LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019
KEADAAN SAMPAI DENGAN AGUSTUS


URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN PENYEDIAAN DANA REALISASI PENYERAPAN DANA PELAKSANAAN FISIK KETERANGAN
Definitif Perubahan Jumlah SP2D % SPJ % Target Realisasi
Jumlah anggaran keseluruhan 1.509.941.806.095 0 1.509.941.806.095 487.190.012.055 32.27 % 485.622.637.693 32.16 % 63.2 % 49.7 %  
Pendidikan 273.601.770.578 0 273.601.770.578 38.974.853.480 14.25 % 38.935.641.786 14.23 % 60.21 % 43.9 %  
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 269.894.277.378 0 269.894.277.378 38.491.300.897 14.26 % 38.491.300.897 14.26 % 60.08 % 44.32 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.120.364.228 0 8.120.364.228 4.017.924.714 49.48 % 4.017.924.714 49.48 % 66.67 % 66.71 %  
1. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
759.995.928 0 759.995.928 247.668.934 32.59 % 247.668.934 32.59 % 66.67 % 66.67 %  
2. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.319.981.600 0 4.319.981.600 2.223.070.950 51.46 % 2.223.070.950 51.46 % 66.67 % 66.67 %  
3. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
103.991.800 0 103.991.800 71.790.360 69.03 % 71.790.360 69.03 % 66.67 % 70 %  
4. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
249.915.700 0 249.915.700 127.260.490 50.92 % 127.260.490 50.92 % 66.67 % 66.67 %  
5. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
149.883.200 0 149.883.200 99.920.900 66.67 % 99.920.900 66.67 % 66.67 % 66.67 %  
6. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
1.186.596.500 0 1.186.596.500 609.927.000 51.4 % 609.927.000 51.4 % 66.67 % 66.67 %  
7. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.349.999.500 0 1.349.999.500 638.286.080 47.28 % 638.286.080 47.28 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 620.096.250 0 620.096.250 229.842.776 37.07 % 229.842.776 37.07 % 67.85 % 58.52 %  
8. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
130.000.000 0 130.000.000 0 0 % 0 0 % 80 % 65 %  
9. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
140.098.250 0 140.098.250 91.089.026 65.02 % 91.089.026 65.02 % 66.67 % 66.67 %  
10. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
199.998.000 0 199.998.000 138.753.750 69.38 % 138.753.750 69.38 % 66.67 % 70 %  
11. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 341.547.800 0 341.547.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
12. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
341.547.800 0 341.547.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.800.000 0 24.800.000 1.850.000 7.46 % 1.850.000 7.46 % 60 % 40 %  
13. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
24.800.000 0 24.800.000 1.850.000 7.46 % 1.850.000 7.46 % 60 % 40 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
14. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pendidikan Anak Usia Dini 668.199.200 0 668.199.200 366.521.300 54.85 % 366.521.300 54.85 % 74.92 % 80.09 %  
15. 101152019-08-31

Bimtek Kurikulum PAUD
69.999.850 0 69.999.850 66.403.900 94.86 % 66.403.900 94.86 % 100 % 100 %  
16. 101152019-08-31

Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD
71.999.900 0 71.999.900 68.394.200 94.99 % 68.394.200 94.99 % 100 % 100 %  
17. 101152019-08-31

Penyelenggaraan Gebyar PAUD
47.999.950 0 47.999.950 47.999.950 100 % 47.999.950 100 % 100 % 100 %  
18. 101152019-08-31

Lomba Gugus PAUD Berprestasi
22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 40 %  
19. 101152019-08-31

Manajemen Pengelolaan BOP PAUD
124.999.800 0 124.999.800 12.524.800 10.02 % 12.524.800 10.02 % 66.67 % 66.67 %  
20. 101152019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat PAUD
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 40 %  
21. 101152019-08-31

Orientasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Holistik Integratif
59.999.800 0 59.999.800 56.448.550 94.08 % 56.448.550 94.08 % 60 % 100 %  
22. 101152019-08-31

Festival PAUD
49.999.900 0 49.999.900 10.949.900 21.9 % 10.949.900 21.9 % 60 % 100 %  
23. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non Fisik)
27.000.000 0 27.000.000 11.700.000 43.33 % 11.700.000 43.33 % 66.67 % 66.67 %  
24. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK Non Fisik)
44.400.000 0 44.400.000 22.200.000 50 % 22.200.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
25. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK Non Fisik)
56.400.000 0 56.400.000 28.200.000 50 % 28.200.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
26. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non Fisik)
21.600.000 0 21.600.000 10.800.000 50 % 10.800.000 50 % 66.67 % 58.33 %  
27. 101152019-08-31

BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK Non Fisik)
61.800.000 0 61.800.000 30.900.000 50 % 30.900.000 50 % 66.67 % 66.67 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.788.244.800 0 6.788.244.800 899.198.657 13.25 % 899.198.657 13.25 % 62.49 % 61.04 %  
28. 101162019-08-31

Pendampingan PIP SD/SMP
46.993.700 0 46.993.700 3.978.500 8.47 % 3.978.500 8.47 % 50 % 50 %  
29. 101162019-08-31

Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP
661.997.450 0 661.997.450 153.222.450 23.15 % 153.222.450 23.15 % 100 % 100 %  
30. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP
29.999.950 0 29.999.950 1.782.150 5.94 % 1.782.150 5.94 % 50 % 70 %  
31. 101162019-08-31

Penyelenggaraan LCC SMP
24.999.850 0 24.999.850 18.217.850 72.87 % 18.217.850 72.87 % 100 % 100 %  
32. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP
29.903.400 0 29.903.400 29.903.400 100 % 29.903.400 100 % 100 % 100 %  
33. 101162019-08-31

Literasi SD
24.930.350 0 24.930.350 24.930.350 100 % 24.930.350 100 % 100 % 100 %  
34. 101162019-08-31

Literasi SMP
24.999.850 0 24.999.850 21.979.650 87.92 % 21.979.650 87.92 % 100 % 100 %  
35. 101162019-08-31

Lomba Kompetensi Siswa SD
29.965.850 0 29.965.850 29.965.850 100 % 29.965.850 100 % 90 % 100 %  
36. 101162019-08-31

Lomba Kompetensi Siswa SMP
29.969.650 0 29.969.650 29.969.650 100 % 29.969.650 100 % 90 % 100 %  
37. 101162019-08-31

Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD
23.500.000 0 23.500.000 19.300.000 82.13 % 19.300.000 82.13 % 50 % 100 %  
38. 101162019-08-31

Bimtek Mapel Kurtilas SMP
23.498.650 0 23.498.650 11.388.450 48.46 % 11.388.450 48.46 % 60 % 100 %  
39. 101162019-08-31

Lomba MAPSI SD
24.999.750 0 24.999.750 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
40. 101162019-08-31

Lomba MAPSI SMP
24.999.750 0 24.999.750 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
41. 101162019-08-31

Monev dan Manajemen Program BOS SD
27.150.000 0 27.150.000 20.009.600 73.7 % 20.009.600 73.7 % 70 % 50 %  
42. 101162019-08-31

Monev dan Manajemen Program BOS SMP
22.849.350 0 22.849.350 7.369.750 32.25 % 7.369.750 32.25 % 60 % 60 %  
43. 101162019-08-31

Lomba sekolah Sehat SD
24.962.500 0 24.962.500 0 0 % 0 0 % 50 % 70 %  
44. 101162019-08-31

Lomba Sekolah Sehat SMP
24.999.950 0 24.999.950 1.775.650 7.1 % 1.775.650 7.1 % 50 % 70 %  
45. 101162019-08-31

Lomba Sains dan Matematika SD
49.984.750 0 49.984.750 44.584.750 89.2 % 44.584.750 89.2 % 100 % 100 %  
46. 101162019-08-31

Penyelenggaraan LCC SD
24.956.900 0 24.956.900 16.681.900 66.84 % 16.681.900 66.84 % 80 % 100 %  
47. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD
29.925.900 0 29.925.900 0 0 % 0 0 % 100 % 70 %  
48. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD
29.999.800 0 29.999.800 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
49. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Gugus SD
19.963.000 0 19.963.000 0 0 % 0 0 % 50 % 100 %  
50. 101162019-08-31

Biaya Umum Dana Alokasi Khusus (DAK)
139.416.000 0 139.416.000 916.000 0.66 % 916.000 0.66 % 60 % 30 %  
51. 101162019-08-31

Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum Semesteran dan Ujian Kenaikan Kelas SD
49.556.500 0 49.556.500 42.431.500 85.62 % 42.431.500 85.62 % 100 % 100 %  
52. 101162019-08-31

Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP
29.954.750 0 29.954.750 4.716.000 15.74 % 4.716.000 15.74 % 50 % 60 %  
53. 101162019-08-31

Lomba OSN SMP
24.991.800 0 24.991.800 24.991.800 100 % 24.991.800 100 % 100 % 100 %  
54. 101162019-08-31

Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka
11.439.650 0 11.439.650 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
55. 101162019-08-31

Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SD
4.092.456.250 0 4.092.456.250 83.855.250 2.05 % 83.855.250 2.05 % 50 % 50 %  
56. 101162019-08-31

Pendamping BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah Di SMP
859.879.500 0 859.879.500 32.169.200 3.74 % 32.169.200 3.74 % 70 % 60 %  
57. 101162019-08-31

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD
325.000.000 0 325.000.000 275.058.957 84.63 % 275.058.957 84.63 % 100 % 100 %  
Program Pendidikan Non Formal 206.000.000 0 206.000.000 77.664.000 37.7 % 77.664.000 37.7 % 62.14 % 60.58 %  
58. 101182019-08-31

Fasilitasi Hari Aksara Internasional
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
59. 101182019-08-31

Penyelenggaraan Unpk (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan)
50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 100 % 100 %  
60. 101182019-08-31

Manajemen Pengelolaan Program DIKMAS
40.000.000 0 40.000.000 27.664.000 69.16 % 27.664.000 69.16 % 50 % 100 %  
61. 101182019-08-31

Penyelenggaraan Jambore PTK DIKMAS
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
62. 101182019-08-31

Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 34.736.365.700 0 34.736.365.700 25.702.189.150 73.99 % 25.702.189.150 73.99 % 57.41 % 74.57 %  
63. 101202019-08-31

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
19.999.600 0 19.999.600 0 0 % 0 0 % 60 % 25 %  
64. 101202019-08-31

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
31.364.879.950 0 31.364.879.950 24.219.140.000 77.22 % 24.219.140.000 77.22 % 59 % 77 %  
65. 101202019-08-31

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Yang Bertugas Di Kel.Kutawaru dan Kec.Kampunglaut
1.038.239.900 0 1.038.239.900 602.700.000 58.05 % 602.700.000 58.05 % 40 % 60 %  
66. 101202019-08-31

Bimbingan Teknis Kepala Sekolah
42.999.850 0 42.999.850 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
67. 101202019-08-31

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
49.999.950 0 49.999.950 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
68. 101202019-08-31

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
17.999.900 0 17.999.900 17.449.900 96.94 % 17.449.900 96.94 % 65 % 97 %  
69. 101202019-08-31

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran
97.149.750 0 97.149.750 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
70. 101202019-08-31

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi
73.599.950 0 73.599.950 69.599.950 94.57 % 69.599.950 94.57 % 100 % 100 %  
71. 101202019-08-31

Penanganan Kasus
6.499.900 0 6.499.900 2.299.300 35.37 % 2.299.300 35.37 % 60 % 50 %  
72. 101202019-08-31

Bintek Guru Pembelajar
80.000.000 0 80.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
73. 101202019-08-31

Olimpiade Guru Nasional
39.997.150 0 39.997.150 0 0 % 0 0 % 50 % 20 %  
74. 101202019-08-31

Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal
1.904.999.800 0 1.904.999.800 791.000.000 41.52 % 791.000.000 41.52 % 40 % 50 %  
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.824.755.750 0 1.824.755.750 827.446.450 45.35 % 827.446.450 45.35 % 62.55 % 53.35 %  
75. 101222019-08-31

Penyelenggaraan Leader Class
1.394.999.900 0 1.394.999.900 652.500.000 46.77 % 652.500.000 46.77 % 60 % 50 %  
76. 101222019-08-31

Peringatan Hari Pendidikan Nasional
99.998.750 0 99.998.750 98.856.750 98.86 % 98.856.750 98.86 % 100 % 100 %  
77. 101222019-08-31

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD
12.497.400 0 12.497.400 12.479.400 99.86 % 12.479.400 99.86 % 100 % 100 %  
78. 101222019-08-31

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SMP
12.499.750 0 12.499.750 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
79. 101222019-08-31

Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab. Cilacap
99.980.800 0 99.980.800 0 0 % 0 0 % 50 % 40 %  
80. 101222019-08-31

Manajemen Pendataan Pendidikan
70.000.000 0 70.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
81. 101222019-08-31

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
34.910.550 0 34.910.550 31.810.550 91.12 % 31.810.550 91.12 % 100 % 100 %  
82. 101222019-08-31

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
34.999.750 0 34.999.750 31.799.750 90.86 % 31.799.750 90.86 % 75 % 100 %  
83. 101222019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris SD
24.928.000 0 24.928.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
84. 101222019-08-31

Festival sastra SD
19.998.200 0 19.998.200 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
85. 101222019-08-31

Festifal Sastra SMP
19.942.650 0 19.942.650 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 50.368.621.000 0 50.368.621.000 5.657.486.250 11.23 % 5.657.486.250 11.23 % 60.02 % 30.02 %  
86. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
87. 101232019-08-31

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
88. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer sekolah PAUD
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
89. 101232019-08-31

Pengembangan sarana dan prasarana PAUD
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
90. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas SD
3.335.000.000 0 3.335.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
91. 101232019-08-31

Penambahan ruang kelas SMP
1.090.000.000 0 1.090.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
92. 101232019-08-31

Penambahan ruang guru SD
275.000.000 0 275.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
93. 101232019-08-31

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
94. 101232019-08-31

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
95. 101232019-08-31

Pembangunan ruang serba guna/ aula
800.000.000 0 800.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
96. 101232019-08-31

Pembangunan perpusatakaan SD
1.300.000.000 0 1.300.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
97. 101232019-08-31

Pembangunan perpusatakaan SMP
125.000.000 0 125.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
98. 101232019-08-31

Pembangunan Sarpras SD
2.035.000.000 0 2.035.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
99. 101232019-08-31

Pembangunan Sarpras SMP
55.000.000 0 55.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
100. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer SD
1.740.000.000 0 1.740.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
101. 101232019-08-31

Pengadaan mebeluer SMP
1.410.000.000 0 1.410.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
102. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD
60.000.000 0 60.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
103. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
104. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
105. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SMP
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
106. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD
4.150.000.000 0 4.150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
107. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP
1.550.000.000 0 1.550.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
108. 101232019-08-31

Pengadaan koleksi buku perpustakaan SMP
600.000.000 0 600.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
109. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD
325.000.000 0 325.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
110. 101232019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SMP
325.000.000 0 325.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
111. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SD
500.000.000 0 500.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
112. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
113. 101232019-08-31

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
114. 101232019-08-31

Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)
985.088.000 0 985.088.000 50.375.000 5.11 % 50.375.000 5.11 % 60 % 30 %  
115. 101232019-08-31

Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP (DAK)
331.100.000 0 331.100.000 20.325.000 6.14 % 20.325.000 6.14 % 60 % 30 %  
116. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Beserta Perabotnya (DAK)
8.900.000.000 0 8.900.000.000 2.576.398.750 28.95 % 2.576.398.750 28.95 % 60 % 30 %  
117. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Perabotnya (DAK)
1.938.000.000 0 1.938.000.000 394.987.500 20.38 % 394.987.500 20.38 % 60 % 30 %  
118. 101232019-08-31

Rehabilitasi Toilet ( Jamban ) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang / Berat SD Beserta Sanitasinya (DAK)
643.950.000 0 643.950.000 167.475.000 26.01 % 167.475.000 26.01 % 60 % 30 %  
119. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SD beserta perabotannya (DAK)
2.900.000.000 0 2.900.000.000 531.250.000 18.32 % 531.250.000 18.32 % 60 % 30 %  
120. 101232019-08-31

Pembangunan Toilet ( Jamban ) SD Beserta Sanitasinya (DAK)
912.000.000 0 912.000.000 94.800.000 10.39 % 94.800.000 10.39 % 60 % 30 %  
121. 101232019-08-31

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan ( Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan ) SD (DAK)
2.500.000.000 0 2.500.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
122. 101232019-08-31

Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ( PJOK ) SD (DAK)
464.900.000 0 464.900.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
123. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD (DAK)
209.205.000 0 209.205.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
124. 101232019-08-31

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD (DAK)
540.000.000 0 540.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
125. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan minimal Sedang SMP Beserta Perabotnya (DAK)
3.432.000.000 0 3.432.000.000 858.000.000 25 % 858.000.000 25 % 60 % 30 %  
126. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SMP beserta perabotannya (DAK)
1.953.000.000 0 1.953.000.000 443.250.000 22.7 % 443.250.000 22.7 % 60 % 30 %  
127. 101232019-08-31

Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta perabotannya (DAK)
300.000.000 0 300.000.000 75.000.000 25 % 75.000.000 25 % 60 % 30 %  
128. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotannya (DAK)
360.000.000 0 360.000.000 90.000.000 25 % 90.000.000 25 % 60 % 30 %  
129. 101232019-08-31

Pengadaan peralatan laboratorium Komputer (DAK)
270.000.000 0 270.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
130. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Praktek/Bengkel Kerja Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK)
189.000.000 0 189.000.000 45.000.000 23.81 % 45.000.000 23.81 % 60 % 30 %  
131. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya, Beserta Perabotnya (DAK)
345.500.000 0 345.500.000 97.500.000 28.22 % 97.500.000 28.22 % 60 % 30 %  
132. 101232019-08-31

Rehabilitasi Toilet (Jamban), Besrta Sanitasinya (DAK)
60.000.000 0 60.000.000 15.000.000 25 % 15.000.000 25 % 60 % 30 %  
133. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Praktik/Bengkel Kerja Baru Beserta Perabotnya (DAK)
587.250.000 0 587.250.000 139.875.000 23.82 % 139.875.000 23.82 % 60 % 30 %  
134. 101232019-08-31

Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya (DAK)
126.000.000 0 126.000.000 30.000.000 23.81 % 30.000.000 23.81 % 60 % 30 %  
135. 101232019-08-31

Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK)
324.450.000 0 324.450.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
136. 101232019-08-31

Pengadaan Media Pendidikan (DAK)
105.000.000 0 105.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
137. 101232019-08-31

Pengadaan Alat Permainan Edukasi (Ape) Paud (DAK)
80.000.000 0 80.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
138. 101232019-08-31

Pengadaan Buku Koleksi Paud (DAK)
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
139. 101232019-08-31

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)
107.078.000 0 107.078.000 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
140. 101232019-08-31

Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)
113.000.000 0 113.000.000 28.250.000 25 % 28.250.000 25 % 60 % 30 %  
141. 101232019-08-31

Biaya Umum SKB (DAK)
12.600.000 0 12.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 40 %  
142. 101232019-08-31

Biaya Penunjang SKB (DAK)
64.500.000 0 64.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 40 %  
Program Dana BOS 164.838.000.000 0 164.838.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
143. 101242019-08-31

Kegiatan Dana BOS
164.838.000.000 0 164.838.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
Program Pengembangan Nilai Budaya 124.803.950 0 124.803.950 34.959.900 28.01 % 34.959.900 28.01 % 66.21 % 54.43 %  
144. 216152019-08-31

Bimbingan Organisasi Penghayat
29.844.750 0 29.844.750 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
145. 216152019-08-31

Kajian Seni
29.999.900 0 29.999.900 0 0 % 0 0 % 80 % 45 %  
146. 216152019-08-31

Workshop Penulisan Cerita Rakyat
29.959.400 0 29.959.400 0 0 % 0 0 % 60 % 30 %  
147. 216152019-08-31

Penyusunan Naskah Sejarah
34.999.900 0 34.999.900 34.959.900 99.89 % 34.959.900 99.89 % 65 % 100 %  
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 194.779.800 0 194.779.800 63.309.900 32.5 % 63.309.900 32.5 % 73 % 56.13 %  
148. 216162019-08-31

Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya
131.469.900 0 131.469.900 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
149. 216162019-08-31

Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)
14.579.900 0 14.579.900 14.579.900 100 % 14.579.900 100 % 100 % 100 %  
150. 216162019-08-31

Pameran Kepurbakalaan
48.730.000 0 48.730.000 48.730.000 100 % 48.730.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.027.698.900 0 1.027.698.900 602.907.800 58.67 % 602.907.800 58.67 % 78.7 % 74.59 %  
151. 216172019-08-31

Pagelaran Seni
58.200.000 0 58.200.000 37.000.000 63.57 % 37.000.000 63.57 % 80 % 70 %  
152. 216172019-08-31

Penghargaan Seni
24.499.750 0 24.499.750 5.499.750 22.45 % 5.499.750 22.45 % 60 % 40 %  
153. 216172019-08-31

Festival Seni Pasundan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 35 %  
154. 216172019-08-31

Lomba Karawitan
50.000.000 0 50.000.000 49.800.000 99.6 % 49.800.000 99.6 % 100 % 100 %  
155. 216172019-08-31

Misi Kesenian
194.999.850 0 194.999.850 0 0 % 0 0 % 50 % 30 %  
156. 216172019-08-31

Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap
299.999.800 0 299.999.800 293.256.050 97.75 % 293.256.050 97.75 % 100 % 100 %  
157. 216172019-08-31

Gelar Seni Hut RI Tingkat Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 80.562.500 53.71 % 80.562.500 53.71 % 100 % 100 %  
158. 216172019-08-31

Fasilitas Kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya Kesenian
199.999.500 0 199.999.500 136.789.500 68.39 % 136.789.500 68.39 % 60 % 70 %  
SMP Negeri 1 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 13.400.000 33.5 % 13.111.700 32.78 % 70 % 32.85 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 13.400.000 33.5 % 13.111.700 32.78 % 70 % 32.85 %  
159. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.000.000 0 21.000.000 11.600.000 55.24 % 11.311.700 53.87 % 70 % 54 %  
160. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.400.000 0 2.400.000 1.800.000 75 % 1.800.000 75 % 70 % 75 %  
161. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Cilacap 39.988.400 0 39.988.400 29.988.000 74.99 % 29.988.000 74.99 % 70 % 74.58 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.988.400 0 39.988.400 29.988.000 74.99 % 29.988.000 74.99 % 70 % 74.58 %  
162. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
223.400 0 223.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
163. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.765.000 0 39.765.000 29.988.000 75.41 % 29.988.000 75.41 % 70 % 75 %  
SMP Negeri 3 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
164. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.800.000 0 16.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
165. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.200.000 0 3.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
166. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50.13 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000 0 35.000.000 17.570.400 50.2 % 17.570.400 50.2 % 70 % 50.29 %  
167. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.000.000 0 12.000.000 6.392.100 53.27 % 6.392.100 53.27 % 70 % 53 %  
168. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.000.000 0 18.000.000 6.792.500 37.74 % 6.792.500 37.74 % 70 % 38 %  
169. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 5.000.000 4.385.800 87.72 % 4.385.800 87.72 % 70 % 88 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.000.000 0 5.000.000 2.429.600 48.59 % 2.429.600 48.59 % 70 % 49 %  
170. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
5.000.000 0 5.000.000 2.429.600 48.59 % 2.429.600 48.59 % 70 % 49 %  
SMP Negeri 5 Cilacap 40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
171. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 19.982.950 49.96 % 19.982.950 49.96 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 6 Cilacap 66.000.000 0 66.000.000 31.599.000 47.88 % 31.599.000 47.88 % 70 % 64.69 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.000.000 0 61.000.000 26.599.000 43.6 % 26.599.000 43.6 % 70 % 61.8 %  
172. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.020.000 0 28.020.000 8.820.000 31.48 % 8.820.000 31.48 % 70 % 70 %  
173. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.580.000 0 2.580.000 2.580.000 100 % 2.580.000 100 % 70 % 100 %  
174. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.400.000 0 30.400.000 15.199.000 50 % 15.199.000 50 % 70 % 51 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 70 % 100 %  
175. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 70 % 100 %  
SMP Negeri 7 Cilacap 50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
176. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 0 17.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
177. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
178. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 8 Cilacap 50.000.000 0 50.000.000 21.960.000 43.92 % 21.959.800 43.92 % 70 % 50.09 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 21.960.000 43.92 % 21.959.800 43.92 % 70 % 50.09 %  
179. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.500.000 0 19.500.000 9.460.000 48.51 % 9.460.000 48.51 % 70 % 49 %  
180. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.680.000 0 4.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
181. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.820.000 0 25.820.000 12.500.000 48.41 % 12.499.800 48.41 % 70 % 60 %  
SMP Negeri 9 Cilacap 78.000.000 0 78.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.874.000 0 39.874.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
182. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
183. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.154.000 0 3.154.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
184. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.720.000 0 27.720.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 18.206.000 0 18.206.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
185. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15.206.000 0 15.206.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
186. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19.920.000 0 19.920.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
187. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
19.920.000 0 19.920.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kawunganten 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
188. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kawunganten 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
189. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 3 Kawunganten 65.000.000 0 65.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.320.000 0 49.320.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
190. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
191. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.772.000 0 14.772.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
192. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.148.000 0 20.148.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
193. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 15.680.000 0 15.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
194. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
15.680.000 0 15.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atapxxxx 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25.01 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25.01 %  
195. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.400.000 0 8.400.000 2.100.000 25 % 2.100.000 25 % 70 % 25 %  
196. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.850.000 0 6.850.000 1.346.500 19.66 % 1.346.500 19.66 % 70 % 20 %  
197. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.280.000 0 17.280.000 4.686.000 27.12 % 4.686.000 27.12 % 70 % 27 %  
198. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
7.470.000 0 7.470.000 1.867.500 25 % 1.867.500 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 1 Cimanggu 40.000.000 0 40.000.000 19.999.100 50 % 19.988.000 49.97 % 70 % 49.9 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000 0 38.000.000 18.999.100 50 % 18.988.000 49.97 % 70 % 49.89 %  
199. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 5.130.500 42.75 % 5.130.500 42.75 % 70 % 43 %  
200. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.000.000 0 12.000.000 6.181.500 51.51 % 6.181.500 51.51 % 70 % 51 %  
201. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 0 8.000.000 4.800.000 60 % 4.800.000 60 % 70 % 60 %  
202. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 2.887.100 48.12 % 2.876.000 47.93 % 70 % 48 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.000.000 0 2.000.000 1.000.000 50 % 1.000.000 50 % 70 % 50 %  
203. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.000.000 0 2.000.000 1.000.000 50 % 1.000.000 50 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 2 Cimanggu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
204. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
205. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.280.000 0 5.280.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
206. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.520.000 0 24.520.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap 39.998.300 0 39.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
207. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
208. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.400.000 0 14.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
209. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.200.000 0 15.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.998.300 0 7.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
210. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.998.300 0 7.998.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
211. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
212. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.296.000 0 17.296.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
213. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.304.000 0 20.304.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Gandrungmangu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
214. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.895.200 0 6.895.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
215. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.806.600 0 12.806.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
216. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.298.200 0 20.298.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Gandrungmangu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
217. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
218. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.200.000 0 7.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
219. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
220. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.200.000 0 3.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Gandrungmangu 39.971.400 0 39.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
221. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
222. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 27.971.400 0 27.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
223. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
14.000.000 0 14.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
224. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13.971.400 0 13.971.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap 39.999.200 0 39.999.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.583.200 0 37.583.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
225. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.800.000 0 4.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
226. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.256.600 0 8.256.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
227. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.280.800 0 21.280.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
228. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.245.800 0 3.245.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.416.000 0 2.416.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
229. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
2.416.000 0 2.416.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Jeruklegi 40.000.000 0 40.000.000 30.020.000 75.05 % 27.029.278 67.57 % 70 % 74.68 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 30.020.000 75.05 % 27.029.278 67.57 % 70 % 74.68 %  
230. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.600.000 0 24.600.000 15.870.000 64.51 % 13.031.278 52.97 % 70 % 64 %  
231. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.946.000 0 2.946.000 2.236.000 75.9 % 2.089.000 70.91 % 70 % 75 %  
232. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.264.000 0 11.264.000 11.264.000 100 % 11.264.000 100 % 70 % 100 %  
233. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.190.000 0 1.190.000 650.000 54.62 % 645.000 54.2 % 70 % 55 %  
SMP Negeri 2 Jeruklegi 50.000.000 0 50.000.000 34.562.000 69.12 % 34.562.000 69.12 % 70 % 69.19 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000 0 50.000.000 34.562.000 69.12 % 34.562.000 69.12 % 70 % 69.19 %  
234. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 5.600.000 58.33 % 5.600.000 58.33 % 70 % 58 %  
235. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.406.000 0 7.406.000 2.589.000 34.96 % 2.589.000 34.96 % 70 % 35 %  
236. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.670.000 0 27.670.000 24.549.000 88.72 % 24.549.000 88.72 % 70 % 89 %  
237. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.324.000 0 5.324.000 1.824.000 34.26 % 1.824.000 34.26 % 70 % 34 %  
SMP Negeri 3 Jeruklegi 48.000.000 0 48.000.000 24.000.000 50 % 13.999.528 29.17 % 70 % 29.22 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000 0 42.000.000 18.000.000 42.86 % 7.999.528 19.05 % 70 % 19.11 %  
238. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 0 9.600.000 4.800.000 50 % 2.542.528 26.48 % 70 % 27 %  
239. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.465.000 0 13.465.000 2.538.000 18.85 % 1.047.000 7.78 % 70 % 8 %  
240. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.935.000 0 18.935.000 10.662.000 56.31 % 4.410.000 23.29 % 70 % 23 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 % 6.000.000 100 % 70 % 100 %  
241. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 % 6.000.000 100 % 70 % 100 %  
SMP Negeri 1 Dayeuhluhur 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.000.000 0 31.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
242. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.300.000 0 6.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
243. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.900.000 0 6.900.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
244. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
245. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.300.000 0 3.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
246. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Dayeuhluhur 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000 0 34.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
247. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
248. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
249. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.500.000 0 12.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
250. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
251. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000 0 32.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
252. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.500.000 0 28.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
253. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
254. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.400.000 0 35.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
255. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.450.000 0 21.450.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
256. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.400.000 0 4.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
257. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.150.000 0 7.150.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
258. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.600.000 0 4.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
259. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.600.000 0 4.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
260. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
261. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
262. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
263. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.000.000 0 7.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Majenang 40.000.000 0 40.000.000 19.962.533 49.91 % 19.962.533 49.91 % 70 % 49.9 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 19.962.533 49.91 % 19.962.533 49.91 % 70 % 49.9 %  
264. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.648.000 0 12.648.000 6.286.533 49.7 % 6.286.533 49.7 % 70 % 49.7 %  
265. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.000.000 0 7.000.000 3.498.000 49.97 % 3.498.000 49.97 % 70 % 49.97 %  
266. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.352.000 0 20.352.000 10.178.000 50.01 % 10.178.000 50.01 % 70 % 50.01 %  
SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap 39.800.000 0 39.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.205.000 0 32.205.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
267. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.123.000 0 7.123.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
268. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.222.600 0 11.222.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
269. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.859.400 0 13.859.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.800.000 0 2.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
270. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.800.000 0 2.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.795.000 0 4.795.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
271. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
4.795.000 0 4.795.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000 0 38.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
272. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
273. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
274. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.600.000 0 33.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
275. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
276. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
277. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
278. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.400.000 0 6.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
279. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.400.000 0 6.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Cipari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.400.000 0 19.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
280. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.400.000 0 19.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 20.600.000 0 20.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
281. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20.600.000 0 20.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Cipari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
282. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.230.000 0 6.230.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
283. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.770.000 0 33.770.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
284. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.040.000 0 5.040.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
285. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
286. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.960.000 0 12.960.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
287. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Cipari 39.997.100 0 39.997.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.180.000 0 31.180.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
288. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.680.000 0 1.680.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
289. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.500.000 0 2.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
290. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.000.000 0 23.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
291. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.817.100 0 3.817.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
292. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.817.100 0 3.817.100 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
293. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Sampang 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50 %  
294. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.100.000 0 10.100.000 5.051.500 50.01 % 5.051.500 50.01 % 70 % 50 %  
295. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.892.000 0 7.892.000 3.944.500 49.98 % 3.944.500 49.98 % 70 % 50 %  
296. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.008.000 0 22.008.000 11.004.000 50 % 11.004.000 50 % 70 % 50 %  
SMP Negeri 2 Sampang 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.500.000 0 33.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
297. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
298. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
299. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
300. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Adipala 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
301. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.800.000 0 13.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
302. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
303. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.200.000 0 21.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Adipala 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
304. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
305. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
306. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 50.09 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000 0 37.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 48.71 %  
307. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.400.000 0 26.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 50 %  
308. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.600.000 0 2.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 44 %  
309. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.000.000 0 2.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 43 %  
310. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 47 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 67 %  
311. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 67 %  
SMP Negeri 2 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
312. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
313. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.600.000 0 7.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
314. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.160.000 0 23.160.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
315. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.240.000 0 3.240.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Binangun 40.000.000 0 40.000.000 29.958.100 74.9 % 19.958.100 49.9 % 65 % 49.89 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 29.958.100 74.9 % 19.958.100 49.9 % 65 % 49.89 %  
316. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.800.000 0 22.800.000 14.931.900 65.49 % 9.231.900 40.49 % 65 % 40.49 %  
317. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000 0 13.000.000 11.526.200 88.66 % 8.226.200 63.28 % 65 % 63.278 %  
318. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.200.000 0 4.200.000 3.500.000 83.33 % 2.500.000 59.52 % 65 % 59.52 %  
SMP Negeri 1 Bantarsari 39.929.000 0 39.929.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.729.000 0 33.729.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
319. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.400.000 0 11.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
320. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.329.000 0 22.329.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
321. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Bantarsari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
322. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
323. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
324. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
325. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.500.000 0 5.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Bantarsari 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
326. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.779.000 0 9.779.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
327. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.221.000 0 30.221.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 70 % 25 %  
328. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 0 3.600.000 900.000 25 % 900.000 25 % 70 % 25 %  
329. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.820.000 0 9.820.000 2.455.000 25 % 2.455.000 25 % 70 % 25 %  
330. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.844.000 0 23.844.000 5.961.000 25 % 5.961.000 25 % 70 % 25 %  
331. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.736.000 0 2.736.000 684.000 25 % 684.000 25 % 70 % 25 %  
SMP Negeri 1 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 0 0 % 70 % 0 %  
332. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.750.000 0 7.750.000 2.500.000 32.26 % 0 0 % 70 % 0 %  
333. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 7.500.000 27.78 % 0 0 % 70 % 0 %  
334. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
5.250.000 0 5.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 12.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 12.56 %  
335. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.225.000 0 8.225.000 0 0 % 0 0 % 70 % 6 %  
336. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
337. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.800.000 0 16.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 24 %  
338. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.975.000 0 4.975.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kedungreja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
339. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
340. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
341. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.312.000 0 27.312.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
342. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
343. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.312.000 0 15.312.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
344. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.708.000 0 4.708.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
345. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.708.000 0 4.708.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.980.000 0 7.980.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
346. 101162019-08-31

