 65.33 % | 72 % | 65 % | |
1009. 201172019-08-31 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja |
148.650.000 | 0 | 148.650.000 | 53.460.000 | 35.96 % | 53.460.000 | 35.96 % | 46 % | 36 % | |
1010. 201172019-08-31 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan TKI Satu Atap (LTSA) |
365.000.000 | 0 | 365.000.000 | 155.993.500 | 42.74 % | 155.416.300 | 42.58 % | 67 % | 43 % | |
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 362.400.000 | 0 | 362.400.000 | 229.178.000 | 63.24 % | 228.728.200 | 63.11 % | 100 % | 63.44 % | |
1011. 307162019-08-31 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri |
212.400.000 | 0 | 212.400.000 | 195.218.000 | 91.91 % | 194.768.200 | 91.7 % | 100 % | 92 % | |
1012. 307162019-08-31 Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra - Sentra Industri |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 33.960.000 | 22.64 % | 33.960.000 | 22.64 % | 100 % | 23 % | |
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 57.491.500 | 29.33 % | 57.491.500 | 29.33 % | 100 % | 49.38 % | |
1013. 307172019-08-31 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif |
121.000.000 | 0 | 121.000.000 | 9.491.500 | 7.84 % | 9.491.500 | 7.84 % | 100 % | 18 % | |
1014. 307172019-08-31 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Meubeler |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 48.000.000 | 64 % | 48.000.000 | 64 % | 100 % | 100 % | |
Program Penataan Struktur Industri | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1015. 307182019-08-31 Pendataan Industri Kecil dan Menengah |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 49.900.000 | 16.63 % | 49.900.000 | 16.63 % | 68.67 % | 48 % | |
1016. 307192019-08-31 Bantuan Sertifikasi Gula Organik |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 53 % | 47 % | |
1017. 307192019-08-31 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1018. 307192019-08-31 Sosialisasi perijinan dan pemanfaatan panas bumi |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.900.000 | 99.8 % | 49.900.000 | 99.8 % | 100 % | 100 % | |
Pangan | 6.892.525.055 | 0 | 6.892.525.055 | 3.139.993.837 | 45.56 % | 3.139.993.837 | 45.56 % | 67.66 % | 59.11 % | |
Dinas Pangan Dan Perkebunan | 6.892.525.055 | 0 | 6.892.525.055 | 3.139.993.837 | 45.56 % | 3.139.993.837 | 45.56 % | 67.66 % | 59.11 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.430.877.000 | 0 | 1.430.877.000 | 944.454.166 | 66.01 % | 944.454.166 | 66.01 % | 69.11 % | 69.11 % | |
1019. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
61.620.000 | 0 | 61.620.000 | 34.217.891 | 55.53 % | 34.217.891 | 55.53 % | 67 % | 67 % | |
1020. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
368.860.000 | 0 | 368.860.000 | 245.100.000 | 66.45 % | 245.100.000 | 66.45 % | 67 % | 67 % | |
1021. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
55.406.000 | 0 | 55.406.000 | 37.041.400 | 66.85 % | 37.041.400 | 66.85 % | 67 % | 67 % | |
1022. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 20.017.800 | 66.73 % | 20.017.800 | 66.73 % | 67 % | 67 % | |
1023. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
24.993.200 | 0 | 24.993.200 | 17.040.000 | 68.18 % | 17.040.000 | 68.18 % | 67 % | 67 % | |
1024. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
89.999.000 | 0 | 89.999.000 | 57.361.300 | 63.74 % | 57.361.300 | 63.74 % | 65 % | 65 % | |
1025. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
799.999.000 | 0 | 799.999.000 | 533.675.775 | 66.71 % | 533.675.775 | 66.71 % | 71 % | 71 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 329.980.000 | 0 | 329.980.000 | 250.859.251 | 76.02 % | 250.859.251 | 76.02 % | 82.43 % | 79.4 % | |
1026. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
49.980.000 | 0 | 49.980.000 | 24.990.000 | 50 % | 24.990.000 | 50 % | 70 % | 50 % | |
1027. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
151.000.000 | 0 | 151.000.000 | 103.784.251 | 68.73 % | 103.784.251 | 68.73 % | 77 % | 77 % | |
1028. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.875.000 | 75.5 % | 18.875.000 | 75.5 % | 67 % | 67 % | |
1029. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
104.000.000 | 0 | 104.000.000 | 103.210.000 | 99.24 % | 103.210.000 | 99.24 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 24.400.000 | 0 | 24.400.000 | 23.453.000 | 96.12 % | 23.453.000 | 96.12 % | 100 % | 100 % | |
1030. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
24.400.000 | 0 | 24.400.000 | 23.453.000 | 96.12 % | 23.453.000 | 96.12 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 9.999.000 | 99.99 % | 9.999.000 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
1031. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 9.999.000 | 99.99 % | 9.999.000 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) | 3.031.273.700 | 0 | 3.031.273.700 | 1.010.643.200 | 33.34 % | 1.010.643.200 | 33.34 % | 65.15 % | 51.02 % | |
1032. 203162019-08-31 Penanganan Daerah Rawan Pangan |
407.575.000 | 0 | 407.575.000 | 52.686.000 | 12.93 % | 52.686.000 | 12.93 % | 88 % | 25 % | |
1033. 203162019-08-31 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah |
16.930.000 | 0 | 16.930.000 | 8.453.000 | 49.93 % | 8.453.000 | 49.93 % | 80 % | 55 % | |
1034. 203162019-08-31 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan |
159.855.000 | 0 | 159.855.000 | 108.800.000 | 68.06 % | 108.800.000 | 68.06 % | 60 % | 80 % | |
1035. 203162019-08-31 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat |
27.475.000 | 0 | 27.475.000 | 13.990.500 | 50.92 % | 13.990.500 | 50.92 % | 52 % | 55 % | |
1036. 203162019-08-31 Pengembangan Desa Mandiri Pangan |
149.970.000 | 0 | 149.970.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 20 % | |
1037. 203162019-08-31 Pengembangan Diverisifikasi Tanaman |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 94.115.200 | 94.12 % | 94.115.200 | 94.12 % | 100 % | 100 % | |
1038. 203162019-08-31 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering |
33.128.000 | 0 | 33.128.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 20 % | |
1039. 203162019-08-31 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan |
166.189.800 | 0 | 166.189.800 | 92.039.100 | 55.38 % | 92.039.100 | 55.38 % | 75 % | 75 % | |
1040. 203162019-08-31 Penyusunan Sistem Informasi Pangan |
93.986.200 | 0 | 93.986.200 | 60.347.200 | 64.21 % | 60.347.200 | 64.21 % | 73 % | 73 % | |
1041. 203162019-08-31 Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga |
147.529.000 | 0 | 147.529.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 20 % | |
1042. 203162019-08-31 Promosi Keamanan Pangan |
37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 22.000.000 | 59.46 % | 22.000.000 | 59.46 % | 70 % | 60 % | |
1043. 203162019-08-31 Pengembangan Pangan Lokal |
110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 48.844.600 | 44.4 % | 48.844.600 | 44.4 % | 60 % | 45 % | |
1044. 203162019-08-31 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal |
148.000.000 | 0 | 148.000.000 | 92.376.900 | 62.42 % | 92.376.900 | 62.42 % | 64 % | 64 % | |
1045. 203162019-08-31 Pemantauan Ketersediaan Pangan |
17.984.000 | 0 | 17.984.000 | 11.791.000 | 65.56 % | 11.791.000 | 65.56 % | 67 % | 70 % | |
1046. 203162019-08-31 Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry |
79.999.900 | 0 | 79.999.900 | 76.840.000 | 96.05 % | 76.840.000 | 96.05 % | 100 % | 100 % | |
1047. 203162019-08-31 Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan Segar |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 100 % | 60.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1048. 203162019-08-31 Pengembangan Diversifikasi Pangan |
122.999.800 | 0 | 122.999.800 | 24.995.200 | 20.32 % | 24.995.200 | 20.32 % | 45 % | 100 % | |
1049. 203162019-08-31 Pengembangan lumbung pangan masyarakat |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 6.797.500 | 4.53 % | 6.797.500 | 4.53 % | 92 % | 60 % | |
1050. 203162019-08-31 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung Lainnya (DAK) |
1.002.652.000 | 0 | 1.002.652.000 | 236.567.000 | 23.59 % | 236.567.000 | 23.59 % | 60 % | 40 % | |
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 68.649.700 | 0 | 68.649.700 | 68.149.700 | 99.27 % | 68.149.700 | 99.27 % | 100 % | 100 % | |
1051. 303152019-08-31 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribinis Perkebunan |
36.649.800 | 0 | 36.649.800 | 36.649.800 | 100 % | 36.649.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1052. 303152019-08-31 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih Perkebunan |
31.999.900 | 0 | 31.999.900 | 31.499.900 | 98.44 % | 31.499.900 | 98.44 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan | 52.858.190 | 0 | 52.858.190 | 32.858.190 | 62.16 % | 32.858.190 | 62.16 % | 100 % | 64 % | |
1053. 303162019-08-31 Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan |
52.858.190 | 0 | 52.858.190 | 32.858.190 | 62.16 % | 32.858.190 | 62.16 % | 100 % | 64 % | |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 199.949.400 | 0 | 199.949.400 | 153.583.800 | 76.81 % | 153.583.800 | 76.81 % | 86.37 % | 79.91 % | |
1054. 303172019-08-31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna |
59.999.400 | 0 | 59.999.400 | 59.046.400 | 98.41 % | 59.046.400 | 98.41 % | 100 % | 98 % | |
1055. 303172019-08-31 Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan |
29.950.000 | 0 | 29.950.000 | 5.437.400 | 18.15 % | 5.437.400 | 18.15 % | 18 % | 30 % | |
1056. 303172019-08-31 Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.100.000 | 30.33 % | 9.100.000 | 30.33 % | 91 % | 40 % | |
1057. 303172019-08-31 Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 % | 80.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 1.744.537.165 | 0 | 1.744.537.165 | 645.993.530 | 37.03 % | 645.993.530 | 37.03 % | 62.99 % | 56.18 % | |
1058. 303182019-08-31 Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan |
62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 61.355.000 | 98.96 % | 61.355.000 | 98.96 % | 100 % | 100 % | |
1059. 303182019-08-31 Pengembangan Perbenihan Perkebunan |
79.999.810 | 0 | 79.999.810 | 65.982.030 | 82.48 % | 65.982.030 | 82.48 % | 80 % | 89 % | |
1060. 303182019-08-31 Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan |
299.999.975 | 0 | 299.999.975 | 272.909.270 | 90.97 % | 272.909.270 | 90.97 % | 93 % | 93 % | |
1061. 303182019-08-31 Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan |
95.537.380 | 0 | 95.537.380 | 65.982.030 | 69.06 % | 65.982.030 | 69.06 % | 75 % | 89 % | |
1062. 303182019-08-31 Peremajaan tanaman perkebunan |
375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 47.970.000 | 12.79 % | 47.970.000 | 12.79 % | 55 % | 40 % | |
1063. 303182019-08-31 Pengembangan tanaman perkebunan |
832.000.000 | 0 | 832.000.000 | 131.795.200 | 15.84 % | 131.795.200 | 15.84 % | 50 % | 40 % | |
Lingkungan Hidup | 15.455.950.250 | 0 | 15.455.950.250 | 6.401.155.962 | 41.42 % | 6.400.155.859 | 41.41 % | 60.67 % | 57.88 % | |
Dinas Lingkungan Hidup | 15.455.950.250 | 0 | 15.455.950.250 | 6.401.155.962 | 41.42 % | 6.400.155.859 | 41.41 % | 60.67 % | 57.88 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.854.891.800 | 0 | 1.854.891.800 | 1.123.983.323 | 60.6 % | 1.122.983.220 | 60.54 % | 66 % | 68.45 % | |
1064. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
265.000.000 | 0 | 265.000.000 | 140.567.212 | 53.04 % | 140.567.109 | 53.04 % | 66 % | 66 % | |
1065. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
465.899.800 | 0 | 465.899.800 | 288.730.000 | 61.97 % | 287.730.000 | 61.76 % | 66 % | 66 % | |
1066. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
59.994.000 | 0 | 59.994.000 | 21.395.000 | 35.66 % | 21.395.000 | 35.66 % | 66 % | 66 % | |
1067. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 41.982.250 | 65.6 % | 41.982.250 | 65.6 % | 66 % | 66 % | |
1068. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 21.855.500 | 36.43 % | 21.855.500 | 36.43 % | 66 % | 66 % | |
1069. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 19.155.500 | 27.37 % | 19.155.500 | 27.37 % | 66 % | 66 % | |
1070. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 75.148.000 | 62.62 % | 75.148.000 | 62.62 % | 66 % | 66 % | |
1071. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
649.998.000 | 0 | 649.998.000 | 471.326.961 | 72.51 % | 471.326.961 | 72.51 % | 66 % | 73 % | |
1072. ---012019-08-31 Operasional Laboratorium |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 43.822.900 | 43.82 % | 43.822.900 | 43.82 % | 66 % | 66 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 3.691.200.000 | 0 | 3.691.200.000 | 2.050.890.075 | 55.56 % | 2.050.890.075 | 55.56 % | 66.24 % | 65.86 % | |
1073. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
91.200.000 | 0 | 91.200.000 | 50.000.000 | 54.82 % | 50.000.000 | 54.82 % | 66 % | 100 % | |
1074. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
3.500.000.000 | 0 | 3.500.000.000 | 2.000.890.075 | 57.17 % | 2.000.890.075 | 57.17 % | 66 % | 66 % | |
1075. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 30 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 89.990.000 | 0 | 89.990.000 | 89.546.600 | 99.51 % | 89.546.600 | 99.51 % | 75 % | 100 % | |
1076. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
89.990.000 | 0 | 89.990.000 | 89.546.600 | 99.51 % | 89.546.600 | 99.51 % | 75 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 5 % | |
1077. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 5 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.050.000 | 40.5 % | 4.050.000 | 40.5 % | 70 % | 60 % | |
1078. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.050.000 | 40.5 % | 4.050.000 | 40.5 % | 70 % | 60 % | |
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 7.240.861.550 | 0 | 7.240.861.550 | 2.499.566.664 | 34.52 % | 2.499.566.664 | 34.52 % | 54.86 % | 48.25 % | |
1079. 205152019-08-31 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah |
98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 624.800 | 0.64 % | 624.800 | 0.64 % | 75 % | 20 % | |
1080. 205152019-08-31 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 25.000.400 | 50 % | 25.000.400 | 50 % | 75 % | 65 % | |
1081. 205152019-08-31 Pengadaan Alat Persampahan |
139.994.800 | 0 | 139.994.800 | 30.650.000 | 21.89 % | 30.650.000 | 21.89 % | 66 % | 66 % | |
1082. 205152019-08-31 Pengadaan Container Sampah |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 199.439.300 | 99.72 % | 199.439.300 | 99.72 % | 75 % | 100 % | |
1083. 205152019-08-31 Pengadaan Tempat Sampah |
190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 25 % | |
1084. 205152019-08-31 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah |
3.197.997.000 | 0 | 3.197.997.000 | 1.849.772.000 | 57.84 % | 1.849.772.000 | 57.84 % | 66 % | 66 % | |
1085. 205152019-08-31 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3 |
209.900.000 | 0 | 209.900.000 | 104.268.650 | 49.68 % | 104.268.650 | 49.68 % | 50 % | 50 % | |
1086. 205152019-08-31 Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 82.137.900 | 41.07 % | 82.137.900 | 41.07 % | 66 % | 60 % | |
1087. 205152019-08-31 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten Cilacap |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 98.455.500 | 32.82 % | 98.455.500 | 32.82 % | 75 % | 100 % | |
1088. 205152019-08-31 Pemeliharaan Container Sampah |
99.970.750 | 0 | 99.970.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 55 % | |
1089. 205152019-08-31 Peningkatan Sarpras TPA |
105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 1.121.150 | 1.07 % | 1.121.150 | 1.07 % | 75 % | 25 % | |
1090. 205152019-08-31 Pengadaan Gerobak Sampah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 565.000 | 0.57 % | 565.000 | 0.57 % | 75 % | 60 % | |
1091. 205152019-08-31 Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF |
1.499.999.000 | 0 | 1.499.999.000 | 107.531.964 | 7.17 % | 107.531.964 | 7.17 % | 40 % | 10 % | |
1092. 205152019-08-31 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 85 % | |
1093. 205152019-08-31 Pembangunan TPS |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 12 % | |
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1.498.407.000 | 0 | 1.498.407.000 | 491.991.900 | 32.83 % | 491.991.900 | 32.83 % | 67.07 % | 86.85 % | |
1094. 205162019-08-31 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 83.899.500 | 55.93 % | 83.899.500 | 55.93 % | 50 % | 60 % | |
1095. 205162019-08-31 Pemantauan Kualitas Udara |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
1096. 205162019-08-31 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.970.000 | 99.49 % | 198.970.000 | 99.49 % | 75 % | 100 % | |
1097. 205162019-08-31 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 100 % | |
1098. 205162019-08-31 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 58.647.000 | 39.1 % | 58.647.000 | 39.1 % | 50 % | 50 % | |
1099. 205162019-08-31 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) |
789.407.000 | 0 | 789.407.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 95 % | |
1100. 205162019-08-31 Pemantauan Kualitas Air |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
1101. 205162019-08-31 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.135.400 | 98.14 % | 98.135.400 | 98.14 % | 50 % | 99 % | |
1102. 205162019-08-31 Pengujian Kualitas Udara |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.290.000 | 96.58 % | 48.290.000 | 96.58 % | 50 % | 97 % | |
1103. 205162019-08-31 Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 4.050.000 | 22.5 % | 4.050.000 | 22.5 % | 75 % | 75 % | |
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam | 299.600.000 | 0 | 299.600.000 | 17.858.700 | 5.96 % | 17.858.700 | 5.96 % | 54.17 % | 42.12 % | |
1104. 205172019-08-31 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 864.400 | 0.58 % | 864.400 | 0.58 % | 50 % | 50 % | |
1105. 205172019-08-31 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 4.394.300 | 18.31 % | 4.394.300 | 18.31 % | 50 % | 35 % | |
1106. 205172019-08-31 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim |
75.600.000 | 0 | 75.600.000 | 12.600.000 | 16.67 % | 12.600.000 | 16.67 % | 50 % | 50 % | |
1107. 205172019-08-31 Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 10 % | |
Program Tata Lingkungan | 451.000.000 | 0 | 451.000.000 | 12.570.000 | 2.79 % | 12.570.000 | 2.79 % | 72.45 % | 14.68 % | |
1108. 205252019-08-31 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis |
46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 10.245.020 | 22.27 % | 10.245.020 | 22.27 % | 50 % | 45 % | |
1109. 205252019-08-31 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 959.900 | 1.92 % | 959.900 | 1.92 % | 75 % | 10 % | |
1110. 205252019-08-31 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 10 % | |
1111. 205252019-08-31 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap |
105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 645.500 | 0.61 % | 645.500 | 0.61 % | 75 % | 10 % | |
1112. 205252019-08-31 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 719.580 | 0.72 % | 719.580 | 0.72 % | 75 % | 15 % | |
Program Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | 114.999.900 | 0 | 114.999.900 | 12.528.700 | 10.89 % | 12.528.700 | 10.89 % | 50 % | 36.96 % | |
1113. 205262019-08-31 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 8.910.000 | 25.46 % | 8.910.000 | 25.46 % | 50 % | 30 % | |
1114. 205262019-08-31 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.142.000 | 7.86 % | 3.142.000 | 7.86 % | 50 % | 65 % | |
1115. 205262019-08-31 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper |
39.999.900 | 0 | 39.999.900 | 476.700 | 1.19 % | 476.700 | 1.19 % | 50 % | 15 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 98.170.000 | 54.54 % | 98.170.000 | 54.54 % | 50 % | 65.28 % | |
1116. 205272019-08-31 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.435.000 | 24.78 % | 7.435.000 | 24.78 % | 50 % | 25 % | |
1117. 205272019-08-31 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50 % | 100 % | |
1118. 205272019-08-31 Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 40.735.000 | 40.74 % | 40.735.000 | 40.74 % | 50 % | 60 % | |
Administrasi Kependudukan Dan Capil | 9.823.965.050 | 0 | 9.823.965.050 | 6.022.254.794 | 61.3 % | 6.022.254.794 | 61.3 % | 81.19 % | 63.1 % | |
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 9.823.965.050 | 0 | 9.823.965.050 | 6.022.254.794 | 61.3 % | 6.022.254.794 | 61.3 % | 81.19 % | 63.1 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.400.179.800 | 0 | 3.400.179.800 | 1.698.384.112 | 49.95 % | 1.698.384.112 | 49.95 % | 67.76 % | 49.94 % | |
1119. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
963.799.800 | 0 | 963.799.800 | 254.296.865 | 26.38 % | 254.296.865 | 26.38 % | 67 % | 26 % | |
1120. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
1.297.980.000 | 0 | 1.297.980.000 | 630.220.000 | 48.55 % | 630.220.000 | 48.55 % | 65 % | 49 % | |
1121. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
128.350.000 | 0 | 128.350.000 | 79.297.050 | 61.78 % | 79.297.050 | 61.78 % | 67 % | 62 % | |
1122. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
123.550.000 | 0 | 123.550.000 | 114.905.000 | 93 % | 114.905.000 | 93 % | 98 % | 93 % | |
1123. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
68.500.000 | 0 | 68.500.000 | 33.414.100 | 48.78 % | 33.414.100 | 48.78 % | 60 % | 49 % | |
1124. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 102.047.599 | 60.74 % | 102.047.599 | 60.74 % | 74 % | 61 % | |
1125. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 484.203.498 | 74.49 % | 484.203.498 | 74.49 % | 68 % | 74 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 460.184.500 | 0 | 460.184.500 | 329.937.078 | 71.7 % | 329.937.078 | 71.7 % | 85.22 % | 71.54 % | |
1126. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
74.480.000 | 0 | 74.480.000 | 52.302.000 | 70.22 % | 52.302.000 | 70.22 % | 100 % | 70 % | |
1127. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
193.760.000 | 0 | 193.760.000 | 130.342.472 | 67.27 % | 130.342.472 | 67.27 % | 74 % | 67 % | |
1128. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
19.944.500 | 0 | 19.944.500 | 3.220.000 | 16.14 % | 3.220.000 | 16.14 % | 100 % | 16 % | |
1129. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
147.000.000 | 0 | 147.000.000 | 119.207.606 | 81.09 % | 119.207.606 | 81.09 % | 88 % | 81 % | |
1130. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.865.000 | 99.46 % | 24.865.000 | 99.46 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
1131. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1132. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.590.800 | 35.91 % | 3.590.800 | 35.91 % | 100 % | 36 % | |
1133. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.590.800 | 35.91 % | 3.590.800 | 35.91 % | 100 % | 36 % | |
Program Penataan Administrasi Kependudukan | 5.874.200.750 | 0 | 5.874.200.750 | 3.990.342.804 | 67.93 % | 3.990.342.804 | 67.93 % | 88.36 % | 70.1 % | |
1134. 206152019-08-31 Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu |
177.650.000 | 0 | 177.650.000 | 175.463.029 | 98.77 % | 175.463.029 | 98.77 % | 100 % | 100 % | |
1135. 206152019-08-31 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak |
12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 12.400.000 | 100 % | 12.400.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1136. 206152019-08-31 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) |
93.707.450 | 0 | 93.707.450 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 51 % | 50 % | |
1137. 206152019-08-31 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan |
52.352.600 | 0 | 52.352.600 | 802.600 | 1.53 % | 802.600 | 1.53 % | 100 % | 2 % | |
1138. 206152019-08-31 Pengembangan Data Base Kependudukan |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 389.750 | 0.52 % | 389.750 | 0.52 % | 100 % | 80 % | |
1139. 206152019-08-31 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil |
59.739.800 | 0 | 59.739.800 | 59.739.800 | 100 % | 59.739.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1140. 206152019-08-31 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 61.372.500 | 61.37 % | 61.372.500 | 61.37 % | 97 % | 61 % | |
1141. 206152019-08-31 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan |
595.980.000 | 0 | 595.980.000 | 284.385.000 | 47.72 % | 284.385.000 | 47.72 % | 67 % | 50 % | |
1142. 206152019-08-31 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.249.800 | 78.5 % | 39.249.800 | 78.5 % | 93 % | 78 % | |
1143. 206152019-08-31 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu |
4.507.421.000 | 0 | 4.507.421.000 | 3.284.176.325 | 72.86 % | 3.284.176.325 | 72.86 % | 92 % | 73 % | |
1144. 206152019-08-31 Pengelolaan Arsip Elektronik |
74.950.000 | 0 | 74.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 % | 0 % | |
1145. 206152019-08-31 Pengamanan Dokumen Kependudukan |
74.999.900 | 0 | 74.999.900 | 72.364.000 | 96.49 % | 72.364.000 | 96.49 % | 100 % | 96 % | |
Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.241.261.450 | 0 | 5.241.261.450 | 2.562.209.404 | 48.89 % | 2.562.209.404 | 48.89 % | 84.36 % | 56.63 % | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 5.241.261.450 | 0 | 5.241.261.450 | 2.562.209.404 | 48.89 % | 2.562.209.404 | 48.89 % | 84.36 % | 56.63 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.489.400.000 | 0 | 1.489.400.000 | 953.633.417 | 64.03 % | 953.633.417 | 64.03 % | 81.41 % | 66.69 % | |
1146. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 62.971.601 | 41.98 % | 62.971.601 | 41.98 % | 66.67 % | 66 % | |
1147. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 240.744.000 | 58.72 % | 240.744.000 | 58.72 % | 76.32 % | 58.72 % | |
1148. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 22.080.000 | 50.18 % | 22.080.000 | 50.18 % | 88.64 % | 52 % | |
1149. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.455.200 | 74.91 % | 37.455.200 | 74.91 % | 88.8 % | 74.91 % | |
1150. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 37.533.000 | 93.83 % | 37.533.000 | 93.83 % | 98.45 % | 100 % | |
1151. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.625.000 | 99.25 % | 49.625.000 | 99.25 % | 88 % | 100 % | |
1152. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
95.400.000 | 0 | 95.400.000 | 68.129.000 | 71.41 % | 68.129.000 | 71.41 % | 89.65 % | 71.41 % | |
1153. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 435.095.616 | 66.94 % | 435.095.616 | 66.94 % | 84.2 % | 66.94 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 311.586.500 | 0 | 311.586.500 | 206.877.899 | 66.4 % | 206.877.899 | 66.4 % | 90.63 % | 69.49 % | |
1154. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.650.000 | 97.65 % | 97.650.000 | 97.65 % | 100 % | 97.65 % | |
1155. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
161.620.000 | 0 | 161.620.000 | 87.217.899 | 53.96 % | 87.217.899 | 53.96 % | 81.93 % | 55 % | |
1156. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
49.966.500 | 0 | 49.966.500 | 22.010.000 | 44.05 % | 22.010.000 | 44.05 % | 100 % | 60 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 26.997.300 | 99.99 % | 26.997.300 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
1157. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 26.997.300 | 99.99 % | 26.997.300 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.500.000 | 18 % | 4.500.000 | 18 % | 100 % | 18 % | |
1158. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.500.000 | 18 % | 4.500.000 | 18 % | 100 % | 18 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.000.000 | 25 % | 10.000.000 | 25 % | 25 % | 25 % | |
1159. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1160. ---072019-08-31 Pendataan dan Validasi Data Pemerintah Desa dalam Perhitungan DD/ ADD |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.776.975.050 | 0 | 1.776.975.050 | 733.418.938 | 41.27 % | 733.418.938 | 41.27 % | 82.66 % | 48.58 % | |
1161. 207152019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 80.587.500 | 64.47 % | 80.587.500 | 64.47 % | 100 % | 100 % | |
1162. 207152019-08-31 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 73.434.900 | 97.91 % | 73.434.900 | 97.91 % | 100 % | 100 % | |
1163. 207152019-08-31 Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit Bagi Masyarakat |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 54.200.000 | 72.27 % | 54.200.000 | 72.27 % | 100 % | 72.27 % | |
1164. 207152019-08-31 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis BPSPAM |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 33 % | |
1165. 207152019-08-31 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis LPPMD |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5.71 % | 33 % | |
1166. 207152019-08-31 Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
1167. 207152019-08-31 Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi Masyarakat |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 95.000.000 | 95 % | 95.000.000 | 95 % | 100 % | 100 % | |
1168. 207152019-08-31 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap |
981.975.050 | 0 | 981.975.050 | 303.826.538 | 30.94 % | 303.826.538 | 30.94 % | 86.31 % | 30.94 % | |
1169. 207152019-08-31 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Cilacap |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1170. 207152019-08-31 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu |
81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5.49 % | 0 % | |
1171. 207152019-08-31 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan |
132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 126.370.000 | 95.73 % | 126.370.000 | 95.73 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 105.875.000 | 88.23 % | 105.875.000 | 88.23 % | 100 % | 91.67 % | |
1172. 207162019-08-31 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.875.000 | 95.5 % | 23.875.000 | 95.5 % | 100 % | 100 % | |
1173. 207162019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1174. 207162019-08-31 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan Nasional |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.500.000 | 97.5 % | 19.500.000 | 97.5 % | 100 % | 100 % | |
1175. 207162019-08-31 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.500.000 | 90 % | 22.500.000 | 90 % | 100 % | 100 % | |
1176. 207162019-08-31 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Posyantekdes |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 607.999.900 | 0 | 607.999.900 | 115.021.850 | 18.92 % | 115.021.850 | 18.92 % | 71.12 % | 41.53 % | |
1177. 207172019-08-31 Fasilitasi Penyelenggara Pemerintahan Desa |
417.000.000 | 0 | 417.000.000 | 67.184.000 | 16.11 % | 67.184.000 | 16.11 % | 78.96 % | 35 % | |
1178. 207172019-08-31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.26 % | 60 % | |
1179. 207172019-08-31 Penyusunan perda / perbup tentang penyelenggaraan pemerintahan desa |
49.999.900 | 0 | 49.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 40 % | |
1180. 207172019-08-31 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI Manunggal Masuk Desa |
66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 42.822.850 | 64.88 % | 42.822.850 | 64.88 % | 68.32 % | 66 % | |
1181. 207172019-08-31 Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di Kabupaten Cilacap |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.015.000 | 20.06 % | 5.015.000 | 20.06 % | 27.66 % | 52 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 843.300.000 | 0 | 843.300.000 | 405.885.000 | 48.13 % | 405.885.000 | 48.13 % | 100 % | 58.24 % | |
1182. 207182019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 100 % | 35.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1183. 207182019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 92.725.000 | 30.91 % | 92.725.000 | 30.91 % | 100 % | 31 % | |
1184. 207182019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa |
188.300.000 | 0 | 188.300.000 | 43.095.000 | 22.89 % | 43.095.000 | 22.89 % | 100 % | 22.89 % | |
1185. 207182019-08-31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 235.065.000 | 78.36 % | 235.065.000 | 78.36 % | 100 % | 100 % | |
1186. 207182019-08-31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Penyusunan Profil Desa/Kelurahan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14.841.665.000 | 0 | 14.841.665.000 | 5.867.256.824 | 39.53 % | 5.867.256.824 | 39.53 % | 70.13 % | 60.64 % | |
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 14.841.665.000 | 0 | 14.841.665.000 | 5.867.256.824 | 39.53 % | 5.867.256.824 | 39.53 % | 70.13 % | 60.64 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.138.700.000 | 0 | 2.138.700.000 | 1.112.777.828 | 52.03 % | 1.112.777.828 | 52.03 % | 75.23 % | 74.06 % | |
1187. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 112.200.489 | 32.06 % | 112.200.489 | 32.06 % | 68.99 % | 67 % | |
1188. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
788.700.000 | 0 | 788.700.000 | 453.870.000 | 57.55 % | 453.870.000 | 57.55 % | 66.8 % | 65 % | |
1189. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 25.867.000 | 58.79 % | 25.867.000 | 58.79 % | 72.06 % | 71 % | |
1190. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 21.495.750 | 42.99 % | 21.495.750 | 42.99 % | 84 % | 82 % | |
1191. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 47.241.800 | 94.48 % | 47.241.800 | 94.48 % | 89.03 % | 94.48 % | |
1192. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
256.000.000 | 0 | 256.000.000 | 66.750.100 | 26.07 % | 66.750.100 | 26.07 % | 82.81 % | 81 % | |
1193. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 385.352.689 | 64.23 % | 385.352.689 | 64.23 % | 85.07 % | 85 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 642.000.000 | 0 | 642.000.000 | 243.871.271 | 37.99 % | 243.871.271 | 37.99 % | 81.24 % | 76.61 % | |
1194. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 10.208.000 | 8.72 % | 10.208.000 | 8.72 % | 100 % | 80 % | |
1195. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 207.577.771 | 43.7 % | 207.577.771 | 43.7 % | 78.16 % | 77 % | |
1196. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.085.500 | 52.17 % | 26.085.500 | 52.17 % | 66.64 % | 65 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 86.850.000 | 0 | 86.850.000 | 86.058.800 | 99.09 % | 86.058.800 | 99.09 % | 100 % | 100 % | |
1197. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
86.850.000 | 0 | 86.850.000 | 86.058.800 | 99.09 % | 86.058.800 | 99.09 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
1198. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.154.850 | 60.62 % | 15.154.850 | 60.62 % | 100 % | 100 % | |
1199. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.350.000 | 23.5 % | 2.350.000 | 23.5 % | 100 % | 100 % | |
1200. ---072019-08-31 Penyusunan Data Pilah Gender Dan Anak |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.804.850 | 85.37 % | 12.804.850 | 85.37 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan | 1.163.000.000 | 0 | 1.163.000.000 | 306.929.875 | 26.39 % | 306.929.875 | 26.39 % | 73.03 % | 39.17 % | |
1201. 202172019-08-31 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT |
56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 15.362.700 | 27.43 % | 15.362.700 | 27.43 % | 100 % | 100 % | |
1202. 202172019-08-31 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.998.650 | 100 % | 29.998.650 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1203. 202172019-08-31 Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 40.815.300 | 40.82 % | 40.815.300 | 40.82 % | 100 % | 75 % | |
1204. 202172019-08-31 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1205. 202172019-08-31 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1206. 202172019-08-31 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Citra |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 24.095.525 | 24.1 % | 24.095.525 | 24.1 % | 100 % | 78 % | |
1207. 202172019-08-31 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 69.419.850 | 99.17 % | 69.419.850 | 99.17 % | 100 % | 100 % | |
1208. 202172019-08-31 Evaluasi pelaksanaan PUG |
52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1209. 202172019-08-31 Pembinaan organisasi perempuan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.930.150 | 25.86 % | 12.930.150 | 25.86 % | 100 % | 50 % | |
1210. 202172019-08-31 Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan sesuai perspektif Gender |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.119.850 | 98.24 % | 49.119.850 | 98.24 % | 100 % | 100 % | |
1211. 202172019-08-31 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1212. 202172019-08-31 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1213. 202172019-08-31 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1214. 202172019-08-31 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 27.911.700 | 46.52 % | 27.911.700 | 46.52 % | 73.25 % | 50 % | |
1215. 202172019-08-31 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 6.500.000 | 4.33 % | 6.500.000 | 4.33 % | 44.95 % | 4.33 % | |
1216. 202172019-08-31 Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1217. 202172019-08-31 Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 30.776.150 | 30.78 % | 30.776.150 | 30.78 % | 100 % | 35 % | |
Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1218. 202192019-08-31 Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan melalui Pengadaan Baliho |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 129.825.650 | 37.63 % | 129.825.650 | 37.63 % | 55.43 % | 50.63 % | |
1219. 202202019-08-31 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A ) |
65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 64.138.175 | 98.67 % | 64.138.175 | 98.67 % | 100 % | 100 % | |
1220. 202202019-08-31 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1221. 202202019-08-31 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak ) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 25.187.450 | 50.37 % | 25.187.450 | 50.37 % | 100 % | 54.37 % | |
1222. 202202019-08-31 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 18.200.000 | 40.44 % | 18.200.000 | 40.44 % | 100 % | 100 % | |
1223. 202202019-08-31 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.906.300 | 15.81 % | 7.906.300 | 15.81 % | 25 % | 25 % | |
1224. 202202019-08-31 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1225. 202202019-08-31 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.393.725 | 57.57 % | 14.393.725 | 57.57 % | 75 % | 100 % | |
1226. 202202019-08-31 Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Keluarga Berencana | 9.242.315.000 | 0 | 9.242.315.000 | 3.804.118.275 | 41.16 % | 3.804.118.275 | 41.16 % | 68.46 % | 63.6 % | |
1227. 208152019-08-31 Pelayanan KIE |
82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 30.000.000 | 36.59 % | 30.000.000 | 36.59 % | 80 % | 70 % | |
1228. 208152019-08-31 Promosi Pelayanan Khiba |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.859.950 | 59.72 % | 29.859.950 | 59.72 % | 64.42 % | 61 % | |
1229. 208152019-08-31 Pembinaan Keluarga Berencana |
170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 26.281.500 | 15.46 % | 26.281.500 | 15.46 % | 50 % | 50 % | |
1230. 208152019-08-31 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD |
812.700.000 | 0 | 812.700.000 | 474.681.400 | 58.41 % | 474.681.400 | 58.41 % | 66.74 % | 65 % | |
1231. 208152019-08-31 Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1232. 208152019-08-31 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas Keagamaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1233. 208152019-08-31 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Di KKB |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1234. 208152019-08-31 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
1235. 208152019-08-31 Rakerda Bidang KB |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1236. 208152019-08-31 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga |
141.000.000 | 0 | 141.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | |
1237. 208152019-08-31 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional |
62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 23.242.000 | 37.49 % | 23.242.000 | 37.49 % | 100 % | 40 % | |
1238. 208152019-08-31 Dukungan Pelayanan KB MOW MOP |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 15.910.000 | 10.61 % | 15.910.000 | 10.61 % | 70 % | 10.61 % | |
1239. 208152019-08-31 Kampanye KB Melalui Leafleat. Banner dan Souvenir KB |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
1240. 208152019-08-31 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK) |
1.920.000.000 | 0 | 1.920.000.000 | 618.402.125 | 32.21 % | 618.402.125 | 32.21 % | 70 % | 67 % | |
1241. 208152019-08-31 Distribusi Alokon (DAK) |
79.500.000 | 0 | 79.500.000 | 18.511.000 | 23.28 % | 18.511.000 | 23.28 % | 70 % | 70 % | |
1242. 208152019-08-31 Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK) |
2.280.000.000 | 0 | 2.280.000.000 | 722.284.800 | 31.68 % | 722.284.800 | 31.68 % | 50 % | 50 % | |
1243. 208152019-08-31 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK) |
1.668.640.000 | 0 | 1.668.640.000 | 704.320.000 | 42.21 % | 704.320.000 | 42.21 % | 73.38 % | 70 % | |
1244. 208152019-08-31 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK) |
631.975.000 | 0 | 631.975.000 | 212.660.000 | 33.65 % | 212.660.000 | 33.65 % | 70 % | 70 % | |
1245. 208152019-08-31 Pengadaan BKB KIT (DAK) |
49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 47.458.400 | 96.07 % | 47.458.400 | 96.07 % | 100 % | 100 % | |
1246. 208152019-08-31 Pengadaan BKL KIT (DAK) |
31.400.000 | 0 | 31.400.000 | 30.666.000 | 97.66 % | 30.666.000 | 97.66 % | 100 % | 100 % | |
1247. 208152019-08-31 Pengadaan Genre KIT (DAK) |
163.900.000 | 0 | 163.900.000 | 162.853.000 | 99.36 % | 162.853.000 | 99.36 % | 100 % | 100 % | |
1248. 208152019-08-31 Pengadaan KIE KIT KB (DAK) |
33.025.000 | 0 | 33.025.000 | 28.710.000 | 86.93 % | 28.710.000 | 86.93 % | 100 % | 100 % | |
1249. 208152019-08-31 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK) |
193.250.000 | 0 | 193.250.000 | 185.180.000 | 95.82 % | 185.180.000 | 95.82 % | 100 % | 100 % | |
1250. 208152019-08-31 Pengadaan Sarana Kerja Balai Penyuluh ( AC ) (DAK) |
246.100.000 | 0 | 246.100.000 | 190.138.500 | 77.26 % | 190.138.500 | 77.26 % | 100 % | 100 % | |
1251. 208152019-08-31 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) |
157.800.000 | 0 | 157.800.000 | 155.271.600 | 98.4 % | 155.271.600 | 98.4 % | 100 % | 100 % | |
1252. 208152019-08-31 Pengadaan Sarana Kerja PLKB ( Sepeda Motor ) (DAK) |
128.625.000 | 0 | 128.625.000 | 127.688.000 | 99.27 % | 127.688.000 | 99.27 % | 100 % | 100 % | |
Program Pelayanan Kontrasepsi | 265.400.000 | 0 | 265.400.000 | 84.496.275 | 31.84 % | 84.496.275 | 31.84 % | 56.82 % | 49.3 % | |
1253. 208172019-08-31 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB |
85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 26.442.425 | 31.11 % | 26.442.425 | 31.11 % | 30 % | 31.11 % | |
1254. 208172019-08-31 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.941.100 | 99.8 % | 29.941.100 | 99.8 % | 100 % | 100 % | |
1255. 208172019-08-31 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 243.000 | 0.81 % | 243.000 | 0.81 % | 60 % | 9 % | |
1256. 208172019-08-31 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB |
37.500.000 | 0 | 37.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1257. 208172019-08-31 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Cilacap |
11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 5.029.750 | 44.91 % | 5.029.750 | 44.91 % | 50 % | 0 % | |
1258. 208172019-08-31 Pelaksanaan Lomba-Lomba dalam Rangka Hari Keluarga Nasional |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 12.040.000 | 20.07 % | 12.040.000 | 20.07 % | 100 % | 100 % | |
1259. 208172019-08-31 Pengadaan Tempat Penyimpan Kit / Alat dan Obat kontrasepsi (DAK) |
11.700.000 | 0 | 11.700.000 | 10.800.000 | 92.31 % | 10.800.000 | 92.31 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengendalian Penduduk | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 14.198.500 | 25.82 % | 14.198.500 | 25.82 % | 45.45 % | 45.45 % | |
1260. 208252019-08-31 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Kependudukan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1261. 208252019-08-31 Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Di Sekolah |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.198.500 | 94.66 % | 14.198.500 | 94.66 % | 100 % | 100 % | |
1262. 208252019-08-31 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 435.400.000 | 0 | 435.400.000 | 52.527.500 | 12.06 % | 52.527.500 | 12.06 % | 50.05 % | 26.5 % | |
1263. 208262019-08-31 Pembinaan Kelompok BKB |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1264. 208262019-08-31 Pengadaan Kartu Kembang Anak |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1265. 208262019-08-31 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1266. 208262019-08-31 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
1267. 208262019-08-31 Pembinaan Kelompok BKL |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1268. 208262019-08-31 Peningkatan kualitas data bina bina melalui Pelatihan Aplikasi Online |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 22.038.500 | 91.83 % | 22.038.500 | 91.83 % | 100 % | 100 % | |
1269. 208262019-08-31 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS teladan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1270. 208262019-08-31 Pembinaan Kelompok BKR Melalui Pemilihan Kelompok BKR Teladan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1271. 208262019-08-31 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa Stunting (DAK) |
190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36.84 % | 0 % | |
1272. 208262019-08-31 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK) |
61.400.000 | 0 | 61.400.000 | 489.000 | 0.8 % | 489.000 | 0.8 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR | 118.000.000 | 0 | 118.000.000 | 17.298.000 | 14.66 % | 17.298.000 | 14.66 % | 78.81 % | 27.97 % | |
1273. 208272019-08-31 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1274. 208272019-08-31 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 9.298.000 | 37.19 % | 9.298.000 | 37.19 % | 100 % | 100 % | |
1275. 208272019-08-31 Peningkatan pemahaman kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) melalui advokasi di sekolah |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1276. 208272019-08-31 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.000.000 | 32 % | 8.000.000 | 32 % | 80 % | 32 % | |
Perhubungan | 8.413.290.000 | 0 | 8.413.290.000 | 2.488.376.490 | 29.58 % | 2.488.376.490 | 29.58 % | 65.36 % | 47.17 % | |
Dinas Perhubungan | 8.413.290.000 | 0 | 8.413.290.000 | 2.488.376.490 | 29.58 % | 2.488.376.490 | 29.58 % | 65.36 % | 47.17 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.859.890.000 | 0 | 2.859.890.000 | 1.420.999.905 | 49.69 % | 1.420.999.905 | 49.69 % | 70.16 % | 71.22 % | |
1277. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
445.000.000 | 0 | 445.000.000 | 139.602.105 | 31.37 % | 139.602.105 | 31.37 % | 66 % | 66 % | |
1278. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
1.217.890.000 | 0 | 1.217.890.000 | 529.180.000 | 43.45 % | 529.180.000 | 43.45 % | 67 % | 67 % | |
1279. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 37.311.900 | 79.39 % | 37.311.900 | 79.39 % | 66 % | 72 % | |
1280. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 105.977.000 | 52.99 % | 105.977.000 | 52.99 % | 66 % | 71 % | |
1281. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 35.263.200 | 47.02 % | 35.263.200 | 47.02 % | 80 % | 80 % | |
1282. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 100.893.500 | 57.65 % | 100.893.500 | 57.65 % | 65 % | 75 % | |
1283. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 472.772.200 | 67.54 % | 472.772.200 | 67.54 % | 80 % | 80 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 406.000.000 | 0 | 406.000.000 | 273.699.935 | 67.41 % | 273.699.935 | 67.41 % | 69.4 % | 72.03 % | |
1284. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 109.989.500 | 73.33 % | 109.989.500 | 73.33 % | 67 % | 73 % | |
1285. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 114.512.935 | 63.27 % | 114.512.935 | 63.27 % | 67 % | 70 % | |
1286. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 49.197.500 | 65.6 % | 49.197.500 | 65.6 % | 80 % | 75 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1287. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 150.000 | 1.5 % | 150.000 | 1.5 % | 100 % | 75 % | |
1288. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 150.000 | 1.5 % | 150.000 | 1.5 % | 100 % | 75 % | |
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan | 1.277.400.000 | 0 | 1.277.400.000 | 539.229.900 | 42.21 % | 539.229.900 | 42.21 % | 66.71 % | 50.48 % | |
1289. 209172019-08-31 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 27.183.100 | 54.37 % | 27.183.100 | 54.37 % | 63 % | 67 % | |
1290. 209172019-08-31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan |
562.400.000 | 0 | 562.400.000 | 309.825.000 | 55.09 % | 309.825.000 | 55.09 % | 70 % | 68 % | |
1291. 209172019-08-31 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudik/ Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.944.700 | 94.72 % | 18.944.700 | 94.72 % | 100 % | 100 % | |
1292. 209172019-08-31 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.100.000 | 50.5 % | 10.100.000 | 50.5 % | 100 % | 67 % | |
1293. 209172019-08-31 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Di Kabupaten Cilacap |
160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 137.635.100 | 86.02 % | 137.635.100 | 86.02 % | 85 % | 87 % | |
1294. 209172019-08-31 Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang Perhubungan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.192.000 | 29.12 % | 10.192.000 | 29.12 % | 60 % | 75 % | |
1295. 209172019-08-31 Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Angkutan |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
1296. 209172019-08-31 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.350.000 | 84.5 % | 25.350.000 | 84.5 % | 100 % | 100 % | |
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 198.172.750 | 9.91 % | 198.172.750 | 9.91 % | 41.88 % | 24.38 % | |
1297. 209182019-08-31 Pembangunan Gedung Terminal |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 % | 0 % | |
1298. 209182019-08-31 Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 % | 0 % | |
1299. 209182019-08-31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubunga |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 48.021.600 | 19.21 % | 48.021.600 | 19.21 % | 100 % | 75 % | |
1300. 209182019-08-31 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 150.151.150 | 25.03 % | 150.151.150 | 25.03 % | 96 % | 50 % | |
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 850.000 | 0.12 % | 850.000 | 0.12 % | 85.71 % | 2.86 % | |
1301. 209192019-08-31 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 500.000 | 0.25 % | 500.000 | 0.25 % | 100 % | 2 % | |
1302. 209192019-08-31 Pengadaan Marka Jalan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 250.000 | 0.25 % | 250.000 | 0.25 % | 100 % | 10 % | |
1303. 209192019-08-31 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1304. 209192019-08-31 Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 100.000 | 0.03 % | 100.000 | 0.03 % | 100 % | 2 % | |
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan | 1.105.000.000 | 0 | 1.105.000.000 | 55.274.000 | 5 % | 55.274.000 | 5 % | 77.47 % | 43.37 % | |
1305. 209212019-08-31 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 42.041.500 | 32.34 % | 42.041.500 | 32.34 % | 70 % | 60 % | |
1306. 209212019-08-31 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 163.000 | 0.11 % | 163.000 | 0.11 % | 60 % | 55 % | |
1307. 209212019-08-31 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor |
175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 430.500 | 0.25 % | 430.500 | 0.25 % | 100 % | 25 % | |
1308. 209212019-08-31 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 12.639.000 | 2.53 % | 12.639.000 | 2.53 % | 100 % | 55 % | |
1309. 209212019-08-31 Survey Potensi Perpakiran |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Komunikasi Dan Informatika | 14.269.129.000 | 0 | 14.269.129.000 | 5.969.855.228 | 41.84 % | 5.969.855.228 | 41.84 % | 48.78 % | 41.83 % | |
Dinas Komunikasi Dan Informatika | 14.269.129.000 | 0 | 14.269.129.000 | 5.969.855.228 | 41.84 % | 5.969.855.228 | 41.84 % | 48.78 % | 41.83 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.419.168.000 | 0 | 1.419.168.000 | 918.216.804 | 64.7 % | 918.216.804 | 64.7 % | 66 % | 64.59 % | |
1310. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
219.768.000 | 0 | 219.768.000 | 87.336.908 | 39.74 % | 87.336.908 | 39.74 % | 66 % | 39.74 % | |
1311. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 228.340.000 | 54.37 % | 228.340.000 | 54.37 % | 66 % | 54 % | |
1312. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
34.400.000 | 0 | 34.400.000 | 25.488.100 | 74.09 % | 25.488.100 | 74.09 % | 66 % | 74.09 % | |
1313. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 19.544.650 | 35.54 % | 19.544.650 | 35.54 % | 66 % | 35.54 % | |
1314. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.638.500 | 70.92 % | 10.638.500 | 70.92 % | 66 % | 70.92 % | |
1315. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 18.132.046 | 51.81 % | 18.132.046 | 51.81 % | 66 % | 51.81 % | |
1316. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 57.475.500 | 63.86 % | 57.475.500 | 63.86 % | 66 % | 63.86 % | |
1317. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 471.261.100 | 85.68 % | 471.261.100 | 85.68 % | 66 % | 85.68 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 223.981.000 | 0 | 223.981.000 | 70.223.156 | 31.35 % | 70.223.156 | 31.35 % | 66.26 % | 31.35 % | |
1318. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
49.981.000 | 0 | 49.981.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1319. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
134.000.000 | 0 | 134.000.000 | 66.343.156 | 49.51 % | 66.343.156 | 49.51 % | 66 % | 49.51 % | |
1320. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.880.000 | 9.7 % | 3.880.000 | 9.7 % | 25 % | 9.7 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 26.950.000 | 98 % | 26.950.000 | 98 % | 100 % | 98 % | |
1321. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 26.950.000 | 98 % | 26.950.000 | 98 % | 100 % | 98 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 46.600.000 | 0 | 46.600.000 | 8.005.000 | 17.18 % | 8.005.000 | 17.18 % | 35.41 % | 17.18 % | |
1322. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.005.000 | 32.02 % | 8.005.000 | 32.02 % | 66 % | 32.02 % | |
1323. ---052019-08-31 Rakor Kehumasan Perangkat Daerah |
21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50 % | 5.000.000 | 50 % | 50 % | 50 % | |
1324. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50 % | 5.000.000 | 50 % | 50 % | 50 % | |
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa | 8.529.640.000 | 0 | 8.529.640.000 | 2.642.170.868 | 30.98 % | 2.642.170.868 | 30.98 % | 39.6 % | 30.98 % | |
1325. 210152019-08-31 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 13.714.000 | 10.97 % | 13.714.000 | 10.97 % | 40 % | 10.97 % | |
1326. 210152019-08-31 Peningkatan Mutu Pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap. |
201.860.000 | 0 | 201.860.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35 % | 0 % | |
1327. 210152019-08-31 Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Cilacap |
582.800.000 | 0 | 582.800.000 | 277.383.447 | 47.59 % | 277.383.447 | 47.59 % | 50 % | 47.59 % | |
1328. 210152019-08-31 Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap |
7.069.980.000 | 0 | 7.069.980.000 | 2.350.573.421 | 33.25 % | 2.350.573.421 | 33.25 % | 40 % | 33.25 % | |
1329. 210152019-08-31 Perencanaan eGovernment |
550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 500.000 | 0.09 % | 500.000 | 0.09 % | 25 % | 0.09 % | |
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 3.747.240.000 | 0 | 3.747.240.000 | 2.285.614.400 | 60.99 % | 2.285.614.400 | 60.99 % | 62.67 % | 61 % | |
1330. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 73.710.000 | 49.14 % | 73.710.000 | 49.14 % | 60 % | 49.14 % | |
1331. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
890.000.000 | 0 | 890.000.000 | 558.039.600 | 62.7 % | 558.039.600 | 62.7 % | 50 % | 62.7 % | |
1332. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.658.800 | 15.53 % | 4.658.800 | 15.53 % | 45 % | 15.53 % | |
1333. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kabupaten Cilacap |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.640.000 | 99.32 % | 198.640.000 | 99.32 % | 100 % | 99.32 % | |
1334. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional |
350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 286.120.000 | 81.75 % | 286.120.000 | 81.75 % | 75 % | 81.75 % | |
1335. 210182019-08-31 Media Gathering |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 158.775.000 | 79.39 % | 158.775.000 | 79.39 % | 100 % | 79.39 % | |
1336. 210182019-08-31 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 133.085.000 | 40.95 % | 133.085.000 | 40.95 % | 60 % | 40.95 % | |
1337. 210182019-08-31 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 117.150.000 | 39.05 % | 117.150.000 | 39.05 % | 50 % | 39.05 % | |
1338. 210182019-08-31 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 136.887.000 | 91.26 % | 136.887.000 | 91.26 % | 100 % | 91.26 % | |
1339. 210182019-08-31 Peningkatan SDM Pengelola Website |
167.400.000 | 0 | 167.400.000 | 84.220.000 | 50.31 % | 84.220.000 | 50.31 % | 40 % | 50.31 % | |
1340. 210182019-08-31 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Kalender |
27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1341. 210182019-08-31 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai |
550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 328.229.000 | 59.68 % | 328.229.000 | 59.68 % | 60 % | 59.68 % | |
1342. 210182019-08-31 Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio Bercahaya FM |
310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 181.720.000 | 58.62 % | 181.720.000 | 58.62 % | 65 % | 58.62 % | |
1343. 210182019-08-31 Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya FM |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | |
1344. 210182019-08-31 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Cilacap |
49.340.000 | 0 | 49.340.000 | 24.380.000 | 49.41 % | 24.380.000 | 49.41 % | 60 % | 49.41 % | |
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 13.675.000 | 5.47 % | 13.675.000 | 5.47 % | 40 % | 5.47 % | |
1345. 214152019-08-31 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 13.675.000 | 5.47 % | 13.675.000 | 5.47 % | 40 % | 5.47 % | |
Program Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1346. 215152019-08-31 Bimbingan Teknis Keamanan Informasi |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Penanaman Modal | 2.867.780.000 | 0 | 2.867.780.000 | 1.423.327.333 | 49.63 % | 1.423.327.333 | 49.63 % | 64.94 % | 50.99 % | |
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.867.780.000 | 0 | 2.867.780.000 | 1.423.327.333 | 49.63 % | 1.423.327.333 | 49.63 % | 64.94 % | 50.99 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.443.280.000 | 0 | 1.443.280.000 | 855.971.133 | 59.31 % | 855.971.133 | 59.31 % | 67.9 % | 59.37 % | |
1347. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 56.139.362 | 44.91 % | 56.139.362 | 44.91 % | 67 % | 45 % | |
1348. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
312.280.000 | 0 | 312.280.000 | 159.480.000 | 51.07 % | 159.480.000 | 51.07 % | 68 % | 51 % | |
1349. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 32.879.500 | 67.1 % | 32.879.500 | 67.1 % | 67 % | 67 % | |
1350. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 46.850.982 | 58.56 % | 46.850.982 | 58.56 % | 67 % | 59 % | |
1351. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.969.500 | 66.46 % | 9.969.500 | 66.46 % | 67 % | 66 % | |
1352. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 11.029.000 | 34.47 % | 11.029.000 | 34.47 % | 35 % | 34 % | |
1353. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 45.550.000 | 56.94 % | 45.550.000 | 56.94 % | 64 % | 57 % | |
1354. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 494.072.789 | 65.88 % | 494.072.789 | 65.88 % | 70 % | 66 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 245.000.000 | 0 | 245.000.000 | 132.676.700 | 54.15 % | 132.676.700 | 54.15 % | 75.2 % | 53.92 % | |
1355. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 22.662.500 | 45.33 % | 22.662.500 | 45.33 % | 70 % | 45 % | |
1356. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 70.831.700 | 52.47 % | 70.831.700 | 52.47 % | 75 % | 52 % | |
1357. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.150.000 | 70.75 % | 14.150.000 | 70.75 % | 80 % | 71 % | |
1358. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 25.032.500 | 62.58 % | 25.032.500 | 62.58 % | 80 % | 63 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1359. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1360. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi | 538.500.000 | 0 | 538.500.000 | 269.400.400 | 50.03 % | 269.400.400 | 50.03 % | 59.09 % | 49.88 % | |
1361. 212152019-08-31 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah |
175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 506.400 | 0.29 % | 506.400 | 0.29 % | 5 % | 0 % | |
1362. 212152019-08-31 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi Pmdn/Pma |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 40.749.500 | 40.75 % | 40.749.500 | 40.75 % | 67 % | 41 % | |
1363. 212152019-08-31 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal |
68.500.000 | 0 | 68.500.000 | 40.499.500 | 59.12 % | 40.499.500 | 59.12 % | 75 % | 59 % | |
1364. 212152019-08-31 Penyelenggaraan Pameran Investasi |
195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 187.645.000 | 96.23 % | 187.645.000 | 96.23 % | 98 % | 96 % | |
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | 596.000.000 | 0 | 596.000.000 | 165.279.100 | 27.73 % | 165.279.100 | 27.73 % | 63.73 % | 34.33 % | |
1365. 212162019-08-31 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 183.000 | 0.31 % | 183.000 | 0.31 % | 5 % | 5 % | |
1366. 212162019-08-31 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal |
147.000.000 | 0 | 147.000.000 | 50.666.000 | 34.47 % | 50.666.000 | 34.47 % | 80 % | 34 % | |
1367. 212162019-08-31 Kajian Kebijakan Penanaman Modal |
225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 64.634.200 | 28.73 % | 64.634.200 | 28.73 % | 80 % | 40 % | |
1368. 212162019-08-31 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 595.000 | 0.93 % | 595.000 | 0.93 % | 0 % | 1 % | |
1369. 212162019-08-31 kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 48.145.900 | 64.19 % | 48.145.900 | 64.19 % | 90 % | 80 % | |
1370. 212162019-08-31 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008 |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 1.055.000 | 4.22 % | 1.055.000 | 4.22 % | 47 % | 4 % | |
Kepemudaan Dan Olahraga | 9.846.906.420 | 0 | 9.846.906.420 | 4.586.430.251 | 46.58 % | 4.586.430.251 | 46.58 % | 60.88 % | 66.91 % | |
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata | 9.846.906.420 | 0 | 9.846.906.420 | 4.586.430.251 | 46.58 % | 4.586.430.251 | 46.58 % | 60.88 % | 66.91 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.423.266.900 | 0 | 2.423.266.900 | 1.063.079.086 | 43.87 % | 1.063.079.086 | 43.87 % | 63.08 % | 56.62 % | |
1371. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 60.507.593 | 33.62 % | 60.507.593 | 33.62 % | 60 % | 33.61 % | |
1372. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
1.394.290.000 | 0 | 1.394.290.000 | 463.870.000 | 33.27 % | 463.870.000 | 33.27 % | 60 % | 53.05 % | |
1373. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
43.999.100 | 0 | 43.999.100 | 29.428.600 | 66.88 % | 29.428.600 | 66.88 % | 75 % | 66.88 % | |
1374. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
139.980.000 | 0 | 139.980.000 | 59.598.100 | 42.58 % | 59.598.100 | 42.58 % | 30 % | 42.57 % | |
1375. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
48.404.300 | 0 | 48.404.300 | 24.017.900 | 49.62 % | 24.017.900 | 49.62 % | 50 % | 49.61 % | |