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
7.980.000 0 7.980.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
347. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.300.000 0 5.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
348. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.200.000 0 25.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
349. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.500.000 0 6.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
350. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
351. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.500.000 0 8.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
352. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.500.000 0 31.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
353. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.940.000 0 15.940.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
354. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.700.000 0 14.700.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
355. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.960.000 0 5.960.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
356. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.400.000 0 3.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
357. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
358. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.400.000 0 11.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
359. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.600.000 0 16.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 5 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
360. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.946.000 0 6.946.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
361. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.054.000 0 33.054.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 6 Kroya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
362. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
363. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
364. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.000.000 0 22.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kesugihan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
365. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
366. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
367. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
368. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kesugihan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.650.000 0 34.650.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
369. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
370. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.542.000 0 2.542.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
371. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.108.000 0 7.108.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
372. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.350.000 0 5.350.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
373. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
5.350.000 0 5.350.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Kesugihan 39.996.600 0 39.996.600 29.000.000 72.51 % 29.000.000 72.51 % 70 % 74.85 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.338.400 0 35.338.400 29.000.000 82.06 % 29.000.000 82.06 % 70 % 84.71 %  
374. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 5.000.000 62.5 % 5.000.000 62.5 % 70 % 62 %  
375. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.714.000 0 21.714.000 20.714.000 95.39 % 20.714.000 95.39 % 70 % 100 %  
376. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.624.400 0 5.624.400 3.286.000 58.42 % 3.286.000 58.42 % 70 % 58 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.658.200 0 4.658.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
377. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.658.200 0 4.658.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Karangpucung 39.997.500 0 39.997.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.997.500 0 39.997.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
378. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
379. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.997.900 0 2.997.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
380. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.999.600 0 21.999.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Karangpucung 39.999.800 0 39.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.999.800 0 39.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
381. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.800.000 0 7.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
382. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.425.500 0 7.425.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
383. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.999.800 0 19.999.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
384. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.774.500 0 4.774.500 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.600.000 0 29.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
385. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.040.000 0 2.040.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
386. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.000.000 0 9.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
387. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.560.000 0 18.560.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
388. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000 0 37.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
389. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
390. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.650.000 0 17.650.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
391. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.232.000 0 9.232.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
392. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.718.000 0 7.718.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
393. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
394. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.400.000 0 14.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
395. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.300.000 0 9.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
396. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.500.000 0 11.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
397. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.800.000 0 4.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000 0 36.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
398. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000 0 8.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
399. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
400. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Sidareja 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 68.24 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 68.24 %  
401. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.514.600 0 3.514.600 1.659.550 47.22 % 1.659.550 47.22 % 70 % 50 %  
402. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.214.400 0 34.214.400 17.107.200 50 % 17.107.200 50 % 70 % 70 %  
403. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.271.000 0 2.271.000 1.233.250 54.3 % 1.233.250 54.3 % 70 % 70 %  
SMP Negeri 1 Wanareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.000 0 36.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
404. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.320.000 0 19.320.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
405. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
406. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.180.000 0 7.180.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.500.000 0 3.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
407. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.500.000 0 3.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Wanareja 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
408. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
409. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000 0 13.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
410. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000 0 3.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Wanareja 39.930.000 0 39.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.930.000 0 39.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
411. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.400.000 0 5.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
412. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.600.000 0 6.600.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
413. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.930.000 0 27.930.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.375.000 0 26.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
414. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
415. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.535.000 0 7.535.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
416. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.640.000 0 8.640.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.250.000 0 9.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
417. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
9.250.000 0 9.250.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.375.000 0 4.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
418. 101162019-08-31

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
4.375.000 0 4.375.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Nusawungu 39.998.900 0 39.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.998.900 0 23.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
419. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
420. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.998.900 0 11.998.900 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
421. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Nusawungu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
422. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
423. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.976.000 0 7.976.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
424. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.200.000 0 10.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
425. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 0 8.750.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
426. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.574.000 0 5.574.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Nusawungu 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
427. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.636.000 0 6.636.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
428. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.011.000 0 2.011.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
429. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.353.000 0 31.353.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Patimuan 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.500.000 0 30.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
430. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.200.000 0 6.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
431. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.000.000 0 18.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
432. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6.300.000 0 6.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.500.000 0 9.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
433. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9.500.000 0 9.500.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
434. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
435. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.671.200 0 4.671.200 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
436. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.728.800 0 9.728.800 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
437. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.200.000 0 4.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 19.000.000 0 19.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
438. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.000.000 0 19.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.525.000 0 24.525.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
439. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.507.400 0 2.507.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
440. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.617.600 0 19.617.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
441. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.400.000 0 2.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 15.475.000 0 15.475.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
442. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.200.000 0 14.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
443. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
1.275.000 0 1.275.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Maos 40.000.000 0 40.000.000 20.000.000 50 % 20.000.000 50 % 70 % 50.1 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000 0 24.000.000 13.800.000 57.5 % 13.800.000 57.5 % 70 % 57.5 %  
444. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.000.000 0 6.000.000 2.100.500 35.01 % 2.100.500 35.01 % 70 % 35 %  
445. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000 0 9.000.000 8.294.000 92.16 % 8.294.000 92.16 % 70 % 92 %  
446. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.000.000 0 9.000.000 3.405.500 37.84 % 3.405.500 37.84 % 70 % 38 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 16.000.000 0 16.000.000 6.200.000 38.75 % 6.200.000 38.75 % 70 % 39 %  
447. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
16.000.000 0 16.000.000 6.200.000 38.75 % 6.200.000 38.75 % 70 % 39 %  
SMP Negeri 2 Maos 56.000.000 0 56.000.000 30.000.000 53.57 % 30.000.000 53.57 % 70 % 53.45 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000 0 56.000.000 30.000.000 53.57 % 30.000.000 53.57 % 70 % 53.45 %  
448. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 12.000.000 8.000.000 66.67 % 8.000.000 66.67 % 70 % 66 %  
449. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.000.000 0 7.000.000 3.050.000 43.57 % 3.050.000 43.57 % 70 % 45 %  
450. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.200.000 0 35.200.000 17.600.000 50 % 17.600.000 50 % 70 % 50 %  
451. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.800.000 0 1.800.000 1.350.000 75 % 1.350.000 75 % 70 % 70 %  
SMP Negeri 3 Maos 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
452. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.511.000 0 6.511.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
453. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.489.000 0 24.489.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
454. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 4.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
455. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kampung Laut 66.000.000 0 66.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.000.000 0 45.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
456. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
457. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.000.000 0 6.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
458. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.800.000 0 10.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
459. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
22.200.000 0 22.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 21.000.000 0 21.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
460. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13.700.000 0 13.700.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
461. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
7.300.000 0 7.300.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 2 Kampung Laut 40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.921.600 0 28.921.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
462. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.777.600 0 27.777.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
463. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.144.000 0 1.144.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.078.400 0 11.078.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
464. 101162019-08-31

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa
11.078.400 0 11.078.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap 58.000.000 0 58.000.000 29.120.900 50.21 % 23.200.000 40 % 70 % 61.7 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.292.500 0 46.292.500 22.410.100 48.41 % 19.212.000 41.5 % 70 % 63.8 %  
465. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.200.000 0 7.200.000 2.270.000 31.53 % 3.990.000 55.42 % 70 % 87 %  
466. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.993.800 0 3.993.800 2.437.100 61.02 % 1.512.000 37.86 % 70 % 85 %  
467. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 0 15.000.000 7.500.000 50 % 7.500.000 50 % 70 % 75 %  
468. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.298.700 0 9.298.700 3.828.000 41.17 % 2.110.000 22.69 % 70 % 44 %  
469. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10.800.000 0 10.800.000 6.375.000 59.03 % 4.100.000 37.96 % 70 % 42 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 11.707.500 0 11.707.500 6.710.800 57.32 % 3.988.000 34.06 % 70 % 53.36 %  
470. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.460.000 0 7.460.000 4.808.000 64.45 % 2.652.000 35.55 % 70 % 53 %  
471. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.247.500 0 4.247.500 1.902.800 44.8 % 1.336.000 31.45 % 70 % 54 %  
SKB Cilacap 160.887.000 0 160.887.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.151.600 0 126.151.600 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
472. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
648.000 0 648.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
473. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.608.000 0 40.608.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
474. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.000.000 0 47.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
475. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.016.300 0 9.016.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
476. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.200.000 0 4.200.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
477. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.555.000 0 2.555.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
478. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.682.300 0 2.682.300 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
479. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
9.042.000 0 9.042.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
480. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10.400.000 0 10.400.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23.735.400 0 23.735.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
481. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13.800.000 0 13.800.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
482. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9.935.400 0 9.935.400 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
483. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
11.000.000 0 11.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
Kesehatan 399.167.593.723 0 399.167.593.723 209.426.832.513 52.47 % 209.426.832.513 52.47 % 71.38 % 59.69 %  
Dinas Kesehatan 192.228.184.723 0 192.228.184.723 91.786.788.661 47.75 % 91.786.788.661 47.75 % 75.21 % 55 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.805.761.289 0 7.805.761.289 4.465.182.415 57.2 % 4.465.182.415 57.2 % 67.86 % 57.2 %  
484. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
376.080.000 0 376.080.000 175.617.415 46.7 % 175.617.415 46.7 % 67 % 46.7 %  
485. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.070.000.000 0 6.070.000.000 3.457.580.000 56.96 % 3.457.580.000 56.96 % 67 % 56.95 %  
486. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
72.824.000 0 72.824.000 42.480.000 58.33 % 42.480.000 58.33 % 67 % 58.33 %  
487. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.065.000 0 55.065.000 32.123.000 58.34 % 32.123.000 58.34 % 67 % 58.34 %  
488. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
219.393.789 0 219.393.789 201.541.700 91.86 % 201.541.700 91.86 % 94 % 92 %  
489. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
212.400.000 0 212.400.000 145.273.000 68.4 % 145.273.000 68.4 % 67 % 68.4 %  
490. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
799.998.500 0 799.998.500 410.567.300 51.32 % 410.567.300 51.32 % 68 % 51.32 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.519.599.050 0 1.519.599.050 399.348.735 26.28 % 399.348.735 26.28 % 58.3 % 39.98 %  
491. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
1.000.000.000 0 1.000.000.000 253.994.380 25.4 % 253.994.380 25.4 % 48 % 40.379 %  
492. ---022019-08-31

Pengadaan peralatan keamanan
74.999.550 0 74.999.550 15.817.000 21.09 % 15.817.000 21.09 % 100 % 98 %  
493. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
271.600.000 0 271.600.000 91.757.355 33.78 % 91.757.355 33.78 % 67 % 34 %  
494. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
74.999.500 0 74.999.500 33.213.000 44.28 % 33.213.000 44.28 % 68 % 44 %  
495. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
98.000.000 0 98.000.000 4.567.000 4.66 % 4.567.000 4.66 % 100 % 5 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.500.000 0 67.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
496. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
67.500.000 0 67.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.199.850 0 40.199.850 3.910.650 9.73 % 3.910.650 9.73 % 59.12 % 25.38 %  
497. ---052019-08-31

Pengembangan Sumber Daya Aparatur
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 25 %  
498. ---052019-08-31

Pertemuan Bimbingan Tehnis dan Evaluasi Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis Kabupaten Cilacap
15.199.850 0 15.199.850 3.910.650 25.73 % 3.910.650 25.73 % 33 % 26 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 7.838.000 78.38 % 7.838.000 78.38 % 100 % 78.36 %  
499. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 7.838.000 78.38 % 7.838.000 78.38 % 100 % 78.36 %  
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 6.946.422.500 0 6.946.422.500 2.698.007.564 38.84 % 2.698.007.564 38.84 % 99.49 % 98.79 %  
500. 102152019-08-31

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)
6.726.422.500 0 6.726.422.500 2.562.195.564 38.09 % 2.562.195.564 38.09 % 100 % 100 %  
501. 102152019-08-31

Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)
220.000.000 0 220.000.000 135.812.000 61.73 % 135.812.000 61.73 % 84 % 61.73 %  
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 90.812.999.484 0 90.812.999.484 49.954.043.715 55.01 % 49.954.043.715 55.01 % 75.05 % 55 %  
502. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja II
816.600.000 0 816.600.000 457.701.935 56.05 % 457.701.935 56.05 % 78 % 56.05 %  
503. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang I
3.825.999.997 0 3.825.999.997 1.987.708.319 51.95 % 1.987.708.319 51.95 % 82 % 51.95 %  
504. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Majenang II
930.000.000 0 930.000.000 496.397.236 53.38 % 496.397.236 53.38 % 65 % 53.38 %  
505. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu I
2.048.000.000 0 2.048.000.000 1.202.897.723 58.74 % 1.202.897.723 58.74 % 77 % 58.74 %  
506. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cimanggu II
1.417.999.990 0 1.417.999.990 876.820.185 61.83 % 876.820.185 61.83 % 81 % 61.83 %  
507. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung I
1.723.999.960 0 1.723.999.960 993.977.269 57.66 % 993.977.269 57.66 % 83 % 57.66 %  
508. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Karangpucung II
668.000.000 0 668.000.000 374.191.379 56.02 % 374.191.379 56.02 % 82 % 56.02 %  
509. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cipari
2.634.400.000 0 2.634.400.000 1.608.570.005 61.06 % 1.608.570.005 61.06 % 77 % 61.06 %  
510. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sidareja
2.696.200.000 0 2.696.200.000 1.461.555.238 54.21 % 1.461.555.238 54.21 % 74 % 54.21 %  
511. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kedungreja
2.249.000.000 0 2.249.000.000 1.147.396.324 51.02 % 1.147.396.324 51.02 % 76 % 51.02 %  
512. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Patimuan
1.697.000.000 0 1.697.000.000 838.531.401 49.41 % 838.531.401 49.41 % 75 % 49.41 %  
513. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu I
2.345.000.000 0 2.345.000.000 1.122.859.562 47.88 % 1.122.859.562 47.88 % 73 % 47.88 %  
514. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Gandrungmangu II
1.123.399.928 0 1.123.399.928 606.180.894 53.96 % 606.180.894 53.96 % 79 % 53.96 %  
515. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Bantarsari
2.198.000.000 0 2.198.000.000 1.216.450.003 55.34 % 1.216.450.003 55.34 % 77 % 55.34 %  
516. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kawunganten
2.895.999.931 0 2.895.999.931 1.675.895.829 57.87 % 1.675.895.829 57.87 % 81 % 57.87 %  
517. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi I
1.384.000.000 0 1.384.000.000 738.359.230 53.35 % 738.359.230 53.35 % 74 % 53.35 %  
518. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Jeruklegi II
863.200.000 0 863.200.000 586.520.496 67.95 % 586.520.496 67.95 % 91 % 67.95 %  
519. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan I
1.850.400.000 0 1.850.400.000 1.029.830.857 55.65 % 1.029.830.857 55.65 % 78 % 55.65 %  
520. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kesugihan II
1.376.799.769 0 1.376.799.769 789.565.067 57.35 % 789.565.067 57.35 % 67 % 57.35 %  
521. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala I
1.694.000.000 0 1.694.000.000 859.928.819 50.76 % 859.928.819 50.76 % 73 % 50.76 %  
522. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Adipala II
863.400.000 0 863.400.000 525.579.191 60.87 % 525.579.191 60.87 % 85 % 60.87 %  
523. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Maos
1.468.400.000 0 1.468.400.000 739.557.027 50.36 % 739.557.027 50.36 % 79 % 50.36 %  
524. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Sampang
1.631.000.000 0 1.631.000.000 717.386.124 43.98 % 717.386.124 43.98 % 74 % 43.98 %  
525. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya I
2.606.200.000 0 2.606.200.000 1.121.811.546 43.04 % 1.121.811.546 43.04 % 65 % 43.04 %  
526. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kroya II
1.569.600.000 0 1.569.600.000 830.707.940 52.92 % 830.707.940 52.92 % 82 % 52.92 %  
527. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Binangun
2.404.000.000 0 2.404.000.000 1.305.991.743 54.33 % 1.305.991.743 54.33 % 77 % 54.39 %  
528. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu I
1.606.000.000 0 1.606.000.000 747.970.582 46.57 % 747.970.582 46.57 % 78 % 46.57 %  
529. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Nusawungu II
1.673.999.998 0 1.673.999.998 800.954.755 47.85 % 800.954.755 47.85 % 76 % 47.85 %  
530. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I
1.318.000.000 0 1.318.000.000 644.256.722 48.88 % 644.256.722 48.88 % 76 % 48.88 %  
531. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Selatan II
1.054.999.911 0 1.054.999.911 429.092.707 40.67 % 429.092.707 40.67 % 73 % 40.67 %  
532. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I
1.063.000.000 0 1.063.000.000 513.476.201 48.3 % 513.476.201 48.3 % 74 % 48.3 %  
533. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Tengah II
1.103.400.000 0 1.103.400.000 550.320.472 49.87 % 550.320.472 49.87 % 91 % 49.87 %  
534. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara I
1.067.000.000 0 1.067.000.000 555.601.062 52.07 % 555.601.062 52.07 % 80 % 52.07 %  
535. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Cilacap Utara II
762.000.000 0 762.000.000 386.464.848 50.72 % 386.464.848 50.72 % 29 % 50.72 %  
536. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Kampung Laut
551.000.000 0 551.000.000 362.527.440 65.79 % 362.527.440 65.79 % 86 % 65.79 %  
537. 102162019-08-31

Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal (DAK)
1.311.000.000 0 1.311.000.000 424.547.800 32.38 % 424.547.800 32.38 % 75 % 32.38 %  
538. 102162019-08-31

BOK Stunting (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 417.444.500 55.66 % 417.444.500 55.66 % 85 % 55.66 %  
539. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)
1.641.000.000 0 1.641.000.000 425.949.640 25.96 % 425.949.640 25.96 % 90 % 25.96 %  
540. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur I (Bok Dak Non Fisik)
585.000.000 0 585.000.000 327.188.000 55.93 % 327.188.000 55.93 % 61 % 55.93 %  
541. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur Ii (Bok Dak Non Fisik)
559.900.000 0 559.900.000 327.637.800 58.52 % 327.637.800 58.52 % 66 % 58.52 %  
542. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja I (Bok Dak Non Fisik)
738.200.000 0 738.200.000 463.099.000 62.73 % 463.099.000 62.73 % 67 % 62.73 %  
543. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja Ii (Bok Dak Non Fisik)
683.700.000 0 683.700.000 507.343.600 74.21 % 507.343.600 74.21 % 75 % 74.21 %  
544. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang I (Bok Dak Non Fisik)
810.900.000 0 810.900.000 496.821.000 61.27 % 496.821.000 61.27 % 67 % 61.27 %  
545. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang Ii (Bok Dak Non Fisik)
700.800.000 0 700.800.000 508.878.600 72.61 % 508.878.600 72.61 % 73 % 72.81 %  
546. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu I (Bok Dak Non Fisik)
747.900.000 0 747.900.000 510.844.100 68.3 % 510.844.100 68.3 % 77 % 68.3 %  
547. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu Ii (Bok Dak Non Fisik)
724.850.000 0 724.850.000 490.153.000 67.62 % 490.153.000 67.62 % 75 % 67.62 %  
548. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung I (Bok Dak Non Fisik)
619.100.000 0 619.100.000 385.129.600 62.21 % 385.129.600 62.21 % 68 % 62.21 %  
549. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung Ii (Bok Dak Non Fisik)
724.800.000 0 724.800.000 408.329.500 56.34 % 408.329.500 56.34 % 64 % 56.34 %  
550. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cipari (Bok Dak Non Fisik)
833.860.000 0 833.860.000 539.820.700 64.74 % 539.820.700 64.74 % 65 % 64.74 %  
551. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sidareja (Bok Dak Non Fisik)
733.100.000 0 733.100.000 410.100.000 55.94 % 410.100.000 55.94 % 66 % 55.94 %  
552. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kedungreja (Bok Dak Non Fisik)
812.960.000 0 812.960.000 278.930.000 34.31 % 278.930.000 34.31 % 70 % 34.31 %  
553. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Patimuan (Bok Dak Non Fisik)
692.400.000 0 692.400.000 459.159.300 66.31 % 459.159.300 66.31 % 73 % 66.31 %  
554. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu I (Bok Dak Non Fisik)
671.400.000 0 671.400.000 454.282.000 67.66 % 454.282.000 67.66 % 72 % 67.66 %  
555. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu Ii (Bok Dak Non Fisik)
607.100.000 0 607.100.000 389.050.000 64.08 % 389.050.000 64.08 % 69 % 64.08 %  
556. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)
759.200.000 0 759.200.000 476.368.500 62.75 % 476.368.500 62.75 % 68 % 62.75 %  
557. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kawunganten (Bok Dak Non Fisik)
799.900.000 0 799.900.000 506.762.000 63.35 % 506.762.000 63.35 % 73 % 63.35 %  
558. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)
701.600.000 0 701.600.000 467.621.000 66.65 % 467.621.000 66.65 % 74 % 66.65 %  
559. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi Ii (Bok Dak Non Fisik)
624.100.000 0 624.100.000 369.486.800 59.2 % 369.486.800 59.2 % 68 % 59.2 %  
560. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan I (Bok Dak Non Fisik)
743.100.000 0 743.100.000 462.701.000 62.27 % 462.701.000 62.27 % 69 % 62.27 %  
561. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan Ii (Bok Dak Non Fisik)
749.100.000 0 749.100.000 435.997.400 58.2 % 435.997.400 58.2 % 66 % 58.2 %  
562. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala I (Bok Dak Non Fisik)
786.200.000 0 786.200.000 518.509.400 65.95 % 518.509.400 65.95 % 76 % 65.95 %  
563. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)
568.100.000 0 568.100.000 380.673.800 67.01 % 380.673.800 67.01 % 71 % 67.01 %  
564. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos (Bok Dak Non Fisik)
678.360.000 0 678.360.000 448.478.500 66.11 % 448.478.500 66.11 % 69 % 66.11 %  
565. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sampang (Bok Dak Non Fisik)
748.900.000 0 748.900.000 485.418.900 64.82 % 485.418.900 64.82 % 73 % 64.82 %  
566. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya I (Bok Dak Non Fisik)
615.760.000 0 615.760.000 368.020.000 59.77 % 368.020.000 59.77 % 66 % 59.77 %  
567. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)
596.950.000 0 596.950.000 390.430.200 65.4 % 390.430.200 65.4 % 69 % 65.4 %  
568. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Binangun (Bok Dak Non Fisik)
837.550.000 0 837.550.000 548.302.600 65.47 % 548.302.600 65.47 % 68 % 65.47 %  
569. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu I (Bok Dak Non Fisik)
668.350.000 0 668.350.000 488.318.000 73.06 % 488.318.000 73.06 % 81 % 73.06 %  
570. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu Ii (Bok Dak Non Fisik)
709.400.000 0 709.400.000 423.943.400 59.76 % 423.943.400 59.76 % 64 % 59.76 %  
571. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I (Bok Dak Non Fisik)
425.400.000 0 425.400.000 264.702.800 62.22 % 264.702.800 62.22 % 72 % 62.22 %  
572. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan Ii (Bok Dak Non Fisik)
462.800.000 0 462.800.000 316.552.200 68.4 % 316.552.200 68.4 % 75 % 68.4 %  
573. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I (Bok Dak Non Fisik)
511.600.000 0 511.600.000 246.561.000 48.19 % 246.561.000 48.19 % 67 % 48.19 %  
574. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah Ii (Bok Dak Non Fisik)
472.700.000 0 472.700.000 359.851.000 76.13 % 359.851.000 76.13 % 81 % 76.13 %  
575. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara I (Bok Dak Non Fisik)
517.200.000 0 517.200.000 360.411.600 69.69 % 360.411.600 69.69 % 79 % 69.69 %  
576. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non Fisik)
484.760.000 0 484.760.000 364.040.600 75.1 % 364.040.600 75.1 % 78 % 75.1 %  
577. 102162019-08-31

Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kampung Laut (Bok Dak Non Fisik)
542.000.000 0 542.000.000 307.479.000 56.73 % 307.479.000 56.73 % 75 % 54.73 %  
578. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur I
1.493.600.000 0 1.493.600.000 665.199.092 44.54 % 665.199.092 44.54 % 78 % 44.54 %  
579. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Dayehluhur II
956.400.000 0 956.400.000 632.017.757 66.08 % 632.017.757 66.08 % 82 % 66.08 %  
580. 102162019-08-31

Operasional dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan UPT Puskesmas Wanareja I
2.232.000.000 0 2.232.000.000 1.138.452.895 51.01 % 1.138.452.895 51.01 % 71 % 51.01 %  
Program Pengawasan Obat Dan Makanan 140.000.000 0 140.000.000 87.570.300 62.55 % 87.570.300 62.55 % 62.68 % 62.55 %  
581. 102172019-08-31

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
50.000.000 0 50.000.000 38.995.300 77.99 % 38.995.300 77.99 % 78 % 77.99 %  
582. 102172019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Toga
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
583. 102172019-08-31

Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di bidang obat dan makanan
75.000.000 0 75.000.000 33.575.000 44.77 % 33.575.000 44.77 % 45 % 44.77 %  
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 321.199.850 0 321.199.850 213.786.000 66.56 % 213.786.000 66.56 % 80.32 % 66.63 %  
584. 102192019-08-31

Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat
50.000.000 0 50.000.000 43.275.000 86.55 % 43.275.000 86.55 % 100 % 87 %  
585. 102192019-08-31

Gerakan Siaga Gada
36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 100 % 36.000.000 100 % 100 % 100 %  
586. 102192019-08-31

Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
45.000.000 0 45.000.000 39.000.000 86.67 % 39.000.000 86.67 % 100 % 86.67 %  
587. 102192019-08-31

Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan UKS/M
45.000.000 0 45.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
588. 102192019-08-31

Pengembangan UKBM
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
589. 102192019-08-31

Pembinaan SBH
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
590. 102192019-08-31

Kampung sehat
100.000.000 0 100.000.000 65.511.000 65.51 % 65.511.000 65.51 % 97 % 65.51 %  
591. 102192019-08-31

Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat
15.199.850 0 15.199.850 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.728.569.000 0 2.728.569.000 340.769.491 12.49 % 340.769.491 12.49 % 100 % 65.43 %  
592. 102202019-08-31

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
50.000.000 0 50.000.000 49.856.000 99.71 % 49.856.000 99.71 % 100 % 100 %  
593. 102202019-08-31

Penanganan Kasus Gizi Buruk
100.000.000 0 100.000.000 60.393.491 60.39 % 60.393.491 60.39 % 100 % 60 %  
594. 102202019-08-31

Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin (Gakin)
100.000.000 0 100.000.000 96.110.000 96.11 % 96.110.000 96.11 % 100 % 96 %  
595. 102202019-08-31

Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
596. 102202019-08-31

Pencegahan balita stunting
56.000.000 0 56.000.000 54.740.000 97.75 % 54.740.000 97.75 % 100 % 98 %  
597. 102202019-08-31