1376. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
166.595.000 | 0 | 166.595.000 | 90.146.000 | 54.11 % | 90.146.000 | 54.11 % | 75 % | 54.11 % | |
1377. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
449.998.500 | 0 | 449.998.500 | 335.510.893 | 74.56 % | 335.510.893 | 74.56 % | 80 % | 81.94 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 748.996.400 | 0 | 748.996.400 | 244.383.745 | 32.63 % | 244.383.745 | 32.63 % | 16.9 % | 41.64 % | |
1378. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1379. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
174.000.000 | 0 | 174.000.000 | 62.410.745 | 35.87 % | 62.410.745 | 35.87 % | 40 % | 35.86 % | |
1380. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
59.996.400 | 0 | 59.996.400 | 34.473.000 | 57.46 % | 34.473.000 | 57.46 % | 70 % | 57.45 % | |
1381. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 132.500.000 | 26.5 % | 132.500.000 | 26.5 % | 0 % | 40 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1382. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 9.993.850 | 0 | 9.993.850 | 9.993.850 | 100 % | 9.993.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1383. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
9.993.850 | 0 | 9.993.850 | 9.993.850 | 100 % | 9.993.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 878.066.400 | 0 | 878.066.400 | 612.219.750 | 69.72 % | 612.219.750 | 69.72 % | 95.45 % | 93.18 % | |
1384. 213162019-08-31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda |
24.999.950 | 0 | 24.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1385. 213162019-08-31 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah |
249.999.900 | 0 | 249.999.900 | 44.070.000 | 17.63 % | 44.070.000 | 17.63 % | 100 % | 100 % | |
1386. 213162019-08-31 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS SMP/SMA/SMK |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1387. 213162019-08-31 Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda |
14.916.800 | 0 | 14.916.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1388. 213162019-08-31 Seleksi Pemuda Pelopor |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1389. 213162019-08-31 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) SD/SMP/SMA/SMK |
49.999.750 | 0 | 49.999.750 | 49.999.750 | 100 % | 49.999.750 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1390. 213162019-08-31 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap |
488.150.000 | 0 | 488.150.000 | 488.150.000 | 100 % | 488.150.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1.506.440.900 | 0 | 1.506.440.900 | 917.691.000 | 60.92 % | 917.691.000 | 60.92 % | 49.79 % | 70.12 % | |
1391. 213202019-08-31 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1392. 213202019-08-31 Peringatan Hari Olahraga Nasional |
34.999.900 | 0 | 34.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1393. 213202019-08-31 Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. ) |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1394. 213202019-08-31 Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 100 % | 750.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1395. 213202019-08-31 Pelatihan Wasit |
346.500.000 | 0 | 346.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 40 % | |
1396. 213202019-08-31 Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI |
249.941.000 | 0 | 249.941.000 | 167.691.000 | 67.09 % | 167.691.000 | 67.09 % | 0 % | 67.09 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga | 1.699.931.000 | 0 | 1.699.931.000 | 395.750.000 | 23.28 % | 395.750.000 | 23.28 % | 28.82 % | 47.65 % | |
1397. 213212019-08-31 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 21.250.000 | 2.13 % | 21.250.000 | 2.13 % | 0 % | 25 % | |
1398. 213212019-08-31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga |
699.931.000 | 0 | 699.931.000 | 374.500.000 | 53.51 % | 374.500.000 | 53.51 % | 70 % | 80 % | |
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 2.086.733.020 | 0 | 2.086.733.020 | 1.283.812.820 | 61.52 % | 1.283.812.820 | 61.52 % | 87.14 % | 88.25 % | |
1399. 302152019-08-31 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri |
259.998.120 | 0 | 259.998.120 | 185.710.770 | 71.43 % | 185.710.770 | 71.43 % | 89.67 % | 75 % | |
1400. 302152019-08-31 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari Lebaran Di Obyek Wisata |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 101.650.000 | 33.88 % | 101.650.000 | 33.88 % | 100 % | 100 % | |
1401. 302152019-08-31 Penyelenggaraan Event Pariwisata |
804.999.750 | 0 | 804.999.750 | 718.019.200 | 89.19 % | 718.019.200 | 89.19 % | 70 % | 89.19 % | |
1402. 302152019-08-31 Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan |
99.999.150 | 0 | 99.999.150 | 99.999.150 | 100 % | 99.999.150 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1403. 302152019-08-31 Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK) |
621.736.000 | 0 | 621.736.000 | 178.433.700 | 28.7 % | 178.433.700 | 28.7 % | 100 % | 85 % | |
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 373.978.000 | 0 | 373.978.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 82.67 % | |
1404. 302162019-08-31 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 85 % | |
1405. 302162019-08-31 Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Cilacap (DBHCHT) |
173.978.000 | 0 | 173.978.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 80 % | |
Program Pengembangan Kemitraan | 69.999.950 | 0 | 69.999.950 | 10.000.000 | 14.29 % | 10.000.000 | 14.29 % | 14.29 % | 14.29 % | |
1406. 302172019-08-31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1407. 302172019-08-31 Pelatihan Pengelola Desa Wisata |
49.999.950 | 0 | 49.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1408. 302172019-08-31 Pembinaan Usaha Tempat Hiburan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Kearsipan | 3.381.277.750 | 0 | 3.381.277.750 | 1.721.771.483 | 50.92 % | 1.604.499.675 | 47.45 % | 72.77 % | 63.78 % | |
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 3.381.277.750 | 0 | 3.381.277.750 | 1.721.771.483 | 50.92 % | 1.604.499.675 | 47.45 % | 72.77 % | 63.78 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 959.819.800 | 0 | 959.819.800 | 580.172.760 | 60.45 % | 545.137.360 | 56.8 % | 64.17 % | 61.99 % | |
1409. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
159.900.000 | 0 | 159.900.000 | 102.860.810 | 64.33 % | 102.860.810 | 64.33 % | 65 % | 65 % | |
1410. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
268.980.000 | 0 | 268.980.000 | 160.610.000 | 59.71 % | 160.610.000 | 59.71 % | 64 % | 56.2 % | |
1411. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
31.999.600 | 0 | 31.999.600 | 20.535.000 | 64.17 % | 20.535.000 | 64.17 % | 64 % | 64.17 % | |
1412. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 9.325.750 | 46.63 % | 8.002.150 | 40.01 % | 64 % | 64 % | |
1413. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
36.998.000 | 0 | 36.998.000 | 20.301.300 | 54.87 % | 20.301.300 | 54.87 % | 64 % | 64 % | |
1414. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
19.985.000 | 0 | 19.985.000 | 13.050.000 | 65.3 % | 13.050.000 | 65.3 % | 64 % | 64 % | |
1415. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 44.388.400 | 61.65 % | 44.388.400 | 61.65 % | 64 % | 64 % | |
1416. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
349.957.400 | 0 | 349.957.400 | 209.101.500 | 59.75 % | 175.389.700 | 50.12 % | 64 % | 64 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 451.439.000 | 0 | 451.439.000 | 184.312.255 | 40.83 % | 108.891.147 | 24.12 % | 79.17 % | 76.96 % | |
1417. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
49.982.000 | 0 | 49.982.000 | 26.381.010 | 52.78 % | 26.381.010 | 52.78 % | 73 % | 73 % | |
1418. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
151.457.000 | 0 | 151.457.000 | 134.997.245 | 89.13 % | 59.576.137 | 39.34 % | 64 % | 64 % | |
1419. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 22.234.000 | 44.47 % | 22.234.000 | 44.47 % | 48 % | 48 % | |
1420. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 700.000 | 0.35 % | 700.000 | 0.35 % | 100 % | 95 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 20.475.000 | 99.88 % | 20.475.000 | 99.88 % | 100 % | 100 % | |
1421. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 20.475.000 | 99.88 % | 20.475.000 | 99.88 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 14.603.300 | 60.85 % | 11.863.300 | 49.43 % | 75 % | 100 % | |
1422. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 14.603.300 | 60.85 % | 11.863.300 | 49.43 % | 75 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.037.000 | 60.37 % | 6.037.000 | 60.37 % | 100 % | 100 % | |
1423. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.037.000 | 60.37 % | 6.037.000 | 60.37 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan | 1.435.249.900 | 0 | 1.435.249.900 | 628.517.368 | 43.79 % | 628.517.368 | 43.79 % | 78.64 % | 58.93 % | |
1424. 217152019-08-31 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar |
63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 7.200.000 | 11.43 % | 7.200.000 | 11.43 % | 64 % | 40 % | |
1425. 217152019-08-31 Pengembangan Minat dan Budaya Baca |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
1426. 217152019-08-31 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat |
86.200.000 | 0 | 86.200.000 | 81.190.000 | 94.19 % | 81.190.000 | 94.19 % | 100 % | 100 % | |
1427. 217152019-08-31 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1428. 217152019-08-31 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca |
34.950.000 | 0 | 34.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1429. 217152019-08-31 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca |
56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 4.970.455 | 8.88 % | 4.970.455 | 8.88 % | 10 % | 10 % | |
1430. 217152019-08-31 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah |
124.999.900 | 0 | 124.999.900 | 97.119.800 | 77.7 % | 97.119.800 | 77.7 % | 100 % | 77.7 % | |
1431. 217152019-08-31 Gerakan Pembudayaan Minat Baca |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1432. 217152019-08-31 Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan |
26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 23.000.000 | 88.46 % | 23.000.000 | 88.46 % | 5 % | 100 % | |
1433. 217152019-08-31 Fumigasi |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1434. 217152019-08-31 Layanan Bercerita/Story Telling |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 42.392.000 | 94.2 % | 42.392.000 | 94.2 % | 100 % | 100 % | |
1435. 217152019-08-31 Peningkatan Layanan Perpustakaan |
87.000.000 | 0 | 87.000.000 | 27.895.000 | 32.06 % | 27.895.000 | 32.06 % | 64 % | 80 % | |
1436. 217152019-08-31 Lomba Penulisan Karya Ilmiah |
32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 32.500.000 | 100 % | 32.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1437. 217152019-08-31 Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library) |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1438. 217152019-08-31 Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK) |
227.400.000 | 0 | 227.400.000 | 206.987.113 | 91.02 % | 206.987.113 | 91.02 % | 100 % | 100 % | |
1439. 217152019-08-31 Rehabilitasi gedung layanan perpustakaan (DAK) |
462.200.000 | 0 | 462.200.000 | 105.263.000 | 22.77 % | 105.263.000 | 22.77 % | 100 % | 50 % | |
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 171.920.350 | 0 | 171.920.350 | 119.676.250 | 69.61 % | 119.676.250 | 69.61 % | 74.25 % | 72.23 % | |
1440. 218162019-08-31 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah |
47.631.100 | 0 | 47.631.100 | 31.597.250 | 66.34 % | 31.597.250 | 66.34 % | 70 % | 75.25 % | |
1441. 218162019-08-31 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data |
29.988.000 | 0 | 29.988.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1442. 218162019-08-31 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah |
19.307.250 | 0 | 19.307.250 | 13.335.000 | 69.07 % | 13.335.000 | 69.07 % | 100 % | 69.07 % | |
1443. 218162019-08-31 Pengembangan Diorama |
74.994.000 | 0 | 74.994.000 | 74.744.000 | 99.67 % | 74.744.000 | 99.67 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 308.348.700 | 0 | 308.348.700 | 167.977.550 | 54.48 % | 163.902.250 | 53.15 % | 59.2 % | 61.56 % | |
1444. 218182019-08-31 Lomba tertib arsip desa |
31.999.850 | 0 | 31.999.850 | 31.977.850 | 99.93 % | 31.977.850 | 99.93 % | 100 % | 100 % | |
1445. 218182019-08-31 Pembinaan kearsipan desa |
19.999.900 | 0 | 19.999.900 | 19.599.900 | 98 % | 19.599.900 | 98 % | 100 % | 80 % | |
1446. 218182019-08-31 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta |
19.999.900 | 0 | 19.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 50 % | |
1447. 218182019-08-31 Pelayanan Wisata Arsip |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 6.099.900 | 61 % | 2.024.600 | 20.25 % | 100 % | 100 % | |
1448. 218182019-08-31 Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip |
70.972.850 | 0 | 70.972.850 | 60.772.850 | 85.63 % | 60.772.850 | 85.63 % | 100 % | 100 % | |
1449. 218182019-08-31 Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) |
49.999.750 | 0 | 49.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1450. 218182019-08-31 Rakor Kearsipan |
66.399.900 | 0 | 66.399.900 | 32.859.700 | 49.49 % | 32.859.700 | 49.49 % | 46 % | 49.49 % | |
1451. 218182019-08-31 Lomba pemilihan petugas pengelola arsip |
17.976.750 | 0 | 17.976.750 | 16.667.350 | 92.72 % | 16.667.350 | 92.72 % | 100 % | 100 % | |
1452. 218182019-08-31 Bimbingan teknis kearsipan |
20.999.900 | 0 | 20.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 % | |
Kelautan Dan Perikanan | 8.058.247.000 | 0 | 8.058.247.000 | 3.662.620.308 | 45.45 % | 3.652.620.308 | 45.33 % | 82.55 % | 59.34 % | |
Dinas Perikanan | 8.058.247.000 | 0 | 8.058.247.000 | 3.662.620.308 | 45.45 % | 3.652.620.308 | 45.33 % | 82.55 % | 59.34 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.705.786.500 | 0 | 1.705.786.500 | 1.040.377.717 | 60.99 % | 1.040.377.717 | 60.99 % | 66.81 % | 63.82 % | |
1453. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 68.436.667 | 39.11 % | 68.436.667 | 39.11 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1454. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
543.800.000 | 0 | 543.800.000 | 321.710.000 | 59.16 % | 321.710.000 | 59.16 % | 67.13 % | 59.16 % | |
1455. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.595.500 | 68.99 % | 27.595.500 | 68.99 % | 66.68 % | 68.99 % | |
1456. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 21.851.000 | 66.22 % | 21.851.000 | 66.22 % | 66.67 % | 66.22 % | |
1457. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.303.200 | 57.21 % | 14.303.200 | 57.21 % | 66.69 % | 57.21 % | |
1458. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
8.986.500 | 0 | 8.986.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 65.84 % | 0 % | |
1459. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 88.022.500 | 67.71 % | 88.022.500 | 67.71 % | 66.66 % | 67.71 % | |
1460. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 498.458.850 | 66.46 % | 498.458.850 | 66.46 % | 66.67 % | 66.46 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 986.694.500 | 0 | 986.694.500 | 568.519.251 | 57.62 % | 568.519.251 | 57.62 % | 90.16 % | 79.46 % | |
1461. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 150.203.100 | 37.55 % | 150.203.100 | 37.55 % | 100 % | 85 % | |
1462. ---022019-08-31 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
175.750.000 | 0 | 175.750.000 | 174.855.650 | 99.49 % | 174.855.650 | 99.49 % | 100 % | 100 % | |
1463. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
64.650.000 | 0 | 64.650.000 | 62.854.200 | 97.22 % | 62.854.200 | 97.22 % | 100 % | 100 % | |
1464. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.745.000 | 99.49 % | 49.745.000 | 99.49 % | 100 % | 100 % | |
1465. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
264.296.000 | 0 | 264.296.000 | 109.416.301 | 41.4 % | 109.416.301 | 41.4 % | 67.31 % | 50 % | |
1466. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
31.998.500 | 0 | 31.998.500 | 21.445.000 | 67.02 % | 21.445.000 | 67.02 % | 66.68 % | 67.02 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 36.900.000 | 0 | 36.900.000 | 35.402.400 | 95.94 % | 35.402.400 | 95.94 % | 100 % | 100 % | |
1467. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
36.900.000 | 0 | 36.900.000 | 35.402.400 | 95.94 % | 35.402.400 | 95.94 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.000.000 | 84 % | 21.000.000 | 84 % | 72 % | 85 % | |
1468. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.000.000 | 84 % | 21.000.000 | 84 % | 72 % | 85 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 59.940.000 | 54.49 % | 59.940.000 | 54.49 % | 61.39 % | 54.49 % | |
1469. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1470. ---072019-08-31 Penyusunan Statistik Perikanan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 49.940.000 | 49.94 % | 49.940.000 | 49.94 % | 57.53 % | 49.94 % | |
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 760.000 | 0.76 % | 760.000 | 0.76 % | 100 % | 0.76 % | |
1471. 301152019-08-31 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 760.000 | 0.76 % | 760.000 | 0.76 % | 100 % | 0.76 % | |
Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.722.150.500 | 0 | 2.722.150.500 | 1.113.578.040 | 40.91 % | 1.103.578.040 | 40.54 % | 80.09 % | 63.64 % | |
1472. 301202019-08-31 Pengembangan Bibit Ikan Unggul |
77.950.000 | 0 | 77.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45.11 % | 0 % | |
1473. 301202019-08-31 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 33.407.900 | 95.45 % | 33.407.900 | 95.45 % | 100 % | 95.45 % | |
1474. 301202019-08-31 Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi UPR dan HSRT |
46.960.000 | 0 | 46.960.000 | 46.040.570 | 98.04 % | 46.040.570 | 98.04 % | 100 % | 100 % | |
1475. 301202019-08-31 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan (Pelet) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4.877.000 | 9.75 % | 4.877.000 | 9.75 % | 100 % | 100 % | |
1476. 301202019-08-31 Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan |
214.000.000 | 0 | 214.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1477. 301202019-08-31 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya |
395.385.000 | 0 | 395.385.000 | 383.960.800 | 97.11 % | 383.960.800 | 97.11 % | 100 % | 100 % | |
1478. 301202019-08-31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 97.724.500 | 39.09 % | 97.724.500 | 39.09 % | 50.4 % | 39.09 % | |
1479. 301202019-08-31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau |
46.920.000 | 0 | 46.920.000 | 46.312.820 | 98.71 % | 46.312.820 | 98.71 % | 100 % | 100 % | |
1480. 301202019-08-31 Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi CBIB dan CPIB |
46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 43.940.000 | 95.52 % | 43.940.000 | 95.52 % | 100 % | 100 % | |
1481. 301202019-08-31 Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 17.632.500 | 11.76 % | 17.632.500 | 11.76 % | 100 % | 11.76 % | |
1482. 301202019-08-31 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 34.199.000 | 97.71 % | 34.199.000 | 97.71 % | 100 % | 100 % | |
1483. 301202019-08-31 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI dan BBUG UPTD (DAK) |
596.259.500 | 0 | 596.259.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 97.08 % | 80 % | |
1484. 301202019-08-31 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya (DAK) |
111.600.000 | 0 | 111.600.000 | 109.396.000 | 98.03 % | 109.396.000 | 98.03 % | 100 % | 100 % | |
1485. 301202019-08-31 Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 868.500 | 0.43 % | 868.500 | 0.43 % | 100 % | 40 % | |
1486. 301202019-08-31 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHatKan) |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 14.099.800 | 35.25 % | 14.099.800 | 35.25 % | 54.85 % | 35.25 % | |
1487. 301202019-08-31 Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0.5 % | 0 % | |
1488. 301202019-08-31 Pendampingan asuransi pembudidaya ikan |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 54.57 % | 0 % | |
1489. 301202019-08-31 Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif |
28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 27.917.000 | 99.7 % | 27.917.000 | 99.7 % | 100 % | 100 % | |
1490. 301202019-08-31 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 26.003.700 | 54.17 % | 16.003.700 | 33.34 % | 51.25 % | 50 % | |
1491. 301202019-08-31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Kawasan Minapolitan |
101.076.000 | 0 | 101.076.000 | 99.728.750 | 98.67 % | 99.728.750 | 98.67 % | 100 % | 100 % | |
1492. 301202019-08-31 Penyediaan Biaya Operasional BBI |
190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 127.469.200 | 67.09 % | 127.469.200 | 67.09 % | 69.63 % | 67.09 % | |
Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1.704.715.500 | 0 | 1.704.715.500 | 520.183.700 | 30.51 % | 520.183.700 | 30.51 % | 95.68 % | 44.13 % | |
1493. 301212019-08-31 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 50.050.000 | 55.61 % | 50.050.000 | 55.61 % | 56.06 % | 55.61 % | |
1494. 301212019-08-31 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan Tangkap (DAK) |
638.715.500 | 0 | 638.715.500 | 217.849.750 | 34.11 % | 217.849.750 | 34.11 % | 100 % | 70 % | |
1495. 301212019-08-31 Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.599.950 | 98.67 % | 29.599.950 | 98.67 % | 100 % | 100 % | |
1496. 301212019-08-31 Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Konverter Kit BBM Ke BBG Bagi Nelayan Pada Kapal Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.118.600 | 2.24 % | 1.118.600 | 2.24 % | 31.88 % | 2.24 % | |
1497. 301212019-08-31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap |
660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 82.499.650 | 12.5 % | 82.499.650 | 12.5 % | 100 % | 12.5 % | |
1498. 301212019-08-31 Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.499.500 | 97.5 % | 19.499.500 | 97.5 % | 100 % | 100 % | |
1499. 301212019-08-31 Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala Kecil < 5 GT |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 13.950.000 | 34.88 % | 13.950.000 | 34.88 % | 100 % | 34.88 % | |
1500. 301212019-08-31 Bazar Intermediasi Nelayan |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 2.081.000 | 3.47 % | 2.081.000 | 3.47 % | 100 % | 3.47 % | |
1501. 301212019-08-31 Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil |
80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 78.100.000 | 97.63 % | 78.100.000 | 97.63 % | 100 % | 100 % | |
1502. 301212019-08-31 Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang perikanan tangkap |
36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 25.435.250 | 70.65 % | 25.435.250 | 70.65 % | 100 % | 70.65 % | |
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan | 547.000.000 | 0 | 547.000.000 | 203.823.700 | 37.26 % | 203.823.700 | 37.26 % | 86.18 % | 37.26 % | |
1503. 301232019-08-31 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di Kabupaten Cilacap |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 65.047.200 | 65.05 % | 65.047.200 | 65.05 % | 93.57 % | 65.05 % | |
1504. 301232019-08-31 Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1505. 301232019-08-31 Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia Bagi Produk Perikanan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.408.500 | 66.88 % | 23.408.500 | 66.88 % | 83.29 % | 66.88 % | |
1506. 301232019-08-31 Sosialisasi Management Pemasaran Produksi Perikanan |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 % | 24.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1507. 301232019-08-31 Penyediaan sarana dan prasarana pameran produk-produk perikanan |
120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 86.668.000 | 72.22 % | 86.668.000 | 72.22 % | 100 % | 72.22 % | |
1508. 301232019-08-31 Peringatan Hari Ikan Nasional |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1509. 301232019-08-31 Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan Budidaya Ikan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1510. 301232019-08-31 Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.700.000 | 58.75 % | 4.700.000 | 58.75 % | 58.75 % | 58.75 % | |
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Perairan Darat | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 99.035.500 | 82.53 % | 99.035.500 | 82.53 % | 98.24 % | 84.76 % | |
1511. 301252019-08-31 Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.710.000 | 8.55 % | 1.710.000 | 8.55 % | 100 % | 8.55 % | |
1512. 301252019-08-31 Restocking pada perairan umum |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.325.500 | 97.33 % | 97.325.500 | 97.33 % | 97.89 % | 100 % | |
Pertanian | 60.113.998.000 | 0 | 60.113.998.000 | 5.664.423.718 | 9.42 % | 5.664.423.718 | 9.42 % | 69.73 % | 63.52 % | |
Dinas Pertanian | 60.113.998.000 | 0 | 60.113.998.000 | 5.664.423.718 | 9.42 % | 5.664.423.718 | 9.42 % | 69.73 % | 63.52 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.310.000.000 | 0 | 4.310.000.000 | 2.085.634.519 | 48.39 % | 2.085.634.519 | 48.39 % | 69.72 % | 65.15 % | |
1513. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 208.912.832 | 41.78 % | 208.912.832 | 41.78 % | 69 % | 65 % | |
1514. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 659.199.000 | 43.95 % | 659.199.000 | 43.95 % | 71 % | 65 % | |
1515. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 90.005.950 | 75 % | 90.005.950 | 75 % | 71 % | 70 % | |
1516. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.709.000 | 59.42 % | 29.709.000 | 59.42 % | 60 % | 65 % | |
1517. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 20.602.700 | 58.86 % | 20.602.700 | 58.86 % | 73 % | 65 % | |
1518. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 212.480.500 | 53.12 % | 212.480.500 | 53.12 % | 69 % | 65 % | |
1519. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
1.700.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 862.349.474 | 50.73 % | 862.349.474 | 50.73 % | 69 % | 65 % | |
1520. ---012019-08-31 Penyediaan Pembayaran PBB |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.375.063 | 47.5 % | 2.375.063 | 47.5 % | 100 % | 75 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 2.993.225.000 | 0 | 2.993.225.000 | 463.023.649 | 15.47 % | 463.023.649 | 15.47 % | 74.93 % | 68.98 % | |
1521. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.557.300 | 99.11 % | 49.557.300 | 99.11 % | 100 % | 100 % | |
1522. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 230.641.500 | 57.66 % | 230.641.500 | 57.66 % | 77 % | 65 % | |
1523. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
436.000.000 | 0 | 436.000.000 | 124.419.849 | 28.54 % | 124.419.849 | 28.54 % | 69 % | 50 % | |
1524. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 53.800.000 | 35.87 % | 53.800.000 | 35.87 % | 69 % | 65 % | |
1525. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala BPP APBD |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 69 % | 65 % | |
1526. ---022019-08-31 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK) |
1.857.225.000 | 0 | 1.857.225.000 | 4.605.000 | 0.25 % | 4.605.000 | 0.25 % | 76 % | 74 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 132.750.000 | 0 | 132.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 % | |
1527. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
132.750.000 | 0 | 132.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 69 % | 5 % | |
1528. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 69 % | 5 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.475.000 | 24.75 % | 2.475.000 | 24.75 % | 100 % | 100 % | |
1529. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.475.000 | 24.75 % | 2.475.000 | 24.75 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1.032.121.000 | 0 | 1.032.121.000 | 102.316.650 | 9.91 % | 102.316.650 | 9.91 % | 69 % | 25.14 % | |
1530. 303152019-08-31 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP |
729.121.000 | 0 | 729.121.000 | 23.741.650 | 3.26 % | 23.741.650 | 3.26 % | 69 % | 20 % | |
1531. 303152019-08-31 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani |
65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 587.000 | 0.9 % | 587.000 | 0.9 % | 69 % | 10 % | |
1532. 303152019-08-31 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis |
238.000.000 | 0 | 238.000.000 | 77.988.000 | 32.77 % | 77.988.000 | 32.77 % | 69 % | 45 % | |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 | 75.909.000 | 37.03 % | 75.909.000 | 37.03 % | 61.27 % | 40.73 % | |
1533. 303162019-08-31 Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan |
105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 75.909.000 | 72.29 % | 75.909.000 | 72.29 % | 72 % | 70 % | |
1534. 303162019-08-31 Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 42.464.700.000 | 0 | 42.464.700.000 | 2.084.653.550 | 4.91 % | 2.084.653.550 | 4.91 % | 69.63 % | 69.93 % | |
1535. 303172019-08-31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna |
1.850.000.000 | 0 | 1.850.000.000 | 9.746.000 | 0.53 % | 9.746.000 | 0.53 % | 70 % | 65 % | |
1536. 303172019-08-31 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam |
145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 67.996.200 | 46.89 % | 67.996.200 | 46.89 % | 73 % | 60 % | |
1537. 303172019-08-31 Rehabilitasi dan Optimalisasi Lahan Pertanian |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 5 % | |
1538. 303172019-08-31 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian |
1.075.000.000 | 0 | 1.075.000.000 | 179.918.000 | 16.74 % | 179.918.000 | 16.74 % | 69 % | 90 % | |
1539. 303172019-08-31 Pengembangan Kawasan Buah Jambusari |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 125.068.850 | 25.01 % | 125.068.850 | 25.01 % | 69 % | 50 % | |
1540. 303172019-08-31 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) |
305.000.000 | 0 | 305.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 5 % | |
1541. 303172019-08-31 Inventarisasi dan Penetapan LP2B |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 10 % | |
1542. 303172019-08-31 Penyusunan Masterplan Irigasi |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 57.758.200 | 19.25 % | 57.758.200 | 19.25 % | 70 % | 45 % | |
1543. 303172019-08-31 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK) |
3.314.700.000 | 0 | 3.314.700.000 | 1.265.540.200 | 38.18 % | 1.265.540.200 | 38.18 % | 70 % | 78 % | |
1544. 303172019-08-31 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT) |
34.540.000.000 | 0 | 34.540.000.000 | 121.917.000 | 0.35 % | 121.917.000 | 0.35 % | 70 % | 70 % | |
1545. 303172019-08-31 Pengelolaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.691.600 | 99.69 % | 99.691.600 | 99.69 % | 100 % | 100 % | |
1546. 303172019-08-31 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 57.017.500 | 45.61 % | 57.017.500 | 45.61 % | 70 % | 55 % | |
1547. 303172019-08-31 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 % | 100.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 1.327.000.000 | 0 | 1.327.000.000 | 269.196.600 | 20.29 % | 269.196.600 | 20.29 % | 61.3 % | 31.12 % | |
1548. 303182019-08-31 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 5 % | |
1549. 303182019-08-31 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 5 % | |
1550. 303182019-08-31 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan |
195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 53.042.400 | 27.2 % | 53.042.400 | 27.2 % | 70 % | 35 % | |
1551. 303182019-08-31 Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 5 % | |
1552. 303182019-08-31 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 73.024.600 | 58.42 % | 73.024.600 | 58.42 % | 70 % | 65 % | |
1553. 303182019-08-31 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 5 % | |
1554. 303182019-08-31 Pendukung Kegiatan UPT Balai Benih Majenang |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 92.306.000 | 46.15 % | 92.306.000 | 46.15 % | 73 % | 70 % | |
1555. 303182019-08-31 Antisipasi Bencana Alam dan Gangguan Iklim Terhadap Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 40 % | |
1556. 303182019-08-31 Pengembangan Padi Organik |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 5 % | |
1557. 303182019-08-31 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 4.440.000 | 4.44 % | 4.440.000 | 4.44 % | 70 % | 10 % | |
1558. 303182019-08-31 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 27.612.000 | 55.22 % | 27.612.000 | 55.22 % | 70 % | 60 % | |
1559. 303182019-08-31 Pengembangan Agribisnis Tanaman Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.430.500 | 10.86 % | 5.430.500 | 10.86 % | 40 % | 20 % | |
1560. 303182019-08-31 Penyusunan Database Pertanian |
57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 13.341.100 | 23.41 % | 13.341.100 | 23.41 % | 50 % | 50 % | |
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 545.852.000 | 0 | 545.852.000 | 62.144.000 | 11.38 % | 62.144.000 | 11.38 % | 60.11 % | 22.89 % | |
1561. 303192019-08-31 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 5 % | |
1562. 303192019-08-31 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan |
100.852.000 | 0 | 100.852.000 | 49.444.000 | 49.03 % | 49.444.000 | 49.03 % | 70 % | 50 % | |
1563. 303192019-08-31 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan |
110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 5 % | |
1564. 303192019-08-31 Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 5 % | |
1565. 303192019-08-31 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.700.000 | 50.8 % | 12.700.000 | 50.8 % | 30 % | 60 % | |
1566. 303192019-08-31 Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi Pertanian |
110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | |
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | 468.000.000 | 0 | 468.000.000 | 340.553.750 | 72.77 % | 340.553.750 | 72.77 % | 78.12 % | 75.36 % | |
1567. 303202019-08-31 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak |
180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 117.871.850 | 65.48 % | 117.871.850 | 65.48 % | 80 % | 75 % | |
1568. 303202019-08-31 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 175.662.200 | 87.83 % | 175.662.200 | 87.83 % | 80 % | 78 % | |
1569. 303202019-08-31 Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 46.405.950 | 92.81 % | 46.405.950 | 92.81 % | 70 % | 93 % | |
1570. 303202019-08-31 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan |
38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 613.750 | 1.62 % | 613.750 | 1.62 % | 70 % | 40 % | |
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 6.250.350.000 | 0 | 6.250.350.000 | 178.517.000 | 2.86 % | 178.517.000 | 2.86 % | 70.24 % | 35.66 % | |
1571. 303212019-08-31 Pembibitan dan Perawatan Ternak |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 30 % | |
1572. 303212019-08-31 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat |
5.857.350.000 | 0 | 5.857.350.000 | 147.346.500 | 2.52 % | 147.346.500 | 2.52 % | 70 % | 35 % | |
1573. 303212019-08-31 Pengembangan Agribisnis Peternakan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 30 % | |
1574. 303212019-08-31 Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 7.932.500 | 3.97 % | 7.932.500 | 3.97 % | 70 % | 55 % | |
1575. 303212019-08-31 Penyusunan Database Peternakan |
43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 23.238.000 | 54.04 % | 23.238.000 | 54.04 % | 70 % | 55 % | |
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | |
1576. 303222019-08-31 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | |
Program Peningkatan Produksi Peternakan | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 47 % | |
1577. 303242019-08-31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 35 % | |
1578. 303242019-08-31 Pengadaan alat dan Mesin Peternakan |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 55 % | |
Perdagangan | 9.751.072.850 | 0 | 9.751.072.850 | 2.868.313.201 | 29.42 % | 2.868.313.201 | 29.42 % | 74.05 % | 38.46 % | |
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 9.751.072.850 | 0 | 9.751.072.850 | 2.868.313.201 | 29.42 % | 2.868.313.201 | 29.42 % | 74.05 % | 38.46 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.101.499.900 | 0 | 4.101.499.900 | 2.082.753.035 | 50.78 % | 2.082.753.035 | 50.78 % | 67.45 % | 72.27 % | |
1579. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
502.500.000 | 0 | 502.500.000 | 232.791.811 | 46.33 % | 232.791.811 | 46.33 % | 66.67 % | 46.33 % | |
1580. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.250.000.000 | 0 | 2.250.000.000 | 1.239.960.000 | 55.11 % | 1.239.960.000 | 55.11 % | 66.73 % | 55.11 % | |
1581. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 35.642.750 | 55.69 % | 35.642.750 | 55.69 % | 66.66 % | 55.69 % | |
1582. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
149.999.900 | 0 | 149.999.900 | 57.496.000 | 38.33 % | 57.496.000 | 38.33 % | 66.67 % | 38.33 % | |
1583. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.407.000 | 38.02 % | 11.407.000 | 38.02 % | 66.69 % | 38.02 % | |
1584. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 101.824.499 | 36.37 % | 101.824.499 | 36.37 % | 65.66 % | 351.19 % | |
1585. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
825.000.000 | 0 | 825.000.000 | 403.630.975 | 48.92 % | 403.630.975 | 48.92 % | 70.72 % | 48.92 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 315.060.400 | 0 | 315.060.400 | 132.336.451 | 42 % | 132.336.451 | 42 % | 74.29 % | 42 % | |
1586. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
49.988.400 | 0 | 49.988.400 | 32.178.000 | 64.37 % | 32.178.000 | 64.37 % | 100 % | 64.37 % | |
1587. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
235.115.000 | 0 | 235.115.000 | 87.443.451 | 37.19 % | 87.443.451 | 37.19 % | 69.79 % | 37.19 % | |
1588. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
29.957.000 | 0 | 29.957.000 | 12.715.000 | 42.44 % | 12.715.000 | 42.44 % | 66.66 % | 42.44 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 94.900.000 | 0 | 94.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1589. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
94.900.000 | 0 | 94.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1590. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.100.000 | 91 % | 9.100.000 | 91 % | 100 % | 91 % | |
1591. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.100.000 | 91 % | 9.100.000 | 91 % | 100 % | 91 % | |
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 26.134.500 | 46.67 % | 26.134.500 | 46.67 % | 88.21 % | 46.67 % | |
1592. 211152019-08-31 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.909.500 | 79.64 % | 19.909.500 | 79.64 % | 100 % | 79.64 % | |
1593. 211152019-08-31 Bimbingan Teknis Usaha |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1594. 211152019-08-31 Rakor UMKM |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.225.000 | 41.5 % | 6.225.000 | 41.5 % | 56 % | 41.5 % | |
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 33.600.000 | 0 | 33.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1595. 211162019-08-31 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis |
33.600.000 | 0 | 33.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 44.800.000 | 4.48 % | 44.800.000 | 4.48 % | 5 % | 4.48 % | |
1596. 211172019-08-31 Penyelenggaraan Promosi dan Gelar Produk UMKM |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.800.000 | 89.6 % | 44.800.000 | 89.6 % | 100 % | 89.6 % | |
1597. 211172019-08-31 Penyusunan Data Base UMKM |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1598. 211172019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor CIS SMEsCo (PLUT KUMKM) Cilacap |
900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 194.899.800 | 0 | 194.899.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1599. 211182019-08-31 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi |
49.999.900 | 0 | 49.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1600. 211182019-08-31 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi |
19.650.000 | 0 | 19.650.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1601. 211182019-08-31 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan SOM, SOP |
39.999.900 | 0 | 39.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1602. 211182019-08-31 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian |
61.250.000 | 0 | 61.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1603. 211182019-08-31 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Koperasi |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan | 744.484.900 | 0 | 744.484.900 | 59.870.000 | 8.04 % | 59.870.000 | 8.04 % | 96.87 % | 8.04 % | |
1604. 306152019-08-31 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah |
482.000.000 | 0 | 482.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1605. 306152019-08-31 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Wilayah Kabupaten Cilacap |
98.385.000 | 0 | 98.385.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1606. 306152019-08-31 Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Penting Lainnya |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.400.000 | 52 % | 10.400.000 | 52 % | 52 % | 52 % | |
1607. 306152019-08-31 Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 37.120.000 | 37.12 % | 37.120.000 | 37.12 % | 86.33 % | 37.12 % | |
1608. 306152019-08-31 Sertifikasi Peralatan Standar Kemetrologian |
44.099.900 | 0 | 44.099.900 | 12.350.000 | 28 % | 12.350.000 | 28 % | 100 % | 28 % | |
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1609. 306162019-08-31 Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor Dalam Pameran Dagang Internasional |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | 736.999.500 | 0 | 736.999.500 | 162.571.927 | 22.06 % | 162.571.927 | 22.06 % | 81.82 % | 22.06 % | |
1610. 306172019-08-31 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
1611. 306172019-08-31 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM |
264.999.900 | 0 | 264.999.900 | 57.430.091 | 21.67 % | 57.430.091 | 21.67 % | 66.04 % | 21.67 % | |
1612. 306172019-08-31 Prosedur Ekspor |
49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 41.041.836 | 82.08 % | 41.041.836 | 82.08 % | 100 % | 82.08 % | |
1613. 306172019-08-31 Pengembangan Produk Produk Potensi Eksport (Designer Dispatch Service) |
81.999.800 | 0 | 81.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 95.6 % | 0 % | |
1614. 306172019-08-31 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1615. 306172019-08-31 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Ekonomi Kreatif/Kerajinan |
225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 64.100.000 | 28.49 % | 64.100.000 | 28.49 % | 95.38 % | 28.49 % | |
1616. 306172019-08-31 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 2.378.628.550 | 0 | 2.378.628.550 | 310.747.288 | 13.06 % | 310.747.288 | 13.06 % | 100 % | 13.07 % | |
1617. 306182019-08-31 Rehabilitasi Pasar Pemda |
990.000.000 | 0 | 990.000.000 | 18.200.000 | 1.84 % | 18.200.000 | 1.84 % | 100 % | 1.84 % | |
1618. 306182019-08-31 Rehabilitasi Pasar Panimbang (DAK) |
1.388.628.550 | 0 | 1.388.628.550 | 292.547.288 | 21.07 % | 292.547.288 | 21.07 % | 100 % | 21.07 % | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
1619. 306192019-08-31 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Administrasi Pemerintahan | 78.075.694.180 | 0 | 78.075.694.180 | 45.291.928.237 | 58.01 % | 43.908.075.489 | 56.24 % | 73.48 % | 60.11 % | |
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 643.011.300 | 0 | 643.011.300 | 342.474.400 | 53.26 % | 342.464.400 | 53.26 % | 77.25 % | 84.11 % | |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 643.011.300 | 0 | 643.011.300 | 342.474.400 | 53.26 % | 342.464.400 | 53.26 % | 77.25 % | 84.11 % | |
1620. 401342019-08-31 Survey dan pemetaan |
45.630.000 | 0 | 45.630.000 | 6.580.000 | 14.42 % | 6.570.000 | 14.4 % | 50 % | 75 % | |
1621. 401342019-08-31 Penetapan dan penegasan batas wilayah |
45.995.000 | 0 | 45.995.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 30 % | |
1622. 401342019-08-31 Fasilitasi pembentukan kecamatan baru |
40.995.000 | 0 | 40.995.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 40 % | |
1623. 401342019-08-31 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah |
217.650.000 | 0 | 217.650.000 | 205.520.000 | 94.43 % | 205.520.000 | 94.43 % | 100 % | 100 % | |
1624. 401342019-08-31 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan |
99.999.800 | 0 | 99.999.800 | 36.990.000 | 36.99 % | 36.990.000 | 36.99 % | 66 % | 66 % | |
1625. 401342019-08-31 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN |
4.998.000 | 0 | 4.998.000 | 4.725.000 | 94.54 % | 4.725.000 | 94.54 % | 50 % | 100 % | |
1626. 401342019-08-31 Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
156.743.700 | 0 | 156.743.700 | 88.659.400 | 56.56 % | 88.659.400 | 56.56 % | 100 % | 100 % | |
1627. 401342019-08-31 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik |
30.999.800 | 0 | 30.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 3.583.313.903 | 0 | 3.583.313.903 | 1.802.711.200 | 50.31 % | 1.795.621.300 | 50.11 % | 73.3 % | 62.16 % | |
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 3.583.313.903 | 0 | 3.583.313.903 | 1.802.711.200 | 50.31 % | 1.795.621.300 | 50.11 % | 73.3 % | 62.16 % | |
1628. 401332019-08-31 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar |
223.300.000 | 0 | 223.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 96 % | 0 % | |
1629. 401332019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos) |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.172.900 | 41.73 % | 4.172.900 | 41.73 % | 75 % | 50 % | |
1630. 401332019-08-31 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama |
187.300.000 | 0 | 187.300.000 | 123.500.000 | 65.94 % | 123.500.000 | 65.94 % | 90 % | 75 % | |
1631. 401332019-08-31 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat |
126.290.000 | 0 | 126.290.000 | 63.390.000 | 50.19 % | 63.390.000 | 50.19 % | 73 % | 66 % | |
1632. 401332019-08-31 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa |
845.000.000 | 0 | 845.000.000 | 618.896.000 | 73.24 % | 615.296.000 | 72.82 % | 100 % | 100 % | |
1633. 401332019-08-31 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan |
227.100.000 | 0 | 227.100.000 | 154.790.500 | 68.16 % | 154.790.500 | 68.16 % | 76 % | 70 % | |
1634. 401332019-08-31 Penyelenggaraan Ibadah Haji |
1.416.324.000 | 0 | 1.416.324.000 | 835.059.800 | 58.96 % | 831.569.900 | 58.71 % | 79 % | 70 % | |
1635. 401332019-08-31 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan |
486.249.903 | 0 | 486.249.903 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1636. 401332019-08-31 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang kesejahteraan rakyat |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.902.000 | 29.02 % | 2.902.000 | 29.02 % | 75 % | 30 % | |
1637. 401332019-08-31 Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran |
51.750.000 | 0 | 51.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Bagian Hukum | 950.084.550 | 0 | 950.084.550 | 411.617.000 | 43.32 % | 401.112.000 | 42.22 % | 67 % | 46.36 % | |
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 950.084.550 | 0 | 950.084.550 | 411.617.000 | 43.32 % | 401.112.000 | 42.22 % | 67 % | 46.36 % | |
1638. 401202019-08-31 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan |
9.999.950 | 0 | 9.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 67 % | 0 % | |
1639. 401202019-08-31 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
324.140.000 | 0 | 324.140.000 | 191.335.000 | 59.03 % | 191.035.000 | 58.94 % | 67 % | 60 % | |
1640. 401202019-08-31 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 69.914.100 | 69.91 % | 69.914.100 | 69.91 % | 67 % | 70 % | |
1641. 401202019-08-31 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan |
74.845.100 | 0 | 74.845.100 | 2.120.100 | 2.83 % | 2.120.100 | 2.83 % | 67 % | 5 % | |
1642. 401202019-08-31 Public Hearing Raperda/Raperbup |
116.999.500 | 0 | 116.999.500 | 67.288.800 | 57.51 % | 67.188.800 | 57.43 % | 67 % | 60 % | |
1643. 401202019-08-31 Rapat koordinasi hukum |
124.100.000 | 0 | 124.100.000 | 52.079.000 | 41.97 % | 43.104.000 | 34.73 % | 67 % | 50 % | |
1644. 401202019-08-31 Penanganan Sengketa Hukum |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 28.880.000 | 14.44 % | 27.750.000 | 13.88 % | 67 % | 20 % | |
Bagian Perekonomian | 1.475.105.400 | 0 | 1.475.105.400 | 404.697.700 | 27.44 % | 393.132.300 | 26.65 % | 85.36 % | 27.64 % | |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Perekonomian Daerah | 1.475.105.400 | 0 | 1.475.105.400 | 404.697.700 | 27.44 % | 393.132.300 | 26.65 % | 85.36 % | 27.64 % | |
1645. 401352019-08-31 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah |
117.550.000 | 0 | 117.550.000 | 16.715.000 | 14.22 % | 16.715.000 | 14.22 % | 66 % | 15 % | |
1646. 401352019-08-31 Pengembangan potensi unggulan daerah |
567.499.000 | 0 | 567.499.000 | 88.133.500 | 15.53 % | 82.863.500 | 14.6 % | 100 % | 16 % | |
1647. 401352019-08-31 Fasilitasi Pasar Murah |
120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 118.971.400 | 99.14 % | 112.754.000 | 93.96 % | 100 % | 99 % | |
1648. 401352019-08-31 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi |
111.500.000 | 0 | 111.500.000 | 41.746.000 | 37.44 % | 41.746.000 | 37.44 % | 66 % | 37 % | |
1649. 401352019-08-31 Kajian Kebijakan penanaman modal |
266.180.000 | 0 | 266.180.000 | 1.371.000 | 0.52 % | 1.371.000 | 0.52 % | 80 % | 0 % | |
1650. 401352019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD |
64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 30.420.000 | 47.53 % | 30.342.000 | 47.41 % | 66 % | 49 % | |
1651. 401352019-08-31 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi |
24.676.400 | 0 | 24.676.400 | 15.951.400 | 64.64 % | 15.951.400 | 64.64 % | 65 % | 65 % | |
1652. 401352019-08-31 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 41.327.000 | 86.1 % | 41.327.000 | 86.1 % | 100 % | 86 % | |
1653. 401352019-08-31 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal |
78.200.000 | 0 | 78.200.000 | 24.298.800 | 31.07 % | 24.298.800 | 31.07 % | 65 % | 32 % | |
1654. 401352019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT |
77.500.000 | 0 | 77.500.000 | 25.763.600 | 33.24 % | 25.763.600 | 33.24 % | 65 % | 33 % | |
Bagian Administrasi Pembangunan | 727.798.900 | 0 | 727.798.900 | 200.410.000 | 27.54 % | 193.668.050 | 26.61 % | 55.02 % | 57.56 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.910.000 | 89.1 % | 8.220.000 | 82.2 % | 75 % | 100 % | |
1655. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.910.000 | 89.1 % | 8.220.000 | 82.2 % | 75 % | 100 % | |
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 28.180.000 | 0 | 28.180.000 | 21.600.000 | 76.65 % | 16.569.500 | 58.8 % | 65 % | 65 % | |
1656. 401162019-08-31 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan |
28.180.000 | 0 | 28.180.000 | 21.600.000 | 76.65 % | 16.569.500 | 58.8 % | 65 % | 65 % | |
Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota | 689.618.900 | 0 | 689.618.900 | 169.900.000 | 24.64 % | 168.878.550 | 24.49 % | 54.32 % | 56.64 % | |
1657. 401242019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD |
46.803.000 | 0 | 46.803.000 | 6.180.000 | 13.2 % | 5.718.500 | 12.22 % | 70 % | 70 % | |
1658. 401242019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah) |
60.385.900 | 0 | 60.385.900 | 34.575.000 | 57.26 % | 34.197.000 | 56.63 % | 65 % | 65 % | |
1659. 401242019-08-31 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD |
182.430.000 | 0 | 182.430.000 | 80.685.000 | 44.23 % | 80.590.000 | 44.18 % | 65 % | 65 % | |
1660. 401242019-08-31 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 48.460.000 | 12.12 % | 48.373.050 | 12.09 % | 46 % | 50 % | |
Bagian Pengadaan Barang Jasa | 2.150.494.300 | 0 | 2.150.494.300 | 1.255.992.000 | 58.4 % | 1.248.229.100 | 58.04 % | 60 % | 55.7 % | |
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa | 2.150.494.300 | 0 | 2.150.494.300 | 1.255.992.000 | 58.4 % | 1.248.229.100 | 58.04 % | 60 % | 55.7 % | |
1661. 401232019-08-31 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan |
1.771.730.000 | 0 | 1.771.730.000 | 1.223.553.500 | 69.06 % | 1.215.790.600 | 68.62 % | 60 % | 65 % | |
1662. 401232019-08-31 Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 585.500 | 1.17 % | 585.500 | 1.17 % | 60 % | 10 % | |
1663. 401232019-08-31 Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) |
28.278.000 | 0 | 28.278.000 | 15.968.000 | 56.47 % | 15.968.000 | 56.47 % | 60 % | 80 % | |
1664. 401232019-08-31 Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa |
17.792.200 | 0 | 17.792.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
1665. 401232019-08-31 Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap |
57.240.300 | 0 | 57.240.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
1666. 401232019-08-31 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.415.000 | 64.15 % | 6.415.000 | 64.15 % | 60 % | 65 % | |
1667. 401232019-08-31 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa |
48.189.100 | 0 | 48.189.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
1668. 401232019-08-31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan |
99.964.050 | 0 | 99.964.050 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
1669. 401232019-08-31 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang pengadaan barang dan jasa |
19.999.850 | 0 | 19.999.850 | 9.470.000 | 47.35 % | 9.470.000 | 47.35 % | 60 % | 60 % | |
1670. 401232019-08-31 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
47.300.800 | 0 | 47.300.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
Bagian Humas Protokol | 1.435.222.100 | 0 | 1.435.222.100 | 789.062.000 | 54.98 % | 787.217.000 | 54.85 % | 53.77 % | 55.28 % | |
Program Kehumasan dan Keprotokolan | 1.435.222.100 | 0 | 1.435.222.100 | 789.062.000 | 54.98 % | 787.217.000 | 54.85 % | 53.77 % | 55.28 % | |
1671. 401372019-08-31 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi |
49.964.000 | 0 | 49.964.000 | 40.300.000 | 80.66 % | 40.280.000 | 80.62 % | 92 % | 81 % | |
1672. 401372019-08-31 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi |
49.461.900 | 0 | 49.461.900 | 46.890.000 | 94.8 % | 46.890.000 | 94.8 % | 100 % | 100 % | |
1673. 401372019-08-31 Pembinaan Keprotokolan |
11.999.900 | 0 | 11.999.900 | 11.999.000 | 99.99 % | 11.999.000 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
1674. 401372019-08-31 Bimbingan Teknis Keprotokolan |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 15.999.500 | 45.71 % | 14.199.500 | 40.57 % | 100 % | 41 % | |
1675. 401372019-08-31 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan |
9.996.650 | 0 | 9.996.650 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1676. 401372019-08-31 Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan |
77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 18.374.500 | 23.86 % | 18.374.500 | 23.86 % | 27 % | 24 % | |
1677. 401372019-08-31 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah |
67.920.000 | 0 | 67.920.000 | 33.525.000 | 49.36 % | 33.500.000 | 49.32 % | 50 % | 50 % | |
1678. 401372019-08-31 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah |
162.879.850 | 0 | 162.879.850 | 99.536.000 | 61.11 % | 99.536.000 | 61.11 % | 75 % | 61 % | |
1679. 401372019-08-31 Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 45.652.000 | 91.3 % | 45.652.000 | 91.3 % | 85 % | 91 % | |
1680. 401372019-08-31 Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu Gubernur/Presiden/Pusat |
92.000.000 | 0 | 92.000.000 | 31.910.000 | 34.68 % | 31.910.000 | 34.68 % | 40 % | 35 % | |
1681. 401372019-08-31 Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu Bupati |
828.999.800 | 0 | 828.999.800 | 444.876.000 | 53.66 % | 444.876.000 | 53.66 % | 45 % | 54 % | |
Bagian Organisasi | 1.246.595.200 | 0 | 1.246.595.200 | 436.349.300 | 35 % | 435.514.300 | 34.94 % | 74.14 % | 58.58 % | |
Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1.246.595.200 | 0 | 1.246.595.200 | 436.349.300 | 35 % | 435.514.300 | 34.94 % | 74.14 % | 58.58 % | |
1682. 401222019-08-31 Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 10.980.500 | 12.2 % | 10.980.500 | 12.2 % | 100 % | 60 % | |
1683. 401222019-08-31 Penyusunan Evaluasi Jabatan |
106.324.000 | 0 | 106.324.000 | 51.627.000 | 48.56 % | 51.627.000 | 48.56 % | 100 % | 85 % | |
1684. 401222019-08-31 Penyusunan perumusan Standar Kompetensi |
105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 3.771.500 | 3.59 % | 3.771.500 | 3.59 % | 21.44 % | 10 % | |
1685. 401222019-08-31 Pemutakhiran Data Analisis Jabatan |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 41.095.500 | 45.66 % | 41.095.500 | 45.66 % | 100 % | 60 % | |
1686. 401222019-08-31 Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik |
415.000.000 | 0 | 415.000.000 | 100.930.000 | 24.32 % | 100.895.000 | 24.31 % | 65 % | 60 % | |
1687. 401222019-08-31 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Cilacap |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 22.951.400 | 57.38 % | 22.951.400 | 57.38 % | 75 % | 65 % | |
1688. 401222019-08-31 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
272.131.200 | 0 | 272.131.200 | 156.508.400 | 57.51 % | 155.708.400 | 57.22 % | 75.24 % | 70 % | |
1689. 401222019-08-31 Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap |
39.660.000 | 0 | 39.660.000 | 4.995.000 | 12.59 % | 4.995.000 | 12.59 % | 100 % | 20 % | |
1690. 401222019-08-31 Pengembangan Budaya Kerja |
28.480.000 | 0 | 28.480.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 81.68 % | 0 % | |
1691. 401222019-08-31 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 43.490.000 | 72.48 % | 43.490.000 | 72.48 % | 80 % | 80 % | |
Bagian Umum | 13.471.327.100 | 0 | 13.471.327.100 | 8.596.265.495 | 63.81 % | 8.556.397.737 | 63.52 % | 70 % | 63.77 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 8.117.527.100 | 0 | 8.117.527.100 | 5.779.817.267 | 71.2 % | 5.774.446.317 | 71.14 % | 70 % | 71.34 % | |
1692. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 24.338.250 | 55.31 % | 24.338.250 | 55.31 % | 70 % | 55 % | |
1693. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
1.393.200.000 | 0 | 1.393.200.000 | 679.214.131 | 48.75 % | 679.214.131 | 48.75 % | 70 % | 50 % | |
1694. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 93.590.800 | 66.85 % | 93.590.800 | 66.85 % | 70 % | 66 % | |
1695. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 100.267.750 | 37.14 % | 100.267.750 | 37.14 % | 70 % | 37 % | |
1696. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.046.657.686 | 69.78 % | 1.046.657.686 | 69.78 % | 70 % | 70 % | |
1697. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
2.270.328.500 | 0 | 2.270.328.500 | 1.707.213.250 | 75.2 % | 1.701.958.000 | 74.97 % | 70 % | 75 % | |
1698. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
2.499.998.600 | 0 | 2.499.998.600 | 2.128.535.400 | 85.14 % | 2.128.419.700 | 85.14 % | 70 % | 85 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 1.271.300.000 | 0 | 1.271.300.000 | 597.064.721 | 46.96 % | 593.885.322 | 46.71 % | 70 % | 50 % | |
1699. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
1.271.300.000 | 0 | 1.271.300.000 | 597.064.721 | 46.96 % | 593.885.322 | 46.71 % | 70 % | 50 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 132.500.000 | 0 | 132.500.000 | 114.095.000 | 86.11 % | 114.095.000 | 86.11 % | 70 % | 58.49 % | |
1700. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
112.500.000 | 0 | 112.500.000 | 111.825.000 | 99.4 % | 111.825.000 | 99.4 % | 70 % | 60 % | |
1701. ---032019-08-31 Up Dating Data Simpeg dan Absensi Pegawai Setda |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.270.000 | 11.35 % | 2.270.000 | 11.35 % | 70 % | 50 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 52.320.000 | 34.88 % | 52.320.000 | 34.88 % | 70 % | 34 % | |
1702. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 9.400.000 | 18.8 % | 9.400.000 | 18.8 % | 70 % | 18 % | |
1703. ---052019-08-31 Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 42.920.000 | 42.92 % | 42.920.000 | 42.92 % | 70 % | 42 % | |
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 3.800.000.000 | 0 | 3.800.000.000 | 2.052.968.507 | 54.03 % | 2.021.651.098 | 53.2 % | 70 % | 53.55 % | |
1704. 401162019-08-31 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah |
2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.092.113.146 | 54.61 % | 1.073.524.341 | 53.68 % | 70 % | 53 % | |
1705. 401162019-08-31 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah |
1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 872.924.861 | 58.19 % | 860.196.257 | 57.35 % | 70 % | 57 % | |
1706. 401162019-08-31 Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 87.930.500 | 29.31 % | 87.930.500 | 29.31 % | 70 % | 40 % | |
Bagian Keuangan dan Aset | 4.187.506.600 | 0 | 4.187.506.600 | 1.686.791.275 | 40.28 % | 1.686.253.275 | 40.27 % | 74.53 % | 40.54 % | |
Program Pengelolaan Keuangan Dan Aset SETDA | 4.187.506.600 | 0 | 4.187.506.600 | 1.686.791.275 | 40.28 % | 1.686.253.275 | 40.27 % | 74.53 % | 40.54 % | |
1707. 401362019-08-31 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah |
89.999.500 | 0 | 89.999.500 | 88.343.175 | 98.16 % | 88.343.175 | 98.16 % | 100 % | 99.4 % | |
1708. 401362019-08-31 Penyediaan jasa administrasi keuangan |
1.026.523.550 | 0 | 1.026.523.550 | 465.580.000 | 45.36 % | 465.580.000 | 45.36 % | 70 % | 46 % | |
1709. 401362019-08-31 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 % | |
1710. 401362019-08-31 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda) |
44.999.850 | 0 | 44.999.850 | 41.864.000 | 93.03 % | 41.864.000 | 93.03 % | 100 % | 93.03 % | |
1711. 401362019-08-31 Pengadaan perlengkapan gedung kantor |
312.210.650 | 0 | 312.210.650 | 308.676.400 | 98.87 % | 308.676.400 | 98.87 % | 80 % | 98.8 % | |
1712. 401362019-08-31 Pengadaan Lambang Negara (Bendera dan Lios) |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.884.000 | 97.52 % | 43.884.000 | 97.52 % | 100 % | 97.5 % | |
1713. 401362019-08-31 Pengadaan peralatan gedung kantor |
99.383.300 | 0 | 99.383.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1714. 401362019-08-31 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor |
500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 334.035.500 | 66.81 % | 334.035.500 | 66.81 % | 70 % | 66.8 % | |
1715. 401362019-08-31 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor |
549.390.000 | 0 | 549.390.000 | 284.388.500 | 51.76 % | 284.070.500 | 51.71 % | 70 % | 51.7 % | |
1716. 401362019-08-31 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor |
1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 30.000.000 | 2.31 % | 30.000.000 | 2.31 % | 75 % | 2 % | |
1717. 401362019-08-31 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 32.091.000 | 71.31 % | 32.091.000 | 71.31 % | 70 % | 71.3 % | |
1718. 401362019-08-31 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.806.000 | 47.22 % | 11.806.000 | 47.22 % | 70 % | 60 % | |
1719. 401362019-08-31 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 4.559.700 | 25.33 % | 4.339.700 | 24.11 % | 75 % | 25 % | |
1720. 401362019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Bulanan Setda |
49.999.750 | 0 | 49.999.750 | 27.243.000 | 54.49 % | 27.243.000 | 54.49 % | 70 % | 55 % | |
1721. 401362019-08-31 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan |
32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 14.320.000 | 44.75 % | 14.320.000 | 44.75 % | 50 % | 50 % | |
Sekretariat DPRD | 26.102.339.900 | 0 | 26.102.339.900 | 16.426.781.133 | 62.93 % | 15.281.174.303 | 58.54 % | 78.82 % | 58.68 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.325.009.000 | 0 | 4.325.009.000 | 3.273.031.435 | 75.68 % | 3.165.672.769 | 73.19 % | 80.83 % | 73.19 % | |
1722. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
407.280.000 | 0 | 407.280.000 | 168.457.896 | 41.36 % | 160.954.780 | 39.52 % | 67 % | 40 % | |
1723. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah |
138.000.000 | 0 | 138.000.000 | 43.234.000 | 31.33 % | 40.234.000 | 29.16 % | 67 % | 29 % | |