Penyediaan Alat Antropometri (DAK)
1.524.360.000 0 1.524.360.000 76.000.000 4.99 % 76.000.000 4.99 % 100 % 100 %  
598. 102202019-08-31

Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (DAK)
848.209.000 0 848.209.000 3.670.000 0.43 % 3.670.000 0.43 % 100 % 0 %  
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.352.500.000 0 1.352.500.000 123.569.200 9.14 % 123.569.200 9.14 % 93.83 % 9.11 %  
599. 102212019-08-31

Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.100.000.000 0 1.100.000.000 42.824.200 3.89 % 42.824.200 3.89 % 96 % 3.89 %  
600. 102212019-08-31

Pembinaan dan Pengawasan TTPM
80.000.000 0 80.000.000 49.419.000 61.77 % 49.419.000 61.77 % 62 % 62 %  
601. 102212019-08-31

Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja
12.500.000 0 12.500.000 10.469.700 83.76 % 10.469.700 83.76 % 100 % 84 %  
602. 102212019-08-31

Sosialisasi Kesehatan dan pembinaan kes Olahraga
25.000.000 0 25.000.000 16.356.300 65.43 % 16.356.300 65.43 % 64 % 65 %  
603. 102212019-08-31

Penyusunan Dokumen Kajian Kualitas Kesehatan Lingkungan
135.000.000 0 135.000.000 4.500.000 3.33 % 4.500.000 3.33 % 100 % 3 %  
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.101.293.526 0 3.101.293.526 306.131.350 9.87 % 306.131.350 9.87 % 97.61 % 93.41 %  
604. 102222019-08-31

Peningkatan Imunisasi
45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 100 % 45.000.000 100 % 100 % 100 %  
605. 102222019-08-31

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
25.000.000 0 25.000.000 14.065.000 56.26 % 14.065.000 56.26 % 56 % 56 %  
606. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
99.999.850 0 99.999.850 52.709.750 52.71 % 52.709.750 52.71 % 80 % 53 %  
607. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis
19.906.750 0 19.906.750 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
608. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan TB Paru
49.998.250 0 49.998.250 16.753.250 33.51 % 16.753.250 33.51 % 100 % 34 %  
609. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan kusta
22.000.000 0 22.000.000 8.699.700 39.54 % 8.699.700 39.54 % 100 % 39.54 %  
610. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan malaria
18.000.000 0 18.000.000 13.150.000 73.06 % 13.150.000 73.06 % 100 % 73 %  
611. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan diare
14.999.950 0 14.999.950 14.599.950 97.33 % 14.599.950 97.33 % 100 % 97 %  
612. 102222019-08-31

Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah
108.931.750 0 108.931.750 54.943.800 50.44 % 54.943.800 50.44 % 79 % 50 %  
613. 102222019-08-31

Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji
75.000.000 0 75.000.000 54.610.000 72.81 % 54.610.000 72.81 % 73 % 73 %  
614. 102222019-08-31

Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt (Emergensi Medical Team)
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
615. 102222019-08-31

Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK)
873.640.000 0 873.640.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
616. 102222019-08-31

Pengadaan Larvasida Malaria (DAK)
161.649.900 0 161.649.900 1.599.900 0.99 % 1.599.900 0.99 % 100 % 100 %  
617. 102222019-08-31

Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)
1.557.167.076 0 1.557.167.076 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.807.227.450 0 1.807.227.450 330.737.250 18.3 % 330.737.250 18.3 % 97.68 % 18.09 %  
618. 102232019-08-31

Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di UPT Puskesmas
28.429.550 0 28.429.550 14.929.550 52.51 % 14.929.550 52.51 % 26 % 52.51 %  
619. 102232019-08-31

Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan
24.999.550 0 24.999.550 10.959.550 43.84 % 10.959.550 43.84 % 100 % 44 %  
620. 102232019-08-31

Pelaksanaan Laboratorium Rujukan Intermediate Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cilacap
9.998.950 0 9.998.950 3.499.450 35 % 3.499.450 35 % 100 % 35 %  
621. 102232019-08-31

Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
1.600.000.000 0 1.600.000.000 227.820.950 14.24 % 227.820.950 14.24 % 100 % 14 %  
622. 102232019-08-31

Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)
84.999.750 0 84.999.750 44.727.900 52.62 % 44.727.900 52.62 % 85 % 52.62 %  
623. 102232019-08-31

Pembinaan UPT Puskesmas Poned
28.799.850 0 28.799.850 28.799.850 100 % 28.799.850 100 % 72 % 100 %  
624. 102232019-08-31

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
29.999.800 0 29.999.800 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.049.999.900 0 2.049.999.900 14.029.999 0.68 % 14.029.999 0.68 % 99.39 % 0.34 %  
625. 102242019-08-31

Pelayanan Jamkesda
2.000.000.000 0 2.000.000.000 7.260.799 0.36 % 7.260.799 0.36 % 100 % 0 %  
626. 102242019-08-31

Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN
49.999.900 0 49.999.900 6.769.200 13.54 % 6.769.200 13.54 % 75 % 14 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya 33.755.524.900 0 33.755.524.900 6.594.345.160 19.54 % 6.594.345.160 19.54 % 58.99 % 28.18 %  
627. 102252019-08-31

Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas
1.000.000.000 0 1.000.000.000 548.964.140 54.9 % 548.964.140 54.9 % 100 % 100 %  
628. 102252019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
200.000.000 0 200.000.000 199.659.900 99.83 % 199.659.900 99.83 % 100 % 100 %  
629. 102252019-08-31

Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya
23.300.000.000 0 23.300.000.000 4.309.637.520 18.5 % 4.309.637.520 18.5 % 53 % 19.47 %  
630. 102252019-08-31

Penyusunan DED UPT Puskesmas
149.909.900 0 149.909.900 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
631. 102252019-08-31

Penyediaan Sarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)
3.591.940.000 0 3.591.940.000 676.591.000 18.84 % 676.591.000 18.84 % 89 % 33.01 %  
632. 102252019-08-31

Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)
861.900.000 0 861.900.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
633. 102252019-08-31

Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi (DAK)
51.775.000 0 51.775.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
634. 102252019-08-31

Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)
4.600.000.000 0 4.600.000.000 859.492.600 18.68 % 859.492.600 18.68 % 49 % 36.461 %  
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 32.466.169.000 0 32.466.169.000 22.968.742.660 70.75 % 22.968.742.660 70.75 % 76.66 % 70.75 %  
635. 102282019-08-31

Pembayaran Premi JKN (APBD)
22.966.169.000 0 22.966.169.000 13.953.821.439 60.76 % 13.953.821.439 60.76 % 67 % 60.76 %  
636. 102282019-08-31

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi
9.500.000.000 0 9.500.000.000 9.014.921.221 94.89 % 9.014.921.221 94.89 % 100 % 94.89 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 67.000.000 0 67.000.000 37.000.000 55.22 % 37.000.000 55.22 % 100 % 55.22 %  
637. 102292019-08-31

Audit Perinatal, Bayi dan Balita
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
638. 102292019-08-31

Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR
37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 100 % 37.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
639. 102302019-08-31

Pelayanan Kesehatan Lansia
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 50.000.000 0 50.000.000 41.487.500 82.98 % 41.487.500 82.98 % 83 % 82.98 %  
640. 102312019-08-31

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
50.000.000 0 50.000.000 41.487.500 82.98 % 41.487.500 82.98 % 83 % 82.98 %  
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 2.009.500.000 0 2.009.500.000 752.549.472 37.45 % 752.549.472 37.45 % 98.03 % 37.45 %  
641. 102322019-08-31

Audit Kematian Maternal dan Nearmeess
20.000.000 0 20.000.000 16.600.000 83 % 16.600.000 83 % 100 % 83 %  
642. 102322019-08-31

Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR
12.500.000 0 12.500.000 8.750.000 70 % 8.750.000 70 % 100 % 70 %  
643. 102322019-08-31

Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)
1.977.000.000 0 1.977.000.000 727.199.472 36.78 % 727.199.472 36.78 % 98 % 36.78 %  
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 5.151.718.924 0 5.151.718.924 2.422.739.200 47.03 % 2.422.739.200 47.03 % 100 % 97.91 %  
644. 102342019-08-31

Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (DM)
23.600.000 0 23.600.000 2.735.600 11.59 % 2.735.600 11.59 % 100 % 12 %  
645. 102342019-08-31

Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara
25.000.000 0 25.000.000 5.547.000 22.19 % 5.547.000 22.19 % 100 % 22 %  
646. 102342019-08-31

Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
647. 102342019-08-31

Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)
12.000.000 0 12.000.000 7.192.000 59.93 % 7.192.000 59.93 % 100 % 60 %  
648. 102342019-08-31

Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa
13.750.000 0 13.750.000 1.350.000 9.82 % 1.350.000 9.82 % 100 % 10 %  
649. 102342019-08-31

Penyediaan Cryoterapi (DAK)
174.475.424 0 174.475.424 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
650. 102342019-08-31

Penyediaan Posbindu Kit (DAK)
4.852.893.500 0 4.852.893.500 2.405.914.600 49.58 % 2.405.914.600 49.58 % 100 % 100 %  
BLUD RSUD Cilacap (BLUD) 160.849.409.000 0 160.849.409.000 90.723.458.801 56.4 % 90.723.458.801 56.4 % 68.46 % 65.79 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 30.849.409.000 0 30.849.409.000 4.670.587.400 15.14 % 4.670.587.400 15.14 % 76 % 64.13 %  
651. 102262019-08-31

Pembangunan Rumah Sakit
10.000.000.000 0 10.000.000.000 1.918.825.200 19.19 % 1.918.825.200 19.19 % 75 % 55.16 %  
652. 102262019-08-31

Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)
14.678.129.000 0 14.678.129.000 2.751.762.200 18.75 % 2.751.762.200 18.75 % 75 % 55.16 %  
653. 102262019-08-31

Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)
683.869.000 0 683.869.000 0 0 % 0 0 % 80 % 100 %  
654. 102262019-08-31

Alat Kesehatan Instalasi Radiologi (DAK)
5.487.411.000 0 5.487.411.000 0 0 % 0 0 % 80 % 100 %  
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud 130.000.000.000 0 130.000.000.000 86.052.871.401 66.19 % 86.052.871.401 66.19 % 66.67 % 66.19 %  
655. 102332019-08-31

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
130.000.000.000 0 130.000.000.000 86.052.871.401 66.19 % 86.052.871.401 66.19 % 66.67 % 66.19 %  
BLUD RSUD Majenang (SKPD) 46.090.000.000 0 46.090.000.000 26.916.585.051 58.4 % 26.916.585.051 58.4 % 65.55 % 57.99 %  
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 3.090.000.000 0 3.090.000.000 528.261.200 17.1 % 528.261.200 17.1 % 50 % 10.95 %  
656. 102262019-08-31

Pembangunan Rumah Sakit
3.090.000.000 0 3.090.000.000 528.261.200 17.1 % 528.261.200 17.1 % 50 % 10.947 %  
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud 43.000.000.000 0 43.000.000.000 26.388.323.851 61.37 % 26.388.323.851 61.37 % 66.67 % 61.37 %  
657. 102332019-08-31

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
43.000.000.000 0 43.000.000.000 26.388.323.851 61.37 % 26.388.323.851 61.37 % 66.67 % 61.37 %  
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 375.145.408.900 0 375.145.408.900 79.570.206.408 21.21 % 79.570.206.408 21.21 % 51.77 % 41.01 %  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 301.591.067.000 0 301.591.067.000 63.856.525.736 21.17 % 63.856.525.736 21.17 % 51.72 % 37.72 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.015.500.000 0 4.015.500.000 2.618.929.316 65.22 % 2.618.929.316 65.22 % 65 % 65 %  
658. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360.000.000 0 360.000.000 173.226.353 48.12 % 173.226.353 48.12 % 65 % 65 %  
659. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.118.100.000 0 2.118.100.000 1.478.940.000 69.82 % 1.478.940.000 69.82 % 65 % 65 %  
660. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
72.400.000 0 72.400.000 54.300.100 75 % 54.300.100 75 % 65 % 65 %  
661. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000 0 90.000.000 65.712.500 73.01 % 65.712.500 73.01 % 65 % 65 %  
662. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.848.600 71.39 % 17.848.600 71.39 % 65 % 65 %  
663. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
450.000.000 0 450.000.000 253.337.000 56.3 % 253.337.000 56.3 % 65 % 65 %  
664. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
900.000.000 0 900.000.000 575.564.763 63.95 % 575.564.763 63.95 % 65 % 65 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 570.000.000 0 570.000.000 273.502.270 47.98 % 273.502.270 47.98 % 65 % 65 %  
665. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 63.677.420 63.68 % 63.677.420 63.68 % 65 % 65 %  
666. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
420.000.000 0 420.000.000 174.424.850 41.53 % 174.424.850 41.53 % 65 % 65 %  
667. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 35.400.000 70.8 % 35.400.000 70.8 % 65 % 65 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 144.000.000 0 144.000.000 141.007.500 97.92 % 141.007.500 97.92 % 100 % 100 %  
668. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
144.000.000 0 144.000.000 141.007.500 97.92 % 141.007.500 97.92 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 4.000.000 16 % 4.000.000 16 % 65 % 65 %  
669. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 4.000.000 16 % 4.000.000 16 % 65 % 65 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
670. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 25.745.000.000 0 25.745.000.000 5.549.155.200 21.55 % 5.549.155.200 21.55 % 50 % 26.76 %  
671. 103152019-08-31

Pembangunan Jembatan
25.745.000.000 0 25.745.000.000 5.549.155.200 21.55 % 5.549.155.200 21.55 % 50 % 26.76 %  
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 250.649.567.000 0 250.649.567.000 46.515.121.150 18.56 % 46.515.121.150 18.56 % 50.75 % 37.8 %  
672. 103182019-08-31

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
200.000.000 0 200.000.000 96.324.200 48.16 % 96.324.200 48.16 % 100 % 100 %  
673. 103182019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
7.075.000.000 0 7.075.000.000 555.217.100 7.85 % 555.217.100 7.85 % 50 % 31.76 %  
674. 103182019-08-31

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap
7.000.000.000 0 7.000.000.000 1.626.038.400 23.23 % 1.626.038.400 23.23 % 50 % 50 %  
675. 103182019-08-31

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Cilacap
15.051.550.000 0 15.051.550.000 892.465.200 5.93 % 892.465.200 5.93 % 42.85 % 58.71 %  
676. 103182019-08-31

Peningkatan Jalan Kabupaten
192.950.000.000 0 192.950.000.000 38.663.773.450 20.04 % 38.663.773.450 20.04 % 50 % 38.45 %  
677. 103182019-08-31

Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK)
28.348.017.000 0 28.348.017.000 4.656.302.800 16.43 % 4.656.302.800 16.43 % 60 % 20.24 %  
678. 103182019-08-31

Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 5.750.000.000 0 5.750.000.000 5.374.413.700 93.47 % 5.374.413.700 93.47 % 95.43 % 95.43 %  
679. 103232019-08-31

Pengadaan Alat-Alat Berat
5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.755.267.000 95.11 % 4.755.267.000 95.11 % 100 % 100 %  
680. 103232019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
550.000.000 0 550.000.000 439.946.700 79.99 % 439.946.700 79.99 % 65 % 65 %  
681. 103232019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
200.000.000 0 200.000.000 179.200.000 89.6 % 179.200.000 89.6 % 65 % 65 %  
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
682. 103312019-08-31

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000 0 750.000.000 1.891.000 0.25 % 1.891.000 0.25 % 40 % 25 %  
683. 103322019-08-31

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
100.000.000 0 100.000.000 679.000 0.68 % 679.000 0.68 % 40 % 25 %  
684. 103322019-08-31

Pengadaan Peta RDTR
150.000.000 0 150.000.000 657.000 0.44 % 657.000 0.44 % 40 % 25 %  
685. 103322019-08-31

Kajian Penetapan Batas Sempadan Pantai Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 555.000 0.37 % 555.000 0.37 % 40 % 25 %  
686. 103322019-08-31

Masterplan Pengembangan Wilayah Bantarsari
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 25 %  
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000 0 150.000.000 54.950.000 36.63 % 54.950.000 36.63 % 53.33 % 75 %  
687. 103342019-08-31

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
50.000.000 0 50.000.000 4.750.000 9.5 % 4.750.000 9.5 % 30 % 25 %  
688. 103342019-08-31

Fasilitasi Kegiatan BKPRD
100.000.000 0 100.000.000 50.200.000 50.2 % 50.200.000 50.2 % 65 % 100 %  
Program Pengelolaan Tata Bangunan 13.750.000.000 0 13.750.000.000 3.313.555.600 24.1 % 3.313.555.600 24.1 % 50.24 % 23.15 %  
689. 103372019-08-31

Pembangunan Gedung Pemerintah
3.500.000.000 0 3.500.000.000 1.815.726.100 51.88 % 1.815.726.100 51.88 % 50 % 20 %  
690. 103372019-08-31

Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah
7.100.000.000 0 7.100.000.000 879.232.900 12.38 % 879.232.900 12.38 % 50 % 26.24 %  
691. 103372019-08-31

Pembangunan Fasilitas Publik
2.850.000.000 0 2.850.000.000 618.596.600 21.71 % 618.596.600 21.71 % 50 % 20 %  
692. 103372019-08-31

Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
693. 103372019-08-31

Inventarisasi bangunan gedung pemerintah
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 0 %  
694. 103372019-08-31

Penyusunan Perda Bangunan Gedung
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 0 %  
695. 103372019-08-31

Penyusunan Masterplan kawasan perkantoran bidang pekerjaan umum
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 50 %  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 73.554.341.900 0 73.554.341.900 15.713.680.672 21.36 % 15.713.680.672 21.36 % 51.95 % 54.51 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.702.999.700 0 4.702.999.700 2.087.326.602 44.38 % 2.087.326.602 44.38 % 60 % 66.66 %  
696. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
285.000.000 0 285.000.000 52.644.791 18.47 % 52.644.791 18.47 % 60 % 66.66 %  
697. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.000.000.000 0 2.000.000.000 1.042.850.000 52.14 % 1.042.850.000 52.14 % 60 % 66.66 %  
698. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
48.000.000 0 48.000.000 39.473.200 82.24 % 39.473.200 82.24 % 60 % 66.66 %  
699. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
270.000.000 0 270.000.000 41.541.000 15.39 % 41.541.000 15.39 % 60 % 66.66 %  
700. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 50.000.000 28.970.975 57.94 % 28.970.975 57.94 % 60 % 66.66 %  
701. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
350.000.000 0 350.000.000 181.559.500 51.87 % 181.559.500 51.87 % 60 % 66.66 %  
702. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.699.999.700 0 1.699.999.700 700.287.136 41.19 % 700.287.136 41.19 % 60 % 66.66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 375.797.200 0 375.797.200 174.087.500 46.32 % 174.087.500 46.32 % 60 % 66.66 %  
703. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
79.997.200 0 79.997.200 59.592.500 74.49 % 59.592.500 74.49 % 60 % 66.66 %  
704. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
195.800.000 0 195.800.000 75.800.000 38.71 % 75.800.000 38.71 % 60 % 66.66 %  
705. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 38.695.000 38.7 % 38.695.000 38.7 % 60 % 66.66 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.500.000 0 112.500.000 1.850.000 1.64 % 1.850.000 1.64 % 25 % 50 %  
706. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
112.500.000 0 112.500.000 1.850.000 1.64 % 1.850.000 1.64 % 25 % 50 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 12.075.000 48.3 % 12.075.000 48.3 % 60 % 63 %  
707. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 12.075.000 48.3 % 12.075.000 48.3 % 60 % 63 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
708. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 40.408.045.000 0 40.408.045.000 7.592.877.920 18.79 % 7.592.877.920 18.79 % 51.11 % 44.87 %  
709. 103242019-08-31

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
275.000.000 0 275.000.000 64.871.700 23.59 % 64.871.700 23.59 % 60 % 60 %  
710. 103242019-08-31

Pembangunan Pintu Air
175.000.000 0 175.000.000 800.000 0.46 % 800.000 0.46 % 50 % 0 %  
711. 103242019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
18.050.000.000 0 18.050.000.000 1.651.977.000 9.15 % 1.651.977.000 9.15 % 50 % 51.69 %  
712. 103242019-08-31

Pemberdayaan Petani Pemakai Air
230.000.000 0 230.000.000 93.613.000 40.7 % 93.613.000 40.7 % 20 % 15 %  
713. 103242019-08-31

Rapat Komisi Irigasi
100.000.000 0 100.000.000 92.328.000 92.33 % 92.328.000 92.33 % 80 % 95 %  
714. 103242019-08-31

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap
5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.008.755.920 80.18 % 4.008.755.920 80.18 % 60 % 80 %  
715. 103242019-08-31

Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi
130.000.000 0 130.000.000 93.358.000 71.81 % 93.358.000 71.81 % 100 % 100 %  
716. 103242019-08-31

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 20 % 0 %  
717. 103242019-08-31

Peningkatan Daerah Irigasi/ DI
7.835.000.000 0 7.835.000.000 194.727.800 2.49 % 194.727.800 2.49 % 50 % 7.25 %  
718. 103242019-08-31

Peningkatan DI Cikondang II 65 Ha (211) Desa Datar Kec. Dayeuhluhur (DAK)
700.000.000 0 700.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
719. 103242019-08-31

( 119 ) Rehabilitasi D.I. Cidawuh 38 Ha Desa Sadabumi Kec. Majenang (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 99.897.500 19.98 % 99.897.500 19.98 % 50 % 50.12 %  
720. 103242019-08-31

( 541 ) Rehabilitasi D.I. Tipar Desa Bener Kec. Majenang (DAK)
1.170.000.000 0 1.170.000.000 231.356.000 19.77 % 231.356.000 19.77 % 50 % 35.12 %  
721. 103242019-08-31

( 228 ) Rehabilitasi D.I. Cikuya Hilir 42 Ha Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 101.836.250 20.37 % 101.836.250 20.37 % 50 % 67.23 %  
722. 103242019-08-31

( 366 ) Rehabilitasi D.I. Citalaga I 23 Ha Desa Negarajati Kec. Cimanggu (DAK)
276.000.000 0 276.000.000 55.200.000 20 % 55.200.000 20 % 50 % 43.51 %  
723. 103242019-08-31

( 486 ) Rehabilitasi D.I. Pamahan 60 Ha Desa Boja Kec. Majenang (DAK)
720.000.000 0 720.000.000 144.083.750 20.01 % 144.083.750 20.01 % 50 % 62 %  
724. 103242019-08-31

Biaya Penunjang DAK Irigasi (DAK)
241.495.000 0 241.495.000 26.500.000 10.97 % 26.500.000 10.97 % 50 % 58 %  
725. 103242019-08-31

Biaya Umum DAK Irigasi (DAK)
25.550.000 0 25.550.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
726. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Dangdeur 52 Ha (403) Desa Sadabumi kec Majenang (DAK)
650.000.000 0 650.000.000 129.163.750 19.87 % 129.163.750 19.87 % 50 % 45.75 %  
727. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Cipicung Kedungpandak 40 Ha (593) Desa Bolang Kec Dayeuhluhur (DAK)
480.000.000 0 480.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
728. 103242019-08-31

Rahabilitasi DI Citengah V 50 Ha (377) Desa Datar Kec Dayeuhluhur (DAK)
600.000.000 0 600.000.000 119.575.500 19.93 % 119.575.500 19.93 % 50 % 49.44 %  
729. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Ciranggon 40 Ha (331) Desa Limbangan Kec. Wanareja (DAK)
500.000.000 0 500.000.000 99.499.000 19.9 % 99.499.000 19.9 % 50 % 50.61 %  
730. 103242019-08-31

Rehabilitasi Di Ciembe 53 Ha (125) Desa Malabar Kec Wanareja (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 152.958.500 20.39 % 152.958.500 20.39 % 50 % 54.12 %  
731. 103242019-08-31

Rehabilitasi DI Babakan 45 Ha (10) Desa Madura Kec Wanareja (DAK)
750.000.000 0 750.000.000 149.750.000 19.97 % 149.750.000 19.97 % 50 % 58.54 %  
732. 103242019-08-31

( 696 ) Rehabilitasi D.I. Sawah Contoh 30 Ha Desa Cibalung Kec. Cimanggu (DAK)
400.000.000 0 400.000.000 82.626.250 20.66 % 82.626.250 20.66 % 50 % 100 %  
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 1.500.000.000 0 1.500.000.000 145.530.900 9.7 % 145.530.900 9.7 % 50 % 35.83 %  
733. 103252019-08-31

Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap
1.500.000.000 0 1.500.000.000 145.530.900 9.7 % 145.530.900 9.7 % 50 % 35.83 %  
Program Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Pembuangan 26.420.000.000 0 26.420.000.000 5.689.932.750 21.54 % 5.689.932.750 21.54 % 51.89 % 67.98 %  
734. 103362019-08-31

Normalisasi saluran pembuang
3.590.000.000 0 3.590.000.000 172.919.800 4.82 % 172.919.800 4.82 % 50 % 77.67 %  
735. 103362019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang
17.830.000.000 0 17.830.000.000 617.970.100 3.47 % 617.970.100 3.47 % 50 % 61.82 %  
736. 103362019-08-31

Operasi dan pemeliharaan saluran pembuang se Kabupaten Cilacap
5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.899.042.850 97.98 % 4.899.042.850 97.98 % 60 % 83 %  
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 86.864.678.042 0 86.864.678.042 7.665.118.807 8.82 % 7.665.118.807 8.82 % 63.76 % 24.73 %  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 86.864.678.042 0 86.864.678.042 7.665.118.807 8.82 % 7.665.118.807 8.82 % 63.76 % 24.73 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.968.066.592 0 3.968.066.592 2.181.684.963 54.98 % 2.181.684.963 54.98 % 66.28 % 66.28 %  
737. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
173.400.000 0 173.400.000 71.945.926 41.49 % 71.945.926 41.49 % 66.7 % 66.7 %  
738. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.359.600.000 0 2.359.600.000 1.305.844.132 55.34 % 1.305.844.132 55.34 % 66.7 % 66.7 %  
739. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
44.867.000 0 44.867.000 35.667.500 79.5 % 35.667.500 79.5 % 66.7 % 66.7 %  
740. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59.999.800 0 59.999.800 35.727.700 59.55 % 35.727.700 59.55 % 66.7 % 66.7 %  
741. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
54.002.800 0 54.002.800 30.332.900 56.17 % 30.332.900 56.17 % 66.7 % 66.7 %  
742. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
247.538.000 0 247.538.000 153.794.500 62.13 % 153.794.500 62.13 % 66.7 % 66.7 %  
743. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
649.999.100 0 649.999.100 383.039.530 58.93 % 383.039.530 58.93 % 66.7 % 66.7 %  
744. ---012019-08-31

Pembinaan Dan Bantuan Bahan Makanan Petugas Lapangan
100.569.900 0 100.569.900 49.638.400 49.36 % 49.638.400 49.36 % 50 % 50 %  
745. ---012019-08-31

Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa
109.570.000 0 109.570.000 58.234.818 53.15 % 58.234.818 53.15 % 66.7 % 66.7 %  
746. ---012019-08-31

Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur
79.889.992 0 79.889.992 30.486.738 38.16 % 30.486.738 38.16 % 66.7 % 66.7 %  
747. ---012019-08-31

Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat
88.630.000 0 88.630.000 26.972.819 30.43 % 26.972.819 30.43 % 66.7 % 66.7 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 617.235.600 0 617.235.600 265.093.418 42.95 % 265.093.418 42.95 % 68.86 % 68.86 %  
748. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
40.000.000 0 40.000.000 37.344.500 93.36 % 37.344.500 93.36 % 100 % 100 %  
749. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
307.753.600 0 307.753.600 163.307.918 53.06 % 163.307.918 53.06 % 66.7 % 66.7 %  
750. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
69.982.000 0 69.982.000 35.441.000 50.64 % 35.441.000 50.64 % 66.7 % 66.7 %  
751. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rusunawa
199.500.000 0 199.500.000 29.000.000 14.54 % 29.000.000 14.54 % 66.7 % 66.7 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 103.889.000 0 103.889.000 0 0 % 0 0 % 100 % 67.38 %  
752. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
70.000.000 0 70.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
753. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
33.889.000 0 33.889.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 80 % 80 %  
754. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 80 % 80 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 1.000.000 10 % 1.000.000 10 % 80 % 80 %  
755. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 1.000.000 10 % 1.000.000 10 % 80 % 80 %  
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.200.000.000 0 5.200.000.000 167.484.436 3.22 % 167.484.436 3.22 % 96.63 % 8.85 %  
756. 103162019-08-31

Pembangunan Drainase Lingkungan
3.150.000.000 0 3.150.000.000 15.050.000 0.48 % 15.050.000 0.48 % 100 % 5 %  
757. 103162019-08-31

Peningkatan Drainase Lingkungan
700.000.000 0 700.000.000 3.561.500 0.51 % 3.561.500 0.51 % 100 % 5 %  
758. 103162019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan
850.000.000 0 850.000.000 10.264.500 1.21 % 10.264.500 1.21 % 100 % 5 %  
759. 103162019-08-31

Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap
500.000.000 0 500.000.000 138.608.436 27.72 % 138.608.436 27.72 % 65 % 45 %  
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9.191.487.000 0 9.191.487.000 1.888.232.900 20.54 % 1.888.232.900 20.54 % 47.93 % 41.29 %  
760. 103272019-08-31

Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun Khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAK)
2.813.487.000 0 2.813.487.000 503.571.250 17.9 % 503.571.250 17.9 % 50 % 34.64 %  
761. 103272019-08-31

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan (Reguler) (DAK)
2.808.700.000 0 2.808.700.000 692.410.300 24.65 % 692.410.300 24.65 % 50 % 41.67 %  
762. 103272019-08-31

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan (Penugasan) (DAK)
2.703.300.000 0 2.703.300.000 619.682.050 22.92 % 619.682.050 22.92 % 50 % 40.46 %  
763. 103272019-08-31

BOP Pamsimas
50.000.000 0 50.000.000 15.535.500 31.07 % 15.535.500 31.07 % 60 % 31 %  
764. 103272019-08-31

Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman
16.000.000 0 16.000.000 8.205.000 51.28 % 8.205.000 51.28 % 50 % 51 %  
765. 103272019-08-31

BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman
50.000.000 0 50.000.000 4.200.000 8.4 % 4.200.000 8.4 % 10 % 12 %  
766. 103272019-08-31

Pembuatan DED IPLT
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 3 %  
767. 103272019-08-31

Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT
100.000.000 0 100.000.000 13.528.800 13.53 % 13.528.800 13.53 % 100 % 70 %  
768. 103272019-08-31

Pengadaan kendaraan roda tiga sedot tinja
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 90 %  
769. 103272019-08-31

Pengadaan Mobil Sedot Tinja
450.000.000 0 450.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 80 %  
770. 103272019-08-31

Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan Permukiman di Distrik Kroya, Majenang dan Sidareja
100.000.000 0 100.000.000 31.100.000 31.1 % 31.100.000 31.1 % 50 % 50 %  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Raya 27.995.000.000 0 27.995.000.000 2.128.962.359 7.6 % 2.128.962.359 7.6 % 31.91 % 8.93 %  
771. 103352019-08-31

Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap
1.500.000.000 0 1.500.000.000 610.351.359 40.69 % 610.351.359 40.69 % 66.7 % 66.7 %  
772. 103352019-08-31

Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap
500.000.000 0 500.000.000 519.500 0.1 % 519.500 0.1 % 25 % 0 %  
773. 103352019-08-31

Pemasangan Lampu Tenaga Surya Di Kabupaten Cilacap
400.000.000 0 400.000.000 580.000 0.15 % 580.000 0.15 % 25 % 0 %  
774. 103352019-08-31

Pengadaan Lampu Hemat Energi
1.500.000.000 0 1.500.000.000 1.494.759.000 99.65 % 1.494.759.000 99.65 % 100 % 100 %  
775. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Selatan
250.000.000 0 250.000.000 521.000 0.21 % 521.000 0.21 % 30 % 0 %  
776. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Tengah
200.000.000 0 200.000.000 521.000 0.26 % 521.000 0.26 % 30 % 0 %  
777. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cilacap Utara
400.000.000 0 400.000.000 521.000 0.13 % 521.000 0.13 % 30 % 0 %  
778. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Jeruklegi
800.000.000 0 800.000.000 491.000 0.06 % 491.000 0.06 % 30 % 0 %  
779. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kawunganten
725.000.000 0 725.000.000 521.000 0.07 % 521.000 0.07 % 25 % 0 %  
780. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Bantarsari
725.000.000 0 725.000.000 421.500 0.06 % 421.500 0.06 % 30 % 0 %  
781. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kesugihan
1.300.000.000 0 1.300.000.000 521.000 0.04 % 521.000 0.04 % 25 % 0 %  
782. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Adipala
500.000.000 0 500.000.000 491.000 0.1 % 491.000 0.1 % 25 % 0 %  
783. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Sampang
800.000.000 0 800.000.000 521.000 0.07 % 521.000 0.07 % 25 % 0 %  
784. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kroya
1.600.000.000 0 1.600.000.000 521.000 0.03 % 521.000 0.03 % 30 % 0 %  
785. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Binangun
900.000.000 0 900.000.000 519.500 0.06 % 519.500 0.06 % 25 % 0 %  
786. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Nusawungu
700.000.000 0 700.000.000 521.000 0.07 % 521.000 0.07 % 25 % 0 %  
787. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Sidareja
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
788. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kedungreja
485.000.000 0 485.000.000 521.000 0.11 % 521.000 0.11 % 25 % 0 %  
789. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Patimuan
475.000.000 0 475.000.000 521.000 0.11 % 521.000 0.11 % 25 % 0 %  
790. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cipari
200.000.000 0 200.000.000 519.500 0.26 % 519.500 0.26 % 25 % 0 %  
791. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Karangpucung
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
792. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cimanggu
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
793. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Majenang
200.000.000 0 200.000.000 521.000 0.26 % 521.000 0.26 % 25 % 0 %  
794. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Wanareja
250.000.000 0 250.000.000 521.000 0.21 % 521.000 0.21 % 25 % 0 %  
795. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Dayeuhluhur
300.000.000 0 300.000.000 519.500 0.17 % 519.500 0.17 % 25 % 0 %  
796. 103352019-08-31

Updating Data LPJU di Wilayah Eks.Distrik Kroya
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
797. 103352019-08-31

Updating Data LPJU di Wilayah Kerja Eks. Distrik Majenang
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
798. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Tengah
350.000.000 0 350.000.000 521.000 0.15 % 521.000 0.15 % 25 % 0 %  
799. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Utara
100.000.000 0 100.000.000 521.000 0.52 % 521.000 0.52 % 25 % 0 %  
800. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Jeruklegi
250.000.000 0 250.000.000 521.000 0.21 % 521.000 0.21 % 25 % 0 %  
801. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kawunganten
475.000.000 0 475.000.000 519.500 0.11 % 519.500 0.11 % 25 % 0 %  
802. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kesugihan
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
803. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Adipala
250.000.000 0 250.000.000 521.000 0.21 % 521.000 0.21 % 25 % 0 %  
804. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Binangun
670.000.000 0 670.000.000 521.000 0.08 % 521.000 0.08 % 25 % 0 %  
805. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Nusawungu
200.000.000 0 200.000.000 519.500 0.26 % 519.500 0.26 % 25 % 0 %  
806. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kroya
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
807. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Maos
350.000.000 0 350.000.000 521.000 0.15 % 521.000 0.15 % 25 % 0 %  
808. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Sampang
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
809. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Bantarsari
300.000.000 0 300.000.000 519.500 0.17 % 519.500 0.17 % 25 % 0 %  
810. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Gandrungmangu
1.010.000.000 0 1.010.000.000 521.000 0.05 % 521.000 0.05 % 25 % 0 %  
811. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Sidareja
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
812. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Kedungreja
200.000.000 0 200.000.000 521.000 0.26 % 521.000 0.26 % 25 % 0 %  
813. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Patimuan
400.000.000 0 400.000.000 521.000 0.13 % 521.000 0.13 % 25 % 0 %  
814. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cipari
600.000.000 0 600.000.000 519.500 0.09 % 519.500 0.09 % 25 % 0 %  
815. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Karangpucung
300.000.000 0 300.000.000 521.000 0.17 % 521.000 0.17 % 25 % 0 %  
816. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Cimanggu
1.000.000.000 0 1.000.000.000 521.000 0.05 % 521.000 0.05 % 25 % 0 %  
817. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Majenang
1.250.000.000 0 1.250.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
818. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Wanareja
500.000.000 0 500.000.000 521.000 0.1 % 521.000 0.1 % 25 % 0 %  
819. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Dayeuhluhur
1.200.000.000 0 1.200.000.000 519.500 0.04 % 519.500 0.04 % 25 % 0 %  
820. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Kampunglaut
200.000.000 0 200.000.000 521.000 0.26 % 521.000 0.26 % 25 % 0 %  
821. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Gandrungmangu
880.000.000 0 880.000.000 521.000 0.06 % 521.000 0.06 % 25 % 0 %  
822. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Abonemen di Kecamatan Maos
600.000.000 0 600.000.000 521.000 0.09 % 521.000 0.09 % 25 % 0 %  
823. 103352019-08-31

Meterisasi LPJU Jalan di Kecamatan Cilacap Selatan
200.000.000 0 200.000.000 521.000 0.26 % 521.000 0.26 % 30 % 0 %  
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.525.000.000 0 4.525.000.000 289.795.809 6.4 % 289.795.809 6.4 % 82.23 % 8.76 %  
824. 103382019-08-31

Penataan RTH
1.700.000.000 0 1.700.000.000 11.250.000 0.66 % 11.250.000 0.66 % 100 % 0.29 %  
825. 103382019-08-31

Pemeliharaan RTH
500.000.000 0 500.000.000 268.545.809 53.71 % 268.545.809 53.71 % 66.7 % 58.99 %  
826. 103382019-08-31

Pembangunan RTH
2.125.000.000 0 2.125.000.000 6.500.000 0.31 % 6.500.000 0.31 % 70 % 2.2 %  
827. 103382019-08-31

Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas Kabupaten Cilacap
200.000.000 0 200.000.000 3.500.000 1.75 % 3.500.000 1.75 % 100 % 24.79 %  
Program Pengembangan Perumahan 124.000.000 0 124.000.000 67.100.000 54.11 % 67.100.000 54.11 % 41.94 % 58.06 %  
828. 104152019-08-31

Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 100 % 24.000.000 100 % 50 % 100 %  
829. 104152019-08-31

BOP Bidang Perumahan
100.000.000 0 100.000.000 43.100.000 43.1 % 43.100.000 43.1 % 40 % 48 %  
Program Lingkungan Sehat Perumahan 10.230.000.000 0 10.230.000.000 88.775.000 0.87 % 88.775.000 0.87 % 100 % 11.92 %  
830. 104162019-08-31

Pembangunan Jalan Lingkungan
1.450.000.000 0 1.450.000.000 13.500.000 0.93 % 13.500.000 0.93 % 100 % 0 %  
831. 104162019-08-31

Peningkatan Jalan Lingkungan
7.250.000.000 0 7.250.000.000 60.850.000 0.84 % 60.850.000 0.84 % 100 % 15.55 %  
832. 104162019-08-31

Penataan Lingkungan Permukiman
1.530.000.000 0 1.530.000.000 14.425.000 0.94 % 14.425.000 0.94 % 100 % 6 %  
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 75.000.000 0 75.000.000 24.835.100 33.11 % 24.835.100 33.11 % 66.7 % 33.3 %  
833. 104202019-08-31

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
75.000.000 0 75.000.000 24.835.100 33.11 % 24.835.100 33.11 % 66.7 % 33.3 %  
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 24.750.000.000 0 24.750.000.000 559.274.822 2.26 % 559.274.822 2.26 % 79.76 % 39.68 %  
834. 204162019-08-31

Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum
24.550.000.000 0 24.550.000.000 559.274.822 2.28 % 559.274.822 2.28 % 80 % 40 %  
835. 204162019-08-31

Inventarisasi tanah timbul
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 49.999.850 0 49.999.850 2.880.000 5.76 % 2.880.000 5.76 % 80 % 80 %  
836. 204172019-08-31

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
49.999.850 0 49.999.850 2.880.000 5.76 % 2.880.000 5.76 % 80 % 80 %  
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 16.085.048.590 0 16.085.048.590 8.443.209.797 52.49 % 8.443.209.797 52.49 % 60.95 % 53.65 %  
Satuan Polisi Pamong Praja 6.639.556.620 0 6.639.556.620 3.768.368.035 56.76 % 3.768.368.035 56.76 % 52.73 % 57.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.737.529.600 0 3.737.529.600 2.061.782.137 55.16 % 2.061.782.137 55.16 % 66 % 55.1 %  
837. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.900.000 0 219.900.000 68.216.589 31.02 % 68.216.589 31.02 % 66 % 31 %  
838. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.511.830.000 0 2.511.830.000 1.355.240.000 53.95 % 1.355.240.000 53.95 % 66 % 54 %  
839. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
46.800.000 0 46.800.000 21.896.600 46.79 % 21.896.600 46.79 % 66 % 47 %  
840. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 0 30.000.000 14.772.500 49.24 % 14.772.500 49.24 % 66 % 49 %  
841. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000 0 24.000.000 12.654.000 52.73 % 12.654.000 52.73 % 66 % 53 %  
842. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
405.000.000 0 405.000.000 191.625.000 47.31 % 191.625.000 47.31 % 66 % 47 %  
843. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
499.999.600 0 499.999.600 397.377.448 79.48 % 397.377.448 79.48 % 66 % 79 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 540.838.000 0 540.838.000 374.820.001 69.3 % 374.820.001 69.3 % 30.75 % 69.6 %  
844. ---022019-08-31

Pengadaan peralatan keamanan
151.850.000 0 151.850.000 149.510.500 98.46 % 149.510.500 98.46 % 25 % 100 %  
845. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49.988.000 0 49.988.000 37.562.550 75.14 % 37.562.550 75.14 % 33 % 75 %  
846. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
314.000.000 0 314.000.000 176.594.951 56.24 % 176.594.951 56.24 % 33 % 56 %  
847. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25.000.000 0 25.000.000 11.152.000 44.61 % 11.152.000 44.61 % 33 % 45 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.050.000 0 112.050.000 109.859.600 98.05 % 109.859.600 98.05 % 25 % 100 %  
848. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
112.050.000 0 112.050.000 109.859.600 98.05 % 109.859.600 98.05 % 25 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 50.000.000 7.652.000 15.3 % 7.652.000 15.3 % 25 % 15 %  
849. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 50.000.000 7.652.000 15.3 % 7.652.000 15.3 % 25 % 15 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
850. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 425.444.700 0 425.444.700 186.900.850 43.93 % 186.900.850 43.93 % 27.82 % 45.05 %  
851. 105152019-08-31

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
59.999.800 0 59.999.800 27.714.800 46.19 % 27.714.800 46.19 % 25 % 46 %  
852. 105152019-08-31

Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas
99.945.000 0 99.945.000 58.636.050 58.67 % 58.636.050 58.67 % 33 % 59 %  
853. 105152019-08-31

Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS dan Persidangan Perda dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring)
45.000.000 0 45.000.000 7.300.000 16.22 % 7.300.000 16.22 % 25 % 16 %  
854. 105152019-08-31

Operasi Penegakan Disiplin PNS
26.000.000 0 26.000.000 6.400.000 24.62 % 6.400.000 24.62 % 25 % 25 %  
855. 105152019-08-31

Pembinaan Anggota Hansip / Linmas
35.999.900 0 35.999.900 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
856. 105152019-08-31

Gelar Pasukan Anggota Linmas
50.000.000 0 50.000.000 45.725.000 91.45 % 45.725.000 91.45 % 33 % 100 %  
857. 105152019-08-31

Pelaksanaan Operasi Miras
50.000.000 0 50.000.000 27.750.000 55.5 % 27.750.000 55.5 % 25 % 56 %  
858. 105152019-08-31

Pelaksanaan Operasi Pelajar
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
859. 105152019-08-31

Operasi Non Yustisi
33.500.000 0 33.500.000 13.375.000 39.93 % 13.375.000 39.93 % 25 % 40 %  
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.055.797.400 0 1.055.797.400 598.308.647 56.67 % 598.308.647 56.67 % 38.62 % 60.39 %  
860. 105162019-08-31

Operasi Penertiban PKL
50.000.000 0 50.000.000 31.011.400 62.02 % 31.011.400 62.02 % 25 % 62 %  
861. 105162019-08-31

Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK dan K3
70.000.000 0 70.000.000 37.730.000 53.9 % 37.730.000 53.9 % 25 % 54 %  
862. 105162019-08-31

Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial
250.000.000 0 250.000.000 98.710.000 39.48 % 98.710.000 39.48 % 25 % 40 %  
863. 105162019-08-31

Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
109.999.900 0 109.999.900 53.788.800 48.9 % 53.788.800 48.9 % 25 % 49 %  
864. 105162019-08-31

Pengukuhan dan Pembekalan Kader Siaga Trantib
138.600.000 0 138.600.000 51.420.947 37.1 % 51.420.947 37.1 % 25 % 37 %  
865. 105162019-08-31

Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI
55.000.000 0 55.000.000 47.950.000 87.18 % 47.950.000 87.18 % 100 % 100 %  
866. 105162019-08-31

Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru
149.997.500 0 149.997.500 91.222.500 60.82 % 91.222.500 60.82 % 25 % 61 %  
867. 105162019-08-31

Pengamanan PILPRES dan PILEG
100.000.000 0 100.000.000 97.725.000 97.73 % 97.725.000 97.73 % 50 % 100 %  
868. 105162019-08-31

Pengamanan Pilkades Serentak
100.000.000 0 100.000.000 71.600.000 71.6 % 71.600.000 71.6 % 100 % 100 %  
869. 105162019-08-31

Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif
32.200.000 0 32.200.000 17.150.000 53.26 % 17.150.000 53.26 % 33 % 53 %  
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 707.896.920 0 707.896.920 419.044.800 59.2 % 419.044.800 59.2 % 41.14 % 60.31 %  
870. 105242019-08-31

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
871. 105242019-08-31

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
872. 105242019-08-31

Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
873. 105242019-08-31

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
29.999.800 0 29.999.800 29.999.800 100 % 29.999.800 100 % 25 % 100 %  
874. 105242019-08-31

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
314.498.520 0 314.498.520 306.645.500 97.5 % 306.645.500 97.5 % 50 % 100 %  
875. 105242019-08-31

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
52.399.500 0 52.399.500 52.399.500 100 % 52.399.500 100 % 50 % 100 %  
876. 105242019-08-31

Pembangunan Hydran Umum Untuk Sumber Air Damkar dan Suplay Air Di Daerah
149.999.100 0 149.999.100 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
877. 105242019-08-31

Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 3.456.394.000 0 3.456.394.000 1.839.830.962 53.23 % 1.839.830.962 53.23 % 61.12 % 56.77 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.079.000 0 1.098.079.000 598.412.734 54.5 % 598.412.734 54.5 % 63.46 % 63.68 %  
878. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
140.000.000 0 140.000.000 50.824.860 36.3 % 50.824.860 36.3 % 66 % 66 %  
879. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
287.279.000 0 287.279.000 163.380.000 56.87 % 163.380.000 56.87 % 66 % 66 %  
880. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.800.000 0 37.800.000 25.899.400 68.52 % 25.899.400 68.52 % 66 % 69 %  
881. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 0 40.000.000 27.565.000 68.91 % 27.565.000 68.91 % 66 % 69 %  
882. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
58.000.000 0 58.000.000 38.033.845 65.58 % 38.033.845 65.58 % 66 % 66 %  
883. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
85.000.000 0 85.000.000 50.648.300 59.59 % 50.648.300 59.59 % 65 % 65 %  
884. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
450.000.000 0 450.000.000 242.061.329 53.79 % 242.061.329 53.79 % 60 % 60 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 219.315.000 0 219.315.000 160.856.828 73.35 % 160.856.828 73.35 % 72.2 % 74.06 %  
885. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
40.000.000 0 40.000.000 39.016.000 97.54 % 39.016.000 97.54 % 100 % 100 %  
886. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
129.315.000 0 129.315.000 87.562.828 67.71 % 87.562.828 67.71 % 66 % 68 %  
887. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 34.278.000 68.56 % 34.278.000 68.56 % 66 % 69 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 100 % 100 %  
888. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
889. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 7.750.000 77.5 % 7.750.000 77.5 % 100 % 100 %  
890. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 7.750.000 77.5 % 7.750.000 77.5 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 350.000.000 0 350.000.000 206.720.750 59.06 % 206.720.750 59.06 % 82.86 % 60 %  
891. 105152019-08-31

Pengendalian Keamanan Lingkungan
40.000.000 0 40.000.000 39.900.000 99.75 % 39.900.000 99.75 % 100 % 100 %  
892. 105152019-08-31

Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru
60.000.000 0 60.000.000 26.920.750 44.87 % 26.920.750 44.87 % 50 % 50 %  
893. 105152019-08-31

Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
894. 105152019-08-31

Penanganan Konflik Sosial
80.000.000 0 80.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
895. 105152019-08-31

Sosialisasi pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan
40.000.000 0 40.000.000 39.900.000 99.75 % 39.900.000 99.75 % 100 % 100 %  
896. 105152019-08-31

Pengamanan Terpadu PILPRES dan PILEG
100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 446.500.000 0 446.500.000 272.023.950 60.92 % 272.023.950 60.92 % 76.09 % 62.26 %  
897. 105162019-08-31

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
80.000.000 0 80.000.000 36.184.550 45.23 % 36.184.550 45.23 % 50 % 50 %  
898. 105162019-08-31

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
120.000.000 0 120.000.000 59.967.300 49.97 % 59.967.300 49.97 % 100 % 50 %  
899. 105162019-08-31

Pengamanan Pejabat Negara
3.500.000 0 3.500.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
900. 105162019-08-31

Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
901. 105162019-08-31

Rapat Kerja Anggota FKDM
128.000.000 0 128.000.000 127.800.000 99.84 % 127.800.000 99.84 % 100 % 100 %  
902. 105162019-08-31

Kewaspadaan Dini di Daerah
100.000.000 0 100.000.000 48.072.100 48.07 % 48.072.100 48.07 % 50 % 50 %  
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 355.000.000 0 355.000.000 219.610.000 61.86 % 219.610.000 61.86 % 61.97 % 61.97 %  
903. 105172019-08-31

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
40.000.000 0 40.000.000 39.760.000 99.4 % 39.760.000 99.4 % 100 % 100 %  
904. 105172019-08-31

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
40.000.000 0 40.000.000 39.950.000 99.88 % 39.950.000 99.88 % 100 % 100 %  
905. 105172019-08-31

Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
906. 105172019-08-31

Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Bangsa
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
907. 105172019-08-31

Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
908. 105172019-08-31

FKUB Pemuda Lintas Iman
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
909. 105172019-08-31

Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
910. 105172019-08-31

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar dan Santri
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
911. 105172019-08-31

Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama
60.000.000 0 60.000.000 59.900.000 99.83 % 59.900.000 99.83 % 100 % 100 %  
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 352.000.000 0 352.000.000 95.136.700 27.03 % 95.136.700 27.03 % 28.98 % 28.98 %  
912. 105182019-08-31

Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN )
40.000.000 0 40.000.000 39.950.000 99.88 % 39.950.000 99.88 % 100 % 100 %  
913. 105182019-08-31

Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI )
32.000.000 0 32.000.000 31.800.000 99.38 % 31.800.000 99.38 % 100 % 100 %  
914. 105182019-08-31

Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS
60.000.000 0 60.000.000 23.386.700 38.98 % 23.386.700 38.98 % 50 % 50 %  
915. 105182019-08-31

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda
180.000.000 0 180.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
916. 105182019-08-31

Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi ORMAS
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 380.000.000 0 380.000.000 59.800.000 15.74 % 59.800.000 15.74 % 15.79 % 15.79 %  
917. 105202019-08-31

Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba
60.000.000 0 60.000.000 59.800.000 99.67 % 59.800.000 99.67 % 100 % 100 %  
918. 105202019-08-31

Jambore Anti Narkoba
320.000.000 0 320.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Pendidikan Politik Masyarakat 200.500.000 0 200.500.000 199.520.000 99.51 % 199.520.000 99.51 % 100 % 100 %  
919. 105212019-08-31

Penyuluhan Kepada Masyarakat
80.000.000 0 80.000.000 79.800.000 99.75 % 79.800.000 99.75 % 100 % 100 %  
920. 105212019-08-31

Fasiltasi Bantuan Partai Politik
16.500.000 0 16.500.000 15.720.000 95.27 % 15.720.000 95.27 % 100 % 100 %  
921. 105212019-08-31

Sosialisasi Undang-Undang Pemilu
80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 100 % 80.000.000 100 % 100 % 100 %  
922. 105212019-08-31

Bimtek Administrasi Partai Politik
24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 100 % 24.000.000 100 % 100 % 100 %  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.989.097.970 0 5.989.097.970 2.835.010.800 47.34 % 2.835.010.800 47.34 % 69.97 % 47.52 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.231.919.000 0 2.231.919.000 1.228.550.578 55.04 % 1.228.550.578 55.04 % 65.82 % 55.08 %  
923. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
198.000.000 0 198.000.000 90.842.395 45.88 % 90.842.395 45.88 % 64 % 46 %  
924. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
983.175.000 0 983.175.000 547.710.000 55.71 % 547.710.000 55.71 % 66 % 56 %  
925. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
54.600.000 0 54.600.000 35.634.300 65.26 % 35.634.300 65.26 % 66 % 65 %  
926. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 0 60.000.000 27.918.500 46.53 % 27.918.500 46.53 % 66 % 47 %  
927. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000 0 40.000.000 19.764.800 49.41 % 19.764.800 49.41 % 66 % 49 %  
928. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
246.145.000 0 246.145.000 139.578.200 56.71 % 139.578.200 56.71 % 66 % 57 %  
929. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
649.999.000 0 649.999.000 367.102.383 56.48 % 367.102.383 56.48 % 66 % 56 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 483.636.500 0 483.636.500 357.253.107 73.87 % 357.253.107 73.87 % 69.52 % 74 %  
930. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 48.900.000 97.8 % 48.900.000 97.8 % 100 % 100 %  
931. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
303.678.000 0 303.678.000 207.531.880 68.34 % 207.531.880 68.34 % 66 % 68 %  
932. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
129.958.500 0 129.958.500 100.821.227 77.58 % 100.821.227 77.58 % 66 % 78 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 89.050.000 0 89.050.000 49.380.000 55.45 % 49.380.000 55.45 % 100 % 55 %  
933. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
89.050.000 0 89.050.000 49.380.000 55.45 % 49.380.000 55.45 % 100 % 55 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 2.400.000 9.6 % 2.400.000 9.6 % 66 % 10 %  
934. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 2.400.000 9.6 % 2.400.000 9.6 % 66 % 10 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 9.999.900 0 9.999.900 9.999.990 100 % 9.999.990 100 % 100 % 100 %  
935. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
9.999.900 0 9.999.900 9.999.990 100 % 9.999.990 100 % 100 % 100 %  
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 3.149.492.570 0 3.149.492.570 1.187.427.125 37.7 % 1.187.427.125 37.7 % 72.06 % 38.01 %  
936. 105222019-08-31

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
89.999.900 0 89.999.900 87.461.900 97.18 % 87.461.900 97.18 % 100 % 97 %  
937. 105222019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam
102.999.996 0 102.999.996 102.400.000 99.42 % 102.400.000 99.42 % 100 % 100 %  
938. 105222019-08-31

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1.849.996.500 0 1.849.996.500 400.176.775 21.63 % 400.176.775 21.63 % 66 % 22 %  
939. 105222019-08-31

Replikasi Program Desa Tangguh Bencana
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
940. 105222019-08-31

Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana
231.000.000 0 231.000.000 112.835.000 48.85 % 112.835.000 48.85 % 66 % 49 %  
941. 105222019-08-31

Pelatihan Bagi Tim PB dan Mitra BPBD
35.000.000 0 35.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
942. 105222019-08-31

Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam
60.000.000 0 60.000.000 45.360.000 75.6 % 45.360.000 75.6 % 100 % 76 %  
943. 105222019-08-31

Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
944. 105222019-08-31

Replikasi Sekolah Gunung
47.500.000 0 47.500.000 47.500.000 100 % 47.500.000 100 % 100 % 100 %  
945. 105222019-08-31

Pengadaan Logistik Non Permakanan
134.997.374 0 134.997.374 134.000.000 99.26 % 134.000.000 99.26 % 100 % 100 %  
946. 105222019-08-31

Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)
20.999.900 0 20.999.900 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
947. 105222019-08-31

Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam
259.999.100 0 259.999.100 215.018.650 82.7 % 215.018.650 82.7 % 100 % 83 %  
948. 105222019-08-31

Simulasi Penanganan Darurat
41.999.800 0 41.999.800 41.999.800 100 % 41.999.800 100 % 100 % 100 %  
949. 105222019-08-31

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2019 - 2022
75.000.000 0 75.000.000 675.000 0.9 % 675.000 0.9 % 50 % 1 %  
Sosial 6.468.627.257 0 6.468.627.257 2.252.540.852 34.82 % 2.239.176.540 34.62 % 58.12 % 45.62 %  
Dinas Sosial 6.468.627.257 0 6.468.627.257 2.252.540.852 34.82 % 2.239.176.540 34.62 % 58.12 % 45.62 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.438.301.025 0 1.438.301.025 906.712.307 63.04 % 899.138.945 62.51 % 70.93 % 62.51 %  
950. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
84.500.000 0 84.500.000 60.319.394 71.38 % 53.951.770 63.85 % 66.67 % 63.85 %  
951. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
430.000.000 0 430.000.000 233.782.000 54.37 % 233.782.000 54.37 % 65.25 % 54.37 %  
952. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.000.000 0 32.000.000 21.418.300 66.93 % 21.418.300 66.93 % 66.68 % 66.93 %  
953. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.999.825 0 34.999.825 24.214.220 69.18 % 24.214.220 69.18 % 66.93 % 69.18 %  
954. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41.815.700 0 41.815.700 34.014.380 81.34 % 33.452.400 80 % 79.4 % 80 %  
955. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
114.987.000 0 114.987.000 75.632.500 65.77 % 75.632.500 65.77 % 73.65 % 65.77 %  
956. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
699.998.500 0 699.998.500 457.331.513 65.33 % 456.687.755 65.24 % 74.37 % 65.24 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 638.653.690 0 638.653.690 166.568.746 26.08 % 164.084.296 25.69 % 72.04 % 55.92 %  
957. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
57.948.690 0 57.948.690 34.205.800 59.03 % 34.205.800 59.03 % 95.67 % 60 %  
958. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.130.000 0 200.130.000 118.912.946 59.42 % 117.183.496 58.55 % 68.98 % 58.55 %  
959. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30.575.000 0 30.575.000 13.450.000 43.99 % 12.695.000 41.52 % 70.56 % 41.52 %  
960. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
350.000.000 0 350.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 55 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.500.000 0 32.500.000 32.175.000 99 % 32.175.000 99 % 100 % 100 %  
961. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
32.500.000 0 32.500.000 32.175.000 99 % 32.175.000 99 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 7.000.000 28 % 4.500.000 18 % 50 % 36 %  
962. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 7.000.000 28 % 4.500.000 18 % 50 % 36 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 9.999.900 0 9.999.900 2.399.900 24 % 1.899.400 18.99 % 70 % 70 %  
963. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
9.999.900 0 9.999.900 2.399.900 24 % 1.899.400 18.99 % 70 % 70 %  
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 613.999.850 0 613.999.850 153.103.600 24.94 % 153.103.600 24.94 % 80.32 % 52.07 %  
964. 106152019-08-31

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
17.000.000 0 17.000.000 16.750.000 98.53 % 16.750.000 98.53 % 100 % 100 %  
965. 106152019-08-31

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
405.000.000 0 405.000.000 37.174.000 9.18 % 37.174.000 9.18 % 80 % 50 %  
966. 106152019-08-31

Pemberdayaan Fakir dan PMKS
119.999.850 0 119.999.850 78.596.000 65.5 % 78.596.000 65.5 % 96.8 % 65.5 %  
967. 106152019-08-31

Sosialisasi Rastra
72.000.000 0 72.000.000 20.583.600 28.59 % 20.583.600 28.59 % 50 % 30 %  
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.474.648.742 0 2.474.648.742 502.563.749 20.31 % 502.257.749 20.3 % 39.92 % 30.4 %  
968. 106162019-08-31

Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
299.972.500 0 299.972.500 117.323.659 39.11 % 117.323.659 39.11 % 50 % 39.11 %  
969. 106162019-08-31

Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
399.922.400 0 399.922.400 267.010.440 66.77 % 267.010.440 66.77 % 100 % 66.77 %  
970. 106162019-08-31

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan
274.772.450 0 274.772.450 118.229.650 43.03 % 117.923.650 42.92 % 68.44 % 42.92 %  
971. 106162019-08-31

Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Panti Rehabilitasi / Rumah Singgah
1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 % 0 0 % 20 % 20 %  
972. 106162019-08-31

Operasional Rumah singgah
499.981.392 0 499.981.392 0 0 % 0 0 % 10 % 10 %  
Program Pembinaan Anak Terlantar 152.999.950 0 152.999.950 900.000 0.59 % 900.000 0.59 % 63.33 % 10 %  
973. 106172019-08-31

Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar
152.999.950 0 152.999.950 900.000 0.59 % 900.000 0.59 % 63.33 % 10 %  
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 124.992.400 0 124.992.400 400.500 0.32 % 400.500 0.32 % 50 % 27 %  
974. 106182019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
50.000.000 0 50.000.000 400.500 0.8 % 400.500 0.8 % 50 % 15 %  
975. 106182019-08-31

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
74.992.400 0 74.992.400 0 0 % 0 0 % 50 % 35 %  
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo 49.999.800 0 49.999.800 47.787.500 95.58 % 47.787.500 95.58 % 25 % 95.58 %  
976. 106192019-08-31

Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial
49.999.800 0 49.999.800 47.787.500 95.58 % 47.787.500 95.58 % 25 % 95.58 %  
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 74.999.950 0 74.999.950 0 0 % 0 0 % 20 % 15 %  
977. 106202019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
74.999.950 0 74.999.950 0 0 % 0 0 % 20 % 15 %  
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 832.531.950 0 832.531.950 432.929.550 52 % 432.929.550 52 % 67.19 % 56.01 %  
978. 106212019-08-31

Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
390.000.000 0 390.000.000 195.078.000 50.02 % 195.078.000 50.02 % 68 % 50.02 %  
979. 106212019-08-31

Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial Masyarakat
19.999.800 0 19.999.800 18.499.800 92.5 % 18.499.800 92.5 % 100 % 100 %  
980. 106212019-08-31

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Komda Lansia Kabupaten Cilacap
129.999.750 0 129.999.750 119.984.750 92.3 % 119.984.750 92.3 % 90 % 92.3 %  
981. 106212019-08-31

Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap
74.999.800 0 74.999.800 418.000 0.56 % 418.000 0.56 % 50 % 35 %  
982. 106212019-08-31

Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna
74.999.850 0 74.999.850 15.000.000 20 % 15.000.000 20 % 14.81 % 20 %  
983. 106212019-08-31

Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB
39.999.750 0 39.999.750 0 0 % 0 0 % 15 % 15 %  
984. 106212019-08-31

Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan Keluarganya Serta Pemeliharaaan TMP
102.533.000 0 102.533.000 83.949.000 81.88 % 83.949.000 81.88 % 100 % 81.88 %  
Tenaga Kerja 4.936.449.000 0 4.936.449.000 2.180.571.711 44.17 % 2.177.898.014 44.12 % 77.15 % 50.54 %  
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian 4.936.449.000 0 4.936.449.000 2.180.571.711 44.17 % 2.177.898.014 44.12 % 77.15 % 50.54 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.591.782.000 0 1.591.782.000 938.997.411 58.99 % 937.501.805 58.9 % 70.51 % 58.56 %  
985. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
151.040.000 0 151.040.000 74.237.914 49.15 % 73.576.406 48.71 % 71 % 49 %  
986. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
504.400.000 0 504.400.000 294.940.000 58.47 % 294.940.000 58.47 % 74 % 58 %  
987. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
47.848.000 0 47.848.000 31.834.000 66.53 % 31.834.000 66.53 % 67 % 67 %  
988. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 50.000.000 33.134.032 66.27 % 33.132.500 66.27 % 67 % 66 %  
989. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
990. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.586.000 70.34 % 17.586.000 70.34 % 72 % 70 %  
991. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
123.494.000 0 123.494.000 61.273.500 49.62 % 60.816.000 49.25 % 67 % 49 %  
992. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
650.000.000 0 650.000.000 425.991.965 65.54 % 425.616.899 65.48 % 67 % 65 %  
993. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran Pembangunan
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 259.982.000 0 259.982.000 175.582.300 67.54 % 175.431.209 67.48 % 79.69 % 70.04 %  
994. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
99.982.000 0 99.982.000 98.000.000 98.02 % 98.000.000 98.02 % 100 % 98 %  
995. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000 0 100.000.000 58.152.300 58.15 % 58.036.209 58.04 % 67 % 58 %  
996. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000 0 30.000.000 3.750.000 12.5 % 3.750.000 12.5 % 67 % 35 %  
997. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30.000.000 0 30.000.000 15.680.000 52.27 % 15.645.000 52.15 % 67 % 52 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.100.000 0 26.100.000 25.839.000 99 % 25.839.000 99 % 100 % 99 %  
998. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
26.100.000 0 26.100.000 25.839.000 99 % 25.839.000 99 % 100 % 99 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 22.500.000 90 % 22.500.000 90 % 100 % 90 %  
999. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 22.500.000 90 % 22.500.000 90 % 100 % 90 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 9.575.000 95.75 % 9.575.000 95.75 % 100 % 96 %  
1000. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 9.575.000 95.75 % 9.575.000 95.75 % 100 % 96 %  
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.320.535.000 0 1.320.535.000 309.310.000 23.42 % 309.310.000 23.42 % 80.88 % 37.05 %  
1001. 201152019-08-31

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
32.735.000 0 32.735.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1002. 201152019-08-31

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
300.000.000 0 300.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 43 %  
1003. 201152019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
750.000.000 0 750.000.000 271.510.000 36.2 % 271.510.000 36.2 % 93 % 43 %  
1004. 201152019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (DBHCHT)
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1005. 201152019-08-31

Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK)
37.800.000 0 37.800.000 37.800.000 100 % 37.800.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 90.000.000 0 90.000.000 20.680.000 22.98 % 20.680.000 22.98 % 88 % 23 %  
1006. 201162019-08-31

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
90.000.000 0 90.000.000 20.680.000 22.98 % 20.680.000 22.98 % 88 % 23 %  
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 704.650.000 0 704.650.000 341.518.500 48.47 % 340.941.300 48.38 % 64.76 % 48.53 %  
1007. 201172019-08-31

Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
21.000.000 0 21.000.000 21.000.000 100 % 21.000.000 100 % 100 % 100 %  
1008. 201172019-08-31

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
170.000.000 0 170.000.000 111.065.000 65.33 % 111.065.000 65.33 % 72 % 65 %  
1009. 201172019-08-31

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja
148.650.000 0 148.650.000 53.460.000 35.96 % 53.460.000 35.96 % 46 % 36 %  
1010. 201172019-08-31

Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan TKI Satu Atap (LTSA)
365.000.000 0 365.000.000 155.993.500 42.74 % 155.416.300 42.58 % 67 % 43 %  
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 362.400.000 0 362.400.000 229.178.000 63.24 % 228.728.200 63.11 % 100 % 63.44 %  
1011. 307162019-08-31

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
212.400.000 0 212.400.000 195.218.000 91.91 % 194.768.200 91.7 % 100 % 92 %  
1012. 307162019-08-31

Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra - Sentra Industri
150.000.000 0 150.000.000 33.960.000 22.64 % 33.960.000 22.64 % 100 % 23 %  
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 196.000.000 0 196.000.000 57.491.500 29.33 % 57.491.500 29.33 % 100 % 49.38 %  
1013. 307172019-08-31

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif
121.000.000 0 121.000.000 9.491.500 7.84 % 9.491.500 7.84 % 100 % 18 %  
1014. 307172019-08-31

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Meubeler
75.000.000 0 75.000.000 48.000.000 64 % 48.000.000 64 % 100 % 100 %  
Program Penataan Struktur Industri 50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1015. 307182019-08-31

Pendataan Industri Kecil dan Menengah
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 300.000.000 0 300.000.000 49.900.000 16.63 % 49.900.000 16.63 % 68.67 % 48 %  
1016. 307192019-08-31

Bantuan Sertifikasi Gula Organik
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 53 % 47 %  
1017. 307192019-08-31

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1018. 307192019-08-31

Sosialisasi perijinan dan pemanfaatan panas bumi
50.000.000 0 50.000.000 49.900.000 99.8 % 49.900.000 99.8 % 100 % 100 %  
Pangan 6.892.525.055 0 6.892.525.055 3.139.993.837 45.56 % 3.139.993.837 45.56 % 67.66 % 59.11 %  
Dinas Pangan Dan Perkebunan 6.892.525.055 0 6.892.525.055 3.139.993.837 45.56 % 3.139.993.837 45.56 % 67.66 % 59.11 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.430.877.000 0 1.430.877.000 944.454.166 66.01 % 944.454.166 66.01 % 69.11 % 69.11 %  
1019. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
61.620.000 0 61.620.000 34.217.891 55.53 % 34.217.891 55.53 % 67 % 67 %  
1020. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
368.860.000 0 368.860.000 245.100.000 66.45 % 245.100.000 66.45 % 67 % 67 %  
1021. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.406.000 0 55.406.000 37.041.400 66.85 % 37.041.400 66.85 % 67 % 67 %  
1022. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.800 0 29.999.800 20.017.800 66.73 % 20.017.800 66.73 % 67 % 67 %  
1023. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.993.200 0 24.993.200 17.040.000 68.18 % 17.040.000 68.18 % 67 % 67 %  
1024. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
89.999.000 0 89.999.000 57.361.300 63.74 % 57.361.300 63.74 % 65 % 65 %  
1025. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
799.999.000 0 799.999.000 533.675.775 66.71 % 533.675.775 66.71 % 71 % 71 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 329.980.000 0 329.980.000 250.859.251 76.02 % 250.859.251 76.02 % 82.43 % 79.4 %  
1026. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49.980.000 0 49.980.000 24.990.000 50 % 24.990.000 50 % 70 % 50 %  
1027. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
151.000.000 0 151.000.000 103.784.251 68.73 % 103.784.251 68.73 % 77 % 77 %  
1028. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
25.000.000 0 25.000.000 18.875.000 75.5 % 18.875.000 75.5 % 67 % 67 %  
1029. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
104.000.000 0 104.000.000 103.210.000 99.24 % 103.210.000 99.24 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.400.000 0 24.400.000 23.453.000 96.12 % 23.453.000 96.12 % 100 % 100 %  
1030. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
24.400.000 0 24.400.000 23.453.000 96.12 % 23.453.000 96.12 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 9.999.900 0 9.999.900 9.999.000 99.99 % 9.999.000 99.99 % 100 % 100 %  
1031. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
9.999.900 0 9.999.900 9.999.000 99.99 % 9.999.000 99.99 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 3.031.273.700 0 3.031.273.700 1.010.643.200 33.34 % 1.010.643.200 33.34 % 65.15 % 51.02 %  
1032. 203162019-08-31

Penanganan Daerah Rawan Pangan
407.575.000 0 407.575.000 52.686.000 12.93 % 52.686.000 12.93 % 88 % 25 %  
1033. 203162019-08-31

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
16.930.000 0 16.930.000 8.453.000 49.93 % 8.453.000 49.93 % 80 % 55 %  
1034. 203162019-08-31

Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan
159.855.000 0 159.855.000 108.800.000 68.06 % 108.800.000 68.06 % 60 % 80 %  
1035. 203162019-08-31

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
27.475.000 0 27.475.000 13.990.500 50.92 % 13.990.500 50.92 % 52 % 55 %  
1036. 203162019-08-31

Pengembangan Desa Mandiri Pangan
149.970.000 0 149.970.000 0 0 % 0 0 % 0 % 20 %  
1037. 203162019-08-31

Pengembangan Diverisifikasi Tanaman
100.000.000 0 100.000.000 94.115.200 94.12 % 94.115.200 94.12 % 100 % 100 %  
1038. 203162019-08-31

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
33.128.000 0 33.128.000 0 0 % 0 0 % 20 % 20 %  
1039. 203162019-08-31

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
166.189.800 0 166.189.800 92.039.100 55.38 % 92.039.100 55.38 % 75 % 75 %  
1040. 203162019-08-31

Penyusunan Sistem Informasi Pangan
93.986.200 0 93.986.200 60.347.200 64.21 % 60.347.200 64.21 % 73 % 73 %  
1041. 203162019-08-31

Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga
147.529.000 0 147.529.000 0 0 % 0 0 % 40 % 20 %  
1042. 203162019-08-31

Promosi Keamanan Pangan
37.000.000 0 37.000.000 22.000.000 59.46 % 22.000.000 59.46 % 70 % 60 %  
1043. 203162019-08-31

Pengembangan Pangan Lokal
110.000.000 0 110.000.000 48.844.600 44.4 % 48.844.600 44.4 % 60 % 45 %  
1044. 203162019-08-31

Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal
148.000.000 0 148.000.000 92.376.900 62.42 % 92.376.900 62.42 % 64 % 64 %  
1045. 203162019-08-31

Pemantauan Ketersediaan Pangan
17.984.000 0 17.984.000 11.791.000 65.56 % 11.791.000 65.56 % 67 % 70 %  
1046. 203162019-08-31

Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry
79.999.900 0 79.999.900 76.840.000 96.05 % 76.840.000 96.05 % 100 % 100 %  
1047. 203162019-08-31

Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan Segar
60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 100 % 60.000.000 100 % 100 % 100 %  
1048. 203162019-08-31

Pengembangan Diversifikasi Pangan
122.999.800 0 122.999.800 24.995.200 20.32 % 24.995.200 20.32 % 45 % 100 %  
1049. 203162019-08-31

Pengembangan lumbung pangan masyarakat
150.000.000 0 150.000.000 6.797.500 4.53 % 6.797.500 4.53 % 92 % 60 %  
1050. 203162019-08-31

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung Lainnya (DAK)
1.002.652.000 0 1.002.652.000 236.567.000 23.59 % 236.567.000 23.59 % 60 % 40 %  
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 68.649.700 0 68.649.700 68.149.700 99.27 % 68.149.700 99.27 % 100 % 100 %  
1051. 303152019-08-31

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribinis Perkebunan
36.649.800 0 36.649.800 36.649.800 100 % 36.649.800 100 % 100 % 100 %  
1052. 303152019-08-31

Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih Perkebunan
31.999.900 0 31.999.900 31.499.900 98.44 % 31.499.900 98.44 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 52.858.190 0 52.858.190 32.858.190 62.16 % 32.858.190 62.16 % 100 % 64 %  
1053. 303162019-08-31

Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan
52.858.190 0 52.858.190 32.858.190 62.16 % 32.858.190 62.16 % 100 % 64 %  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 199.949.400 0 199.949.400 153.583.800 76.81 % 153.583.800 76.81 % 86.37 % 79.91 %  
1054. 303172019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
59.999.400 0 59.999.400 59.046.400 98.41 % 59.046.400 98.41 % 100 % 98 %  
1055. 303172019-08-31

Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan
29.950.000 0 29.950.000 5.437.400 18.15 % 5.437.400 18.15 % 18 % 30 %  
1056. 303172019-08-31

Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan
30.000.000 0 30.000.000 9.100.000 30.33 % 9.100.000 30.33 % 91 % 40 %  
1057. 303172019-08-31

Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan
80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 100 % 80.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.744.537.165 0 1.744.537.165 645.993.530 37.03 % 645.993.530 37.03 % 62.99 % 56.18 %  
1058. 303182019-08-31

Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan
62.000.000 0 62.000.000 61.355.000 98.96 % 61.355.000 98.96 % 100 % 100 %  
1059. 303182019-08-31

Pengembangan Perbenihan Perkebunan
79.999.810 0 79.999.810 65.982.030 82.48 % 65.982.030 82.48 % 80 % 89 %  
1060. 303182019-08-31

Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan
299.999.975 0 299.999.975 272.909.270 90.97 % 272.909.270 90.97 % 93 % 93 %  
1061. 303182019-08-31

Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan
95.537.380 0 95.537.380 65.982.030 69.06 % 65.982.030 69.06 % 75 % 89 %  
1062. 303182019-08-31

Peremajaan tanaman perkebunan
375.000.000 0 375.000.000 47.970.000 12.79 % 47.970.000 12.79 % 55 % 40 %  
1063. 303182019-08-31

Pengembangan tanaman perkebunan
832.000.000 0 832.000.000 131.795.200 15.84 % 131.795.200 15.84 % 50 % 40 %  
Lingkungan Hidup 15.455.950.250 0 15.455.950.250 6.401.155.962 41.42 % 6.400.155.859 41.41 % 60.67 % 57.88 %  
Dinas Lingkungan Hidup 15.455.950.250 0 15.455.950.250 6.401.155.962 41.42 % 6.400.155.859 41.41 % 60.67 % 57.88 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.854.891.800 0 1.854.891.800 1.123.983.323 60.6 % 1.122.983.220 60.54 % 66 % 68.45 %  
1064. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
265.000.000 0 265.000.000 140.567.212 53.04 % 140.567.109 53.04 % 66 % 66 %  
1065. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
465.899.800 0 465.899.800 288.730.000 61.97 % 287.730.000 61.76 % 66 % 66 %  
1066. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
59.994.000 0 59.994.000 21.395.000 35.66 % 21.395.000 35.66 % 66 % 66 %  
1067. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
64.000.000 0 64.000.000 41.982.250 65.6 % 41.982.250 65.6 % 66 % 66 %  
1068. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 0 60.000.000 21.855.500 36.43 % 21.855.500 36.43 % 66 % 66 %  
1069. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000 0 70.000.000 19.155.500 27.37 % 19.155.500 27.37 % 66 % 66 %  
1070. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
120.000.000 0 120.000.000 75.148.000 62.62 % 75.148.000 62.62 % 66 % 66 %  
1071. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
649.998.000 0 649.998.000 471.326.961 72.51 % 471.326.961 72.51 % 66 % 73 %  
1072. ---012019-08-31

Operasional Laboratorium
100.000.000 0 100.000.000 43.822.900 43.82 % 43.822.900 43.82 % 66 % 66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.691.200.000 0 3.691.200.000 2.050.890.075 55.56 % 2.050.890.075 55.56 % 66.24 % 65.86 %  
1073. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
91.200.000 0 91.200.000 50.000.000 54.82 % 50.000.000 54.82 % 66 % 100 %  
1074. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.500.000.000 0 3.500.000.000 2.000.890.075 57.17 % 2.000.890.075 57.17 % 66 % 66 %  
1075. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 30 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 89.990.000 0 89.990.000 89.546.600 99.51 % 89.546.600 99.51 % 75 % 100 %  
1076. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
89.990.000 0 89.990.000 89.546.600 99.51 % 89.546.600 99.51 % 75 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 5 %  
1077. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 5 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 4.050.000 40.5 % 4.050.000 40.5 % 70 % 60 %  
1078. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 4.050.000 40.5 % 4.050.000 40.5 % 70 % 60 %  
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.240.861.550 0 7.240.861.550 2.499.566.664 34.52 % 2.499.566.664 34.52 % 54.86 % 48.25 %  
1079. 205152019-08-31

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
98.000.000 0 98.000.000 624.800 0.64 % 624.800 0.64 % 75 % 20 %  
1080. 205152019-08-31

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan
50.000.000 0 50.000.000 25.000.400 50 % 25.000.400 50 % 75 % 65 %  
1081. 205152019-08-31

Pengadaan Alat Persampahan
139.994.800 0 139.994.800 30.650.000 21.89 % 30.650.000 21.89 % 66 % 66 %  
1082. 205152019-08-31

Pengadaan Container Sampah
200.000.000 0 200.000.000 199.439.300 99.72 % 199.439.300 99.72 % 75 % 100 %  
1083. 205152019-08-31

Pengadaan Tempat Sampah
190.000.000 0 190.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 25 %  
1084. 205152019-08-31

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
3.197.997.000 0 3.197.997.000 1.849.772.000 57.84 % 1.849.772.000 57.84 % 66 % 66 %  
1085. 205152019-08-31

Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3
209.900.000 0 209.900.000 104.268.650 49.68 % 104.268.650 49.68 % 50 % 50 %  
1086. 205152019-08-31

Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap
200.000.000 0 200.000.000 82.137.900 41.07 % 82.137.900 41.07 % 66 % 60 %  
1087. 205152019-08-31

Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten Cilacap
300.000.000 0 300.000.000 98.455.500 32.82 % 98.455.500 32.82 % 75 % 100 %  
1088. 205152019-08-31

Pemeliharaan Container Sampah
99.970.750 0 99.970.750 0 0 % 0 0 % 75 % 55 %  
1089. 205152019-08-31

Peningkatan Sarpras TPA
105.000.000 0 105.000.000 1.121.150 1.07 % 1.121.150 1.07 % 75 % 25 %  
1090. 205152019-08-31

Pengadaan Gerobak Sampah
100.000.000 0 100.000.000 565.000 0.57 % 565.000 0.57 % 75 % 60 %  
1091. 205152019-08-31

Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF
1.499.999.000 0 1.499.999.000 107.531.964 7.17 % 107.531.964 7.17 % 40 % 10 %  
1092. 205152019-08-31

Pengelolaan B3 dan Limbah B3
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 85 %  
1093. 205152019-08-31

Pembangunan TPS
750.000.000 0 750.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 12 %  
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.498.407.000 0 1.498.407.000 491.991.900 32.83 % 491.991.900 32.83 % 67.07 % 86.85 %  
1094. 205162019-08-31

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
150.000.000 0 150.000.000 83.899.500 55.93 % 83.899.500 55.93 % 50 % 60 %  
1095. 205162019-08-31

Pemantauan Kualitas Udara
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
1096. 205162019-08-31

Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan
200.000.000 0 200.000.000 198.970.000 99.49 % 198.970.000 99.49 % 75 % 100 %  
1097. 205162019-08-31

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 90 % 100 %  
1098. 205162019-08-31

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan
150.000.000 0 150.000.000 58.647.000 39.1 % 58.647.000 39.1 % 50 % 50 %  
1099. 205162019-08-31

Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK)
789.407.000 0 789.407.000 0 0 % 0 0 % 75 % 95 %  
1100. 205162019-08-31

Pemantauan Kualitas Air
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
1101. 205162019-08-31

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
100.000.000 0 100.000.000 98.135.400 98.14 % 98.135.400 98.14 % 50 % 99 %  
1102. 205162019-08-31

Pengujian Kualitas Udara
50.000.000 0 50.000.000 48.290.000 96.58 % 48.290.000 96.58 % 50 % 97 %  
1103. 205162019-08-31

Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran
18.000.000 0 18.000.000 4.050.000 22.5 % 4.050.000 22.5 % 75 % 75 %  
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 299.600.000 0 299.600.000 17.858.700 5.96 % 17.858.700 5.96 % 54.17 % 42.12 %  
1104. 205172019-08-31

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
150.000.000 0 150.000.000 864.400 0.58 % 864.400 0.58 % 50 % 50 %  
1105. 205172019-08-31

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
24.000.000 0 24.000.000 4.394.300 18.31 % 4.394.300 18.31 % 50 % 35 %  
1106. 205172019-08-31

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
75.600.000 0 75.600.000 12.600.000 16.67 % 12.600.000 16.67 % 50 % 50 %  
1107. 205172019-08-31

Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 10 %  
Program Tata Lingkungan 451.000.000 0 451.000.000 12.570.000 2.79 % 12.570.000 2.79 % 72.45 % 14.68 %  
1108. 205252019-08-31

Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis
46.000.000 0 46.000.000 10.245.020 22.27 % 10.245.020 22.27 % 50 % 45 %  
1109. 205252019-08-31

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
50.000.000 0 50.000.000 959.900 1.92 % 959.900 1.92 % 75 % 10 %  
1110. 205252019-08-31

Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 75 % 10 %  
1111. 205252019-08-31

Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap
105.000.000 0 105.000.000 645.500 0.61 % 645.500 0.61 % 75 % 10 %  
1112. 205252019-08-31

Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap
100.000.000 0 100.000.000 719.580 0.72 % 719.580 0.72 % 75 % 15 %  
Program Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 114.999.900 0 114.999.900 12.528.700 10.89 % 12.528.700 10.89 % 50 % 36.96 %  
1113. 205262019-08-31

Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
35.000.000 0 35.000.000 8.910.000 25.46 % 8.910.000 25.46 % 50 % 30 %  
1114. 205262019-08-31

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)
40.000.000 0 40.000.000 3.142.000 7.86 % 3.142.000 7.86 % 50 % 65 %  
1115. 205262019-08-31

Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper
39.999.900 0 39.999.900 476.700 1.19 % 476.700 1.19 % 50 % 15 %  
Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 180.000.000 0 180.000.000 98.170.000 54.54 % 98.170.000 54.54 % 50 % 65.28 %  
1116. 205272019-08-31

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
30.000.000 0 30.000.000 7.435.000 24.78 % 7.435.000 24.78 % 50 % 25 %  
1117. 205272019-08-31

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 50 % 100 %  
1118. 205272019-08-31

Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata
100.000.000 0 100.000.000 40.735.000 40.74 % 40.735.000 40.74 % 50 % 60 %  
Administrasi Kependudukan Dan Capil 9.823.965.050 0 9.823.965.050 6.022.254.794 61.3 % 6.022.254.794 61.3 % 81.19 % 63.1 %  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9.823.965.050 0 9.823.965.050 6.022.254.794 61.3 % 6.022.254.794 61.3 % 81.19 % 63.1 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.400.179.800 0 3.400.179.800 1.698.384.112 49.95 % 1.698.384.112 49.95 % 67.76 % 49.94 %  
1119. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
963.799.800 0 963.799.800 254.296.865 26.38 % 254.296.865 26.38 % 67 % 26 %  
1120. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.297.980.000 0 1.297.980.000 630.220.000 48.55 % 630.220.000 48.55 % 65 % 49 %  
1121. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
128.350.000 0 128.350.000 79.297.050 61.78 % 79.297.050 61.78 % 67 % 62 %  
1122. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
123.550.000 0 123.550.000 114.905.000 93 % 114.905.000 93 % 98 % 93 %  
1123. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
68.500.000 0 68.500.000 33.414.100 48.78 % 33.414.100 48.78 % 60 % 49 %  
1124. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
168.000.000 0 168.000.000 102.047.599 60.74 % 102.047.599 60.74 % 74 % 61 %  
1125. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
650.000.000 0 650.000.000 484.203.498 74.49 % 484.203.498 74.49 % 68 % 74 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 460.184.500 0 460.184.500 329.937.078 71.7 % 329.937.078 71.7 % 85.22 % 71.54 %  
1126. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
74.480.000 0 74.480.000 52.302.000 70.22 % 52.302.000 70.22 % 100 % 70 %  
1127. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
193.760.000 0 193.760.000 130.342.472 67.27 % 130.342.472 67.27 % 74 % 67 %  
1128. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
19.944.500 0 19.944.500 3.220.000 16.14 % 3.220.000 16.14 % 100 % 16 %  
1129. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
147.000.000 0 147.000.000 119.207.606 81.09 % 119.207.606 81.09 % 88 % 81 %  
1130. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
25.000.000 0 25.000.000 24.865.000 99.46 % 24.865.000 99.46 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.400.000 0 49.400.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
1131. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
49.400.000 0 49.400.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1132. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 3.590.800 35.91 % 3.590.800 35.91 % 100 % 36 %  
1133. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 3.590.800 35.91 % 3.590.800 35.91 % 100 % 36 %  
Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.874.200.750 0 5.874.200.750 3.990.342.804 67.93 % 3.990.342.804 67.93 % 88.36 % 70.1 %  
1134. 206152019-08-31

Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu
177.650.000 0 177.650.000 175.463.029 98.77 % 175.463.029 98.77 % 100 % 100 %  
1135. 206152019-08-31

Pelatihan Tenaga Pengelola Siak
12.400.000 0 12.400.000 12.400.000 100 % 12.400.000 100 % 100 % 100 %  
1136. 206152019-08-31

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
93.707.450 0 93.707.450 0 0 % 0 0 % 51 % 50 %  
1137. 206152019-08-31

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
52.352.600 0 52.352.600 802.600 1.53 % 802.600 1.53 % 100 % 2 %  
1138. 206152019-08-31

Pengembangan Data Base Kependudukan
75.000.000 0 75.000.000 389.750 0.52 % 389.750 0.52 % 100 % 80 %  
1139. 206152019-08-31

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
59.739.800 0 59.739.800 59.739.800 100 % 59.739.800 100 % 100 % 100 %  
1140. 206152019-08-31

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
100.000.000 0 100.000.000 61.372.500 61.37 % 61.372.500 61.37 % 97 % 61 %  
1141. 206152019-08-31

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
595.980.000 0 595.980.000 284.385.000 47.72 % 284.385.000 47.72 % 67 % 50 %  
1142. 206152019-08-31

Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil
50.000.000 0 50.000.000 39.249.800 78.5 % 39.249.800 78.5 % 93 % 78 %  
1143. 206152019-08-31

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
4.507.421.000 0 4.507.421.000 3.284.176.325 72.86 % 3.284.176.325 72.86 % 92 % 73 %  
1144. 206152019-08-31

Pengelolaan Arsip Elektronik
74.950.000 0 74.950.000 0 0 % 0 0 % 1 % 0 %  
1145. 206152019-08-31

Pengamanan Dokumen Kependudukan
74.999.900 0 74.999.900 72.364.000 96.49 % 72.364.000 96.49 % 100 % 96 %  
Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.241.261.450 0 5.241.261.450 2.562.209.404 48.89 % 2.562.209.404 48.89 % 84.36 % 56.63 %  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5.241.261.450 0 5.241.261.450 2.562.209.404 48.89 % 2.562.209.404 48.89 % 84.36 % 56.63 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.489.400.000 0 1.489.400.000 953.633.417 64.03 % 953.633.417 64.03 % 81.41 % 66.69 %  
1146. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
150.000.000 0 150.000.000 62.971.601 41.98 % 62.971.601 41.98 % 66.67 % 66 %  
1147. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
410.000.000 0 410.000.000 240.744.000 58.72 % 240.744.000 58.72 % 76.32 % 58.72 %  
1148. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
44.000.000 0 44.000.000 22.080.000 50.18 % 22.080.000 50.18 % 88.64 % 52 %  
1149. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 50.000.000 37.455.200 74.91 % 37.455.200 74.91 % 88.8 % 74.91 %  
1150. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000 0 40.000.000 37.533.000 93.83 % 37.533.000 93.83 % 98.45 % 100 %  
1151. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000 0 50.000.000 49.625.000 99.25 % 49.625.000 99.25 % 88 % 100 %  
1152. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
95.400.000 0 95.400.000 68.129.000 71.41 % 68.129.000 71.41 % 89.65 % 71.41 %  
1153. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
650.000.000 0 650.000.000 435.095.616 66.94 % 435.095.616 66.94 % 84.2 % 66.94 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 311.586.500 0 311.586.500 206.877.899 66.4 % 206.877.899 66.4 % 90.63 % 69.49 %  
1154. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 97.650.000 97.65 % 97.650.000 97.65 % 100 % 97.65 %  
1155. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
161.620.000 0 161.620.000 87.217.899 53.96 % 87.217.899 53.96 % 81.93 % 55 %  
1156. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
49.966.500 0 49.966.500 22.010.000 44.05 % 22.010.000 44.05 % 100 % 60 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000 0 27.000.000 26.997.300 99.99 % 26.997.300 99.99 % 100 % 100 %  
1157. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
27.000.000 0 27.000.000 26.997.300 99.99 % 26.997.300 99.99 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 4.500.000 18 % 4.500.000 18 % 100 % 18 %  
1158. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 4.500.000 18 % 4.500.000 18 % 100 % 18 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 40.000.000 0 40.000.000 10.000.000 25 % 10.000.000 25 % 25 % 25 %  
1159. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
1160. ---072019-08-31

Pendataan dan Validasi Data Pemerintah Desa dalam Perhitungan DD/ ADD
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.776.975.050 0 1.776.975.050 733.418.938 41.27 % 733.418.938 41.27 % 82.66 % 48.58 %  
1161. 207152019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
125.000.000 0 125.000.000 80.587.500 64.47 % 80.587.500 64.47 % 100 % 100 %  
1162. 207152019-08-31

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG
75.000.000 0 75.000.000 73.434.900 97.91 % 73.434.900 97.91 % 100 % 100 %  
1163. 207152019-08-31

Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit Bagi Masyarakat
75.000.000 0 75.000.000 54.200.000 72.27 % 54.200.000 72.27 % 100 % 72.27 %  
1164. 207152019-08-31

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis BPSPAM
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 33 %  
1165. 207152019-08-31

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis LPPMD
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 5.71 % 33 %  
1166. 207152019-08-31

Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya
32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
1167. 207152019-08-31

Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi Masyarakat
100.000.000 0 100.000.000 95.000.000 95 % 95.000.000 95 % 100 % 100 %  
1168. 207152019-08-31

Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap
981.975.050 0 981.975.050 303.826.538 30.94 % 303.826.538 30.94 % 86.31 % 30.94 %  
1169. 207152019-08-31

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Cilacap
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1170. 207152019-08-31

Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu
81.000.000 0 81.000.000 0 0 % 0 0 % 5.49 % 0 %  
1171. 207152019-08-31

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
132.000.000 0 132.000.000 126.370.000 95.73 % 126.370.000 95.73 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 120.000.000 0 120.000.000 105.875.000 88.23 % 105.875.000 88.23 % 100 % 91.67 %  
1172. 207162019-08-31

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
25.000.000 0 25.000.000 23.875.000 95.5 % 23.875.000 95.5 % 100 % 100 %  
1173. 207162019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1174. 207162019-08-31

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan Nasional
20.000.000 0 20.000.000 19.500.000 97.5 % 19.500.000 97.5 % 100 % 100 %  
1175. 207162019-08-31

Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
25.000.000 0 25.000.000 22.500.000 90 % 22.500.000 90 % 100 % 100 %  
1176. 207162019-08-31

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Posyantekdes
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 607.999.900 0 607.999.900 115.021.850 18.92 % 115.021.850 18.92 % 71.12 % 41.53 %  
1177. 207172019-08-31

Fasilitasi Penyelenggara Pemerintahan Desa
417.000.000 0 417.000.000 67.184.000 16.11 % 67.184.000 16.11 % 78.96 % 35 %  
1178. 207172019-08-31

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 2.26 % 60 %  
1179. 207172019-08-31

Penyusunan perda / perbup tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
49.999.900 0 49.999.900 0 0 % 0 0 % 100 % 40 %  
1180. 207172019-08-31

Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI Manunggal Masuk Desa
66.000.000 0 66.000.000 42.822.850 64.88 % 42.822.850 64.88 % 68.32 % 66 %  
1181. 207172019-08-31

Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di Kabupaten Cilacap
25.000.000 0 25.000.000 5.015.000 20.06 % 5.015.000 20.06 % 27.66 % 52 %  
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 843.300.000 0 843.300.000 405.885.000 48.13 % 405.885.000 48.13 % 100 % 58.24 %  
1182. 207182019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 100 % 35.000.000 100 % 100 % 100 %  
1183. 207182019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
300.000.000 0 300.000.000 92.725.000 30.91 % 92.725.000 30.91 % 100 % 31 %  
1184. 207182019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
188.300.000 0 188.300.000 43.095.000 22.89 % 43.095.000 22.89 % 100 % 22.89 %  
1185. 207182019-08-31

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
300.000.000 0 300.000.000 235.065.000 78.36 % 235.065.000 78.36 % 100 % 100 %  
1186. 207182019-08-31

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.841.665.000 0 14.841.665.000 5.867.256.824 39.53 % 5.867.256.824 39.53 % 70.13 % 60.64 %  
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 14.841.665.000 0 14.841.665.000 5.867.256.824 39.53 % 5.867.256.824 39.53 % 70.13 % 60.64 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.138.700.000 0 2.138.700.000 1.112.777.828 52.03 % 1.112.777.828 52.03 % 75.23 % 74.06 %  
1187. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 0 350.000.000 112.200.489 32.06 % 112.200.489 32.06 % 68.99 % 67 %  
1188. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
788.700.000 0 788.700.000 453.870.000 57.55 % 453.870.000 57.55 % 66.8 % 65 %  
1189. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
44.000.000 0 44.000.000 25.867.000 58.79 % 25.867.000 58.79 % 72.06 % 71 %  
1190. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 50.000.000 21.495.750 42.99 % 21.495.750 42.99 % 84 % 82 %  
1191. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 50.000.000 47.241.800 94.48 % 47.241.800 94.48 % 89.03 % 94.48 %  
1192. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
256.000.000 0 256.000.000 66.750.100 26.07 % 66.750.100 26.07 % 82.81 % 81 %  
1193. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
600.000.000 0 600.000.000 385.352.689 64.23 % 385.352.689 64.23 % 85.07 % 85 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 642.000.000 0 642.000.000 243.871.271 37.99 % 243.871.271 37.99 % 81.24 % 76.61 %  
1194. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
117.000.000 0 117.000.000 10.208.000 8.72 % 10.208.000 8.72 % 100 % 80 %  
1195. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
475.000.000 0 475.000.000 207.577.771 43.7 % 207.577.771 43.7 % 78.16 % 77 %  
1196. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
50.000.000 0 50.000.000 26.085.500 52.17 % 26.085.500 52.17 % 66.64 % 65 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 86.850.000 0 86.850.000 86.058.800 99.09 % 86.058.800 99.09 % 100 % 100 %  
1197. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
86.850.000 0 86.850.000 86.058.800 99.09 % 86.058.800 99.09 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
1198. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 25.000.000 0 25.000.000 15.154.850 60.62 % 15.154.850 60.62 % 100 % 100 %  
1199. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 2.350.000 23.5 % 2.350.000 23.5 % 100 % 100 %  
1200. ---072019-08-31

Penyusunan Data Pilah Gender Dan Anak
15.000.000 0 15.000.000 12.804.850 85.37 % 12.804.850 85.37 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 1.163.000.000 0 1.163.000.000 306.929.875 26.39 % 306.929.875 26.39 % 73.03 % 39.17 %  
1201. 202172019-08-31

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT
56.000.000 0 56.000.000 15.362.700 27.43 % 15.362.700 27.43 % 100 % 100 %  
1202. 202172019-08-31

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
30.000.000 0 30.000.000 29.998.650 100 % 29.998.650 100 % 100 % 100 %  
1203. 202172019-08-31

Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
100.000.000 0 100.000.000 40.815.300 40.82 % 40.815.300 40.82 % 100 % 75 %  
1204. 202172019-08-31

Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1205. 202172019-08-31

Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1206. 202172019-08-31

Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Citra
100.000.000 0 100.000.000 24.095.525 24.1 % 24.095.525 24.1 % 100 % 78 %  
1207. 202172019-08-31

Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD
70.000.000 0 70.000.000 69.419.850 99.17 % 69.419.850 99.17 % 100 % 100 %  
1208. 202172019-08-31

Evaluasi pelaksanaan PUG
52.000.000 0 52.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1209. 202172019-08-31

Pembinaan organisasi perempuan
50.000.000 0 50.000.000 12.930.150 25.86 % 12.930.150 25.86 % 100 % 50 %  
1210. 202172019-08-31

Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan sesuai perspektif Gender
50.000.000 0 50.000.000 49.119.850 98.24 % 49.119.850 98.24 % 100 % 100 %  
1211. 202172019-08-31

Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1212. 202172019-08-31

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1213. 202172019-08-31

Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1214. 202172019-08-31

Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu
60.000.000 0 60.000.000 27.911.700 46.52 % 27.911.700 46.52 % 73.25 % 50 %  
1215. 202172019-08-31

Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 6.500.000 4.33 % 6.500.000 4.33 % 44.95 % 4.33 %  
1216. 202172019-08-31

Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1217. 202172019-08-31

Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah
100.000.000 0 100.000.000 30.776.150 30.78 % 30.776.150 30.78 % 100 % 35 %  
Program Peningkatan Kualitas Keluarga 300.000.000 0 300.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1218. 202192019-08-31

Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan melalui Pengadaan Baliho
300.000.000 0 300.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak 345.000.000 0 345.000.000 129.825.650 37.63 % 129.825.650 37.63 % 55.43 % 50.63 %  
1219. 202202019-08-31

`Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A )
65.000.000 0 65.000.000 64.138.175 98.67 % 64.138.175 98.67 % 100 % 100 %  
1220. 202202019-08-31

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1221. 202202019-08-31

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )
50.000.000 0 50.000.000 25.187.450 50.37 % 25.187.450 50.37 % 100 % 54.37 %  
1222. 202202019-08-31

Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap
45.000.000 0 45.000.000 18.200.000 40.44 % 18.200.000 40.44 % 100 % 100 %  
1223. 202202019-08-31

Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan
50.000.000 0 50.000.000 7.906.300 15.81 % 7.906.300 15.81 % 25 % 25 %  
1224. 202202019-08-31

Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1225. 202202019-08-31

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )
25.000.000 0 25.000.000 14.393.725 57.57 % 14.393.725 57.57 % 75 % 100 %  
1226. 202202019-08-31

Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Keluarga Berencana 9.242.315.000 0 9.242.315.000 3.804.118.275 41.16 % 3.804.118.275 41.16 % 68.46 % 63.6 %  
1227. 208152019-08-31

Pelayanan KIE
82.000.000 0 82.000.000 30.000.000 36.59 % 30.000.000 36.59 % 80 % 70 %  
1228. 208152019-08-31

Promosi Pelayanan Khiba
50.000.000 0 50.000.000 29.859.950 59.72 % 29.859.950 59.72 % 64.42 % 61 %  
1229. 208152019-08-31

Pembinaan Keluarga Berencana
170.000.000 0 170.000.000 26.281.500 15.46 % 26.281.500 15.46 % 50 % 50 %  
1230. 208152019-08-31

Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD
812.700.000 0 812.700.000 474.681.400 58.41 % 474.681.400 58.41 % 66.74 % 65 %  
1231. 208152019-08-31

Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1232. 208152019-08-31

Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas Keagamaan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1233. 208152019-08-31

Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Di KKB
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1234. 208152019-08-31

Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
1235. 208152019-08-31

Rakerda Bidang KB
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1236. 208152019-08-31

Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga
141.000.000 0 141.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 0 %  
1237. 208152019-08-31

Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
62.000.000 0 62.000.000 23.242.000 37.49 % 23.242.000 37.49 % 100 % 40 %  
1238. 208152019-08-31

Dukungan Pelayanan KB MOW MOP
150.000.000 0 150.000.000 15.910.000 10.61 % 15.910.000 10.61 % 70 % 10.61 %  
1239. 208152019-08-31

Kampanye KB Melalui Leafleat. Banner dan Souvenir KB
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
1240. 208152019-08-31

Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)
1.920.000.000 0 1.920.000.000 618.402.125 32.21 % 618.402.125 32.21 % 70 % 67 %  
1241. 208152019-08-31

Distribusi Alokon (DAK)
79.500.000 0 79.500.000 18.511.000 23.28 % 18.511.000 23.28 % 70 % 70 %  
1242. 208152019-08-31

Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)
2.280.000.000 0 2.280.000.000 722.284.800 31.68 % 722.284.800 31.68 % 50 % 50 %  
1243. 208152019-08-31

Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)
1.668.640.000 0 1.668.640.000 704.320.000 42.21 % 704.320.000 42.21 % 73.38 % 70 %  
1244. 208152019-08-31

Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)
631.975.000 0 631.975.000 212.660.000 33.65 % 212.660.000 33.65 % 70 % 70 %  
1245. 208152019-08-31

Pengadaan BKB KIT (DAK)
49.400.000 0 49.400.000 47.458.400 96.07 % 47.458.400 96.07 % 100 % 100 %  
1246. 208152019-08-31

Pengadaan BKL KIT (DAK)
31.400.000 0 31.400.000 30.666.000 97.66 % 30.666.000 97.66 % 100 % 100 %  
1247. 208152019-08-31

Pengadaan Genre KIT (DAK)
163.900.000 0 163.900.000 162.853.000 99.36 % 162.853.000 99.36 % 100 % 100 %  
1248. 208152019-08-31

Pengadaan KIE KIT KB (DAK)
33.025.000 0 33.025.000 28.710.000 86.93 % 28.710.000 86.93 % 100 % 100 %  
1249. 208152019-08-31

Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)
193.250.000 0 193.250.000 185.180.000 95.82 % 185.180.000 95.82 % 100 % 100 %  
1250. 208152019-08-31

Pengadaan Sarana Kerja Balai Penyuluh ( AC ) (DAK)
246.100.000 0 246.100.000 190.138.500 77.26 % 190.138.500 77.26 % 100 % 100 %  
1251. 208152019-08-31

Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)
157.800.000 0 157.800.000 155.271.600 98.4 % 155.271.600 98.4 % 100 % 100 %  
1252. 208152019-08-31

Pengadaan Sarana Kerja PLKB ( Sepeda Motor ) (DAK)
128.625.000 0 128.625.000 127.688.000 99.27 % 127.688.000 99.27 % 100 % 100 %  
Program Pelayanan Kontrasepsi 265.400.000 0 265.400.000 84.496.275 31.84 % 84.496.275 31.84 % 56.82 % 49.3 %  
1253. 208172019-08-31

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
85.000.000 0 85.000.000 26.442.425 31.11 % 26.442.425 31.11 % 30 % 31.11 %  
1254. 208172019-08-31

Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi
30.000.000 0 30.000.000 29.941.100 99.8 % 29.941.100 99.8 % 100 % 100 %  
1255. 208172019-08-31

Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
30.000.000 0 30.000.000 243.000 0.81 % 243.000 0.81 % 60 % 9 %  
1256. 208172019-08-31

Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB
37.500.000 0 37.500.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1257. 208172019-08-31

Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Cilacap
11.200.000 0 11.200.000 5.029.750 44.91 % 5.029.750 44.91 % 50 % 0 %  
1258. 208172019-08-31

Pelaksanaan Lomba-Lomba dalam Rangka Hari Keluarga Nasional
60.000.000 0 60.000.000 12.040.000 20.07 % 12.040.000 20.07 % 100 % 100 %  
1259. 208172019-08-31

Pengadaan Tempat Penyimpan Kit / Alat dan Obat kontrasepsi (DAK)
11.700.000 0 11.700.000 10.800.000 92.31 % 10.800.000 92.31 % 100 % 100 %  
Program Pengendalian Penduduk 55.000.000 0 55.000.000 14.198.500 25.82 % 14.198.500 25.82 % 45.45 % 45.45 %  
1260. 208252019-08-31

Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Kependudukan
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1261. 208252019-08-31

Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Di Sekolah
15.000.000 0 15.000.000 14.198.500 94.66 % 14.198.500 94.66 % 100 % 100 %  
1262. 208252019-08-31

Pembentukan Sekolah siaga kependudukan
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 435.400.000 0 435.400.000 52.527.500 12.06 % 52.527.500 12.06 % 50.05 % 26.5 %  
1263. 208262019-08-31

Pembinaan Kelompok BKB
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1264. 208262019-08-31

Pengadaan Kartu Kembang Anak
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1265. 208262019-08-31

Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1266. 208262019-08-31

Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
1267. 208262019-08-31

Pembinaan Kelompok BKL
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1268. 208262019-08-31

Peningkatan kualitas data bina bina melalui Pelatihan Aplikasi Online
24.000.000 0 24.000.000 22.038.500 91.83 % 22.038.500 91.83 % 100 % 100 %  
1269. 208262019-08-31

Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS teladan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1270. 208262019-08-31

Pembinaan Kelompok BKR Melalui Pemilihan Kelompok BKR Teladan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1271. 208262019-08-31

Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa Stunting (DAK)
190.000.000 0 190.000.000 0 0 % 0 0 % 36.84 % 0 %  
1272. 208262019-08-31

Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)
61.400.000 0 61.400.000 489.000 0.8 % 489.000 0.8 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR 118.000.000 0 118.000.000 17.298.000 14.66 % 17.298.000 14.66 % 78.81 % 27.97 %  
1273. 208272019-08-31

Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1274. 208272019-08-31

Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre
25.000.000 0 25.000.000 9.298.000 37.19 % 9.298.000 37.19 % 100 % 100 %  
1275. 208272019-08-31

Peningkatan pemahaman kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) melalui advokasi di sekolah
48.000.000 0 48.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1276. 208272019-08-31

Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana
25.000.000 0 25.000.000 8.000.000 32 % 8.000.000 32 % 80 % 32 %  
Perhubungan 8.413.290.000 0 8.413.290.000 2.488.376.490 29.58 % 2.488.376.490 29.58 % 65.36 % 47.17 %  
Dinas Perhubungan 8.413.290.000 0 8.413.290.000 2.488.376.490 29.58 % 2.488.376.490 29.58 % 65.36 % 47.17 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.859.890.000 0 2.859.890.000 1.420.999.905 49.69 % 1.420.999.905 49.69 % 70.16 % 71.22 %  
1277. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
445.000.000 0 445.000.000 139.602.105 31.37 % 139.602.105 31.37 % 66 % 66 %  
1278. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.217.890.000 0 1.217.890.000 529.180.000 43.45 % 529.180.000 43.45 % 67 % 67 %  
1279. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
47.000.000 0 47.000.000 37.311.900 79.39 % 37.311.900 79.39 % 66 % 72 %  
1280. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000 0 200.000.000 105.977.000 52.99 % 105.977.000 52.99 % 66 % 71 %  
1281. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 0 75.000.000 35.263.200 47.02 % 35.263.200 47.02 % 80 % 80 %  
1282. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
175.000.000 0 175.000.000 100.893.500 57.65 % 100.893.500 57.65 % 65 % 75 %  
1283. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
700.000.000 0 700.000.000 472.772.200 67.54 % 472.772.200 67.54 % 80 % 80 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 406.000.000 0 406.000.000 273.699.935 67.41 % 273.699.935 67.41 % 69.4 % 72.03 %  
1284. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
150.000.000 0 150.000.000 109.989.500 73.33 % 109.989.500 73.33 % 67 % 73 %  
1285. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
181.000.000 0 181.000.000 114.512.935 63.27 % 114.512.935 63.27 % 67 % 70 %  
1286. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000 0 75.000.000 49.197.500 65.6 % 49.197.500 65.6 % 80 % 75 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.000.000 0 55.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1287. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
55.000.000 0 55.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 150.000 1.5 % 150.000 1.5 % 100 % 75 %  
1288. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 150.000 1.5 % 150.000 1.5 % 100 % 75 %  
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.277.400.000 0 1.277.400.000 539.229.900 42.21 % 539.229.900 42.21 % 66.71 % 50.48 %  
1289. 209172019-08-31

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
50.000.000 0 50.000.000 27.183.100 54.37 % 27.183.100 54.37 % 63 % 67 %  
1290. 209172019-08-31

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
562.400.000 0 562.400.000 309.825.000 55.09 % 309.825.000 55.09 % 70 % 68 %  
1291. 209172019-08-31

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudik/ Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
20.000.000 0 20.000.000 18.944.700 94.72 % 18.944.700 94.72 % 100 % 100 %  
1292. 209172019-08-31

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
20.000.000 0 20.000.000 10.100.000 50.5 % 10.100.000 50.5 % 100 % 67 %  
1293. 209172019-08-31

Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Di Kabupaten Cilacap
160.000.000 0 160.000.000 137.635.100 86.02 % 137.635.100 86.02 % 85 % 87 %  
1294. 209172019-08-31

Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang Perhubungan
35.000.000 0 35.000.000 10.192.000 29.12 % 10.192.000 29.12 % 60 % 75 %  
1295. 209172019-08-31

Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Angkutan
400.000.000 0 400.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
1296. 209172019-08-31

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
30.000.000 0 30.000.000 25.350.000 84.5 % 25.350.000 84.5 % 100 % 100 %  
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 2.000.000.000 0 2.000.000.000 198.172.750 9.91 % 198.172.750 9.91 % 41.88 % 24.38 %  
1297. 209182019-08-31

Pembangunan Gedung Terminal
1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 % 0 0 % 1 % 0 %  
1298. 209182019-08-31

Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 1 % 0 %  
1299. 209182019-08-31

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubunga
250.000.000 0 250.000.000 48.021.600 19.21 % 48.021.600 19.21 % 100 % 75 %  
1300. 209182019-08-31

Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
600.000.000 0 600.000.000 150.151.150 25.03 % 150.151.150 25.03 % 96 % 50 %  
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 700.000.000 0 700.000.000 850.000 0.12 % 850.000 0.12 % 85.71 % 2.86 %  
1301. 209192019-08-31

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
200.000.000 0 200.000.000 500.000 0.25 % 500.000 0.25 % 100 % 2 %  
1302. 209192019-08-31

Pengadaan Marka Jalan
100.000.000 0 100.000.000 250.000 0.25 % 250.000 0.25 % 100 % 10 %  
1303. 209192019-08-31

Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1304. 209192019-08-31

Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya
300.000.000 0 300.000.000 100.000 0.03 % 100.000 0.03 % 100 % 2 %  
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan 1.105.000.000 0 1.105.000.000 55.274.000 5 % 55.274.000 5 % 77.47 % 43.37 %  
1305. 209212019-08-31

Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas
130.000.000 0 130.000.000 42.041.500 32.34 % 42.041.500 32.34 % 70 % 60 %  
1306. 209212019-08-31

Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light
150.000.000 0 150.000.000 163.000 0.11 % 163.000 0.11 % 60 % 55 %  
1307. 209212019-08-31

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
175.000.000 0 175.000.000 430.500 0.25 % 430.500 0.25 % 100 % 25 %  
1308. 209212019-08-31

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
500.000.000 0 500.000.000 12.639.000 2.53 % 12.639.000 2.53 % 100 % 55 %  
1309. 209212019-08-31

Survey Potensi Perpakiran
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Komunikasi Dan Informatika 14.269.129.000 0 14.269.129.000 5.969.855.228 41.84 % 5.969.855.228 41.84 % 48.78 % 41.83 %  
Dinas Komunikasi Dan Informatika 14.269.129.000 0 14.269.129.000 5.969.855.228 41.84 % 5.969.855.228 41.84 % 48.78 % 41.83 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.419.168.000 0 1.419.168.000 918.216.804 64.7 % 918.216.804 64.7 % 66 % 64.59 %  
1310. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.768.000 0 219.768.000 87.336.908 39.74 % 87.336.908 39.74 % 66 % 39.74 %  
1311. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
420.000.000 0 420.000.000 228.340.000 54.37 % 228.340.000 54.37 % 66 % 54 %  
1312. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
34.400.000 0 34.400.000 25.488.100 74.09 % 25.488.100 74.09 % 66 % 74.09 %  
1313. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 0 55.000.000 19.544.650 35.54 % 19.544.650 35.54 % 66 % 35.54 %  
1314. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 0 15.000.000 10.638.500 70.92 % 10.638.500 70.92 % 66 % 70.92 %  
1315. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
35.000.000 0 35.000.000 18.132.046 51.81 % 18.132.046 51.81 % 66 % 51.81 %  
1316. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
90.000.000 0 90.000.000 57.475.500 63.86 % 57.475.500 63.86 % 66 % 63.86 %  
1317. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
550.000.000 0 550.000.000 471.261.100 85.68 % 471.261.100 85.68 % 66 % 85.68 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 223.981.000 0 223.981.000 70.223.156 31.35 % 70.223.156 31.35 % 66.26 % 31.35 %  
1318. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49.981.000 0 49.981.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1319. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
134.000.000 0 134.000.000 66.343.156 49.51 % 66.343.156 49.51 % 66 % 49.51 %  
1320. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
40.000.000 0 40.000.000 3.880.000 9.7 % 3.880.000 9.7 % 25 % 9.7 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.500.000 0 27.500.000 26.950.000 98 % 26.950.000 98 % 100 % 98 %  
1321. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
27.500.000 0 27.500.000 26.950.000 98 % 26.950.000 98 % 100 % 98 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46.600.000 0 46.600.000 8.005.000 17.18 % 8.005.000 17.18 % 35.41 % 17.18 %  
1322. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 8.005.000 32.02 % 8.005.000 32.02 % 66 % 32.02 %  
1323. ---052019-08-31

Rakor Kehumasan Perangkat Daerah
21.600.000 0 21.600.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000 50 % 5.000.000 50 % 50 % 50 %  
1324. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 5.000.000 50 % 5.000.000 50 % 50 % 50 %  
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 8.529.640.000 0 8.529.640.000 2.642.170.868 30.98 % 2.642.170.868 30.98 % 39.6 % 30.98 %  
1325. 210152019-08-31

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
125.000.000 0 125.000.000 13.714.000 10.97 % 13.714.000 10.97 % 40 % 10.97 %  
1326. 210152019-08-31

Peningkatan Mutu Pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap.
201.860.000 0 201.860.000 0 0 % 0 0 % 35 % 0 %  
1327. 210152019-08-31

Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Cilacap
582.800.000 0 582.800.000 277.383.447 47.59 % 277.383.447 47.59 % 50 % 47.59 %  
1328. 210152019-08-31

Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap
7.069.980.000 0 7.069.980.000 2.350.573.421 33.25 % 2.350.573.421 33.25 % 40 % 33.25 %  
1329. 210152019-08-31

Perencanaan eGovernment
550.000.000 0 550.000.000 500.000 0.09 % 500.000 0.09 % 25 % 0.09 %  
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 3.747.240.000 0 3.747.240.000 2.285.614.400 60.99 % 2.285.614.400 60.99 % 62.67 % 61 %  
1330. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
150.000.000 0 150.000.000 73.710.000 49.14 % 73.710.000 49.14 % 60 % 49.14 %  
1331. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
890.000.000 0 890.000.000 558.039.600 62.7 % 558.039.600 62.7 % 50 % 62.7 %  
1332. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
30.000.000 0 30.000.000 4.658.800 15.53 % 4.658.800 15.53 % 45 % 15.53 %  
1333. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kabupaten Cilacap
200.000.000 0 200.000.000 198.640.000 99.32 % 198.640.000 99.32 % 100 % 99.32 %  
1334. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional
350.000.000 0 350.000.000 286.120.000 81.75 % 286.120.000 81.75 % 75 % 81.75 %  
1335. 210182019-08-31

Media Gathering
200.000.000 0 200.000.000 158.775.000 79.39 % 158.775.000 79.39 % 100 % 79.39 %  
1336. 210182019-08-31

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
325.000.000 0 325.000.000 133.085.000 40.95 % 133.085.000 40.95 % 60 % 40.95 %  
1337. 210182019-08-31

Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap
300.000.000 0 300.000.000 117.150.000 39.05 % 117.150.000 39.05 % 50 % 39.05 %  
1338. 210182019-08-31

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
150.000.000 0 150.000.000 136.887.000 91.26 % 136.887.000 91.26 % 100 % 91.26 %  
1339. 210182019-08-31

Peningkatan SDM Pengelola Website
167.400.000 0 167.400.000 84.220.000 50.31 % 84.220.000 50.31 % 40 % 50.31 %  
1340. 210182019-08-31

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Kalender
27.500.000 0 27.500.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1341. 210182019-08-31

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
550.000.000 0 550.000.000 328.229.000 59.68 % 328.229.000 59.68 % 60 % 59.68 %  
1342. 210182019-08-31

Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio Bercahaya FM
310.000.000 0 310.000.000 181.720.000 58.62 % 181.720.000 58.62 % 65 % 58.62 %  
1343. 210182019-08-31

Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya FM
48.000.000 0 48.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 0 %  
1344. 210182019-08-31

Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
49.340.000 0 49.340.000 24.380.000 49.41 % 24.380.000 49.41 % 60 % 49.41 %  
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 250.000.000 0 250.000.000 13.675.000 5.47 % 13.675.000 5.47 % 40 % 5.47 %  
1345. 214152019-08-31

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
250.000.000 0 250.000.000 13.675.000 5.47 % 13.675.000 5.47 % 40 % 5.47 %  
Program Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah 15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1346. 215152019-08-31

Bimbingan Teknis Keamanan Informasi
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Penanaman Modal 2.867.780.000 0 2.867.780.000 1.423.327.333 49.63 % 1.423.327.333 49.63 % 64.94 % 50.99 %  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.867.780.000 0 2.867.780.000 1.423.327.333 49.63 % 1.423.327.333 49.63 % 64.94 % 50.99 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.443.280.000 0 1.443.280.000 855.971.133 59.31 % 855.971.133 59.31 % 67.9 % 59.37 %  
1347. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
125.000.000 0 125.000.000 56.139.362 44.91 % 56.139.362 44.91 % 67 % 45 %  
1348. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
312.280.000 0 312.280.000 159.480.000 51.07 % 159.480.000 51.07 % 68 % 51 %  
1349. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.000.000 0 49.000.000 32.879.500 67.1 % 32.879.500 67.1 % 67 % 67 %  
1350. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000 0 80.000.000 46.850.982 58.56 % 46.850.982 58.56 % 67 % 59 %  
1351. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 0 15.000.000 9.969.500 66.46 % 9.969.500 66.46 % 67 % 66 %  
1352. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.000.000 0 32.000.000 11.029.000 34.47 % 11.029.000 34.47 % 35 % 34 %  
1353. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000 0 80.000.000 45.550.000 56.94 % 45.550.000 56.94 % 64 % 57 %  
1354. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
750.000.000 0 750.000.000 494.072.789 65.88 % 494.072.789 65.88 % 70 % 66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 245.000.000 0 245.000.000 132.676.700 54.15 % 132.676.700 54.15 % 75.2 % 53.92 %  
1355. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 22.662.500 45.33 % 22.662.500 45.33 % 70 % 45 %  
1356. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
135.000.000 0 135.000.000 70.831.700 52.47 % 70.831.700 52.47 % 75 % 52 %  
1357. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000 0 20.000.000 14.150.000 70.75 % 14.150.000 70.75 % 80 % 71 %  
1358. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 0 40.000.000 25.032.500 62.58 % 25.032.500 62.58 % 80 % 63 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1359. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1360. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 538.500.000 0 538.500.000 269.400.400 50.03 % 269.400.400 50.03 % 59.09 % 49.88 %  
1361. 212152019-08-31

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
175.000.000 0 175.000.000 506.400 0.29 % 506.400 0.29 % 5 % 0 %  
1362. 212152019-08-31

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi Pmdn/Pma
100.000.000 0 100.000.000 40.749.500 40.75 % 40.749.500 40.75 % 67 % 41 %  
1363. 212152019-08-31

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
68.500.000 0 68.500.000 40.499.500 59.12 % 40.499.500 59.12 % 75 % 59 %  
1364. 212152019-08-31

Penyelenggaraan Pameran Investasi
195.000.000 0 195.000.000 187.645.000 96.23 % 187.645.000 96.23 % 98 % 96 %  
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 596.000.000 0 596.000.000 165.279.100 27.73 % 165.279.100 27.73 % 63.73 % 34.33 %  
1365. 212162019-08-31

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi
60.000.000 0 60.000.000 183.000 0.31 % 183.000 0.31 % 5 % 5 %  
1366. 212162019-08-31

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
147.000.000 0 147.000.000 50.666.000 34.47 % 50.666.000 34.47 % 80 % 34 %  
1367. 212162019-08-31

Kajian Kebijakan Penanaman Modal
225.000.000 0 225.000.000 64.634.200 28.73 % 64.634.200 28.73 % 80 % 40 %  
1368. 212162019-08-31

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
64.000.000 0 64.000.000 595.000 0.93 % 595.000 0.93 % 0 % 1 %  
1369. 212162019-08-31

kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
75.000.000 0 75.000.000 48.145.900 64.19 % 48.145.900 64.19 % 90 % 80 %  
1370. 212162019-08-31

Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008
25.000.000 0 25.000.000 1.055.000 4.22 % 1.055.000 4.22 % 47 % 4 %  
Kepemudaan Dan Olahraga 9.846.906.420 0 9.846.906.420 4.586.430.251 46.58 % 4.586.430.251 46.58 % 60.88 % 66.91 %  
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 9.846.906.420 0 9.846.906.420 4.586.430.251 46.58 % 4.586.430.251 46.58 % 60.88 % 66.91 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.423.266.900 0 2.423.266.900 1.063.079.086 43.87 % 1.063.079.086 43.87 % 63.08 % 56.62 %  
1371. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180.000.000 0 180.000.000 60.507.593 33.62 % 60.507.593 33.62 % 60 % 33.61 %  
1372. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.394.290.000 0 1.394.290.000 463.870.000 33.27 % 463.870.000 33.27 % 60 % 53.05 %  
1373. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
43.999.100 0 43.999.100 29.428.600 66.88 % 29.428.600 66.88 % 75 % 66.88 %  
1374. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.980.000 0 139.980.000 59.598.100 42.58 % 59.598.100 42.58 % 30 % 42.57 %  
1375. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.404.300 0 48.404.300 24.017.900 49.62 % 24.017.900 49.62 % 50 % 49.61 %  
1376. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
166.595.000 0 166.595.000 90.146.000 54.11 % 90.146.000 54.11 % 75 % 54.11 %  
1377. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
449.998.500 0 449.998.500 335.510.893 74.56 % 335.510.893 74.56 % 80 % 81.94 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 748.996.400 0 748.996.400 244.383.745 32.63 % 244.383.745 32.63 % 16.9 % 41.64 %  
1378. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
1379. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
174.000.000 0 174.000.000 62.410.745 35.87 % 62.410.745 35.87 % 40 % 35.86 %  
1380. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
59.996.400 0 59.996.400 34.473.000 57.46 % 34.473.000 57.46 % 70 % 57.45 %  
1381. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
500.000.000 0 500.000.000 132.500.000 26.5 % 132.500.000 26.5 % 0 % 40 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.500.000 0 49.500.000 49.500.000 100 % 49.500.000 100 % 100 % 100 %  
1382. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
49.500.000 0 49.500.000 49.500.000 100 % 49.500.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 9.993.850 0 9.993.850 9.993.850 100 % 9.993.850 100 % 100 % 100 %  
1383. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
9.993.850 0 9.993.850 9.993.850 100 % 9.993.850 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 878.066.400 0 878.066.400 612.219.750 69.72 % 612.219.750 69.72 % 95.45 % 93.18 %  
1384. 213162019-08-31

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda
24.999.950 0 24.999.950 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1385. 213162019-08-31

Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah
249.999.900 0 249.999.900 44.070.000 17.63 % 44.070.000 17.63 % 100 % 100 %  
1386. 213162019-08-31

Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS SMP/SMA/SMK
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1387. 213162019-08-31

Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda
14.916.800 0 14.916.800 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1388. 213162019-08-31

Seleksi Pemuda Pelopor
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1389. 213162019-08-31

Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) SD/SMP/SMA/SMK
49.999.750 0 49.999.750 49.999.750 100 % 49.999.750 100 % 100 % 100 %  
1390. 213162019-08-31

Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap
488.150.000 0 488.150.000 488.150.000 100 % 488.150.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.506.440.900 0 1.506.440.900 917.691.000 60.92 % 917.691.000 60.92 % 49.79 % 70.12 %  
1391. 213202019-08-31

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1392. 213202019-08-31

Peringatan Hari Olahraga Nasional
34.999.900 0 34.999.900 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1393. 213202019-08-31

Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. )
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1394. 213202019-08-31

Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
750.000.000 0 750.000.000 750.000.000 100 % 750.000.000 100 % 100 % 100 %  
1395. 213202019-08-31

Pelatihan Wasit
346.500.000 0 346.500.000 0 0 % 0 0 % 0 % 40 %  
1396. 213202019-08-31

Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI
249.941.000 0 249.941.000 167.691.000 67.09 % 167.691.000 67.09 % 0 % 67.09 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 1.699.931.000 0 1.699.931.000 395.750.000 23.28 % 395.750.000 23.28 % 28.82 % 47.65 %  
1397. 213212019-08-31

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.000.000.000 0 1.000.000.000 21.250.000 2.13 % 21.250.000 2.13 % 0 % 25 %  
1398. 213212019-08-31

Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
699.931.000 0 699.931.000 374.500.000 53.51 % 374.500.000 53.51 % 70 % 80 %  
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.086.733.020 0 2.086.733.020 1.283.812.820 61.52 % 1.283.812.820 61.52 % 87.14 % 88.25 %  
1399. 302152019-08-31

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
259.998.120 0 259.998.120 185.710.770 71.43 % 185.710.770 71.43 % 89.67 % 75 %  
1400. 302152019-08-31

Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari Lebaran Di Obyek Wisata
300.000.000 0 300.000.000 101.650.000 33.88 % 101.650.000 33.88 % 100 % 100 %  
1401. 302152019-08-31

Penyelenggaraan Event Pariwisata
804.999.750 0 804.999.750 718.019.200 89.19 % 718.019.200 89.19 % 70 % 89.19 %  
1402. 302152019-08-31

Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan
99.999.150 0 99.999.150 99.999.150 100 % 99.999.150 100 % 100 % 100 %  
1403. 302152019-08-31

Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK)
621.736.000 0 621.736.000 178.433.700 28.7 % 178.433.700 28.7 % 100 % 85 %  
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 373.978.000 0 373.978.000 0 0 % 0 0 % 100 % 82.67 %  
1404. 302162019-08-31

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 85 %  
1405. 302162019-08-31

Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Cilacap (DBHCHT)
173.978.000 0 173.978.000 0 0 % 0 0 % 100 % 80 %  
Program Pengembangan Kemitraan 69.999.950 0 69.999.950 10.000.000 14.29 % 10.000.000 14.29 % 14.29 % 14.29 %  
1406. 302172019-08-31

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1407. 302172019-08-31

Pelatihan Pengelola Desa Wisata
49.999.950 0 49.999.950 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1408. 302172019-08-31

Pembinaan Usaha Tempat Hiburan
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Kearsipan 3.381.277.750 0 3.381.277.750 1.721.771.483 50.92 % 1.604.499.675 47.45 % 72.77 % 63.78 %  
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 3.381.277.750 0 3.381.277.750 1.721.771.483 50.92 % 1.604.499.675 47.45 % 72.77 % 63.78 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 959.819.800 0 959.819.800 580.172.760 60.45 % 545.137.360 56.8 % 64.17 % 61.99 %  
1409. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
159.900.000 0 159.900.000 102.860.810 64.33 % 102.860.810 64.33 % 65 % 65 %  
1410. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
268.980.000 0 268.980.000 160.610.000 59.71 % 160.610.000 59.71 % 64 % 56.2 %  
1411. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
31.999.600 0 31.999.600 20.535.000 64.17 % 20.535.000 64.17 % 64 % 64.17 %  
1412. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.999.800 0 19.999.800 9.325.750 46.63 % 8.002.150 40.01 % 64 % 64 %  
1413. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.998.000 0 36.998.000 20.301.300 54.87 % 20.301.300 54.87 % 64 % 64 %  
1414. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19.985.000 0 19.985.000 13.050.000 65.3 % 13.050.000 65.3 % 64 % 64 %  
1415. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
72.000.000 0 72.000.000 44.388.400 61.65 % 44.388.400 61.65 % 64 % 64 %  
1416. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
349.957.400 0 349.957.400 209.101.500 59.75 % 175.389.700 50.12 % 64 % 64 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 451.439.000 0 451.439.000 184.312.255 40.83 % 108.891.147 24.12 % 79.17 % 76.96 %  
1417. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49.982.000 0 49.982.000 26.381.010 52.78 % 26.381.010 52.78 % 73 % 73 %  
1418. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
151.457.000 0 151.457.000 134.997.245 89.13 % 59.576.137 39.34 % 64 % 64 %  
1419. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 22.234.000 44.47 % 22.234.000 44.47 % 48 % 48 %  
1420. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 700.000 0.35 % 700.000 0.35 % 100 % 95 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.500.000 0 20.500.000 20.475.000 99.88 % 20.475.000 99.88 % 100 % 100 %  
1421. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20.500.000 0 20.500.000 20.475.000 99.88 % 20.475.000 99.88 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.000.000 0 24.000.000 14.603.300 60.85 % 11.863.300 49.43 % 75 % 100 %  
1422. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
24.000.000 0 24.000.000 14.603.300 60.85 % 11.863.300 49.43 % 75 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 6.037.000 60.37 % 6.037.000 60.37 % 100 % 100 %  
1423. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 6.037.000 60.37 % 6.037.000 60.37 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1.435.249.900 0 1.435.249.900 628.517.368 43.79 % 628.517.368 43.79 % 78.64 % 58.93 %  
1424. 217152019-08-31

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
63.000.000 0 63.000.000 7.200.000 11.43 % 7.200.000 11.43 % 64 % 40 %  
1425. 217152019-08-31

Pengembangan Minat dan Budaya Baca
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
1426. 217152019-08-31

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
86.200.000 0 86.200.000 81.190.000 94.19 % 81.190.000 94.19 % 100 % 100 %  
1427. 217152019-08-31

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1428. 217152019-08-31

Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
34.950.000 0 34.950.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1429. 217152019-08-31

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
56.000.000 0 56.000.000 4.970.455 8.88 % 4.970.455 8.88 % 10 % 10 %  
1430. 217152019-08-31

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
124.999.900 0 124.999.900 97.119.800 77.7 % 97.119.800 77.7 % 100 % 77.7 %  
1431. 217152019-08-31

Gerakan Pembudayaan Minat Baca
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1432. 217152019-08-31

Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan
26.000.000 0 26.000.000 23.000.000 88.46 % 23.000.000 88.46 % 5 % 100 %  
1433. 217152019-08-31

Fumigasi
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1434. 217152019-08-31

Layanan Bercerita/Story Telling
45.000.000 0 45.000.000 42.392.000 94.2 % 42.392.000 94.2 % 100 % 100 %  
1435. 217152019-08-31

Peningkatan Layanan Perpustakaan
87.000.000 0 87.000.000 27.895.000 32.06 % 27.895.000 32.06 % 64 % 80 %  
1436. 217152019-08-31

Lomba Penulisan Karya Ilmiah
32.500.000 0 32.500.000 32.500.000 100 % 32.500.000 100 % 100 % 100 %  
1437. 217152019-08-31

Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)
30.000.000 0 30.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1438. 217152019-08-31

Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK)
227.400.000 0 227.400.000 206.987.113 91.02 % 206.987.113 91.02 % 100 % 100 %  
1439. 217152019-08-31

Rehabilitasi gedung layanan perpustakaan (DAK)
462.200.000 0 462.200.000 105.263.000 22.77 % 105.263.000 22.77 % 100 % 50 %  
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 171.920.350 0 171.920.350 119.676.250 69.61 % 119.676.250 69.61 % 74.25 % 72.23 %  
1440. 218162019-08-31

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
47.631.100 0 47.631.100 31.597.250 66.34 % 31.597.250 66.34 % 70 % 75.25 %  
1441. 218162019-08-31

Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
29.988.000 0 29.988.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1442. 218162019-08-31

Penyusutan Dokumen Arsip Daerah
19.307.250 0 19.307.250 13.335.000 69.07 % 13.335.000 69.07 % 100 % 69.07 %  
1443. 218162019-08-31

Pengembangan Diorama
74.994.000 0 74.994.000 74.744.000 99.67 % 74.744.000 99.67 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 308.348.700 0 308.348.700 167.977.550 54.48 % 163.902.250 53.15 % 59.2 % 61.56 %  
1444. 218182019-08-31

Lomba tertib arsip desa
31.999.850 0 31.999.850 31.977.850 99.93 % 31.977.850 99.93 % 100 % 100 %  
1445. 218182019-08-31

Pembinaan kearsipan desa
19.999.900 0 19.999.900 19.599.900 98 % 19.599.900 98 % 100 % 80 %  
1446. 218182019-08-31

Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
19.999.900 0 19.999.900 0 0 % 0 0 % 0 % 50 %  
1447. 218182019-08-31

Pelayanan Wisata Arsip
9.999.900 0 9.999.900 6.099.900 61 % 2.024.600 20.25 % 100 % 100 %  
1448. 218182019-08-31

Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip
70.972.850 0 70.972.850 60.772.850 85.63 % 60.772.850 85.63 % 100 % 100 %  
1449. 218182019-08-31

Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)
49.999.750 0 49.999.750 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1450. 218182019-08-31

Rakor Kearsipan
66.399.900 0 66.399.900 32.859.700 49.49 % 32.859.700 49.49 % 46 % 49.49 %  
1451. 218182019-08-31

Lomba pemilihan petugas pengelola arsip
17.976.750 0 17.976.750 16.667.350 92.72 % 16.667.350 92.72 % 100 % 100 %  
1452. 218182019-08-31

Bimbingan teknis kearsipan
20.999.900 0 20.999.900 0 0 % 0 0 % 5 % 0 %  
Kelautan Dan Perikanan 8.058.247.000 0 8.058.247.000 3.662.620.308 45.45 % 3.652.620.308 45.33 % 82.55 % 59.34 %  
Dinas Perikanan 8.058.247.000 0 8.058.247.000 3.662.620.308 45.45 % 3.652.620.308 45.33 % 82.55 % 59.34 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.705.786.500 0 1.705.786.500 1.040.377.717 60.99 % 1.040.377.717 60.99 % 66.81 % 63.82 %  
1453. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
175.000.000 0 175.000.000 68.436.667 39.11 % 68.436.667 39.11 % 66.66 % 66.66 %  
1454. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
543.800.000 0 543.800.000 321.710.000 59.16 % 321.710.000 59.16 % 67.13 % 59.16 %  
1455. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000.000 0 40.000.000 27.595.500 68.99 % 27.595.500 68.99 % 66.68 % 68.99 %  
1456. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.000.000 0 33.000.000 21.851.000 66.22 % 21.851.000 66.22 % 66.67 % 66.22 %  
1457. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 14.303.200 57.21 % 14.303.200 57.21 % 66.69 % 57.21 %  
1458. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.986.500 0 8.986.500 0 0 % 0 0 % 65.84 % 0 %  
1459. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
130.000.000 0 130.000.000 88.022.500 67.71 % 88.022.500 67.71 % 66.66 % 67.71 %  
1460. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
750.000.000 0 750.000.000 498.458.850 66.46 % 498.458.850 66.46 % 66.67 % 66.46 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 986.694.500 0 986.694.500 568.519.251 57.62 % 568.519.251 57.62 % 90.16 % 79.46 %  
1461. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
400.000.000 0 400.000.000 150.203.100 37.55 % 150.203.100 37.55 % 100 % 85 %  
1462. ---022019-08-31

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
175.750.000 0 175.750.000 174.855.650 99.49 % 174.855.650 99.49 % 100 % 100 %  
1463. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
64.650.000 0 64.650.000 62.854.200 97.22 % 62.854.200 97.22 % 100 % 100 %  
1464. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 49.745.000 99.49 % 49.745.000 99.49 % 100 % 100 %  
1465. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
264.296.000 0 264.296.000 109.416.301 41.4 % 109.416.301 41.4 % 67.31 % 50 %  
1466. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
31.998.500 0 31.998.500 21.445.000 67.02 % 21.445.000 67.02 % 66.68 % 67.02 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.900.000 0 36.900.000 35.402.400 95.94 % 35.402.400 95.94 % 100 % 100 %  
1467. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
36.900.000 0 36.900.000 35.402.400 95.94 % 35.402.400 95.94 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 21.000.000 84 % 21.000.000 84 % 72 % 85 %  
1468. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 21.000.000 84 % 21.000.000 84 % 72 % 85 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 110.000.000 0 110.000.000 59.940.000 54.49 % 59.940.000 54.49 % 61.39 % 54.49 %  
1469. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
1470. ---072019-08-31

Penyusunan Statistik Perikanan
100.000.000 0 100.000.000 49.940.000 49.94 % 49.940.000 49.94 % 57.53 % 49.94 %  
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 100.000.000 0 100.000.000 760.000 0.76 % 760.000 0.76 % 100 % 0.76 %  
1471. 301152019-08-31

Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
100.000.000 0 100.000.000 760.000 0.76 % 760.000 0.76 % 100 % 0.76 %  
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.722.150.500 0 2.722.150.500 1.113.578.040 40.91 % 1.103.578.040 40.54 % 80.09 % 63.64 %  
1472. 301202019-08-31

Pengembangan Bibit Ikan Unggul
77.950.000 0 77.950.000 0 0 % 0 0 % 45.11 % 0 %  
1473. 301202019-08-31

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
35.000.000 0 35.000.000 33.407.900 95.45 % 33.407.900 95.45 % 100 % 95.45 %  
1474. 301202019-08-31

Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi UPR dan HSRT
46.960.000 0 46.960.000 46.040.570 98.04 % 46.040.570 98.04 % 100 % 100 %  
1475. 301202019-08-31

Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan (Pelet)
50.000.000 0 50.000.000 4.877.000 9.75 % 4.877.000 9.75 % 100 % 100 %  
1476. 301202019-08-31

Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan
214.000.000 0 214.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1477. 301202019-08-31

Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya
395.385.000 0 395.385.000 383.960.800 97.11 % 383.960.800 97.11 % 100 % 100 %  
1478. 301202019-08-31

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar
250.000.000 0 250.000.000 97.724.500 39.09 % 97.724.500 39.09 % 50.4 % 39.09 %  
1479. 301202019-08-31

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau
46.920.000 0 46.920.000 46.312.820 98.71 % 46.312.820 98.71 % 100 % 100 %  
1480. 301202019-08-31

Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi CBIB dan CPIB
46.000.000 0 46.000.000 43.940.000 95.52 % 43.940.000 95.52 % 100 % 100 %  
1481. 301202019-08-31

Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
150.000.000 0 150.000.000 17.632.500 11.76 % 17.632.500 11.76 % 100 % 11.76 %  
1482. 301202019-08-31

Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
35.000.000 0 35.000.000 34.199.000 97.71 % 34.199.000 97.71 % 100 % 100 %  
1483. 301202019-08-31

Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI dan BBUG UPTD (DAK)
596.259.500 0 596.259.500 0 0 % 0 0 % 97.08 % 80 %  
1484. 301202019-08-31

Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya (DAK)
111.600.000 0 111.600.000 109.396.000 98.03 % 109.396.000 98.03 % 100 % 100 %  
1485. 301202019-08-31

Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya
200.000.000 0 200.000.000 868.500 0.43 % 868.500 0.43 % 100 % 40 %  
1486. 301202019-08-31

Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHatKan)
40.000.000 0 40.000.000 14.099.800 35.25 % 14.099.800 35.25 % 54.85 % 35.25 %  
1487. 301202019-08-31

Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya
32.000.000 0 32.000.000 0 0 % 0 0 % 0.5 % 0 %  
1488. 301202019-08-31

Pendampingan asuransi pembudidaya ikan
28.000.000 0 28.000.000 0 0 % 0 0 % 54.57 % 0 %  
1489. 301202019-08-31

Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif
28.000.000 0 28.000.000 27.917.000 99.7 % 27.917.000 99.7 % 100 % 100 %  
1490. 301202019-08-31

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
48.000.000 0 48.000.000 26.003.700 54.17 % 16.003.700 33.34 % 51.25 % 50 %  
1491. 301202019-08-31

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Kawasan Minapolitan
101.076.000 0 101.076.000 99.728.750 98.67 % 99.728.750 98.67 % 100 % 100 %  
1492. 301202019-08-31

Penyediaan Biaya Operasional BBI
190.000.000 0 190.000.000 127.469.200 67.09 % 127.469.200 67.09 % 69.63 % 67.09 %  
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.704.715.500 0 1.704.715.500 520.183.700 30.51 % 520.183.700 30.51 % 95.68 % 44.13 %  
1493. 301212019-08-31

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
90.000.000 0 90.000.000 50.050.000 55.61 % 50.050.000 55.61 % 56.06 % 55.61 %  
1494. 301212019-08-31

Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan Tangkap (DAK)
638.715.500 0 638.715.500 217.849.750 34.11 % 217.849.750 34.11 % 100 % 70 %  
1495. 301212019-08-31

Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan
30.000.000 0 30.000.000 29.599.950 98.67 % 29.599.950 98.67 % 100 % 100 %  
1496. 301212019-08-31

Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Konverter Kit BBM Ke BBG Bagi Nelayan Pada Kapal Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT
50.000.000 0 50.000.000 1.118.600 2.24 % 1.118.600 2.24 % 31.88 % 2.24 %  
1497. 301212019-08-31

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
660.000.000 0 660.000.000 82.499.650 12.5 % 82.499.650 12.5 % 100 % 12.5 %  
1498. 301212019-08-31

Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
20.000.000 0 20.000.000 19.499.500 97.5 % 19.499.500 97.5 % 100 % 100 %  
1499. 301212019-08-31

Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala Kecil < 5 GT
40.000.000 0 40.000.000 13.950.000 34.88 % 13.950.000 34.88 % 100 % 34.88 %  
1500. 301212019-08-31

Bazar Intermediasi Nelayan
60.000.000 0 60.000.000 2.081.000 3.47 % 2.081.000 3.47 % 100 % 3.47 %  
1501. 301212019-08-31

Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil
80.000.000 0 80.000.000 78.100.000 97.63 % 78.100.000 97.63 % 100 % 100 %  
1502. 301212019-08-31

Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang perikanan tangkap
36.000.000 0 36.000.000 25.435.250 70.65 % 25.435.250 70.65 % 100 % 70.65 %  
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 547.000.000 0 547.000.000 203.823.700 37.26 % 203.823.700 37.26 % 86.18 % 37.26 %  
1503. 301232019-08-31

Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di Kabupaten Cilacap
100.000.000 0 100.000.000 65.047.200 65.05 % 65.047.200 65.05 % 93.57 % 65.05 %  
1504. 301232019-08-31

Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1505. 301232019-08-31

Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia Bagi Produk Perikanan
35.000.000 0 35.000.000 23.408.500 66.88 % 23.408.500 66.88 % 83.29 % 66.88 %  
1506. 301232019-08-31

Sosialisasi Management Pemasaran Produksi Perikanan
24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 100 % 24.000.000 100 % 100 % 100 %  
1507. 301232019-08-31

Penyediaan sarana dan prasarana pameran produk-produk perikanan
120.000.000 0 120.000.000 86.668.000 72.22 % 86.668.000 72.22 % 100 % 72.22 %  
1508. 301232019-08-31

Peringatan Hari Ikan Nasional
40.000.000 0 40.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1509. 301232019-08-31

Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan Budidaya Ikan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1510. 301232019-08-31

Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8.000.000 0 8.000.000 4.700.000 58.75 % 4.700.000 58.75 % 58.75 % 58.75 %  
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Perairan Darat 120.000.000 0 120.000.000 99.035.500 82.53 % 99.035.500 82.53 % 98.24 % 84.76 %  
1511. 301252019-08-31

Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas
20.000.000 0 20.000.000 1.710.000 8.55 % 1.710.000 8.55 % 100 % 8.55 %  
1512. 301252019-08-31

Restocking pada perairan umum
100.000.000 0 100.000.000 97.325.500 97.33 % 97.325.500 97.33 % 97.89 % 100 %  
Pertanian 60.113.998.000 0 60.113.998.000 5.664.423.718 9.42 % 5.664.423.718 9.42 % 69.73 % 63.52 %  
Dinas Pertanian 60.113.998.000 0 60.113.998.000 5.664.423.718 9.42 % 5.664.423.718 9.42 % 69.73 % 63.52 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.310.000.000 0 4.310.000.000 2.085.634.519 48.39 % 2.085.634.519 48.39 % 69.72 % 65.15 %  
1513. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
500.000.000 0 500.000.000 208.912.832 41.78 % 208.912.832 41.78 % 69 % 65 %  
1514. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.500.000.000 0 1.500.000.000 659.199.000 43.95 % 659.199.000 43.95 % 71 % 65 %  
1515. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000 0 120.000.000 90.005.950 75 % 90.005.950 75 % 71 % 70 %  
1516. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 50.000.000 29.709.000 59.42 % 29.709.000 59.42 % 60 % 65 %  
1517. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000 0 35.000.000 20.602.700 58.86 % 20.602.700 58.86 % 73 % 65 %  
1518. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
400.000.000 0 400.000.000 212.480.500 53.12 % 212.480.500 53.12 % 69 % 65 %  
1519. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.700.000.000 0 1.700.000.000 862.349.474 50.73 % 862.349.474 50.73 % 69 % 65 %  
1520. ---012019-08-31

Penyediaan Pembayaran PBB
5.000.000 0 5.000.000 2.375.063 47.5 % 2.375.063 47.5 % 100 % 75 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.993.225.000 0 2.993.225.000 463.023.649 15.47 % 463.023.649 15.47 % 74.93 % 68.98 %  
1521. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
50.000.000 0 50.000.000 49.557.300 99.11 % 49.557.300 99.11 % 100 % 100 %  
1522. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
400.000.000 0 400.000.000 230.641.500 57.66 % 230.641.500 57.66 % 77 % 65 %  
1523. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
436.000.000 0 436.000.000 124.419.849 28.54 % 124.419.849 28.54 % 69 % 50 %  
1524. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
150.000.000 0 150.000.000 53.800.000 35.87 % 53.800.000 35.87 % 69 % 65 %  
1525. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala BPP APBD
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 69 % 65 %  
1526. ---022019-08-31

Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)
1.857.225.000 0 1.857.225.000 4.605.000 0.25 % 4.605.000 0.25 % 76 % 74 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 132.750.000 0 132.750.000 0 0 % 0 0 % 100 % 5 %  
1527. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
132.750.000 0 132.750.000 0 0 % 0 0 % 100 % 5 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 69 % 5 %  
1528. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 69 % 5 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 2.475.000 24.75 % 2.475.000 24.75 % 100 % 100 %  
1529. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 2.475.000 24.75 % 2.475.000 24.75 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.032.121.000 0 1.032.121.000 102.316.650 9.91 % 102.316.650 9.91 % 69 % 25.14 %  
1530. 303152019-08-31

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP
729.121.000 0 729.121.000 23.741.650 3.26 % 23.741.650 3.26 % 69 % 20 %  
1531. 303152019-08-31

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
65.000.000 0 65.000.000 587.000 0.9 % 587.000 0.9 % 69 % 10 %  
1532. 303152019-08-31

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis
238.000.000 0 238.000.000 77.988.000 32.77 % 77.988.000 32.77 % 69 % 45 %  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 205.000.000 0 205.000.000 75.909.000 37.03 % 75.909.000 37.03 % 61.27 % 40.73 %  
1533. 303162019-08-31

Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan
105.000.000 0 105.000.000 75.909.000 72.29 % 75.909.000 72.29 % 72 % 70 %  
1534. 303162019-08-31

Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 10 %  
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 42.464.700.000 0 42.464.700.000 2.084.653.550 4.91 % 2.084.653.550 4.91 % 69.63 % 69.93 %  
1535. 303172019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1.850.000.000 0 1.850.000.000 9.746.000 0.53 % 9.746.000 0.53 % 70 % 65 %  
1536. 303172019-08-31

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
145.000.000 0 145.000.000 67.996.200 46.89 % 67.996.200 46.89 % 73 % 60 %  
1537. 303172019-08-31

Rehabilitasi dan Optimalisasi Lahan Pertanian
60.000.000 0 60.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 5 %  
1538. 303172019-08-31

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
1.075.000.000 0 1.075.000.000 179.918.000 16.74 % 179.918.000 16.74 % 69 % 90 %  
1539. 303172019-08-31

Pengembangan Kawasan Buah Jambusari
500.000.000 0 500.000.000 125.068.850 25.01 % 125.068.850 25.01 % 69 % 50 %  
1540. 303172019-08-31

Penyusunan Detail Enginering Design (DED)
305.000.000 0 305.000.000 0 0 % 0 0 % 10 % 5 %  
1541. 303172019-08-31

Inventarisasi dan Penetapan LP2B
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 10 %  
1542. 303172019-08-31

Penyusunan Masterplan Irigasi
300.000.000 0 300.000.000 57.758.200 19.25 % 57.758.200 19.25 % 70 % 45 %  
1543. 303172019-08-31

Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK)
3.314.700.000 0 3.314.700.000 1.265.540.200 38.18 % 1.265.540.200 38.18 % 70 % 78 %  
1544. 303172019-08-31

Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)
34.540.000.000 0 34.540.000.000 121.917.000 0.35 % 121.917.000 0.35 % 70 % 70 %  
1545. 303172019-08-31

Pengelolaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A
100.000.000 0 100.000.000 99.691.600 99.69 % 99.691.600 99.69 % 100 % 100 %  
1546. 303172019-08-31

Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
125.000.000 0 125.000.000 57.017.500 45.61 % 57.017.500 45.61 % 70 % 55 %  
1547. 303172019-08-31

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.327.000.000 0 1.327.000.000 269.196.600 20.29 % 269.196.600 20.29 % 61.3 % 31.12 %  
1548. 303182019-08-31

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 5 %  
1549. 303182019-08-31

Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 5 %  
1550. 303182019-08-31

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
195.000.000 0 195.000.000 53.042.400 27.2 % 53.042.400 27.2 % 70 % 35 %  
1551. 303182019-08-31

Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
1552. 303182019-08-31

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
125.000.000 0 125.000.000 73.024.600 58.42 % 73.024.600 58.42 % 70 % 65 %  
1553. 303182019-08-31

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 5 %  
1554. 303182019-08-31

Pendukung Kegiatan UPT Balai Benih Majenang
200.000.000 0 200.000.000 92.306.000 46.15 % 92.306.000 46.15 % 73 % 70 %  
1555. 303182019-08-31

Antisipasi Bencana Alam dan Gangguan Iklim Terhadap Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 40 %  
1556. 303182019-08-31

Pengembangan Padi Organik
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
1557. 303182019-08-31

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
100.000.000 0 100.000.000 4.440.000 4.44 % 4.440.000 4.44 % 70 % 10 %  
1558. 303182019-08-31

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
50.000.000 0 50.000.000 27.612.000 55.22 % 27.612.000 55.22 % 70 % 60 %  
1559. 303182019-08-31

Pengembangan Agribisnis Tanaman Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka
50.000.000 0 50.000.000 5.430.500 10.86 % 5.430.500 10.86 % 40 % 20 %  
1560. 303182019-08-31

Penyusunan Database Pertanian
57.000.000 0 57.000.000 13.341.100 23.41 % 13.341.100 23.41 % 50 % 50 %  
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 545.852.000 0 545.852.000 62.144.000 11.38 % 62.144.000 11.38 % 60.11 % 22.89 %  
1561. 303192019-08-31

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
1562. 303192019-08-31

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
100.852.000 0 100.852.000 49.444.000 49.03 % 49.444.000 49.03 % 70 % 50 %  
1563. 303192019-08-31

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
110.000.000 0 110.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 5 %  
1564. 303192019-08-31

Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 5 %  
1565. 303192019-08-31

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
25.000.000 0 25.000.000 12.700.000 50.8 % 12.700.000 50.8 % 30 % 60 %  
1566. 303192019-08-31

Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi Pertanian
110.000.000 0 110.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 40 %  
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 468.000.000 0 468.000.000 340.553.750 72.77 % 340.553.750 72.77 % 78.12 % 75.36 %  
1567. 303202019-08-31

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
180.000.000 0 180.000.000 117.871.850 65.48 % 117.871.850 65.48 % 80 % 75 %  
1568. 303202019-08-31

Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan
200.000.000 0 200.000.000 175.662.200 87.83 % 175.662.200 87.83 % 80 % 78 %  
1569. 303202019-08-31

Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan
50.000.000 0 50.000.000 46.405.950 92.81 % 46.405.950 92.81 % 70 % 93 %  
1570. 303202019-08-31

Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan
38.000.000 0 38.000.000 613.750 1.62 % 613.750 1.62 % 70 % 40 %  
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6.250.350.000 0 6.250.350.000 178.517.000 2.86 % 178.517.000 2.86 % 70.24 % 35.66 %  
1571. 303212019-08-31

Pembibitan dan Perawatan Ternak
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 30 %  
1572. 303212019-08-31

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
5.857.350.000 0 5.857.350.000 147.346.500 2.52 % 147.346.500 2.52 % 70 % 35 %  
1573. 303212019-08-31

Pengembangan Agribisnis Peternakan
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 30 %  
1574. 303212019-08-31

Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin
200.000.000 0 200.000.000 7.932.500 3.97 % 7.932.500 3.97 % 70 % 55 %  
1575. 303212019-08-31

Penyusunan Database Peternakan
43.000.000 0 43.000.000 23.238.000 54.04 % 23.238.000 54.04 % 70 % 55 %  
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 15 %  
1576. 303222019-08-31

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 30 % 15 %  
Program Peningkatan Produksi Peternakan 250.000.000 0 250.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 47 %  
1577. 303242019-08-31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 35 %  
1578. 303242019-08-31

Pengadaan alat dan Mesin Peternakan
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 70 % 55 %  
Perdagangan 9.751.072.850 0 9.751.072.850 2.868.313.201 29.42 % 2.868.313.201 29.42 % 74.05 % 38.46 %  
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 9.751.072.850 0 9.751.072.850 2.868.313.201 29.42 % 2.868.313.201 29.42 % 74.05 % 38.46 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.101.499.900 0 4.101.499.900 2.082.753.035 50.78 % 2.082.753.035 50.78 % 67.45 % 72.27 %  
1579. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
502.500.000 0 502.500.000 232.791.811 46.33 % 232.791.811 46.33 % 66.67 % 46.33 %  
1580. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.250.000.000 0 2.250.000.000 1.239.960.000 55.11 % 1.239.960.000 55.11 % 66.73 % 55.11 %  
1581. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
64.000.000 0 64.000.000 35.642.750 55.69 % 35.642.750 55.69 % 66.66 % 55.69 %  
1582. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
149.999.900 0 149.999.900 57.496.000 38.33 % 57.496.000 38.33 % 66.67 % 38.33 %  
1583. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000 0 30.000.000 11.407.000 38.02 % 11.407.000 38.02 % 66.69 % 38.02 %  
1584. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
280.000.000 0 280.000.000 101.824.499 36.37 % 101.824.499 36.37 % 65.66 % 351.19 %  
1585. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
825.000.000 0 825.000.000 403.630.975 48.92 % 403.630.975 48.92 % 70.72 % 48.92 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 315.060.400 0 315.060.400 132.336.451 42 % 132.336.451 42 % 74.29 % 42 %  
1586. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49.988.400 0 49.988.400 32.178.000 64.37 % 32.178.000 64.37 % 100 % 64.37 %  
1587. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
235.115.000 0 235.115.000 87.443.451 37.19 % 87.443.451 37.19 % 69.79 % 37.19 %  
1588. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
29.957.000 0 29.957.000 12.715.000 42.44 % 12.715.000 42.44 % 66.66 % 42.44 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 94.900.000 0 94.900.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1589. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
94.900.000 0 94.900.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1590. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 9.100.000 91 % 9.100.000 91 % 100 % 91 %  
1591. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 9.100.000 91 % 9.100.000 91 % 100 % 91 %  
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif 56.000.000 0 56.000.000 26.134.500 46.67 % 26.134.500 46.67 % 88.21 % 46.67 %  
1592. 211152019-08-31

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
25.000.000 0 25.000.000 19.909.500 79.64 % 19.909.500 79.64 % 100 % 79.64 %  
1593. 211152019-08-31

Bimbingan Teknis Usaha
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1594. 211152019-08-31

Rakor UMKM
15.000.000 0 15.000.000 6.225.000 41.5 % 6.225.000 41.5 % 56 % 41.5 %  
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 33.600.000 0 33.600.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1595. 211162019-08-31

Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
33.600.000 0 33.600.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.000.000.000 0 1.000.000.000 44.800.000 4.48 % 44.800.000 4.48 % 5 % 4.48 %  
1596. 211172019-08-31

Penyelenggaraan Promosi dan Gelar Produk UMKM
50.000.000 0 50.000.000 44.800.000 89.6 % 44.800.000 89.6 % 100 % 89.6 %  
1597. 211172019-08-31

Penyusunan Data Base UMKM
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1598. 211172019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor CIS SMEsCo (PLUT KUMKM) Cilacap
900.000.000 0 900.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 194.899.800 0 194.899.800 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1599. 211182019-08-31

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
49.999.900 0 49.999.900 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1600. 211182019-08-31

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
19.650.000 0 19.650.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1601. 211182019-08-31

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan SOM, SOP
39.999.900 0 39.999.900 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1602. 211182019-08-31

Sosialisasi Peraturan Perkoperasian
61.250.000 0 61.250.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1603. 211182019-08-31

Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Koperasi
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 744.484.900 0 744.484.900 59.870.000 8.04 % 59.870.000 8.04 % 96.87 % 8.04 %  
1604. 306152019-08-31

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
482.000.000 0 482.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1605. 306152019-08-31

Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Wilayah Kabupaten Cilacap
98.385.000 0 98.385.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1606. 306152019-08-31

Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Penting Lainnya
20.000.000 0 20.000.000 10.400.000 52 % 10.400.000 52 % 52 % 52 %  
1607. 306152019-08-31

Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
100.000.000 0 100.000.000 37.120.000 37.12 % 37.120.000 37.12 % 86.33 % 37.12 %  
1608. 306152019-08-31

Sertifikasi Peralatan Standar Kemetrologian
44.099.900 0 44.099.900 12.350.000 28 % 12.350.000 28 % 100 % 28 %  
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
1609. 306162019-08-31

Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor Dalam Pameran Dagang Internasional
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 736.999.500 0 736.999.500 162.571.927 22.06 % 162.571.927 22.06 % 81.82 % 22.06 %  
1610. 306172019-08-31

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
1611. 306172019-08-31

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
264.999.900 0 264.999.900 57.430.091 21.67 % 57.430.091 21.67 % 66.04 % 21.67 %  
1612. 306172019-08-31

Prosedur Ekspor
49.999.800 0 49.999.800 41.041.836 82.08 % 41.041.836 82.08 % 100 % 82.08 %  
1613. 306172019-08-31

Pengembangan Produk Produk Potensi Eksport (Designer Dispatch Service)
81.999.800 0 81.999.800 0 0 % 0 0 % 95.6 % 0 %  
1614. 306172019-08-31

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1615. 306172019-08-31

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Ekonomi Kreatif/Kerajinan
225.000.000 0 225.000.000 64.100.000 28.49 % 64.100.000 28.49 % 95.38 % 28.49 %  
1616. 306172019-08-31

Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan
20.000.000 0 20.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.378.628.550 0 2.378.628.550 310.747.288 13.06 % 310.747.288 13.06 % 100 % 13.07 %  
1617. 306182019-08-31

Rehabilitasi Pasar Pemda
990.000.000 0 990.000.000 18.200.000 1.84 % 18.200.000 1.84 % 100 % 1.84 %  
1618. 306182019-08-31

Rehabilitasi Pasar Panimbang (DAK)
1.388.628.550 0 1.388.628.550 292.547.288 21.07 % 292.547.288 21.07 % 100 % 21.07 %  
0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1619. 306192019-08-31

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan
19.999.800 0 19.999.800 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Administrasi Pemerintahan 78.075.694.180 0 78.075.694.180 45.291.928.237 58.01 % 43.908.075.489 56.24 % 73.48 % 60.11 %  
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 643.011.300 0 643.011.300 342.474.400 53.26 % 342.464.400 53.26 % 77.25 % 84.11 %  
Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 643.011.300 0 643.011.300 342.474.400 53.26 % 342.464.400 53.26 % 77.25 % 84.11 %  
1620. 401342019-08-31

Survey dan pemetaan
45.630.000 0 45.630.000 6.580.000 14.42 % 6.570.000 14.4 % 50 % 75 %  
1621. 401342019-08-31

Penetapan dan penegasan batas wilayah
45.995.000 0 45.995.000 0 0 % 0 0 % 0 % 30 %  
1622. 401342019-08-31

Fasilitasi pembentukan kecamatan baru
40.995.000 0 40.995.000 0 0 % 0 0 % 0 % 40 %  
1623. 401342019-08-31

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
217.650.000 0 217.650.000 205.520.000 94.43 % 205.520.000 94.43 % 100 % 100 %  
1624. 401342019-08-31

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
99.999.800 0 99.999.800 36.990.000 36.99 % 36.990.000 36.99 % 66 % 66 %  
1625. 401342019-08-31

Fasilitasi Pelaksanaan PATEN
4.998.000 0 4.998.000 4.725.000 94.54 % 4.725.000 94.54 % 50 % 100 %  
1626. 401342019-08-31

Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
156.743.700 0 156.743.700 88.659.400 56.56 % 88.659.400 56.56 % 100 % 100 %  
1627. 401342019-08-31

Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
30.999.800 0 30.999.800 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.583.313.903 0 3.583.313.903 1.802.711.200 50.31 % 1.795.621.300 50.11 % 73.3 % 62.16 %  
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 3.583.313.903 0 3.583.313.903 1.802.711.200 50.31 % 1.795.621.300 50.11 % 73.3 % 62.16 %  
1628. 401332019-08-31

Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar
223.300.000 0 223.300.000 0 0 % 0 0 % 96 % 0 %  
1629. 401332019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)
10.000.000 0 10.000.000 4.172.900 41.73 % 4.172.900 41.73 % 75 % 50 %  
1630. 401332019-08-31

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
187.300.000 0 187.300.000 123.500.000 65.94 % 123.500.000 65.94 % 90 % 75 %  
1631. 401332019-08-31

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
126.290.000 0 126.290.000 63.390.000 50.19 % 63.390.000 50.19 % 73 % 66 %  
1632. 401332019-08-31

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
845.000.000 0 845.000.000 618.896.000 73.24 % 615.296.000 72.82 % 100 % 100 %  
1633. 401332019-08-31

Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan
227.100.000 0 227.100.000 154.790.500 68.16 % 154.790.500 68.16 % 76 % 70 %  
1634. 401332019-08-31

Penyelenggaraan Ibadah Haji
1.416.324.000 0 1.416.324.000 835.059.800 58.96 % 831.569.900 58.71 % 79 % 70 %  
1635. 401332019-08-31

Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan
486.249.903 0 486.249.903 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1636. 401332019-08-31

Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang kesejahteraan rakyat
10.000.000 0 10.000.000 2.902.000 29.02 % 2.902.000 29.02 % 75 % 30 %  
1637. 401332019-08-31

Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran
51.750.000 0 51.750.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Bagian Hukum 950.084.550 0 950.084.550 411.617.000 43.32 % 401.112.000 42.22 % 67 % 46.36 %  
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 950.084.550 0 950.084.550 411.617.000 43.32 % 401.112.000 42.22 % 67 % 46.36 %  
1638. 401202019-08-31

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
9.999.950 0 9.999.950 0 0 % 0 0 % 67 % 0 %  
1639. 401202019-08-31

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
324.140.000 0 324.140.000 191.335.000 59.03 % 191.035.000 58.94 % 67 % 60 %  
1640. 401202019-08-31

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000 0 100.000.000 69.914.100 69.91 % 69.914.100 69.91 % 67 % 70 %  
1641. 401202019-08-31

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
74.845.100 0 74.845.100 2.120.100 2.83 % 2.120.100 2.83 % 67 % 5 %  
1642. 401202019-08-31

Public Hearing Raperda/Raperbup
116.999.500 0 116.999.500 67.288.800 57.51 % 67.188.800 57.43 % 67 % 60 %  
1643. 401202019-08-31

Rapat koordinasi hukum
124.100.000 0 124.100.000 52.079.000 41.97 % 43.104.000 34.73 % 67 % 50 %  
1644. 401202019-08-31

Penanganan Sengketa Hukum
200.000.000 0 200.000.000 28.880.000 14.44 % 27.750.000 13.88 % 67 % 20 %  
Bagian Perekonomian 1.475.105.400 0 1.475.105.400 404.697.700 27.44 % 393.132.300 26.65 % 85.36 % 27.64 %  
Program Peningkatan Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 1.475.105.400 0 1.475.105.400 404.697.700 27.44 % 393.132.300 26.65 % 85.36 % 27.64 %  
1645. 401352019-08-31

Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
117.550.000 0 117.550.000 16.715.000 14.22 % 16.715.000 14.22 % 66 % 15 %  
1646. 401352019-08-31

Pengembangan potensi unggulan daerah
567.499.000 0 567.499.000 88.133.500 15.53 % 82.863.500 14.6 % 100 % 16 %  
1647. 401352019-08-31

Fasilitasi Pasar Murah
120.000.000 0 120.000.000 118.971.400 99.14 % 112.754.000 93.96 % 100 % 99 %  
1648. 401352019-08-31

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi
111.500.000 0 111.500.000 41.746.000 37.44 % 41.746.000 37.44 % 66 % 37 %  
1649. 401352019-08-31

Kajian Kebijakan penanaman modal
266.180.000 0 266.180.000 1.371.000 0.52 % 1.371.000 0.52 % 80 % 0 %  
1650. 401352019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD
64.000.000 0 64.000.000 30.420.000 47.53 % 30.342.000 47.41 % 66 % 49 %  
1651. 401352019-08-31

Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi
24.676.400 0 24.676.400 15.951.400 64.64 % 15.951.400 64.64 % 65 % 65 %  
1652. 401352019-08-31

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
48.000.000 0 48.000.000 41.327.000 86.1 % 41.327.000 86.1 % 100 % 86 %  
1653. 401352019-08-31

Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
78.200.000 0 78.200.000 24.298.800 31.07 % 24.298.800 31.07 % 65 % 32 %  
1654. 401352019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT
77.500.000 0 77.500.000 25.763.600 33.24 % 25.763.600 33.24 % 65 % 33 %  
Bagian Administrasi Pembangunan 727.798.900 0 727.798.900 200.410.000 27.54 % 193.668.050 26.61 % 55.02 % 57.56 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 8.910.000 89.1 % 8.220.000 82.2 % 75 % 100 %  
1655. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 8.910.000 89.1 % 8.220.000 82.2 % 75 % 100 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 28.180.000 0 28.180.000 21.600.000 76.65 % 16.569.500 58.8 % 65 % 65 %  
1656. 401162019-08-31

Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan
28.180.000 0 28.180.000 21.600.000 76.65 % 16.569.500 58.8 % 65 % 65 %  
Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 689.618.900 0 689.618.900 169.900.000 24.64 % 168.878.550 24.49 % 54.32 % 56.64 %  
1657. 401242019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD
46.803.000 0 46.803.000 6.180.000 13.2 % 5.718.500 12.22 % 70 % 70 %  
1658. 401242019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah)
60.385.900 0 60.385.900 34.575.000 57.26 % 34.197.000 56.63 % 65 % 65 %  
1659. 401242019-08-31

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD
182.430.000 0 182.430.000 80.685.000 44.23 % 80.590.000 44.18 % 65 % 65 %  
1660. 401242019-08-31

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
400.000.000 0 400.000.000 48.460.000 12.12 % 48.373.050 12.09 % 46 % 50 %  
Bagian Pengadaan Barang Jasa 2.150.494.300 0 2.150.494.300 1.255.992.000 58.4 % 1.248.229.100 58.04 % 60 % 55.7 %  
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa 2.150.494.300 0 2.150.494.300 1.255.992.000 58.4 % 1.248.229.100 58.04 % 60 % 55.7 %  
1661. 401232019-08-31

Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan
1.771.730.000 0 1.771.730.000 1.223.553.500 69.06 % 1.215.790.600 68.62 % 60 % 65 %  
1662. 401232019-08-31

Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
50.000.000 0 50.000.000 585.500 1.17 % 585.500 1.17 % 60 % 10 %  
1663. 401232019-08-31

Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
28.278.000 0 28.278.000 15.968.000 56.47 % 15.968.000 56.47 % 60 % 80 %  
1664. 401232019-08-31

Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
17.792.200 0 17.792.200 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
1665. 401232019-08-31

Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap
57.240.300 0 57.240.300 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
1666. 401232019-08-31

Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa
10.000.000 0 10.000.000 6.415.000 64.15 % 6.415.000 64.15 % 60 % 65 %  
1667. 401232019-08-31

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa
48.189.100 0 48.189.100 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
1668. 401232019-08-31

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan
99.964.050 0 99.964.050 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
1669. 401232019-08-31

Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang pengadaan barang dan jasa
19.999.850 0 19.999.850 9.470.000 47.35 % 9.470.000 47.35 % 60 % 60 %  
1670. 401232019-08-31

Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
47.300.800 0 47.300.800 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
Bagian Humas Protokol 1.435.222.100 0 1.435.222.100 789.062.000 54.98 % 787.217.000 54.85 % 53.77 % 55.28 %  
Program Kehumasan dan Keprotokolan 1.435.222.100 0 1.435.222.100 789.062.000 54.98 % 787.217.000 54.85 % 53.77 % 55.28 %  
1671. 401372019-08-31

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
49.964.000 0 49.964.000 40.300.000 80.66 % 40.280.000 80.62 % 92 % 81 %  
1672. 401372019-08-31

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
49.461.900 0 49.461.900 46.890.000 94.8 % 46.890.000 94.8 % 100 % 100 %  
1673. 401372019-08-31

Pembinaan Keprotokolan
11.999.900 0 11.999.900 11.999.000 99.99 % 11.999.000 99.99 % 100 % 100 %  
1674. 401372019-08-31

Bimbingan Teknis Keprotokolan
35.000.000 0 35.000.000 15.999.500 45.71 % 14.199.500 40.57 % 100 % 41 %  
1675. 401372019-08-31

Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan
9.996.650 0 9.996.650 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1676. 401372019-08-31

Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan
77.000.000 0 77.000.000 18.374.500 23.86 % 18.374.500 23.86 % 27 % 24 %  
1677. 401372019-08-31

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
67.920.000 0 67.920.000 33.525.000 49.36 % 33.500.000 49.32 % 50 % 50 %  
1678. 401372019-08-31

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
162.879.850 0 162.879.850 99.536.000 61.11 % 99.536.000 61.11 % 75 % 61 %  
1679. 401372019-08-31

Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya
50.000.000 0 50.000.000 45.652.000 91.3 % 45.652.000 91.3 % 85 % 91 %  
1680. 401372019-08-31

Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu Gubernur/Presiden/Pusat
92.000.000 0 92.000.000 31.910.000 34.68 % 31.910.000 34.68 % 40 % 35 %  
1681. 401372019-08-31

Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu Bupati
828.999.800 0 828.999.800 444.876.000 53.66 % 444.876.000 53.66 % 45 % 54 %  
Bagian Organisasi 1.246.595.200 0 1.246.595.200 436.349.300 35 % 435.514.300 34.94 % 74.14 % 58.58 %  
Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.246.595.200 0 1.246.595.200 436.349.300 35 % 435.514.300 34.94 % 74.14 % 58.58 %  
1682. 401222019-08-31

Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja
90.000.000 0 90.000.000 10.980.500 12.2 % 10.980.500 12.2 % 100 % 60 %  
1683. 401222019-08-31

Penyusunan Evaluasi Jabatan
106.324.000 0 106.324.000 51.627.000 48.56 % 51.627.000 48.56 % 100 % 85 %  
1684. 401222019-08-31

Penyusunan perumusan Standar Kompetensi
105.000.000 0 105.000.000 3.771.500 3.59 % 3.771.500 3.59 % 21.44 % 10 %  
1685. 401222019-08-31

Pemutakhiran Data Analisis Jabatan
90.000.000 0 90.000.000 41.095.500 45.66 % 41.095.500 45.66 % 100 % 60 %  
1686. 401222019-08-31

Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
415.000.000 0 415.000.000 100.930.000 24.32 % 100.895.000 24.31 % 65 % 60 %  
1687. 401222019-08-31

Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Cilacap
40.000.000 0 40.000.000 22.951.400 57.38 % 22.951.400 57.38 % 75 % 65 %  
1688. 401222019-08-31

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
272.131.200 0 272.131.200 156.508.400 57.51 % 155.708.400 57.22 % 75.24 % 70 %  
1689. 401222019-08-31

Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
39.660.000 0 39.660.000 4.995.000 12.59 % 4.995.000 12.59 % 100 % 20 %  
1690. 401222019-08-31

Pengembangan Budaya Kerja
28.480.000 0 28.480.000 0 0 % 0 0 % 81.68 % 0 %  
1691. 401222019-08-31

Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi
60.000.000 0 60.000.000 43.490.000 72.48 % 43.490.000 72.48 % 80 % 80 %  
Bagian Umum 13.471.327.100 0 13.471.327.100 8.596.265.495 63.81 % 8.556.397.737 63.52 % 70 % 63.77 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.117.527.100 0 8.117.527.100 5.779.817.267 71.2 % 5.774.446.317 71.14 % 70 % 71.34 %  
1692. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
44.000.000 0 44.000.000 24.338.250 55.31 % 24.338.250 55.31 % 70 % 55 %  
1693. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.393.200.000 0 1.393.200.000 679.214.131 48.75 % 679.214.131 48.75 % 70 % 50 %  
1694. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
140.000.000 0 140.000.000 93.590.800 66.85 % 93.590.800 66.85 % 70 % 66 %  
1695. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
270.000.000 0 270.000.000 100.267.750 37.14 % 100.267.750 37.14 % 70 % 37 %  
1696. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.500.000.000 0 1.500.000.000 1.046.657.686 69.78 % 1.046.657.686 69.78 % 70 % 70 %  
1697. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
2.270.328.500 0 2.270.328.500 1.707.213.250 75.2 % 1.701.958.000 74.97 % 70 % 75 %  
1698. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.499.998.600 0 2.499.998.600 2.128.535.400 85.14 % 2.128.419.700 85.14 % 70 % 85 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.271.300.000 0 1.271.300.000 597.064.721 46.96 % 593.885.322 46.71 % 70 % 50 %  
1699. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.271.300.000 0 1.271.300.000 597.064.721 46.96 % 593.885.322 46.71 % 70 % 50 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 132.500.000 0 132.500.000 114.095.000 86.11 % 114.095.000 86.11 % 70 % 58.49 %  
1700. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
112.500.000 0 112.500.000 111.825.000 99.4 % 111.825.000 99.4 % 70 % 60 %  
1701. ---032019-08-31

Up Dating Data Simpeg dan Absensi Pegawai Setda
20.000.000 0 20.000.000 2.270.000 11.35 % 2.270.000 11.35 % 70 % 50 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 0 150.000.000 52.320.000 34.88 % 52.320.000 34.88 % 70 % 34 %  
1702. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 50.000.000 9.400.000 18.8 % 9.400.000 18.8 % 70 % 18 %  
1703. ---052019-08-31

Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap
100.000.000 0 100.000.000 42.920.000 42.92 % 42.920.000 42.92 % 70 % 42 %  
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.800.000.000 0 3.800.000.000 2.052.968.507 54.03 % 2.021.651.098 53.2 % 70 % 53.55 %  
1704. 401162019-08-31

Pelayanan Administrasi Kepala Daerah
2.000.000.000 0 2.000.000.000 1.092.113.146 54.61 % 1.073.524.341 53.68 % 70 % 53 %  
1705. 401162019-08-31

Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah
1.500.000.000 0 1.500.000.000 872.924.861 58.19 % 860.196.257 57.35 % 70 % 57 %  
1706. 401162019-08-31

Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli
300.000.000 0 300.000.000 87.930.500 29.31 % 87.930.500 29.31 % 70 % 40 %  
Bagian Keuangan dan Aset 4.187.506.600 0 4.187.506.600 1.686.791.275 40.28 % 1.686.253.275 40.27 % 74.53 % 40.54 %  
Program Pengelolaan Keuangan Dan Aset SETDA 4.187.506.600 0 4.187.506.600 1.686.791.275 40.28 % 1.686.253.275 40.27 % 74.53 % 40.54 %  
1707. 401362019-08-31

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
89.999.500 0 89.999.500 88.343.175 98.16 % 88.343.175 98.16 % 100 % 99.4 %  
1708. 401362019-08-31

Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.026.523.550 0 1.026.523.550 465.580.000 45.36 % 465.580.000 45.36 % 70 % 46 %  
1709. 401362019-08-31

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 5 %  
1710. 401362019-08-31

Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda)
44.999.850 0 44.999.850 41.864.000 93.03 % 41.864.000 93.03 % 100 % 93.03 %  
1711. 401362019-08-31

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
312.210.650 0 312.210.650 308.676.400 98.87 % 308.676.400 98.87 % 80 % 98.8 %  
1712. 401362019-08-31

Pengadaan Lambang Negara (Bendera dan Lios)
45.000.000 0 45.000.000 43.884.000 97.52 % 43.884.000 97.52 % 100 % 97.5 %  
1713. 401362019-08-31

Pengadaan peralatan gedung kantor
99.383.300 0 99.383.300 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1714. 401362019-08-31

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
500.000.000 0 500.000.000 334.035.500 66.81 % 334.035.500 66.81 % 70 % 66.8 %  
1715. 401362019-08-31

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
549.390.000 0 549.390.000 284.388.500 51.76 % 284.070.500 51.71 % 70 % 51.7 %  
1716. 401362019-08-31

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.300.000.000 0 1.300.000.000 30.000.000 2.31 % 30.000.000 2.31 % 75 % 2 %  
1717. 401362019-08-31

Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset
45.000.000 0 45.000.000 32.091.000 71.31 % 32.091.000 71.31 % 70 % 71.3 %  
1718. 401362019-08-31

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda
25.000.000 0 25.000.000 11.806.000 47.22 % 11.806.000 47.22 % 70 % 60 %  
1719. 401362019-08-31

Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah
18.000.000 0 18.000.000 4.559.700 25.33 % 4.339.700 24.11 % 75 % 25 %  
1720. 401362019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Bulanan Setda
49.999.750 0 49.999.750 27.243.000 54.49 % 27.243.000 54.49 % 70 % 55 %  
1721. 401362019-08-31

Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan
32.000.000 0 32.000.000 14.320.000 44.75 % 14.320.000 44.75 % 50 % 50 %  
Sekretariat DPRD 26.102.339.900 0 26.102.339.900 16.426.781.133 62.93 % 15.281.174.303 58.54 % 78.82 % 58.68 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.325.009.000 0 4.325.009.000 3.273.031.435 75.68 % 3.165.672.769 73.19 % 80.83 % 73.19 %  
1722. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
407.280.000 0 407.280.000 168.457.896 41.36 % 160.954.780 39.52 % 67 % 40 %  
1723. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000 0 138.000.000 43.234.000 31.33 % 40.234.000 29.16 % 67 % 29 %  
1724. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
660.000.000 0 660.000.000 368.620.000 55.85 % 368.620.000 55.85 % 74 % 56 %  
1725. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
95.150.000 0 95.150.000 68.540.839 72.03 % 63.523.839 66.76 % 67 % 67 %  
1726. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 100.000.000 60.288.250 60.29 % 58.090.000 58.09 % 67 % 58 %  
1727. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39.679.000 0 39.679.000 31.977.000 80.59 % 29.634.700 74.69 % 67 % 75 %  
1728. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000 0 125.000.000 113.606.500 90.89 % 100.205.000 80.16 % 74 % 80 %  
1729. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000 0 50.000.000 32.863.000 65.73 % 29.414.000 58.83 % 69 % 59 %  
1730. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
269.900.000 0 269.900.000 178.344.150 66.08 % 165.748.650 61.41 % 69 % 61 %  
1731. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.440.000.000 0 2.440.000.000 2.207.099.800 90.45 % 2.149.247.800 88.08 % 89 % 88 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 901.416.000 0 901.416.000 697.321.326 77.36 % 625.952.951 69.44 % 74.15 % 69.76 %  
1732. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1733. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
234.868.000 0 234.868.000 175.698.300 74.81 % 166.389.300 70.84 % 82 % 71 %  
1734. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
482.560.000 0 482.560.000 413.901.026 85.77 % 360.180.151 74.64 % 72 % 75 %  
1735. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
158.988.000 0 158.988.000 107.722.000 67.75 % 99.383.500 62.51 % 65 % 63 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 432.000.000 0 432.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1736. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
432.000.000 0 432.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 60.000.000 51.250.000 85.42 % 42.250.000 70.42 % 70 % 70 %  
1737. ---052019-08-31

Pengembangan Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 60.000.000 51.250.000 85.42 % 42.250.000 70.42 % 70 % 70 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 5.600.000 56 % 2.600.000 26 % 100 % 26 %  
1738. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 5.600.000 56 % 2.600.000 26 % 100 % 26 %  
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 20.373.914.900 0 20.373.914.900 12.399.578.372 60.86 % 11.444.698.583 56.17 % 78.16 % 56.34 %  
1739. 401152019-08-31

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
249.999.900 0 249.999.900 176.825.000 70.73 % 174.562.500 69.83 % 78 % 70 %  
1740. 401152019-08-31

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
174.645.000 0 174.645.000 51.963.000 29.75 % 50.504.000 28.92 % 67 % 29 %  
1741. 401152019-08-31

Rapat-Rapat Paripurna
499.920.000 0 499.920.000 261.490.000 52.31 % 259.940.000 52 % 73 % 52 %  
1742. 401152019-08-31

Kegiatan Reses
4.991.250.000 0 4.991.250.000 1.822.357.500 36.51 % 1.586.057.500 31.78 % 67 % 32 %  
1743. 401152019-08-31

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
12.000.000.000 0 12.000.000.000 8.500.904.486 70.84 % 8.016.576.197 66.8 % 82 % 67 %  
1744. 401152019-08-31

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.710.400.000 0 1.710.400.000 1.327.710.000 77.63 % 1.110.900.000 64.95 % 86 % 65 %  
1745. 401152019-08-31

Profil Dokumentasi dan Publikasi
483.700.000 0 483.700.000 252.646.136 52.23 % 242.286.136 50.09 % 68 % 50 %  
1746. 401152019-08-31

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
264.000.000 0 264.000.000 5.682.250 2.15 % 3.872.250 1.47 % 100 % 1 %  
Kecamatan Cilacap Selatan 2.428.716.500 0 2.428.716.500 1.259.603.939 51.86 % 1.259.603.939 51.86 % 76.3 % 70.02 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.387.416.000 0 1.387.416.000 777.761.763 56.06 % 777.761.763 56.06 % 66 % 66 %  
1747. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
164.556.000 0 164.556.000 93.292.163 56.69 % 93.292.163 56.69 % 66 % 66 %  
1748. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
956.360.000 0 956.360.000 557.140.000 58.26 % 557.140.000 58.26 % 66 % 66 %  
1749. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000 0 55.000.000 29.812.300 54.2 % 29.812.300 54.2 