1724. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 368.620.000 | 55.85 % | 368.620.000 | 55.85 % | 74 % | 56 % | |
1725. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
95.150.000 | 0 | 95.150.000 | 68.540.839 | 72.03 % | 63.523.839 | 66.76 % | 67 % | 67 % | |
1726. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 60.288.250 | 60.29 % | 58.090.000 | 58.09 % | 67 % | 58 % | |
1727. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
39.679.000 | 0 | 39.679.000 | 31.977.000 | 80.59 % | 29.634.700 | 74.69 % | 67 % | 75 % | |
1728. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 113.606.500 | 90.89 % | 100.205.000 | 80.16 % | 74 % | 80 % | |
1729. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 32.863.000 | 65.73 % | 29.414.000 | 58.83 % | 69 % | 59 % | |
1730. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
269.900.000 | 0 | 269.900.000 | 178.344.150 | 66.08 % | 165.748.650 | 61.41 % | 69 % | 61 % | |
1731. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
2.440.000.000 | 0 | 2.440.000.000 | 2.207.099.800 | 90.45 % | 2.149.247.800 | 88.08 % | 89 % | 88 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 901.416.000 | 0 | 901.416.000 | 697.321.326 | 77.36 % | 625.952.951 | 69.44 % | 74.15 % | 69.76 % | |
1732. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1733. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
234.868.000 | 0 | 234.868.000 | 175.698.300 | 74.81 % | 166.389.300 | 70.84 % | 82 % | 71 % | |
1734. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
482.560.000 | 0 | 482.560.000 | 413.901.026 | 85.77 % | 360.180.151 | 74.64 % | 72 % | 75 % | |
1735. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
158.988.000 | 0 | 158.988.000 | 107.722.000 | 67.75 % | 99.383.500 | 62.51 % | 65 % | 63 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1736. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 51.250.000 | 85.42 % | 42.250.000 | 70.42 % | 70 % | 70 % | |
1737. ---052019-08-31 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 51.250.000 | 85.42 % | 42.250.000 | 70.42 % | 70 % | 70 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.600.000 | 56 % | 2.600.000 | 26 % | 100 % | 26 % | |
1738. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.600.000 | 56 % | 2.600.000 | 26 % | 100 % | 26 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 20.373.914.900 | 0 | 20.373.914.900 | 12.399.578.372 | 60.86 % | 11.444.698.583 | 56.17 % | 78.16 % | 56.34 % | |
1739. 401152019-08-31 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
249.999.900 | 0 | 249.999.900 | 176.825.000 | 70.73 % | 174.562.500 | 69.83 % | 78 % | 70 % | |
1740. 401152019-08-31 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan |
174.645.000 | 0 | 174.645.000 | 51.963.000 | 29.75 % | 50.504.000 | 28.92 % | 67 % | 29 % | |
1741. 401152019-08-31 Rapat-Rapat Paripurna |
499.920.000 | 0 | 499.920.000 | 261.490.000 | 52.31 % | 259.940.000 | 52 % | 73 % | 52 % | |
1742. 401152019-08-31 Kegiatan Reses |
4.991.250.000 | 0 | 4.991.250.000 | 1.822.357.500 | 36.51 % | 1.586.057.500 | 31.78 % | 67 % | 32 % | |
1743. 401152019-08-31 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah |
12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 8.500.904.486 | 70.84 % | 8.016.576.197 | 66.8 % | 82 % | 67 % | |
1744. 401152019-08-31 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD |
1.710.400.000 | 0 | 1.710.400.000 | 1.327.710.000 | 77.63 % | 1.110.900.000 | 64.95 % | 86 % | 65 % | |
1745. 401152019-08-31 Profil Dokumentasi dan Publikasi |
483.700.000 | 0 | 483.700.000 | 252.646.136 | 52.23 % | 242.286.136 | 50.09 % | 68 % | 50 % | |
1746. 401152019-08-31 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan |
264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 5.682.250 | 2.15 % | 3.872.250 | 1.47 % | 100 % | 1 % | |
Kecamatan Cilacap Selatan | 2.428.716.500 | 0 | 2.428.716.500 | 1.259.603.939 | 51.86 % | 1.259.603.939 | 51.86 % | 76.3 % | 70.02 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.387.416.000 | 0 | 1.387.416.000 | 777.761.763 | 56.06 % | 777.761.763 | 56.06 % | 66 % | 66 % | |
1747. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
164.556.000 | 0 | 164.556.000 | 93.292.163 | 56.69 % | 93.292.163 | 56.69 % | 66 % | 66 % | |
1748. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
956.360.000 | 0 | 956.360.000 | 557.140.000 | 58.26 % | 557.140.000 | 58.26 % | 66 % | 66 % | |
1749. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 29.812.300 | 54.2 % | 29.812.300 | 54.2 % | 66 % | 66 % | |
1750. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 14.332.800 | 53.08 % | 14.332.800 | 53.08 % | 66 % | 66 % | |
1751. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 5.317.500 | 48.34 % | 5.317.500 | 48.34 % | 66 % | 66 % | |
1752. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 14.254.500 | 50.02 % | 14.254.500 | 50.02 % | 66 % | 66 % | |
1753. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 62.337.500 | 47.95 % | 62.337.500 | 47.95 % | 66 % | 66 % | |
1754. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.275.000 | 8.5 % | 1.275.000 | 8.5 % | 66 % | 66 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 775.950.500 | 0 | 775.950.500 | 357.158.576 | 46.03 % | 357.158.576 | 46.03 % | 93.52 % | 80.12 % | |
1755. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.250.000 | 99.13 % | 198.250.000 | 99.13 % | 100 % | 100 % | |
1756. ---022019-08-31 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1757. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
69.987.500 | 0 | 69.987.500 | 20.790.000 | 29.71 % | 20.790.000 | 29.71 % | 100 % | 70 % | |
1758. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
74.970.000 | 0 | 74.970.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1759. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
97.993.000 | 0 | 97.993.000 | 34.918.576 | 35.63 % | 34.918.576 | 35.63 % | 66 % | 66 % | |
1760. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 23.650.000 | 47.3 % | 23.650.000 | 47.3 % | 66 % | 66 % | |
1761. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 74.600.000 | 99.47 % | 74.600.000 | 99.47 % | 100 % | 100 % | |
1762. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 4.950.000 | 2.48 % | 4.950.000 | 2.48 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 45.450.000 | 0 | 45.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1763. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
45.450.000 | 0 | 45.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 4.800.000 | 48.48 % | 4.800.000 | 48.48 % | 66 % | 66 % | |
1764. ---052019-08-31 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 4.800.000 | 48.48 % | 4.800.000 | 48.48 % | 66 % | 66 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.999.500 | 80 % | 19.999.500 | 80 % | 100 % | 90 % | |
1765. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | |
1766. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.999.500 | 100 % | 19.999.500 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 99.884.100 | 53.99 % | 99.884.100 | 53.99 % | 72.92 % | 72.49 % | |
1767. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.090.000 | 32.36 % | 8.090.000 | 32.36 % | 66 % | 66 % | |
1768. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.444.500 | 84.82 % | 25.444.500 | 84.82 % | 100 % | 100 % | |
1769. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.050.000 | 45.25 % | 9.050.000 | 45.25 % | 66 % | 66 % | |
1770. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1771. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.646.200 | 38.23 % | 7.646.200 | 38.23 % | 66 % | 66 % | |
1772. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1773. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.100.900 | 42.02 % | 2.100.900 | 42.02 % | 50 % | 50 % | |
1774. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.559.000 | 51.18 % | 2.559.000 | 51.18 % | 66 % | 50 % | |
1775. 401382019-08-31 Operasional TP PKK di Kelurahan |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 34.993.500 | 49.99 % | 34.993.500 | 49.99 % | 66 % | 66 % | |
Kecamatan Cilacap Tengah | 2.029.919.000 | 0 | 2.029.919.000 | 1.276.755.112 | 62.9 % | 1.276.755.112 | 62.9 % | 71.92 % | 71.88 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.246.780.000 | 0 | 1.246.780.000 | 750.048.957 | 60.16 % | 750.048.957 | 60.16 % | 66.41 % | 66.41 % | |
1776. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 70.478.607 | 41.46 % | 70.478.607 | 41.46 % | 66 % | 66 % | |
1777. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
715.030.000 | 0 | 715.030.000 | 473.269.300 | 66.19 % | 473.269.300 | 66.19 % | 66 % | 66 % | |
1778. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 31.200.000 | 66.67 % | 31.200.000 | 66.67 % | 66 % | 66 % | |
1779. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 30.731.500 | 55.88 % | 30.731.500 | 55.88 % | 66 % | 66 % | |
1780. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 15.150.550 | 56.11 % | 15.150.550 | 56.11 % | 66 % | 66 % | |
1781. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.332.500 | 57.33 % | 14.332.500 | 57.33 % | 66 % | 66 % | |
1782. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1783. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.088.800 | 53.63 % | 16.088.800 | 53.63 % | 66 % | 66 % | |
1784. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
142.950.000 | 0 | 142.950.000 | 77.697.700 | 54.35 % | 77.697.700 | 54.35 % | 66 % | 66 % | |
1785. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.100.000 | 7.33 % | 1.100.000 | 7.33 % | 55 % | 55 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 424.998.000 | 0 | 424.998.000 | 249.268.805 | 58.65 % | 249.268.805 | 58.65 % | 76.85 % | 79.85 % | |
1786. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 43.309.200 | 57.75 % | 43.309.200 | 57.75 % | 40 % | 57 % | |
1787. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 40.159.605 | 36.51 % | 40.159.605 | 36.51 % | 66 % | 66 % | |
1788. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.800.000 | 49.5 % | 19.800.000 | 49.5 % | 60 % | 60 % | |
1789. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
199.998.000 | 0 | 199.998.000 | 146.000.000 | 73 % | 146.000.000 | 73 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 42.500.000 | 0 | 42.500.000 | 42.500.000 | 100 % | 42.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1790. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
42.500.000 | 0 | 42.500.000 | 42.500.000 | 100 % | 42.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1791. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1792. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1793. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 275.641.000 | 0 | 275.641.000 | 209.937.350 | 76.16 % | 209.937.350 | 76.16 % | 80.84 % | 81.35 % | |
1794. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.130.650 | 56.52 % | 14.130.650 | 56.52 % | 66 % | 66 % | |
1795. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1796. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.700.000 | 68.5 % | 13.700.000 | 68.5 % | 66 % | 68 % | |
1797. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1798. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.291.250 | 71.46 % | 14.291.250 | 71.46 % | 66 % | 71 % | |
1799. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1800. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.017.600 | 40.18 % | 4.017.600 | 40.18 % | 65 % | 65 % | |
1801. 401382019-08-31 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama |
24.375.000 | 0 | 24.375.000 | 24.375.000 | 100 % | 24.375.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1802. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 % | 7.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1803. 401382019-08-31 Biaya Operasional Rastra Wilayah Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.185.000 | 61.85 % | 6.185.000 | 61.85 % | 66 % | 66 % | |
1804. 401382019-08-31 Pembinaan Masyarakat Terlatih |
48.766.000 | 0 | 48.766.000 | 48.766.000 | 100 % | 48.766.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1805. 401382019-08-31 Operasional TP PKK di Kelurahan |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 36.971.850 | 52.82 % | 36.971.850 | 52.82 % | 66 % | 66 % | |
Kecamatan Cilacap Utara | 2.329.034.050 | 0 | 2.329.034.050 | 1.524.940.695 | 65.48 % | 1.524.940.695 | 65.48 % | 74.34 % | 65.66 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.645.941.050 | 0 | 1.645.941.050 | 969.547.745 | 58.91 % | 969.547.745 | 58.91 % | 68.93 % | 58.96 % | |
1806. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
176.865.600 | 0 | 176.865.600 | 82.833.045 | 46.83 % | 82.833.045 | 46.83 % | 65 % | 46.83 % | |
1807. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
20.700.000 | 0 | 20.700.000 | 18.481.900 | 89.28 % | 18.481.900 | 89.28 % | 65 % | 89.28 % | |
1808. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
1.153.380.000 | 0 | 1.153.380.000 | 672.730.000 | 58.33 % | 672.730.000 | 58.33 % | 70 % | 58.33 % | |
1809. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
57.177.950 | 0 | 57.177.950 | 39.004.500 | 68.22 % | 39.004.500 | 68.22 % | 70 % | 68.22 % | |
1810. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
26.200.000 | 0 | 26.200.000 | 17.523.400 | 66.88 % | 17.523.400 | 66.88 % | 70 % | 66.88 % | |
1811. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 34.149.400 | 97.57 % | 34.149.400 | 97.57 % | 50 % | 100 % | |
1812. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
14.997.000 | 0 | 14.997.000 | 12.829.000 | 85.54 % | 12.829.000 | 85.54 % | 70 % | 85.54 % | |
1813. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
146.620.500 | 0 | 146.620.500 | 86.071.500 | 58.7 % | 86.071.500 | 58.7 % | 70 % | 58.7 % | |
1814. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.925.000 | 39.5 % | 5.925.000 | 39.5 % | 65 % | 39.5 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 440.113.000 | 0 | 440.113.000 | 383.786.550 | 87.2 % | 383.786.550 | 87.2 % | 92.12 % | 87.97 % | |
1815. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
24.439.400 | 0 | 24.439.400 | 22.826.300 | 93.4 % | 22.826.300 | 93.4 % | 100 % | 93.4 % | |
1816. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
48.023.600 | 0 | 48.023.600 | 26.695.250 | 55.59 % | 26.695.250 | 55.59 % | 70 % | 55.6 % | |
1817. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
27.240.000 | 0 | 27.240.000 | 16.745.000 | 61.47 % | 16.745.000 | 61.47 % | 70 % | 61.5 % | |
1818. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
26.410.000 | 0 | 26.410.000 | 10.610.000 | 40.17 % | 10.610.000 | 40.17 % | 70 % | 40.17 % | |
1819. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.300.000 | 73.57 % | 10.300.000 | 73.57 % | 70 % | 73.57 % | |
1820. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 296.610.000 | 98.87 % | 296.610.000 | 98.87 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.700.000 | 0 | 10.700.000 | 10.570.000 | 98.79 % | 10.570.000 | 98.79 % | 100 % | 100 % | |
1821. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
10.700.000 | 0 | 10.700.000 | 10.570.000 | 98.79 % | 10.570.000 | 98.79 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 5.850.000 | 59.09 % | 5.850.000 | 59.09 % | 70 % | 59.1 % | |
1822. ---052019-08-31 Pengembangan Sumber Daya Aparatur |
9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 5.850.000 | 59.09 % | 5.850.000 | 59.09 % | 70 % | 59.1 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 25.380.200 | 0 | 25.380.200 | 25.380.200 | 100 % | 25.380.200 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1823. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1824. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
20.380.200 | 0 | 20.380.200 | 20.380.200 | 100 % | 20.380.200 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 196.999.800 | 0 | 196.999.800 | 129.806.200 | 65.89 % | 129.806.200 | 65.89 % | 75.33 % | 65.9 % | |
1825. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 17.755.300 | 80.71 % | 17.755.300 | 80.71 % | 70 % | 80.71 % | |
1826. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1827. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1828. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.302.600 | 76.51 % | 15.302.600 | 76.51 % | 70 % | 76.51 % | |
1829. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 70 % | 100 % | |
1830. 401382019-08-31 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 21.195.000 | 47.1 % | 21.195.000 | 47.1 % | 70 % | 47.1 % | |
1831. 401382019-08-31 Operasional TP PKK di Kelurahan |
69.999.800 | 0 | 69.999.800 | 35.553.300 | 50.79 % | 35.553.300 | 50.79 % | 70 % | 50.8 % | |
Kecamatan Jeruklegi | 709.220.000 | 0 | 709.220.000 | 539.514.372 | 76.07 % | 539.514.372 | 76.07 % | 80.83 % | 84.84 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 232.500.000 | 0 | 232.500.000 | 137.125.497 | 58.98 % | 137.125.497 | 58.98 % | 62.15 % | 70 % | |
1832. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 19.169.697 | 46.76 % | 19.169.697 | 46.76 % | 60 % | 70 % | |
1833. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
66.500.000 | 0 | 66.500.000 | 47.630.000 | 71.62 % | 47.630.000 | 71.62 % | 60 % | 70 % | |
1834. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.595.800 | 66.38 % | 16.595.800 | 66.38 % | 60 % | 70 % | |
1835. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.182.500 | 61.83 % | 6.182.500 | 61.83 % | 65 % | 70 % | |
1836. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.147.500 | 54.71 % | 19.147.500 | 54.71 % | 65 % | 70 % | |
1837. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 28.400.000 | 51.64 % | 28.400.000 | 51.64 % | 65 % | 70 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 315.000.000 | 0 | 315.000.000 | 292.068.525 | 92.72 % | 292.068.525 | 92.72 % | 95 % | 95.71 % | |
1838. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 69.458.000 | 99.23 % | 69.458.000 | 99.23 % | 100 % | 100 % | |
1839. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 26.010.525 | 57.8 % | 26.010.525 | 57.8 % | 65 % | 70 % | |
1840. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 196.600.000 | 98.3 % | 196.600.000 | 98.3 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 % | 12.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1841. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 % | 12.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 100 % | 22.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1842. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 % | 7.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1843. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 127.720.000 | 0 | 127.720.000 | 76.320.350 | 59.76 % | 76.320.350 | 59.76 % | 74.79 % | 80.99 % | |
1844. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
12.720.000 | 0 | 12.720.000 | 8.470.000 | 66.59 % | 8.470.000 | 66.59 % | 65 % | 75 % | |
1845. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1846. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 13.858.000 | 51.33 % | 13.858.000 | 51.33 % | 100 % | 100 % | |
1847. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 650.000 | 13 % | 650.000 | 13 % | 100 % | 100 % | |
1848. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 30 % | |
1849. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.042.350 | 56.17 % | 14.042.350 | 56.17 % | 65 % | 70 % | |
1850. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.300.000 | 62 % | 9.300.000 | 62 % | 60 % | 70 % | |
Kecamatan Kawunganten | 763.000.000 | 0 | 763.000.000 | 396.034.196 | 51.9 % | 396.034.196 | 51.9 % | 79.58 % | 64.02 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 263.600.000 | 0 | 263.600.000 | 184.514.696 | 70 % | 184.514.696 | 70 % | 75.12 % | 70 % | |
1851. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 11.794.946 | 61.43 % | 11.794.946 | 61.43 % | 66 % | 61 % | |
1852. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
77.300.000 | 0 | 77.300.000 | 64.600.000 | 83.57 % | 64.600.000 | 83.57 % | 95 % | 84 % | |
1853. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 18.645.000 | 63.2 % | 18.645.000 | 63.2 % | 72 % | 63 % | |
1854. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 18.065.500 | 65.69 % | 18.065.500 | 65.69 % | 66 % | 66 % | |
1855. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.933.250 | 66.11 % | 7.933.250 | 66.11 % | 66 % | 66 % | |
1856. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.673.000 | 63.94 % | 7.673.000 | 63.94 % | 66 % | 64 % | |
1857. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 66.67 % | 1.000.000 | 66.67 % | 66 % | 67 % | |
1858. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
44.600.000 | 0 | 44.600.000 | 28.678.000 | 64.3 % | 28.678.000 | 64.3 % | 63 % | 64 % | |
1859. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 26.125.000 | 65.31 % | 26.125.000 | 65.31 % | 69 % | 65 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 282.800.000 | 0 | 282.800.000 | 77.913.600 | 27.55 % | 77.913.600 | 27.55 % | 93.63 % | 58.21 % | |
1860. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
34.800.000 | 0 | 34.800.000 | 33.300.000 | 95.69 % | 33.300.000 | 95.69 % | 100 % | 100 % | |
1861. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.500.000 | 96.67 % | 14.500.000 | 96.67 % | 100 % | 100 % | |
1862. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 22.413.600 | 54.67 % | 22.413.600 | 54.67 % | 66 % | 55 % | |
1863. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.700.000 | 64.17 % | 7.700.000 | 64.17 % | 66 % | 64 % | |
1864. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 47 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.250.000 | 95 % | 14.250.000 | 95 % | 100 % | 100 % | |
1865. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.250.000 | 95 % | 14.250.000 | 95 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 13.808.500 | 78.91 % | 13.808.500 | 78.91 % | 70 % | 93.57 % | |
1866. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.811.500 | 50.82 % | 3.811.500 | 50.82 % | 30 % | 85 % | |
1867. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.997.000 | 99.97 % | 9.997.000 | 99.97 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 184.100.000 | 0 | 184.100.000 | 105.547.400 | 57.33 % | 105.547.400 | 57.33 % | 63.62 % | 58.62 % | |
1868. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 9.303.000 | 66.45 % | 9.303.000 | 66.45 % | 68 % | 66 % | |
1869. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.950.250 | 96.5 % | 28.950.250 | 96.5 % | 100 % | 100 % | |
1870. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1871. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.770.250 | 97.7 % | 9.770.250 | 97.7 % | 100 % | 100 % | |
1872. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1873. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.350.500 | 61.75 % | 12.350.500 | 61.75 % | 65 % | 62 % | |
1874. 401382019-08-31 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.836.150 | 98.63 % | 11.836.150 | 98.63 % | 100 % | 100 % | |
1875. 401382019-08-31 Pembinaan Linmas Desa |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.048.750 | 95.24 % | 19.048.750 | 95.24 % | 100 % | 100 % | |
1876. 401382019-08-31 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.963.500 | 99.54 % | 7.963.500 | 99.54 % | 100 % | 100 % | |
1877. 401382019-08-31 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa |
14.600.000 | 0 | 14.600.000 | 6.325.000 | 43.32 % | 6.325.000 | 43.32 % | 100 % | 43 % | |
Kecamatan Bantarsari | 568.473.900 | 0 | 568.473.900 | 351.657.055 | 61.86 % | 351.607.055 | 61.85 % | 73.18 % | 73.66 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 335.304.500 | 0 | 335.304.500 | 200.245.255 | 59.72 % | 200.245.255 | 59.72 % | 64.24 % | 65.04 % | |
1878. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
39.999.600 | 0 | 39.999.600 | 14.020.255 | 35.05 % | 14.020.255 | 35.05 % | 66 % | 66 % | |
1879. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
136.860.000 | 0 | 136.860.000 | 78.180.000 | 57.12 % | 78.180.000 | 57.12 % | 64 % | 64 % | |
1880. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 31.260.000 | 125.04 % | 31.260.000 | 125.04 % | 64 % | 64 % | |
1881. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.749.900 | 0 | 9.749.900 | 7.145.000 | 73.28 % | 7.145.000 | 73.28 % | 64 % | 64 % | |
1882. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 64 % | 64 % | |
1883. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.992.000 | 0 | 2.992.000 | 1.740.000 | 58.16 % | 1.740.000 | 58.16 % | 64 % | 64 % | |
1884. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
7.480.000 | 0 | 7.480.000 | 2.795.000 | 37.37 % | 2.795.000 | 37.37 % | 64 % | 100 % | |
1885. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
55.839.000 | 0 | 55.839.000 | 36.180.000 | 64.79 % | 36.180.000 | 64.79 % | 64 % | 64 % | |
1886. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
49.884.000 | 0 | 49.884.000 | 28.925.000 | 57.98 % | 28.925.000 | 57.98 % | 64 % | 64 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 119.239.400 | 0 | 119.239.400 | 44.310.800 | 37.16 % | 44.260.800 | 37.12 % | 78.75 % | 78.75 % | |
1887. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
19.900.000 | 0 | 19.900.000 | 11.550.000 | 58.04 % | 11.500.000 | 57.79 % | 100 % | 100 % | |
1888. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
8.998.000 | 0 | 8.998.000 | 6.518.000 | 72.44 % | 6.518.000 | 72.44 % | 100 % | 100 % | |
1889. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
55.691.400 | 0 | 55.691.400 | 18.462.800 | 33.15 % | 18.462.800 | 33.15 % | 64 % | 64 % | |
1890. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
19.950.000 | 0 | 19.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
1891. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 7.780.000 | 52.93 % | 7.780.000 | 52.93 % | 64 % | 64 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.000.000 | 90.91 % | 10.000.000 | 90.91 % | 100 % | 100 % | |
1892. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.000.000 | 90.91 % | 10.000.000 | 90.91 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 14.700.000 | 100 % | 14.700.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1893. ---052019-08-31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 14.700.000 | 100 % | 14.700.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1894. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1895. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 68.230.000 | 0 | 68.230.000 | 62.401.000 | 91.46 % | 62.401.000 | 91.46 % | 89.45 % | 89.45 % | |
1896. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1897. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
13.230.000 | 0 | 13.230.000 | 13.200.000 | 99.77 % | 13.200.000 | 99.77 % | 100 % | 100 % | |
1898. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1899. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.201.000 | 71.01 % | 14.201.000 | 71.01 % | 64 % | 64 % | |
Kecamatan Kesugihan | 547.697.500 | 0 | 547.697.500 | 343.373.841 | 62.69 % | 343.373.841 | 62.69 % | 71.61 % | 73.71 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 308.495.050 | 0 | 308.495.050 | 174.456.616 | 56.55 % | 174.456.616 | 56.55 % | 66.66 % | 66.77 % | |
1900. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 28.573.266 | 52.91 % | 28.573.266 | 52.91 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1901. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
92.900.000 | 0 | 92.900.000 | 59.340.000 | 63.88 % | 59.340.000 | 63.88 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1902. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.300 | 0 | 24.999.300 | 15.837.600 | 63.35 % | 15.837.600 | 63.35 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1903. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.911.000 | 69.11 % | 6.911.000 | 69.11 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1904. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.023.750 | 0 | 1.023.750 | 1.023.750 | 100 % | 1.023.750 | 100 % | 66.66 % | 100 % | |
1905. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
7.997.000 | 0 | 7.997.000 | 4.885.500 | 61.09 % | 4.885.500 | 61.09 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1906. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
62.700.000 | 0 | 62.700.000 | 36.235.500 | 57.79 % | 36.235.500 | 57.79 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1907. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
54.875.000 | 0 | 54.875.000 | 21.650.000 | 39.45 % | 21.650.000 | 39.45 % | 66.66 % | 66.66 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 104.425.000 | 0 | 104.425.000 | 77.791.825 | 74.5 % | 77.791.825 | 74.5 % | 87.37 % | 82.62 % | |
1908. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.198.000 | 98.4 % | 49.198.000 | 98.4 % | 100 % | 100 % | |
1909. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
42.428.000 | 0 | 42.428.000 | 20.493.825 | 48.3 % | 20.493.825 | 48.3 % | 78.33 % | 66.66 % | |
1910. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
11.997.000 | 0 | 11.997.000 | 8.100.000 | 67.52 % | 8.100.000 | 67.52 % | 66.66 % | 66.66 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | |
1911. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 16.999.800 | 0 | 16.999.800 | 16.999.800 | 100 % | 16.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1912. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 4.999.800 | 100 % | 4.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1913. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 % | 12.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 103.277.650 | 0 | 103.277.650 | 74.125.600 | 71.77 % | 74.125.600 | 71.77 % | 61.83 % | 84.43 % | |
1914. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 29.999.800 | 100 % | 29.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1915. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 91.66 % | |
1916. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
11.999.900 | 0 | 11.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | |
1917. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
19.999.900 | 0 | 19.999.900 | 3.560.000 | 17.8 % | 3.560.000 | 17.8 % | 66.66 % | 66.66 % | |
1918. 401382019-08-31 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
26.750.000 | 0 | 26.750.000 | 26.440.000 | 98.84 % | 26.440.000 | 98.84 % | 0 % | 100 % | |
1919. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
4.548.250 | 0 | 4.548.250 | 4.146.000 | 91.16 % | 4.146.000 | 91.16 % | 100 % | 100 % | |
1920. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
4.979.800 | 0 | 4.979.800 | 4.979.800 | 100 % | 4.979.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Kecamatan Adipala | 856.319.300 | 0 | 856.319.300 | 538.135.823 | 62.84 % | 538.135.823 | 62.84 % | 100.84 % | 62.8 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 340.419.300 | 0 | 340.419.300 | 185.084.254 | 54.37 % | 185.084.254 | 54.37 % | 67.51 % | 54.33 % | |
1921. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
63.300.000 | 0 | 63.300.000 | 32.801.379 | 51.82 % | 32.801.379 | 51.82 % | 67 % | 52 % | |
1922. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
124.150.000 | 0 | 124.150.000 | 74.197.500 | 59.76 % | 74.197.500 | 59.76 % | 67 % | 60 % | |
1923. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.606.000 | 70.42 % | 17.606.000 | 70.42 % | 67 % | 67 % | |
1924. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 6.719.575 | 67.2 % | 6.719.575 | 67.2 % | 67 % | 67 % | |
1925. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.945.000 | 99.31 % | 7.945.000 | 99.31 % | 100 % | 99 % | |
1926. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.715.900 | 67.16 % | 6.715.900 | 67.16 % | 67 % | 67 % | |
1927. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
54.969.500 | 0 | 54.969.500 | 33.848.900 | 61.58 % | 33.848.900 | 61.58 % | 67 % | 62 % | |
1928. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 5.250.000 | 11.67 % | 5.250.000 | 11.67 % | 65 % | 12 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 297.200.000 | 0 | 297.200.000 | 268.938.369 | 90.49 % | 268.938.369 | 90.49 % | 93.73 % | 90.36 % | |
1929. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.950.000 | 99.5 % | 9.950.000 | 99.5 % | 100 % | 100 % | |
1930. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.900.000 | 99.67 % | 29.900.000 | 99.67 % | 100 % | 100 % | |
1931. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
44.200.000 | 0 | 44.200.000 | 24.443.369 | 55.3 % | 24.443.369 | 55.3 % | 67 % | 55 % | |
1932. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.670.000 | 53.4 % | 2.670.000 | 53.4 % | 67 % | 53 % | |
1933. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.975.000 | 74.69 % | 5.975.000 | 74.69 % | 70 % | 70 % | |
1934. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 196.000.000 | 98 % | 196.000.000 | 98 % | 100 % | 98 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 9.300.000 | 0 | 9.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1000 % | 0 % | |
1935. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
9.300.000 | 0 | 9.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1000 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1936. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.878.000 | 74.39 % | 14.878.000 | 74.39 % | 75 % | 74.25 % | |
1937. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1938. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.878.000 | 99.19 % | 14.878.000 | 99.19 % | 100 % | 99 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 179.400.000 | 0 | 179.400.000 | 69.235.200 | 38.59 % | 69.235.200 | 38.59 % | 132.16 % | 38.69 % | |
1939. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.272.000 | 46.36 % | 9.272.000 | 46.36 % | 67 % | 46 % | |
1940. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.965.500 | 99.91 % | 39.965.500 | 99.91 % | 100 % | 100 % | |
1941. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.740.500 | 74.81 % | 3.740.500 | 74.81 % | 100 % | 75 % | |
1942. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
11.950.000 | 0 | 11.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1000 % | 0 % | |
1943. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 6.019.000 | 24.08 % | 6.019.000 | 24.08 % | 75 % | 25 % | |
1944. 401382019-08-31 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
27.450.000 | 0 | 27.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1945. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 8.496.000 | 99.95 % | 8.496.000 | 99.95 % | 100 % | 100 % | |
1946. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1947. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 1.742.200 | 19.36 % | 1.742.200 | 19.36 % | 50 % | 19 % | |
1948. 401382019-08-31 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1949. 401382019-08-31 Pembinaan Masyarakat Terlatih |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Kecamatan Maos | 550.764.000 | 0 | 550.764.000 | 333.471.738 | 60.55 % | 333.471.738 | 60.55 % | 71.96 % | 60.56 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 284.002.000 | 0 | 284.002.000 | 172.097.713 | 60.6 % | 172.097.713 | 60.6 % | 64.82 % | 60.6 % | |
1950. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
31.800.000 | 0 | 31.800.000 | 18.034.513 | 56.71 % | 18.034.513 | 56.71 % | 66.67 % | 56.71 % | |
1951. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
103.500.000 | 0 | 103.500.000 | 72.247.400 | 69.8 % | 72.247.400 | 69.8 % | 68.27 % | 69.8 % | |
1952. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.572.000 | 58.29 % | 14.572.000 | 58.29 % | 66.66 % | 58.29 % | |
1953. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.912.800 | 59.13 % | 5.912.800 | 59.13 % | 66.64 % | 59.13 % | |
1954. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1955. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
16.422.000 | 0 | 16.422.000 | 12.173.000 | 74.13 % | 12.173.000 | 74.13 % | 72.77 % | 74.13 % | |
1956. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
42.280.000 | 0 | 42.280.000 | 23.683.000 | 56.01 % | 23.683.000 | 56.01 % | 63.71 % | 56.01 % | |
1957. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 25.475.000 | 56.61 % | 25.475.000 | 56.61 % | 66.67 % | 56.61 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 86.147.000 | 0 | 86.147.000 | 48.462.375 | 56.26 % | 48.462.375 | 56.26 % | 76.1 % | 56.25 % | |
1958. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
25.875.000 | 0 | 25.875.000 | 25.875.000 | 100 % | 25.875.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1959. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
41.692.000 | 0 | 41.692.000 | 12.830.375 | 30.77 % | 12.830.375 | 30.77 % | 65.47 % | 30.77 % | |
1960. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
3.180.000 | 0 | 3.180.000 | 2.385.000 | 75 % | 2.385.000 | 75 % | 66.67 % | 75 % | |
1961. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
15.400.000 | 0 | 15.400.000 | 7.372.000 | 47.87 % | 7.372.000 | 47.87 % | 66.65 % | 47.87 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1962. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.999.850 | 100 % | 19.999.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1963. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.999.850 | 100 % | 4.999.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1964. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 146.115.000 | 0 | 146.115.000 | 92.911.800 | 63.59 % | 92.911.800 | 63.59 % | 76.77 % | 63.65 % | |
1965. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 8.606.000 | 68.3 % | 8.606.000 | 68.3 % | 60.38 % | 68.3 % | |
1966. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 37.793.000 | 94.48 % | 37.793.000 | 94.48 % | 100 % | 94.48 % | |
1967. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.914.350 | 98.29 % | 4.914.350 | 98.29 % | 100 % | 100 % | |
1968. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
10.515.000 | 0 | 10.515.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
1969. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.802.500 | 67.21 % | 16.802.500 | 67.21 % | 68.74 % | 67.21 % | |
1970. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
1971. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 294.300 | 2.94 % | 294.300 | 2.94 % | 43.84 % | 2.94 % | |
1972. 401382019-08-31 Pembinaan Linmas Desa |
21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 % | 21.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1973. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.501.650 | 50.02 % | 3.501.650 | 50.02 % | 100 % | 50.02 % | |
Kecamatan Sampang | 679.727.150 | 0 | 679.727.150 | 356.070.981 | 52.38 % | 356.070.681 | 52.38 % | 78.96 % | 52.38 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 351.644.600 | 0 | 351.644.600 | 212.379.379 | 60.4 % | 212.379.379 | 60.4 % | 67.55 % | 60.35 % | |
1974. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
59.400.000 | 0 | 59.400.000 | 28.156.379 | 47.4 % | 28.156.379 | 47.4 % | 66.66 % | 47.4 % | |
1975. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
84.360.000 | 0 | 84.360.000 | 48.210.000 | 57.15 % | 48.210.000 | 57.15 % | 66.6 % | 57.14 % | |
1976. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.630.000 | 70.52 % | 17.630.000 | 70.52 % | 66.6 % | 70 % | |
1977. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.060.000 | 70.6 % | 7.060.000 | 70.6 % | 66.6 % | 70.6 % | |
1978. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
9.870.000 | 0 | 9.870.000 | 8.541.500 | 86.54 % | 8.541.500 | 86.54 % | 100 % | 86.53 % | |
1979. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
17.489.600 | 0 | 17.489.600 | 9.972.500 | 57.02 % | 9.972.500 | 57.02 % | 66.6 % | 57.01 % | |
1980. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
90.525.000 | 0 | 90.525.000 | 66.884.000 | 73.88 % | 66.884.000 | 73.88 % | 66.6 % | 73.88 % | |
1981. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 25.925.000 | 47.14 % | 25.925.000 | 47.14 % | 66.6 % | 47.13 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 163.142.000 | 0 | 163.142.000 | 46.260.652 | 28.36 % | 46.260.652 | 28.36 % | 89.16 % | 28.42 % | |
1982. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
35.399.000 | 0 | 35.399.000 | 15.250.000 | 43.08 % | 15.250.000 | 43.08 % | 100 % | 43.38 % | |
1983. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 24.471.906 | 59.69 % | 24.471.906 | 59.69 % | 66.6 % | 59.68 % | |
1984. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
11.743.000 | 0 | 11.743.000 | 6.538.746 | 55.68 % | 6.538.746 | 55.68 % | 66 % | 55.67 % | |
1985. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 % | 13.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
1986. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 % | 13.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.999.300 | 0 | 19.999.300 | 18.399.300 | 92 % | 18.399.000 | 92 % | 100 % | 91.99 % | |
1987. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 4.699.800 | 94 % | 4.699.500 | 93.99 % | 100 % | 93.98 % | |
1988. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
14.999.500 | 0 | 14.999.500 | 13.699.500 | 91.33 % | 13.699.500 | 91.33 % | 100 % | 91.33 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 131.441.250 | 0 | 131.441.250 | 65.531.650 | 49.86 % | 65.531.650 | 49.86 % | 91.5 % | 49.85 % | |
1989. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
8.997.000 | 0 | 8.997.000 | 3.724.000 | 41.39 % | 3.724.000 | 41.39 % | 50 % | 41.39 % | |
1990. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
39.999.750 | 0 | 39.999.750 | 39.602.750 | 99.01 % | 39.602.750 | 99.01 % | 100 % | 99 % | |
1991. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
20.999.850 | 0 | 20.999.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1992. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.880.000 | 97.6 % | 4.880.000 | 97.6 % | 100 % | 97.6 % | |
1993. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
20.944.900 | 0 | 20.944.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
1994. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.225.000 | 66.13 % | 13.225.000 | 66.13 % | 66.6 % | 66.12 % | |
1995. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 4.099.900 | 82 % | 4.099.900 | 82 % | 100 % | 81.9 % | |
1996. 401382019-08-31 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif |
10.499.850 | 0 | 10.499.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Kecamatan Kroya | 666.470.650 | 0 | 666.470.650 | 332.818.483 | 49.94 % | 378.104.873 | 56.73 % | 62.13 % | 66.67 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 246.779.450 | 0 | 246.779.450 | 166.125.920 | 67.32 % | 200.412.310 | 81.21 % | 65.22 % | 67.17 % | |
1997. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 33.807.110 | 62.61 % | 33.807.100 | 62.61 % | 70 % | 62.6 % | |
1998. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
47.779.550 | 0 | 47.779.550 | 39.695.700 | 83.08 % | 39.695.700 | 83.08 % | 65 % | 83 % | |
1999. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.891.650 | 71.57 % | 17.891.650 | 71.57 % | 65 % | 71 % | |
2000. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.858.200 | 68.58 % | 41.144.600 | 411.45 % | 66 % | 68 % | |
2001. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 3.297.260 | 65.95 % | 3.297.260 | 65.95 % | 65 % | 65 % | |
2002. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 42.301.000 | 70.5 % | 42.301.000 | 70.5 % | 65 % | 70 % | |
2003. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 22.275.000 | 49.5 % | 22.275.000 | 49.5 % | 60 % | 50 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 239.592.000 | 0 | 239.592.000 | 53.978.763 | 22.53 % | 53.978.763 | 22.53 % | 49.97 % | 69.33 % | |
2004. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2005. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
51.600.000 | 0 | 51.600.000 | 21.013.763 | 40.72 % | 21.013.763 | 40.72 % | 70 % | 40 % | |
2006. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
12.992.000 | 0 | 12.992.000 | 7.965.000 | 61.31 % | 7.965.000 | 61.31 % | 70 % | 61.31 % | |
2007. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33 % | 75 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.365.000 | 99 % | 13.365.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
2008. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.365.000 | 99 % | 13.365.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 13.999.950 | 0 | 13.999.950 | 13.979.700 | 99.86 % | 13.979.700 | 99.86 % | 100 % | 99.58 % | |
2009. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
4.999.950 | 0 | 4.999.950 | 4.988.700 | 99.77 % | 4.988.700 | 99.77 % | 100 % | 99 % | |
2010. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.991.000 | 99.9 % | 8.991.000 | 99.9 % | 100 % | 99.9 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 152.599.250 | 0 | 152.599.250 | 85.369.100 | 55.94 % | 96.369.100 | 63.15 % | 69.39 % | 55.81 % | |
2011. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
32.850.000 | 0 | 32.850.000 | 11.517.000 | 35.06 % | 11.517.000 | 35.06 % | 70 % | 35 % | |
2012. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.850 | 0 | 29.999.850 | 26.998.700 | 90 % | 26.998.700 | 90 % | 60 % | 90 % | |
2013. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
7.499.750 | 0 | 7.499.750 | 1.092.500 | 14.57 % | 12.092.500 | 161.24 % | 70 % | 14 % | |
2014. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
3.999.950 | 0 | 3.999.950 | 3.993.200 | 99.83 % | 3.993.200 | 99.83 % | 100 % | 99 % | |
2015. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
10.750.000 | 0 | 10.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2016. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.942.500 | 43.77 % | 10.942.500 | 43.77 % | 70 % | 43.77 % | |
2017. 401382019-08-31 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.204.800 | 88.19 % | 2.204.800 | 88.19 % | 70 % | 88 % | |
2018. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
27.999.900 | 0 | 27.999.900 | 24.924.900 | 89.02 % | 24.924.900 | 89.02 % | 100 % | 89 % | |
2019. 401382019-08-31 Pembinaan BUMDES |
11.999.800 | 0 | 11.999.800 | 3.695.500 | 30.8 % | 3.695.500 | 30.8 % | 70 % | 30 % | |
Kecamatan Binangun | 655.697.850 | 0 | 655.697.850 | 432.632.095 | 65.98 % | 432.632.095 | 65.98 % | 55.32 % | 69.55 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 334.329.200 | 0 | 334.329.200 | 186.132.168 | 55.67 % | 186.132.168 | 55.67 % | 63.17 % | 59.72 % | |
2020. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
52.440.000 | 0 | 52.440.000 | 26.689.095 | 50.89 % | 26.689.095 | 50.89 % | 64 % | 64 % | |
2021. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
110.060.000 | 0 | 110.060.000 | 64.410.000 | 58.52 % | 64.410.000 | 58.52 % | 64 % | 64 % | |
2022. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.021.573 | 60.09 % | 15.021.573 | 60.09 % | 64 % | 64 % | |
2023. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.981.500 | 59.82 % | 5.981.500 | 59.82 % | 64 % | 59 % | |
2024. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
16.304.200 | 0 | 16.304.200 | 4.026.000 | 24.69 % | 4.026.000 | 24.69 % | 50 % | 25 % | |
2025. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.013.000 | 70.13 % | 7.013.000 | 70.13 % | 64 % | 70 % | |
2026. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
3.525.000 | 0 | 3.525.000 | 1.135.000 | 32.2 % | 1.135.000 | 32.2 % | 50 % | 32 % | |
2027. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 33.306.000 | 58.43 % | 33.306.000 | 58.43 % | 64 % | 58 % | |
2028. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.550.000 | 57.1 % | 28.550.000 | 57.1 % | 64 % | 57 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 189.019.000 | 0 | 189.019.000 | 158.488.627 | 83.85 % | 158.488.627 | 83.85 % | 36.78 % | 85.55 % | |
2029. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
36.020.000 | 0 | 36.020.000 | 34.930.000 | 96.97 % | 34.930.000 | 96.97 % | 100 % | 100 % | |
2030. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
39.999.000 | 0 | 39.999.000 | 18.828.627 | 47.07 % | 18.828.627 | 47.07 % | 64 % | 47 % | |
2031. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 33.33 % | 1.000.000 | 33.33 % | 50 % | 33 % | |
2032. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.980.000 | 59.8 % | 5.980.000 | 59.8 % | 64 % | 59 % | |
2033. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.750.000 | 97.75 % | 97.750.000 | 97.75 % | 0 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.230.000 | 98 % | 13.230.000 | 98 % | 100 % | 100 % | |
2034. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.230.000 | 98 % | 13.230.000 | 98 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.906.500 | 99.38 % | 14.906.500 | 99.38 % | 100 % | 100 % | |
2035. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.946.500 | 98.93 % | 4.946.500 | 98.93 % | 100 % | 100 % | |
2036. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.960.000 | 99.6 % | 9.960.000 | 99.6 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 103.849.650 | 0 | 103.849.650 | 59.874.800 | 57.66 % | 59.874.800 | 57.66 % | 51.52 % | 63.7 % | |
2037. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.600.000 | 46 % | 4.600.000 | 46 % | 50 % | 46 % | |
2038. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 23.529.800 | 78.43 % | 23.529.800 | 78.43 % | 100 % | 100 % | |
2039. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
19.999.850 | 0 | 19.999.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2040. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.925.000 | 59.7 % | 14.925.000 | 59.7 % | 64 % | 59 % | |
2041. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.970.000 | 59.4 % | 2.970.000 | 59.4 % | 50 % | 59 % | |
2042. 401382019-08-31 Pembinaan Masyarakat Terlatih |
13.850.000 | 0 | 13.850.000 | 13.850.000 | 100 % | 13.850.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
Kecamatan Nusawungu | 806.303.500 | 0 | 806.303.500 | 338.374.750 | 41.97 % | 338.373.750 | 41.97 % | 65.75 % | 42.02 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 306.538.000 | 0 | 306.538.000 | 178.117.847 | 58.11 % | 178.117.847 | 58.11 % | 66.67 % | 58.11 % | |
2043. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
39.960.000 | 0 | 39.960.000 | 26.485.847 | 66.28 % | 26.485.847 | 66.28 % | 66.67 % | 66.28 % | |
2044. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
133.580.000 | 0 | 133.580.000 | 76.348.000 | 57.16 % | 76.348.000 | 57.16 % | 66.67 % | 57.16 % | |
2045. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.158.000 | 56.63 % | 14.158.000 | 56.63 % | 66.67 % | 56.63 % | |
2046. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.605.000 | 66.05 % | 6.605.000 | 66.05 % | 66.67 % | 66.05 % | |
2047. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 27.671.000 | 57.65 % | 27.671.000 | 57.65 % | 66.67 % | 57.65 % | |
2048. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
49.998.000 | 0 | 49.998.000 | 26.850.000 | 53.7 % | 26.850.000 | 53.7 % | 66.67 % | 53.7 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 290.755.000 | 0 | 290.755.000 | 22.894.003 | 7.87 % | 22.893.003 | 7.87 % | 53.71 % | 8.02 % | |
2049. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2050. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
25.970.000 | 0 | 25.970.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2051. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 19.179.003 | 46.78 % | 19.178.003 | 46.78 % | 66.64 % | 47.78 % | |
2052. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
12.145.000 | 0 | 12.145.000 | 975.000 | 8.03 % | 975.000 | 8.03 % | 66.67 % | 8.03 % | |
2053. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
11.640.000 | 0 | 11.640.000 | 1.930.000 | 16.58 % | 1.930.000 | 16.58 % | 66.67 % | 16.58 % | |
2054. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 405.000 | 0.81 % | 405.000 | 0.81 % | 50 % | 0.81 % | |
2055. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 405.000 | 0.81 % | 405.000 | 0.81 % | 50 % | 0.81 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2056. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 17.504.000 | 87.52 % | 17.504.000 | 87.52 % | 87.5 % | 87.52 % | |
2057. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 2.504.000 | 50.08 % | 2.504.000 | 50.08 % | 50 % | 50.08 % | |
2058. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 173.010.700 | 0 | 173.010.700 | 119.858.900 | 69.28 % | 119.858.900 | 69.28 % | 78.66 % | 69.28 % | |
2059. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.300.000 | 48.67 % | 7.300.000 | 48.67 % | 50 % | 48.67 % | |
2060. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2061. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2062. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
12.710.900 | 0 | 12.710.900 | 12.710.900 | 100 % | 12.710.900 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2063. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.148.000 | 60.74 % | 12.148.000 | 60.74 % | 66.67 % | 60.74 % | |
2064. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.000.000 | 83.33 % | 4.000.000 | 83.33 % | 100 % | 83.33 % | |
2065. 401382019-08-31 Verifikasi RKP Desa dan APB Desa |
25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2066. 401382019-08-31 Pembinaan Masyarakat Terlatih |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2067. 401382019-08-31 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 8.700.000 | 43.5 % | 8.700.000 | 43.5 % | 50 % | 43.5 % | |
Kecamatan Sidareja | 778.118.960 | 0 | 778.118.960 | 554.414.000 | 71.25 % | 547.814.000 | 70.4 % | 54.8 % | 72.25 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 295.809.960 | 0 | 295.809.960 | 180.437.300 | 61 % | 173.837.300 | 58.77 % | 60 % | 59.36 % | |
2068. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
51.999.960 | 0 | 51.999.960 | 22.780.300 | 43.81 % | 22.780.300 | 43.81 % | 60 % | 44 % | |
2069. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 70.990.000 | 62.82 % | 70.990.000 | 62.82 % | 60 % | 63 % | |
2070. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.301.000 | 69.2 % | 17.301.000 | 69.2 % | 60 % | 69 % | |
2071. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.801.000 | 68.01 % | 6.801.000 | 68.01 % | 60 % | 68 % | |
2072. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
14.990.000 | 0 | 14.990.000 | 14.990.000 | 100 % | 14.990.000 | 100 % | 60 % | 67 % | |
2073. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 66.67 % | 1.000.000 | 66.67 % | 60 % | 67 % | |
2074. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
34.320.000 | 0 | 34.320.000 | 18.500.000 | 53.9 % | 18.500.000 | 53.9 % | 60 % | 54 % | |
2075. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 28.075.000 | 62.39 % | 21.475.000 | 47.72 % | 60 % | 62 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 284.999.500 | 0 | 284.999.500 | 249.728.200 | 87.62 % | 249.728.200 | 87.62 % | 54.74 % | 87.49 % | |
2076. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2077. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
24.999.700 | 0 | 24.999.700 | 18.750.700 | 75 % | 18.750.700 | 75 % | 0 % | 75 % | |
2078. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
44.999.800 | 0 | 44.999.800 | 21.394.500 | 47.54 % | 21.394.500 | 47.54 % | 60 % | 48 % | |
2079. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 194.583.000 | 97.29 % | 194.583.000 | 97.29 % | 60 % | 97 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 100 % | 19.500.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2080. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 100 % | 19.500.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 24.885.000 | 0 | 24.885.000 | 6.485.000 | 26.06 % | 6.485.000 | 26.06 % | 60 % | 42 % | |
2081. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
24.885.000 | 0 | 24.885.000 | 6.485.000 | 26.06 % | 6.485.000 | 26.06 % | 60 % | 42 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2082. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2083. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 132.924.500 | 0 | 132.924.500 | 78.263.500 | 58.88 % | 78.263.500 | 58.88 % | 49.62 % | 65.66 % | |
2084. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.974.500 | 53.16 % | 7.974.500 | 53.16 % | 60 % | 53 % | |
2085. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2086. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 60 % | |
2087. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2088. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.200.500 | 60.8 % | 15.200.500 | 60.8 % | 60 % | 61 % | |
2089. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
4.925.000 | 0 | 4.925.000 | 4.925.000 | 100 % | 4.925.000 | 100 % | 60 % | 100 % | |
2090. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.164.000 | 89.55 % | 7.164.000 | 89.55 % | 0 % | 90 % | |
2091. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.300.000 | 42 % | 6.300.000 | 42 % | 60 % | 42 % | |
2092. 401382019-08-31 Pembinaan Linmas Desa |
14.999.500 | 0 | 14.999.500 | 1.699.500 | 11.33 % | 1.699.500 | 11.33 % | 0 % | 11 % | |
Kecamatan Kedungreja | 812.808.750 | 0 | 812.808.750 | 724.515.561 | 89.14 % | 533.395.461 | 65.62 % | 73.95 % | 69.98 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 300.606.100 | 0 | 300.606.100 | 132.390.859 | 44.04 % | 132.390.859 | 44.04 % | 65.27 % | 55.67 % | |
2093. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 21.945.509 | 36.58 % | 21.945.509 | 36.58 % | 68 % | 37 % | |
2094. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
104.406.100 | 0 | 104.406.100 | 28.856.100 | 27.64 % | 28.856.100 | 27.64 % | 62 % | 61 % | |
2095. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.620.550 | 62.48 % | 15.620.550 | 62.48 % | 68 % | 62 % | |
2096. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.028.700 | 60.29 % | 6.028.700 | 60.29 % | 64 % | 60 % | |
2097. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 29.765.000 | 63.33 % | 29.765.000 | 63.33 % | 67 % | 63 % | |
2098. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
54.200.000 | 0 | 54.200.000 | 30.175.000 | 55.67 % | 30.175.000 | 55.67 % | 66 % | 56 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 329.198.350 | 0 | 329.198.350 | 287.955.902 | 87.47 % | 287.955.902 | 87.47 % | 83.04 % | 87.49 % | |
2099. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 197.881.000 | 98.94 % | 197.881.000 | 98.94 % | 100 % | 99 % | |
2100. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.975.000 | 66.5 % | 9.975.000 | 66.5 % | 0 % | 67 % | |
2101. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2102. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
39.998.400 | 0 | 39.998.400 | 39.998.400 | 100 % | 39.998.400 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2103. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
39.199.950 | 0 | 39.199.950 | 11.876.502 | 30.3 % | 11.876.502 | 30.3 % | 68 % | 30 % | |
2104. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.225.000 | 32.25 % | 3.225.000 | 32.25 % | 67 % | 32 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2105. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 8.275.000 | 0 | 8.275.000 | 8.275.000 | 100 % | 8.275.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2106. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
8.275.000 | 0 | 8.275.000 | 8.275.000 | 100 % | 8.275.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.950.000 | 0 | 19.950.000 | 19.950.000 | 100 % | 19.950.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2107. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2108. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
14.950.000 | 0 | 14.950.000 | 14.950.000 | 100 % | 14.950.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 144.779.300 | 0 | 144.779.300 | 265.943.800 | 183.69 % | 74.823.700 | 51.68 % | 70.17 % | 51.98 % | |
2109. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
54.829.900 | 0 | 54.829.900 | 222.700.000 | 406.17 % | 31.579.900 | 57.6 % | 64 % | 58 % | |
2110. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 15.831.000 | 39.58 % | 15.831.000 | 39.58 % | 100 % | 40 % | |
2111. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.949.600 | 0 | 4.949.600 | 4.949.600 | 100 % | 4.949.600 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2112. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.463.200 | 49.85 % | 12.463.200 | 49.85 % | 66 % | 50 % | |
2113. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2114. 401382019-08-31 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama |
9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Kecamatan Gandrungmangu | 719.392.650 | 0 | 719.392.650 | 484.768.510 | 67.39 % | 484.768.510 | 67.39 % | 78.61 % | 77.22 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 346.956.000 | 0 | 346.956.000 | 210.424.523 | 60.65 % | 210.424.523 | 60.65 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2115. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
50.496.000 | 0 | 50.496.000 | 26.953.023 | 53.38 % | 26.953.023 | 53.38 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2116. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
129.306.000 | 0 | 129.306.000 | 91.210.000 | 70.54 % | 91.210.000 | 70.54 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2117. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.965.900 | 43.86 % | 10.965.900 | 43.86 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2118. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.644.500 | 46.45 % | 4.644.500 | 46.45 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2119. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 561.000 | 22.44 % | 561.000 | 22.44 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2120. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.352.000 | 54.08 % | 1.352.000 | 54.08 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2121. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
67.155.000 | 0 | 67.155.000 | 35.063.100 | 52.21 % | 35.063.100 | 52.21 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2122. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
59.999.000 | 0 | 59.999.000 | 39.675.000 | 66.13 % | 39.675.000 | 66.13 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 213.000.000 | 0 | 213.000.000 | 170.643.237 | 80.11 % | 170.643.237 | 80.11 % | 91.71 % | 87.01 % | |
2123. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 148.396.000 | 98.93 % | 148.396.000 | 98.93 % | 100 % | 100 % | |
2124. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2125. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 20.152.237 | 46.87 % | 20.152.237 | 46.87 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2126. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.095.000 | 20.95 % | 2.095.000 | 20.95 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 % | 14.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2127. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 % | 14.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 16.999.900 | 0 | 16.999.900 | 12.805.000 | 75.32 % | 12.805.000 | 75.32 % | 100 % | 100 % | |
2128. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 4.805.000 | 96.1 % | 4.805.000 | 96.1 % | 100 % | 100 % | |
2129. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.000.000 | 66.67 % | 8.000.000 | 66.67 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 128.436.750 | 0 | 128.436.750 | 76.895.750 | 59.87 % | 76.895.750 | 59.87 % | 83.96 % | 83.96 % | |
2130. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
14.999.950 | 0 | 14.999.950 | 5.928.800 | 39.53 % | 5.928.800 | 39.53 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2131. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 12.910.000 | 43.03 % | 12.910.000 | 43.03 % | 100 % | 100 % | |
2132. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
9.998.850 | 0 | 9.998.850 | 9.998.100 | 99.99 % | 9.998.100 | 99.99 % | 100 % | 100 % | |
2133. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.999.750 | 0 | 4.999.750 | 2.799.650 | 56 % | 2.799.650 | 56 % | 100 % | 100 % | |
2134. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 10.949.300 | 97.76 % | 10.949.300 | 97.76 % | 100 % | 100 % | |
2135. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
19.999.800 | 0 | 19.999.800 | 13.072.800 | 65.36 % | 13.072.800 | 65.36 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2136. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.789.600 | 38.6 % | 5.789.600 | 38.6 % | 62.67 % | 62.67 % | |
2137. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
9.999.650 | 0 | 9.999.650 | 3.209.200 | 32.09 % | 3.209.200 | 32.09 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2138. 401382019-08-31 Pembinaan Linmas Desa |
12.238.850 | 0 | 12.238.850 | 12.238.300 | 100 % | 12.238.300 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Kecamatan Patimuan | 748.378.920 | 0 | 748.378.920 | 608.597.550 | 81.32 % | 608.597.550 | 81.32 % | 79.2 % | 82.38 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 291.077.600 | 0 | 291.077.600 | 203.548.050 | 69.93 % | 203.548.050 | 69.93 % | 66 % | 69.93 % | |
2139. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.299.050 | 74.33 % | 22.299.050 | 74.33 % | 66 % | 74.33 % | |
2140. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
69.999.800 | 0 | 69.999.800 | 43.251.000 | 61.79 % | 43.251.000 | 61.79 % | 66 % | 61.78 % | |
2141. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 18.747.000 | 74.99 % | 18.747.000 | 74.99 % | 66 % | 74.99 % | |
2142. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 7.192.000 | 71.92 % | 7.192.000 | 71.92 % | 66 % | 71.92 % | |
2143. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
11.130.400 | 0 | 11.130.400 | 8.352.000 | 75.04 % | 8.352.000 | 75.04 % | 66 % | 75.04 % | |
2144. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
9.997.700 | 0 | 9.997.700 | 7.497.000 | 74.99 % | 7.497.000 | 74.99 % | 66 % | 74.99 % | |
2145. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 43.860.000 | 67.48 % | 43.860.000 | 67.48 % | 66 % | 67.48 % | |
2146. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
69.950.000 | 0 | 69.950.000 | 52.350.000 | 74.84 % | 52.350.000 | 74.84 % | 66 % | 74.84 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 307.302.920 | 0 | 307.302.920 | 275.248.200 | 89.57 % | 275.248.200 | 89.57 % | 88.13 % | 92.15 % | |
2147. ---022019-08-31 Pembangunan Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 194.809.200 | 97.4 % | 194.809.200 | 97.4 % | 100 % | 97 % | |
2148. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
34.995.920 | 0 | 34.995.920 | 26.244.000 | 74.99 % | 26.244.000 | 74.99 % | 66 % | 100 % | |
2149. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
42.500.000 | 0 | 42.500.000 | 31.839.000 | 74.92 % | 31.839.000 | 74.92 % | 66 % | 74.92 % | |
2150. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
14.966.000 | 0 | 14.966.000 | 11.223.000 | 74.99 % | 11.223.000 | 74.99 % | 66 % | 74.99 % | |
2151. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
14.841.000 | 0 | 14.841.000 | 11.133.000 | 75.02 % | 11.133.000 | 75.02 % | 66 % | 75.02 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2152. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.999.650 | 0 | 19.999.650 | 19.999.650 | 100 % | 19.999.650 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2153. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 4.999.800 | 100 % | 4.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2154. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
14.999.850 | 0 | 14.999.850 | 14.999.850 | 100 % | 14.999.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 119.998.750 | 0 | 119.998.750 | 99.801.650 | 83.17 % | 99.801.650 | 83.17 % | 83.12 % | 83.17 % | |
2155. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.148.000 | 74.32 % | 11.148.000 | 74.32 % | 67 % | 74.32 % | |
2156. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.167.950 | 83.89 % | 25.167.950 | 83.89 % | 100 % | 83.89 % | |
2157. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 7.613.000 | 76.13 % | 7.613.000 | 76.13 % | 66 % | 76.13 % | |
2158. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 4.929.900 | 98.6 % | 4.929.900 | 98.6 % | 100 % | 98.6 % | |
2159. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
24.999.950 | 0 | 24.999.950 | 18.451.000 | 73.8 % | 18.451.000 | 73.8 % | 66 % | 73.8 % | |
2160. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 9.999.800 | 100 % | 9.999.800 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2161. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan |
4.999.950 | 0 | 4.999.950 | 4.999.000 | 99.98 % | 4.999.000 | 99.98 % | 100 % | 99.98 % | |
2162. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah |
4.999.950 | 0 | 4.999.950 | 4.999.950 | 100 % | 4.999.950 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2163. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa |
4.999.300 | 0 | 4.999.300 | 4.999.300 | 100 % | 4.999.300 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2164. 401382019-08-31 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.493.750 | 74.94 % | 7.493.750 | 74.94 % | 66 % | 74.94 % | |
Kecamatan Cipari | 830.469.092 | 0 | 830.469.092 | 233.067.533 | 28.06 % | 234.067.533 | 28.18 % | 66.51 % | 28.56 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 322.236.192 | 0 | 322.236.192 | 127.094.283 | 39.44 % | 128.094.283 | 39.75 % | 60.56 % | 40.51 % | |
2165. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
34.999.992 | 0 | 34.999.992 | 14.796.283 | 42.28 % | 15.796.283 | 45.13 % | 66.67 % | 42.28 % | |
2166. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
102.239.900 | 0 | 102.239.900 | 46.745.500 | 45.72 % | 46.745.500 | 45.72 % | 61.67 % | 45.72 % | |
2167. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50 % | 5.000.000 | 50 % | 66.67 % | 50 % | |
2168. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 10.954.000 | 43.82 % | 10.954.000 | 43.82 % | 25 % | 43.82 % | |
2169. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.472.500 | 34.73 % | 3.472.500 | 34.73 % | 66.67 % | 35 % | |
2170. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 544.000 | 10.88 % | 544.000 | 10.88 % | 66.67 % | 10.88 % | |
2171. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2172. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2173. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
34.996.500 | 0 | 34.996.500 | 12.682.000 | 36.24 % | 12.682.000 | 36.24 % | 66.67 % | 40 % | |
2174. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 32.900.000 | 47 % | 32.900.000 | 47 % | 66.67 % | 50 % | |
2175. ---012019-08-31 Pembayaran Penerangan Jalan Umum |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 309.449.800 | 0 | 309.449.800 | 11.037.400 | 3.57 % | 11.037.400 | 3.57 % | 66.67 % | 3.64 % | |
2176. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2177. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
24.960.000 | 0 | 24.960.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2178. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
37.498.200 | 0 | 37.498.200 | 11.037.400 | 29.43 % | 11.037.400 | 29.43 % | 66.67 % | 30 % | |
2179. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
11.991.600 | 0 | 11.991.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2180. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2181. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.450.000 | 94.5 % | 9.450.000 | 94.5 % | 100 % | 94.5 % | |
2182. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.450.000 | 94.5 % | 9.450.000 | 94.5 % | 100 % | 94.5 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9.999.950 | 0 | 9.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2183. ---052019-08-31 Diklat Pengelolaan Keuangan Desa |
9.999.950 | 0 | 9.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.806.300 | 0 | 19.806.300 | 19.706.300 | 99.5 % | 19.706.300 | 99.5 % | 91.91 % | 100 % | |
2184. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
4.806.300 | 0 | 4.806.300 | 4.806.300 | 100 % | 4.806.300 | 100 % | 66.67 % | 100 % | |
2185. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.900.000 | 99.33 % | 14.900.000 | 99.33 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 158.976.850 | 0 | 158.976.850 | 65.779.550 | 41.38 % | 65.779.550 | 41.38 % | 72.96 % | 41.61 % | |
2186. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
14.992.200 | 0 | 14.992.200 | 3.945.500 | 26.32 % | 3.945.500 | 26.32 % | 66.67 % | 26.32 % | |
2187. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 11.489.250 | 38.3 % | 11.489.250 | 38.3 % | 100 % | 38 % | |
2188. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.999.500 | 0 | 4.999.500 | 4.999.500 | 100 % | 4.999.500 | 100 % | 66.67 % | 100 % | |
2189. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
9.988.950 | 0 | 9.988.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2190. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.400.000 | 41.6 % | 10.400.000 | 41.6 % | 66.67 % | 42 % | |
2191. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
9.999.850 | 0 | 9.999.850 | 9.999.800 | 100 % | 9.999.800 | 100 % | 66.67 % | 100 % | |
2192. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
17.999.800 | 0 | 17.999.800 | 7.825.000 | 43.47 % | 7.825.000 | 43.47 % | 66.67 % | 45 % | |
2193. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
17.999.900 | 0 | 17.999.900 | 7.120.500 | 39.56 % | 7.120.500 | 39.56 % | 66.67 % | 40 % | |
2194. 401382019-08-31 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 66.67 % | 100 % | |
2195. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
7.996.800 | 0 | 7.996.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
2196. 401382019-08-31 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif |
9.999.950 | 0 | 9.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 0 % | |
Kecamatan Karangpucung | 650.279.700 | 0 | 650.279.700 | 328.779.685 | 50.56 % | 328.779.685 | 50.56 % | 52.69 % | 50.56 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 370.379.700 | 0 | 370.379.700 | 195.700.577 | 52.84 % | 195.700.577 | 52.84 % | 59.8 % | 52.84 % | |
2197. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 24.079.677 | 53.51 % | 24.079.677 | 53.51 % | 60 % | 53.51 % | |
2198. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
157.620.000 | 0 | 157.620.000 | 88.985.000 | 56.46 % | 88.985.000 | 56.46 % | 60 % | 56.46 % | |
2199. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.140.000 | 48.56 % | 12.140.000 | 48.56 % | 60 % | 48.56 % | |
2200. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.490.000 | 54.9 % | 5.490.000 | 54.9 % | 60 % | 54.9 % | |
2201. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.259.700 | 0 | 1.259.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2202. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 3.922.900 | 60.35 % | 3.922.900 | 60.35 % | 60 % | 60.35 % | |
2203. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 27.358.000 | 49.74 % | 27.358.000 | 49.74 % | 60 % | 49.74 % | |
2204. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 33.725.000 | 48.18 % | 33.725.000 | 48.18 % | 60 % | 48.18 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 108.400.000 | 0 | 108.400.000 | 19.249.108 | 17.76 % | 19.249.108 | 17.76 % | 26.46 % | 17.76 % | |
2205. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2206. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 15.324.108 | 34.83 % | 15.324.108 | 34.83 % | 60 % | 34.83 % | |
2207. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 3.925.000 | 34.43 % | 3.925.000 | 34.43 % | 20 % | 34.43 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 % | 14.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2208. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 % | 14.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % | 20.000.000 | 100 % | 75 % | 100 % | |
2209. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2210. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 79.830.000 | 58.06 % | 79.830.000 | 58.06 % | 46.18 % | 58.07 % | |
2211. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.150.000 | 42 % | 3.150.000 | 42 % | 60 % | 42 % | |
2212. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.530.000 | 41.77 % | 12.530.000 | 41.77 % | 30 % | 41.8 % | |
2213. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2214. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.250.000 | 49 % | 12.250.000 | 49 % | 60 % | 49 % | |
2215. 401382019-08-31 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.900.000 | 83.8 % | 41.900.000 | 83.8 % | 60 % | 83.8 % | |
2216. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2217. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2218. 401382019-08-31 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Kecamatan Cimanggu | 612.500.000 | 0 | 612.500.000 | 414.468.112 | 67.67 % | 414.468.112 | 67.67 % | 78.32 % | 67.66 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 335.632.000 | 0 | 335.632.000 | 193.571.762 | 57.67 % | 193.571.762 | 57.67 % | 66.04 % | 57.67 % | |
2219. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
50.700.000 | 0 | 50.700.000 | 31.137.762 | 61.42 % | 31.137.762 | 61.42 % | 65 % | 61.41 % | |
2220. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
118.000.000 | 0 | 118.000.000 | 68.810.000 | 58.31 % | 68.810.000 | 58.31 % | 65 % | 58.31 % | |
2221. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.500.000 | 66 % | 16.500.000 | 66 % | 65 % | 66 % | |
2222. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.972.000 | 0 | 9.972.000 | 5.164.000 | 51.78 % | 5.164.000 | 51.78 % | 65 % | 51.78 % | |
2223. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.250.000 | 54.17 % | 3.250.000 | 54.17 % | 65 % | 54.1 % | |
2224. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.700.000 | 74 % | 3.700.000 | 74 % | 65 % | 74 % | |
2225. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2226. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
40.960.000 | 0 | 40.960.000 | 29.960.000 | 73.14 % | 29.960.000 | 73.14 % | 65 % | 73.14 % | |
2227. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 35.050.000 | 50.07 % | 35.050.000 | 50.07 % | 65 % | 50.07 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 66.483.900 | 77.31 % | 66.483.900 | 77.31 % | 86.51 % | 77.3 % | |
2228. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.750.000 | 97.5 % | 9.750.000 | 97.5 % | 100 % | 97.5 % | |
2229. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 17.350.000 | 96.39 % | 17.350.000 | 96.39 % | 100 % | 96.38 % | |
2230. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 31.700.000 | 66.74 % | 31.700.000 | 66.74 % | 80 % | 66.73 % | |
2231. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 7.683.900 | 73.18 % | 7.683.900 | 73.18 % | 80 % | 73.18 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 15.345.000 | 99 % | 15.345.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
2232. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 15.345.000 | 99 % | 15.345.000 | 99 % | 100 % | 99 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.000.000 | 75 % | 15.000.000 | 75 % | 100 % | 75 % | |
2233. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2234. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 155.368.000 | 0 | 155.368.000 | 124.067.450 | 79.85 % | 124.067.450 | 79.85 % | 95.37 % | 79.85 % | |
2235. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.250.000 | 97.5 % | 29.250.000 | 97.5 % | 100 % | 97.5 % | |
2236. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2237. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
12.618.000 | 0 | 12.618.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2238. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.081.250 | 72.33 % | 18.081.250 | 72.33 % | 73 % | 72.32 % | |
2239. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 12.997.200 | 99.98 % | 12.997.200 | 99.98 % | 100 % | 99.97 % | |
2240. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2241. 401382019-08-31 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2242. 401382019-08-31 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) |
9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 5.400.000 | 60 % | 5.400.000 | 60 % | 95 % | 60 % | |
2243. 401382019-08-31 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.589.000 | 91.96 % | 27.589.000 | 91.96 % | 100 % | 91.96 % | |
2244. 401382019-08-31 Pembinaan Masyarakat Terlatih |
15.750.000 | 0 | 15.750.000 | 15.750.000 | 100 % | 15.750.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Kecamatan Majenang | 801.397.050 | 0 | 801.397.050 | 373.426.194 | 46.6 % | 373.426.194 | 46.6 % | 78.39 % | 79.84 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 396.499.100 | 0 | 396.499.100 | 262.989.716 | 66.33 % | 262.989.716 | 66.33 % | 66.67 % | 69.61 % | |
2245. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 34.253.866 | 57.09 % | 34.253.866 | 57.09 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2246. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
152.000.000 | 0 | 152.000.000 | 112.090.000 | 73.74 % | 112.090.000 | 73.74 % | 66.67 % | 73.7 % | |
2247. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.602.600 | 74.41 % | 18.602.600 | 74.41 % | 66.67 % | 74 % | |
2248. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.556.400 | 65.56 % | 6.556.400 | 65.56 % | 66.67 % | 65.56 % | |
2249. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.999.500 | 0 | 4.999.500 | 3.712.500 | 74.26 % | 3.712.500 | 74.26 % | 66.67 % | 74 % | |
2250. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.750.000 | 58.33 % | 1.750.000 | 58.33 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2251. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
71.500.000 | 0 | 71.500.000 | 46.555.000 | 65.11 % | 46.555.000 | 65.11 % | 66.67 % | 65.11 % | |
2252. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
69.999.600 | 0 | 69.999.600 | 39.469.350 | 56.39 % | 39.469.350 | 56.39 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 275.999.950 | 0 | 275.999.950 | 36.741.878 | 13.31 % | 36.741.878 | 13.31 % | 91.43 % | 91.43 % | |
2253. ---022019-08-31 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 % | 5.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2254. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
50.999.950 | 0 | 50.999.950 | 19.902.878 | 39.03 % | 19.902.878 | 39.03 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2255. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.439.000 | 60.98 % | 2.439.000 | 60.98 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2256. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 9.400.000 | 58.75 % | 9.400.000 | 58.75 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2257. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.000.000 | 93.33 % | 14.000.000 | 93.33 % | 100 % | 100 % | |
2258. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.000.000 | 93.33 % | 14.000.000 | 93.33 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 17.999.850 | 0 | 17.999.850 | 17.547.650 | 97.49 % | 17.547.650 | 97.49 % | 100 % | 100 % | |
2259. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
2.999.850 | 0 | 2.999.850 | 2.999.850 | 100 % | 2.999.850 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2260. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.547.800 | 96.99 % | 14.547.800 | 96.99 % | 100 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 95.898.150 | 0 | 95.898.150 | 42.146.950 | 43.95 % | 42.146.950 | 43.95 % | 81.87 % | 81.87 % | |
2261. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
11.399.950 | 0 | 11.399.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2262. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 14.999.750 | 50 % | 14.999.750 | 50 % | 100 % | 100 % | |
2263. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.197.400 | 83.95 % | 4.197.400 | 83.95 % | 100 % | 100 % | |
2264. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 3.701.250 | 14.81 % | 3.701.250 | 14.81 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2265. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
10.499.900 | 0 | 10.499.900 | 5.249.950 | 50 % | 5.249.950 | 50 % | 50 % | 50 % | |
2266. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
13.998.600 | 0 | 13.998.600 | 13.998.600 | 100 % | 13.998.600 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Kecamatan Wanareja | 877.781.000 | 0 | 877.781.000 | 289.254.513 | 32.95 % | 289.254.513 | 32.95 % | 79.19 % | 75.2 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 355.698.500 | 0 | 355.698.500 | 192.018.932 | 53.98 % | 192.018.932 | 53.98 % | 67 % | 67 % | |
2267. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
48.600.000 | 0 | 48.600.000 | 14.858.082 | 30.57 % | 14.858.082 | 30.57 % | 67 % | 67 % | |
2268. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
147.099.750 | 0 | 147.099.750 | 85.645.000 | 58.22 % | 85.645.000 | 58.22 % | 67 % | 67 % | |
2269. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.400 | 0 | 24.999.400 | 11.964.000 | 47.86 % | 11.964.000 | 47.86 % | 67 % | 67 % | |
2270. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.063.250 | 50.63 % | 5.063.250 | 50.63 % | 67 % | 67 % | |
2271. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.715.400 | 27.15 % | 2.715.400 | 27.15 % | 67 % | 67 % | |
2272. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 23.848.200 | 59.62 % | 23.848.200 | 59.62 % | 67 % | 67 % | |
2273. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
74.999.350 | 0 | 74.999.350 | 47.925.000 | 63.9 % | 47.925.000 | 63.9 % | 67 % | 67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 329.795.000 | 0 | 329.795.000 | 26.224.831 | 7.95 % | 26.224.831 | 7.95 % | 92.02 % | 92.02 % | |
2274. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
2275. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
66.800.000 | 0 | 66.800.000 | 22.686.831 | 33.96 % | 22.686.831 | 33.96 % | 67 % | 67 % | |
2276. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
2.995.000 | 0 | 2.995.000 | 708.000 | 23.64 % | 708.000 | 23.64 % | 67 % | 67 % | |
2277. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.830.000 | 28.3 % | 2.830.000 | 28.3 % | 67 % | 67 % | |
2278. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 10.800.000 | 86.4 % | 10.800.000 | 86.4 % | 100 % | 100 % | |
2279. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 10.800.000 | 86.4 % | 10.800.000 | 86.4 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2280. ---052019-08-31 Pelatihan Kepemimpinan di Alam Terbuka (KIAT) |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 11.892.750 | 69.96 % | 11.892.750 | 69.96 % | 85.88 % | 85.88 % | |
2281. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.821.500 | 96.43 % | 4.821.500 | 96.43 % | 100 % | 100 % | |
2282. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.071.250 | 58.93 % | 7.071.250 | 58.93 % | 80 % | 80 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 137.787.500 | 0 | 137.787.500 | 48.318.000 | 35.07 % | 48.318.000 | 35.07 % | 73.44 % | 66.19 % | |
2283. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
4.988.400 | 0 | 4.988.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2284. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.320.500 | 27.74 % | 8.320.500 | 27.74 % | 100 % | 100 % | |
2285. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2286. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.619.000 | 92.38 % | 4.619.000 | 92.38 % | 100 % | 100 % | |
2287. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
12.800.000 | 0 | 12.800.000 | 11.298.500 | 88.27 % | 11.298.500 | 88.27 % | 100 % | 100 % | |
2288. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.955.500 | 44.78 % | 8.955.500 | 44.78 % | 67 % | 67 % | |
2289. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan |
4.999.950 | 0 | 4.999.950 | 4.243.000 | 84.86 % | 4.243.000 | 84.86 % | 100 % | 100 % | |
2290. 401382019-08-31 Pembinaan BUMDES |
4.999.800 | 0 | 4.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2291. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2292. 401382019-08-31 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
2293. 401382019-08-31 Pembinaan Linmas Desa |
12.499.800 | 0 | 12.499.800 | 10.825.000 | 86.6 % | 10.825.000 | 86.6 % | 100 % | 100 % | |
2294. 401382019-08-31 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2295. 401382019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan |
9.999.750 | 0 | 9.999.750 | 56.500 | 0.57 % | 56.500 | 0.57 % | 50 % | 100 % | |
Kecamatan Dayeuhluhur | 755.759.110 | 0 | 755.759.110 | 502.167.996 | 66.45 % | 502.167.996 | 66.45 % | 26.46 % | 68.97 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 316.092.500 | 0 | 316.092.500 | 180.917.046 | 57.24 % | 180.917.046 | 57.24 % | 0 % | 53.74 % | |
2296. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
47.820.000 | 0 | 47.820.000 | 24.119.696 | 50.44 % | 24.119.696 | 50.44 % | 0 % | 52 % | |
2297. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
121.385.000 | 0 | 121.385.000 | 83.010.000 | 68.39 % | 83.010.000 | 68.39 % | 0 % | 55 % | |
2298. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.000 | 0 | 24.999.000 | 11.477.250 | 45.91 % | 11.477.250 | 45.91 % | 0 % | 50 % | |
2299. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.999.000 | 0 | 9.999.000 | 3.883.500 | 38.84 % | 3.883.500 | 38.84 % | 0 % | 42 % | |
2300. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
41.989.500 | 0 | 41.989.500 | 25.051.600 | 59.66 % | 25.051.600 | 59.66 % | 0 % | 55 % | |
2301. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
69.900.000 | 0 | 69.900.000 | 33.375.000 | 47.75 % | 33.375.000 | 47.75 % | 0 % | 55 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 262.484.360 | 0 | 262.484.360 | 232.128.400 | 88.44 % | 232.128.400 | 88.44 % | 76.2 % | 88.33 % | |
2302. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.600.000 | 68 % | 13.600.000 | 68 % | 0 % | 53 % | |
2303. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
42.484.360 | 0 | 42.484.360 | 18.528.400 | 43.61 % | 18.528.400 | 43.61 % | 0 % | 50 % | |
2304. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 % | 200.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 11.400.000 | 99.13 % | 11.400.000 | 99.13 % | 0 % | 99 % | |
2305. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 11.400.000 | 99.13 % | 11.400.000 | 99.13 % | 0 % | 99 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 24.999.900 | 100 % | 24.999.900 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2306. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 10.000.000 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2307. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
14.999.900 | 0 | 14.999.900 | 14.999.900 | 100 % | 14.999.900 | 100 % | 0 % | 100 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 140.682.350 | 0 | 140.682.350 | 52.722.650 | 37.48 % | 52.722.650 | 37.48 % | 0 % | 59.11 % | |
2308. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
29.986.000 | 0 | 29.986.000 | 20.811.500 | 69.4 % | 20.811.500 | 69.4 % | 0 % | 92 % | |
2309. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.998.650 | 0 | 4.998.650 | 4.998.650 | 100 % | 4.998.650 | 100 % | 0 % | 100 % | |
2310. 401382019-08-31 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 4.000.000 | 27.21 % | 4.000.000 | 27.21 % | 0 % | 30 % | |
2311. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
24.998.700 | 0 | 24.998.700 | 10.000.000 | 40 % | 10.000.000 | 40 % | 0 % | 50 % | |
2312. 401382019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan |
65.999.000 | 0 | 65.999.000 | 12.912.500 | 19.56 % | 12.912.500 | 19.56 % | 0 % | 51 % | |
Kecamatan Kampung Laut | 924.666.295 | 0 | 924.666.295 | 401.934.000 | 43.47 % | 401.934.000 | 43.47 % | 66.96 % | 43.29 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 336.986.845 | 0 | 336.986.845 | 210.548.000 | 62.48 % | 210.548.000 | 62.48 % | 66.9 % | 62.26 % | |
2313. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
34.999.920 | 0 | 34.999.920 | 23.040.000 | 65.83 % | 23.040.000 | 65.83 % | 66 % | 66 % | |
2314. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
11.999.000 | 0 | 11.999.000 | 7.600.000 | 63.34 % | 7.600.000 | 63.34 % | 67 % | 63 % | |
2315. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
120.997.000 | 0 | 120.997.000 | 71.880.000 | 59.41 % | 71.880.000 | 59.41 % | 67 % | 59 % | |
2316. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 16.025.000 | 64.1 % | 16.025.000 | 64.1 % | 67 % | 64 % | |
2317. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 6.543.000 | 65.43 % | 6.543.000 | 65.43 % | 67 % | 65 % | |
2318. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
11.996.125 | 0 | 11.996.125 | 7.920.000 | 66.02 % | 7.920.000 | 66.02 % | 67 % | 66 % | |
2319. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
11.998.000 | 0 | 11.998.000 | 11.090.000 | 92.43 % | 11.090.000 | 92.43 % | 67 % | 92 % | |
2320. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
49.998.000 | 0 | 49.998.000 | 31.500.000 | 63 % | 31.500.000 | 63 % | 67 % | 63 % | |
2321. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
59.999.000 | 0 | 59.999.000 | 34.950.000 | 58.25 % | 34.950.000 | 58.25 % | 67 % | 58 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 438.490.000 | 0 | 438.490.000 | 67.257.000 | 15.34 % | 67.257.000 | 15.34 % | 67 % | 15.26 % | |
2322. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
24.990.000 | 0 | 24.990.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 67 % | 0 % | |
2323. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 54.007.000 | 55.39 % | 54.007.000 | 55.39 % | 67 % | 55 % | |
2324. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 % | 6.000.000 | 100 % | 67 % | 100 % | |
2325. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.250.000 | 72.5 % | 7.250.000 | 72.5 % | 67 % | 73 % | |
2326. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 67 % | 0 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.760.000 | 98 % | 11.760.000 | 98 % | 67 % | 98 % | |
2327. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.760.000 | 98 % | 11.760.000 | 98 % | 67 % | 98 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 7.199.800 | 0 | 7.199.800 | 7.198.000 | 99.97 % | 7.198.000 | 99.97 % | 67 % | 100 % | |
2328. ---052019-08-31 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
7.199.800 | 0 | 7.199.800 | 7.198.000 | 99.97 % | 7.198.000 | 99.97 % | 67 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 19.999.900 | 0 | 19.999.900 | 17.900.000 | 89.5 % | 17.900.000 | 89.5 % | 67 % | 89.25 % | |
2329. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 60 % | 3.000.000 | 60 % | 67 % | 60 % | |
2330. ---072019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan |
14.999.900 | 0 | 14.999.900 | 14.900.000 | 99.33 % | 14.900.000 | 99.33 % | 67 % | 99 % | |
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan | 109.989.750 | 0 | 109.989.750 | 87.271.000 | 79.34 % | 87.271.000 | 79.34 % | 67 % | 78.91 % | |
2331. 401382019-08-31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.000.000 | 53.33 % | 16.000.000 | 53.33 % | 67 % | 53 % | |
2332. 401382019-08-31 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.983.000 | 99.94 % | 29.983.000 | 99.94 % | 67 % | 99 % | |
2333. 401382019-08-31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa |
14.999.800 | 0 | 14.999.800 | 14.940.000 | 99.6 % | 14.940.000 | 99.6 % | 67 % | 99 % | |
2334. 401382019-08-31 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan |
4.990.000 | 0 | 4.990.000 | 4.960.000 | 99.4 % | 4.960.000 | 99.4 % | 67 % | 99 % | |
2335. 401382019-08-31 Operasional TP PKK Kecamatan |
19.999.950 | 0 | 19.999.950 | 14.950.000 | 74.75 % | 14.950.000 | 74.75 % | 67 % | 75 % | |
2336. 401382019-08-31 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.438.000 | 64.38 % | 6.438.000 | 64.38 % | 67 % | 64 % | |
Pengawasan | 5.993.750.600 | 0 | 5.993.750.600 | 2.597.209.645 | 43.33 % | 2.597.209.645 | 43.33 % | 70.84 % | 59.17 % | |
Inspektorat | 5.993.750.600 | 0 | 5.993.750.600 | 2.597.209.645 | 43.33 % | 2.597.209.645 | 43.33 % | 70.84 % | 59.17 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.619.199.000 | 0 | 1.619.199.000 | 914.185.351 | 56.46 % | 914.185.351 | 56.46 % | 66.91 % | 66.91 % | |
2337. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
142.200.000 | 0 | 142.200.000 | 68.497.980 | 48.17 % | 68.497.980 | 48.17 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2338. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 186.330.000 | 62.11 % | 186.330.000 | 62.11 % | 66.67 % | 66.67 % | |
2339. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 57.544.925 | 57.54 % | 57.544.925 | 57.54 % | 67.2 % | 67.2 % | |
2340. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 35.418.116 | 59.03 % | 35.418.116 | 59.03 % | 68.2 % | 68.2 % | |
2341. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 19.460.000 | 58.97 % | 19.460.000 | 58.97 % | 67.25 % | 67.25 % | |
2342. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
83.999.000 | 0 | 83.999.000 | 51.640.000 | 61.48 % | 51.640.000 | 61.48 % | 63.7 % | 63.7 % | |
2343. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 495.294.330 | 55.03 % | 495.294.330 | 55.03 % | 67.2 % | 67.2 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 342.299.800 | 0 | 342.299.800 | 219.029.494 | 63.99 % | 219.029.494 | 63.99 % | 75.62 % | 73.91 % | |
2344. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
97.527.800 | 0 | 97.527.800 | 88.226.000 | 90.46 % | 88.226.000 | 90.46 % | 96.44 % | 90.46 % | |
2345. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
194.772.000 | 0 | 194.772.000 | 110.782.994 | 56.88 % | 110.782.994 | 56.88 % | 67.49 % | 67.49 % | |
2346. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.020.500 | 40.04 % | 20.020.500 | 40.04 % | 66.67 % | 66.67 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 100 % | 22.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2347. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 100 % | 22.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 219.985.000 | 0 | 219.985.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45.46 % | 0 % | |
2348. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
219.985.000 | 0 | 219.985.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45.46 % | 0 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.835.000 | 98.35 % | 9.835.000 | 98.35 % | 100 % | 100 % | |
2349. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.835.000 | 98.35 % | 9.835.000 | 98.35 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 3.668.202.800 | 0 | 3.668.202.800 | 1.375.281.900 | 37.49 % | 1.375.281.900 | 37.49 % | 73.96 % | 57.82 % | |
2350. 402152019-08-31 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala |
2.105.850.000 | 0 | 2.105.850.000 | 1.029.850.000 | 48.9 % | 1.029.850.000 | 48.9 % | 66.64 % | 78.74 % | |
2351. 402152019-08-31 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.839.800 | 98.93 % | 14.839.800 | 98.93 % | 100 % | 100 % | |
2352. 402152019-08-31 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan |
82.359.900 | 0 | 82.359.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2353. 402152019-08-31 Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan SKPD Kabupaten Cilacap |
33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2354. 402152019-08-31 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
334.000.000 | 0 | 334.000.000 | 172.600.000 | 51.68 % | 172.600.000 | 51.68 % | 66.2 % | 77.92 % | |
2355. 402152019-08-31 Penilaian Reformasi Birokrasi |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.150.000 | 72.6 % | 18.150.000 | 72.6 % | 100 % | 100 % | |
2356. 402152019-08-31 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
15.458.000 | 0 | 15.458.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2357. 402152019-08-31 Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) |
59.475.000 | 0 | 59.475.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2358. 402152019-08-31 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
23.700.000 | 0 | 23.700.000 | 8.003.600 | 33.77 % | 8.003.600 | 33.77 % | 51.19 % | 33.77 % | |
2359. 402152019-08-31 Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2360. 402152019-08-31 Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.288.500 | 84.86 % | 127.288.500 | 84.86 % | 100 % | 100 % | |
2361. 402152019-08-31 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan |
38.760.000 | 0 | 38.760.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 64.37 % | 0 % | |
2362. 402152019-08-31 Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah |
149.800.000 | 0 | 149.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 86.65 % | 0 % | |
2363. 402152019-08-31 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap |
235.799.900 | 0 | 235.799.900 | 4.550.000 | 1.93 % | 4.550.000 | 1.93 % | 66.58 % | 1.93 % | |
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan | 111.564.000 | 0 | 111.564.000 | 56.377.900 | 50.53 % | 56.377.900 | 50.53 % | 51.92 % | 50.53 % | |
2364. 402212019-08-31 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri) |
111.564.000 | 0 | 111.564.000 | 56.377.900 | 50.53 % | 56.377.900 | 50.53 % | 51.92 % | 50.53 % | |
Perencanaan | 10.559.244.950 | 0 | 10.559.244.950 | 4.397.799.769 | 41.65 % | 4.397.799.769 | 41.65 % | 74.38 % | 69.71 % | |
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 10.559.244.950 | 0 | 10.559.244.950 | 4.397.799.769 | 41.65 % | 4.397.799.769 | 41.65 % | 74.38 % | 69.71 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.016.989.850 | 0 | 3.016.989.850 | 1.667.270.636 | 55.26 % | 1.667.270.636 | 55.26 % | 72.11 % | 73.15 % | |
2365. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
313.800.000 | 0 | 313.800.000 | 98.378.440 | 31.35 % | 98.378.440 | 31.35 % | 60 % | 70 % | |
2366. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
803.194.000 | 0 | 803.194.000 | 368.732.000 | 45.91 % | 368.732.000 | 45.91 % | 70 % | 70 % | |
2367. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
59.999.650 | 0 | 59.999.650 | 35.809.675 | 59.68 % | 35.809.675 | 59.68 % | 75 % | 75 % | |
2368. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 34.400.750 | 57.33 % | 34.400.750 | 57.33 % | 75 % | 75 % | |
2369. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
84.996.300 | 0 | 84.996.300 | 42.575.000 | 50.09 % | 42.575.000 | 50.09 % | 75 % | 75 % | |
2370. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 148.530.500 | 46.42 % | 148.530.500 | 46.42 % | 75 % | 75 % | |
2371. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
1.374.999.900 | 0 | 1.374.999.900 | 938.844.271 | 68.28 % | 938.844.271 | 68.28 % | 75 % | 75 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 520.092.000 | 0 | 520.092.000 | 206.538.640 | 39.71 % | 206.538.640 | 39.71 % | 52.32 % | 51.5 % | |
2372. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
137.460.000 | 0 | 137.460.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
2373. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
99.964.000 | 0 | 99.964.000 | 60.538.024 | 60.56 % | 60.538.024 | 60.56 % | 70 % | 70 % | |
2374. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
197.668.000 | 0 | 197.668.000 | 108.722.616 | 55 % | 108.722.616 | 55 % | 70 % | 70 % | |
2375. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala |
85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 37.278.000 | 43.86 % | 37.278.000 | 43.86 % | 75 % | 70 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2376. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 33.500.000 | 100 % | 33.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2377. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 76.500.000 | 100 % | 76.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 11.000.000 | 20.37 % | 11.000.000 | 20.37 % | 75 % | 30 % | |
2378. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 11.000.000 | 20.37 % | 11.000.000 | 20.37 % | 75 % | 30 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.965.000 | 26.43 % | 3.965.000 | 26.43 % | 90 % | 85 % | |
2379. ---072019-08-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah |
15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.965.000 | 26.43 % | 3.965.000 | 26.43 % | 90 % | 85 % | |
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 665.758.675 | 41.61 % | 665.758.675 | 41.61 % | 68.59 % | 66.95 % | |
2380. ---082019-08-31 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 153.752.750 | 51.25 % | 153.752.750 | 51.25 % | 95 % | 95 % | |
2381. ---082019-08-31 Peningkatan Teknologi Inovasi |
225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 36.271.985 | 16.12 % | 36.271.985 | 16.12 % | 60 % | 60 % | |
2382. ---082019-08-31 Pengembangan Desa Inovasi |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 85.436.120 | 28.48 % | 85.436.120 | 28.48 % | 40 % | 35 % | |
2383. ---082019-08-31 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD) |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 72.430.550 | 28.97 % | 72.430.550 | 28.97 % | 60 % | 60 % | |
2384. ---082019-08-31 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 124.002.195 | 62 % | 124.002.195 | 62 % | 70 % | 65 % | |
2385. ---082019-08-31 e-Litbang Data Base Kelitbangan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 80 % | |
2386. ---082019-08-31 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL |
225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 182.990.075 | 81.33 % | 182.990.075 | 81.33 % | 80 % | 85 % | |
2387. ---082019-08-31 Fasilitasi Penelitian |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 10.875.000 | 21.75 % | 10.875.000 | 21.75 % | 75 % | 70 % | |
Program Pengembangan Data/Informasi | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 34.636.000 | 15.06 % | 34.636.000 | 15.06 % | 56.52 % | 23.48 % | |
2388. 403152019-08-31 Penyusunan Profil Daerah |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.506.000 | 53.01 % | 26.506.000 | 53.01 % | 30 % | 30 % | |
2389. 403152019-08-31 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah |
130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 8.130.000 | 6.25 % | 8.130.000 | 6.25 % | 50 % | 30 % | |
2390. 403152019-08-31 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Kerjasama Pembangunan | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 2.670.000 | 4.11 % | 2.670.000 | 4.11 % | 50 % | 50 % | |
2391. 403162019-08-31 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah |
65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 2.670.000 | 4.11 % | 2.670.000 | 4.11 % | 50 % | 50 % | |
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 20.629.750 | 30.79 % | 20.629.750 | 30.79 % | 50 % | 45 % | |
2392. 403172019-08-31 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan |
67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 20.629.750 | 30.79 % | 20.629.750 | 30.79 % | 50 % | 45 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 67.046.500 | 0 | 67.046.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2393. 403202019-08-31 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah |
67.046.500 | 0 | 67.046.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.453.323.700 | 0 | 2.453.323.700 | 1.226.985.620 | 50.01 % | 1.226.985.620 | 50.01 % | 94.88 % | 94.21 % | |
2394. 403212019-08-31 Penyusunan Rancangan RKPD |
895.000.000 | 0 | 895.000.000 | 406.419.350 | 45.41 % | 406.419.350 | 45.41 % | 100 % | 100 % | |
2395. 403212019-08-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD |
280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 220.153.770 | 78.63 % | 220.153.770 | 78.63 % | 100 % | 100 % | |
2396. 403212019-08-31 Penetapan RKPD |
830.000.000 | 0 | 830.000.000 | 557.592.100 | 67.18 % | 557.592.100 | 67.18 % | 100 % | 100 % | |
2397. 403212019-08-31 Evaluasi RKPD |
230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 58 % | 60 % | |
2398. 403212019-08-31 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan |
68.323.700 | 0 | 68.323.700 | 42.150.900 | 61.69 % | 42.150.900 | 61.69 % | 100 % | 100 % | |
2399. 403212019-08-31 Verifikasi Renja SKPD |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 91 % | 100 % | |
2400. 403212019-08-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 669.500 | 1.34 % | 669.500 | 1.34 % | 60 % | 0 % | |
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 610.814.800 | 0 | 610.814.800 | 228.422.448 | 37.4 % | 228.422.448 | 37.4 % | 46.13 % | 46.39 % | |
2401. 403222019-08-31 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi |
23.550.000 | 0 | 23.550.000 | 6.911.320 | 29.35 % | 6.911.320 | 29.35 % | 30 % | 100 % | |
2402. 403222019-08-31 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And Employment Promotion) |
187.999.800 | 0 | 187.999.800 | 117.988.523 | 62.76 % | 117.988.523 | 62.76 % | 40 % | 40 % | |
2403. 403222019-08-31 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR) |
99.505.000 | 0 | 99.505.000 | 5.529.000 | 5.56 % | 5.529.000 | 5.56 % | 50 % | 25 % | |
2404. 403222019-08-31 Kajian Optimalisasi coorporate social responsibility (CSR) |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 391.400 | 0.2 % | 391.400 | 0.2 % | 25 % | 30 % | |
2405. 403222019-08-31 Kajian pengembangan kawasan berbasis komoditas |
99.760.000 | 0 | 99.760.000 | 97.602.205 | 97.84 % | 97.602.205 | 97.84 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya | 299.978.100 | 0 | 299.978.100 | 73.151.900 | 24.39 % | 73.151.900 | 24.39 % | 65 % | 59.17 % | |
2406. 403232019-08-31 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.200.000 | 10.4 % | 5.200.000 | 10.4 % | 75 % | 40 % | |
2407. 403232019-08-31 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 18.123.800 | 36.25 % | 18.123.800 | 36.25 % | 75 % | 55 % | |
2408. 403232019-08-31 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
149.983.250 | 0 | 149.983.250 | 36.573.250 | 24.38 % | 36.573.250 | 24.38 % | 60 % | 70 % | |
2409. 403232019-08-31 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) |
49.994.850 | 0 | 49.994.850 | 13.254.850 | 26.51 % | 13.254.850 | 26.51 % | 60 % | 50 % | |
Program Perancanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam | 1.450.000.000 | 0 | 1.450.000.000 | 146.771.100 | 10.12 % | 146.771.100 | 10.12 % | 74.31 % | 54.31 % | |
2410. 403242019-08-31 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 55.689.200 | 22.28 % | 55.689.200 | 22.28 % | 85 % | 85 % | |
2411. 403242019-08-31 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 53.330.300 | 26.67 % | 53.330.300 | 26.67 % | 90 % | 85 % | |
2412. 403242019-08-31 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 30.100.800 | 30.1 % | 30.100.800 | 30.1 % | 60 % | 40 % | |
2413. 403242019-08-31 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and Mangenemt of Iriggation Programmme (IPDMIP) |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 3.810.200 | 1.91 % | 3.810.200 | 1.91 % | 85 % | 30 % | |
2414. 403242019-08-31 Penyusunan Rencana Pengelolaan RTH |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 975.000 | 0.49 % | 975.000 | 0.49 % | 65 % | 40 % | |
2415. 403242019-08-31 Penyusunan Review Dokumen RPI2JM |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 1.432.800 | 0.57 % | 1.432.800 | 0.57 % | 65 % | 45 % | |
2416. 403242019-08-31 Penyusunan Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 1.432.800 | 0.57 % | 1.432.800 | 0.57 % | 65 % | 45 % | |
Keuangan | 71.101.811.450 | 0 | 71.101.811.450 | 28.589.293.010 | 40.21 % | 28.589.293.010 | 40.21 % | 62.19 % | 54.73 % | |
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) | 71.101.811.450 | 0 | 71.101.811.450 | 28.589.293.010 | 40.21 % | 28.589.293.010 | 40.21 % | 62.19 % | 54.73 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 37.352.634.650 | 0 | 37.352.634.650 | 21.671.022.286 | 58.02 % | 21.671.022.286 | 58.02 % | 65.86 % | 66.5 % | |
2417. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
672.000.000 | 0 | 672.000.000 | 299.024.204 | 44.5 % | 299.024.204 | 44.5 % | 66.64 % | 67 % | |
2418. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
2.836.894.750 | 0 | 2.836.894.750 | 1.072.005.400 | 37.79 % | 1.072.005.400 | 37.79 % | 66.64 % | 67 % | |
2419. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 36.825.000 | 51.15 % | 36.825.000 | 51.15 % | 66.64 % | 67 % | |
2420. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
635.000.000 | 0 | 635.000.000 | 220.664.800 | 34.75 % | 220.664.800 | 34.75 % | 66.64 % | 67 % | |
2421. ---012019-08-31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
2422. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
298.000.000 | 0 | 298.000.000 | 66.380.868 | 22.28 % | 66.380.868 | 22.28 % | 66.64 % | 67 % | |
2423. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
14.820.000 | 0 | 14.820.000 | 8.400.000 | 56.68 % | 8.400.000 | 56.68 % | 66.64 % | 67 % | |
2424. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 131.461.300 | 58.43 % | 131.461.300 | 58.43 % | 66.64 % | 67 % | |
2425. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
2.399.999.900 | 0 | 2.399.999.900 | 899.953.834 | 37.5 % | 899.953.834 | 37.5 % | 66.64 % | 67 % | |
2426. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas |
425.000.000 | 0 | 425.000.000 | 200.012.940 | 47.06 % | 200.012.940 | 47.06 % | 40 % | 50 % | |
2427. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | |
2428. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.160.000 | 99.08 % | 198.160.000 | 99.08 % | 40 % | 100 % | |
2429. ---012019-08-31 Penyediaan Pembayaran PBB |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 311.678.518 | 77.92 % | 311.678.518 | 77.92 % | 50 % | 72 % | |
2430. ---012019-08-31 Pembayaran Penerangan Jalan Umum |
28.873.920.000 | 0 | 28.873.920.000 | 18.226.455.422 | 63.12 % | 18.226.455.422 | 63.12 % | 66.64 % | 67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 13.272.818.000 | 0 | 13.272.818.000 | 3.474.107.927 | 26.17 % | 3.474.107.927 | 26.17 % | 59.74 % | 41.55 % | |
2431. ---022019-08-31 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
9.971.000.000 | 0 | 9.971.000.000 | 2.261.776.000 | 22.68 % | 2.261.776.000 | 22.68 % | 60 % | 40 % | |
2432. ---022019-08-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 293.169.000 | 34.49 % | 293.169.000 | 34.49 % | 60 % | 50 % | |
2433. ---022019-08-31 Pengadaan Mebeleur |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 198.959.500 | 33.16 % | 198.959.500 | 33.16 % | 60 % | 25 % | |
2434. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 123.080.600 | 61.54 % | 123.080.600 | 61.54 % | 50 % | 40 % | |
2435. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
302.405.000 | 0 | 302.405.000 | 107.663.500 | 35.6 % | 107.663.500 | 35.6 % | 66.64 % | 67 % | |
2436. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
477.500.000 | 0 | 477.500.000 | 231.926.127 | 48.57 % | 231.926.127 | 48.57 % | 66.64 % | 67 % | |
2437. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
34.963.000 | 0 | 34.963.000 | 11.462.000 | 32.78 % | 11.462.000 | 32.78 % | 66.64 % | 67 % | |
2438. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
86.950.000 | 0 | 86.950.000 | 41.010.000 | 47.17 % | 41.010.000 | 47.17 % | 66.64 % | 66 % | |
2439. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2440. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Olah raga |
400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 205.061.200 | 51.27 % | 205.061.200 | 51.27 % | 50 % | 67 % | |
2441. ---022019-08-31 Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 86.700.000 | 0 | 86.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2442. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
86.700.000 | 0 | 86.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.750.000 | 23 % | 5.750.000 | 23 % | 30 % | 10 % | |
2443. ---052019-08-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal |
25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.750.000 | 23 % | 5.750.000 | 23 % | 30 % | 10 % | |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 468.183.500 | 0 | 468.183.500 | 242.625.700 | 51.82 % | 242.625.700 | 51.82 % | 78.4 % | 100 % | |
2444. ---062019-08-31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
468.183.500 | 0 | 468.183.500 | 242.625.700 | 51.82 % | 242.625.700 | 51.82 % | 78.4 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 700.000 | 7 % | 700.000 | 7 % | 70 % | 100 % | |
2445. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 700.000 | 7 % | 700.000 | 7 % | 70 % | 100 % | |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.695.044.800 | 0 | 4.695.044.800 | 1.671.015.900 | 35.59 % | 1.671.015.900 | 35.59 % | 56.79 % | 54.78 % | |
2446. 404172019-08-31 Penyusunan Standar Satuan Harga |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 113.825.000 | 56.91 % | 113.825.000 | 56.91 % | 100 % | 60 % | |
2447. 404172019-08-31 Penyusunan Buku Materi Tahunan |
29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | |
2448. 404172019-08-31 Penyusunan APBD |
389.222.900 | 0 | 389.222.900 | 62.838.000 | 16.14 % | 62.838.000 | 16.14 % | 50 % | 50 % | |
2449. 404172019-08-31 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah |
402.274.000 | 0 | 402.274.000 | 196.919.700 | 48.95 % | 196.919.700 | 48.95 % | 50 % | 60 % | |
2450. 404172019-08-31 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah |
229.000.000 | 0 | 229.000.000 | 10.466.000 | 4.57 % | 10.466.000 | 4.57 % | 50 % | 40 % | |
2451. 404172019-08-31 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD |
178.000.000 | 0 | 178.000.000 | 56.478.100 | 31.73 % | 56.478.100 | 31.73 % | 67.8 % | 75 % | |
2452. 404172019-08-31 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |
288.000.000 | 0 | 288.000.000 | 107.986.000 | 37.5 % | 107.986.000 | 37.5 % | 60 % | 45 % | |
2453. 404172019-08-31 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 99.000.000 | 49.5 % | 99.000.000 | 49.5 % | 50 % | 50 % | |
2454. 404172019-08-31 Pembinaan Bendaharawan Gaji |
241.945.000 | 0 | 241.945.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | |
2455. 404172019-08-31 Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah |
1.521.161.000 | 0 | 1.521.161.000 | 630.112.100 | 41.42 % | 630.112.100 | 41.42 % | 50 % | 65 % | |
2456. 404172019-08-31 Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana Desa |
188.550.000 | 0 | 188.550.000 | 73.100.000 | 38.77 % | 73.100.000 | 38.77 % | 66.64 % | 50 % | |
2457. 404172019-08-31 Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah |
387.770.000 | 0 | 387.770.000 | 181.925.000 | 46.92 % | 181.925.000 | 46.92 % | 66.64 % | 50 % | |
2458. 404172019-08-31 Penyusunan KUA dan PPAS |
151.326.000 | 0 | 151.326.000 | 13.176.000 | 8.71 % | 13.176.000 | 8.71 % | 50 % | 60 % | |
2459. 404172019-08-31 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah |
288.795.900 | 0 | 288.795.900 | 125.190.000 | 43.35 % | 125.190.000 | 43.35 % | 66.64 % | 67 % | |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | 8.291.430.500 | 0 | 8.291.430.500 | 1.134.463.397 | 13.68 % | 1.134.463.397 | 13.68 % | 52.48 % | 58.06 % | |
2460. 404312019-08-31 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah |
876.235.000 | 0 | 876.235.000 | 310.887.100 | 35.48 % | 310.887.100 | 35.48 % | 65 % | 70 % | |
2461. 404312019-08-31 Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah |
369.689.000 | 0 | 369.689.000 | 230.986.100 | 62.48 % | 230.986.100 | 62.48 % | 60 % | 75 % | |
2462. 404312019-08-31 Optimalisasi Pendapatan Daerah |
562.715.600 | 0 | 562.715.600 | 166.970.000 | 29.67 % | 166.970.000 | 29.67 % | 50 % | 88 % | |
2463. 404312019-08-31 Inovasi Penagihan Pajak Daerah |
5.736.273.900 | 0 | 5.736.273.900 | 233.121.497 | 4.06 % | 233.121.497 | 4.06 % | 50 % | 50 % | |
2464. 404312019-08-31 Pemeliharaan Data SISMIOP |
746.517.000 | 0 | 746.517.000 | 192.498.700 | 25.79 % | 192.498.700 | 25.79 % | 55 % | 75 % | |
Program Pengingkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah | 6.900.000.000 | 0 | 6.900.000.000 | 389.607.800 | 5.65 % | 389.607.800 | 5.65 % | 60.98 % | 10.05 % | |
2465. 404322019-08-31 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah |
4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 64.715.300 | 1.62 % | 64.715.300 | 1.62 % | 70 % | 0 % | |
2466. 404322019-08-31 Sensus Barang Daerah |
1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
2467. 404322019-08-31 Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana dan utilities perumahan dan pemukiman |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | |
2468. 404322019-08-31 Pembinaan pengurus barang milik daerah |
300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 1.922.000 | 0.64 % | 1.922.000 | 0.64 % | 20 % | 0 % | |
2469. 404322019-08-31 Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah |
450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 100.561.100 | 22.35 % | 100.561.100 | 22.35 % | 40 % | 50 % | |
2470. 404322019-08-31 Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah |
450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 50.060.500 | 11.12 % | 50.060.500 | 11.12 % | 60 % | 30 % | |
2471. 404322019-08-31 Penghapusan barang milik daerah |
250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 92.579.500 | 37.03 % | 92.579.500 | 37.03 % | 60 % | 45 % | |
2472. 404322019-08-31 Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 56.205.400 | 37.47 % | 56.205.400 | 37.47 % | 25 % | 94 % | |
2473. 404322019-08-31 Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab |
200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 23.564.000 | 11.78 % | 23.564.000 | 11.78 % | 25 % | 40 % | |
Kepegawaian | 12.984.661.000 | 0 | 12.984.661.000 | 5.422.458.993 | 41.76 % | 5.422.458.993 | 41.76 % | 65.34 % | 63.88 % | |
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah | 12.984.661.000 | 0 | 12.984.661.000 | 5.422.458.993 | 41.76 % | 5.422.458.993 | 41.76 % | 65.34 % | 63.88 % | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.136.995.050 | 0 | 2.136.995.050 | 1.306.305.763 | 61.13 % | 1.306.305.763 | 61.13 % | 66.16 % | 67.4 % | |
2474. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 131.156.477 | 54.65 % | 131.156.477 | 54.65 % | 66 % | 67 % | |
2475. ---012019-08-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
469.999.950 | 0 | 469.999.950 | 250.562.500 | 53.31 % | 250.562.500 | 53.31 % | 66 % | 67 % | |
2476. ---012019-08-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor |
47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 34.467.000 | 73.33 % | 34.467.000 | 73.33 % | 66 % | 67 % | |
2477. ---012019-08-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.871.350 | 85.74 % | 42.871.350 | 85.74 % | 66 % | 84 % | |
2478. ---012019-08-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
94.999.400 | 0 | 94.999.400 | 74.933.450 | 78.88 % | 74.933.450 | 78.88 % | 66 % | 67 % | |
2479. ---012019-08-31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
9.996.000 | 0 | 9.996.000 | 6.222.000 | 62.24 % | 6.222.000 | 62.24 % | 66 % | 67 % | |
2480. ---012019-08-31 Penyediaan Makanan dan Minuman |
115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 72.739.500 | 63.25 % | 72.739.500 | 63.25 % | 66 % | 67 % | |
2481. ---012019-08-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |
1.099.999.700 | 0 | 1.099.999.700 | 683.396.186 | 62.13 % | 683.396.186 | 62.13 % | 66 % | 67 % | |
2482. ---012019-08-31 Pembayaran Penerangan Jalan Umum |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.957.300 | 99.57 % | 9.957.300 | 99.57 % | 100 % | 67 % | |
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 554.739.800 | 0 | 554.739.800 | 247.677.224 | 44.65 % | 247.677.224 | 44.65 % | 61.67 % | 63.38 % | |
2483. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
179.990.800 | 0 | 179.990.800 | 128.324.250 | 71.29 % | 128.324.250 | 71.29 % | 66 % | 70 % | |
2484. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
134.880.000 | 0 | 134.880.000 | 82.977.474 | 61.52 % | 82.977.474 | 61.52 % | 66 % | 67 % | |
2485. ---022019-08-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
89.869.000 | 0 | 89.869.000 | 36.375.500 | 40.48 % | 36.375.500 | 40.48 % | 66 % | 67 % | |
2486. ---022019-08-31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 % | 36.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
2487. ---032019-08-31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 % | 36.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | |
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.745.000 | 77.45 % | 7.745.000 | 77.45 % | 100 % | 100 % | |
2488. ---072019-08-31 Penyusunan Renja dan Renstra |
10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.745.000 | 77.45 % | 7.745.000 | 77.45 % | 100 % | 100 % | |
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur | 987.917.900 | 0 | 987.917.900 | 484.592.600 | 49.05 % | 484.592.600 | 49.05 % | 70.37 % | 58.84 % | |
2489. 405172019-08-31 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi |
324.998.000 | 0 | 324.998.000 | 147.530.000 | 45.39 % | 147.530.000 | 45.39 % | 66 % | 50 % | |
2490. 405172019-08-31 Penempatan PNS |
162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 68.061.800 | 42.01 % | 68.061.800 | 42.01 % | 66 % | 50 % | |
2491. 405172019-08-31 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS |
98.500.000 | 0 | 98.500.000 | 51.463.000 | 52.25 % | 51.463.000 | 52.25 % | 66 % | 56 % | |
2492. 405172019-08-31 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja |
55.600.000 | 0 | 55.600.000 | 35.600.000 | 64.03 % | 35.600.000 | 64.03 % | 66 % | 100 % | |
2493. 405172019-08-31 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi |
115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 77.599.900 | 67.48 % | 77.599.900 | 67.48 % | 100 % | 64 % | |
2494. 405172019-08-31 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS |
47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 28.612.600 | 60.88 % | 28.612.600 | 60.88 % | 66 % | 92 % | |
2495. 405172019-08-31 Penyelesaian Ijin Perceraian |
12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 3.811.000 | 30.49 % | 3.811.000 | 30.49 % | 66 % | 46 % | |
2496. 405172019-08-31 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 27.565.000 | 30.63 % | 27.565.000 | 30.63 % | 66 % | 61 % | |
2497. 405172019-08-31 Rapat Koordinasi Kepegawaian |
30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.849.300 | 39.5 % | 11.849.300 | 39.5 % | 90 % | 50 % | |
2498. 405172019-08-31 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian |
52.319.900 | 0 | 52.319.900 | 32.500.000 | 62.12 % | 32.500.000 | 62.12 % | 60 % | 66 % | |
Program Pengembangan Kompetensi ASN | 8.615.099.950 | 0 | 8.615.099.950 | 3.110.470.906 | 36.1 % | 3.110.470.906 | 36.1 % | 64.72 % | 64.49 % | |
2499. 405182019-08-31 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) |
600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 116.745.000 | 19.46 % | 116.745.000 | 19.46 % | 40 % | 32 % | |
2500. 405182019-08-31 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN |
50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 0 % | |
2501. 405182019-08-31 Pelatihan Dasar bagi CPNS |
6.361.108.000 | 0 | 6.361.108.000 | 1.920.586.500 | 30.19 % | 1.920.586.500 | 30.19 % | 65 % | 66 % | |
2502. 405182019-08-31 Pengukuran kompetensi ASN |
249.999.950 | 0 | 249.999.950 | 208.588.300 | 83.44 % | 208.588.300 | 83.44 % | 85 % | 100 % | |
2503. 405182019-08-31 Pendidikan penjenjangan struktural |
487.874.000 | 0 | 487.874.000 | 412.711.006 | 84.59 % | 412.711.006 | 84.59 % | 85 % | 100 % | |
2504. 405182019-08-31 Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah |
190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 53.153.300 | 27.98 % | 53.153.300 | 27.98 % | 66 % | 50 % | |
2505. 405182019-08-31 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas |
125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 57.600.000 | 46.08 % | 57.600.000 | 46.08 % | 50 % | 46 % | |
2506. 405182019-08-31 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun |
551.118.000 | 0 | 551.118.000 | 341.086.800 | 61.89 % | 341.086.800 | 61.89 % | 66 % | 50 % | |
Program Pengembangan Sistem Dan Informasi Kepegawaian | 398.912.400 | 0 | 398.912.400 | 131.196.000 | 32.89 % | 131.196.000 | 32.89 % | 66.9 % | 46.24 % | |
2507. 405192019-08-31 Penyediaan Informasi Kepegawaian |
78.900.000 | 0 | 78.900.000 | 39.570.000 | 50.15 % | 39.570.000 | 50.15 % | 50 % | 50 % | |
2508. 405192019-08-31 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah |
100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 40.900.000 | 40.9 % | 40.900.000 | 40.9 % | 66 % | 100 % | |
2509. 405192019-08-31 Pengeloalaan Website BKPPD |
60.012.400 | 0 | 60.012.400 | 50.726.000 | 84.53 % | 50.726.000 | 84.53 % | 93 % | 75 % | |
2510. 405192019-08-31 Bimtek Simpeg |
160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 66 % | 0 % | |
Program Pengadaan Dan Pemberhentian ASN | 244.995.900 | 0 | 244.995.900 | 98.471.500 | 40.19 % | 98.471.500 | 40.19 % | 58.69 % | 55.02 % | |
2511. 405202019-08-31 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN |
179.996.250 | 0 | 179.996.250 | 77.837.500 | 43.24 % | 77.837.500 | 43.24 % | 66 % | 61 % | |
2512. 405202019-08-31 Pengangkatan Calon ASN |
24.999.750 | 0 | 24.999.750 | 20.634.000 | 82.54 % | 20.634.000 | 82.54 % | 100 % | 100 % | |
2513. 405202019-08-31 Sumpah/Janji PNS |
39.999.900 | 0 | 39.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |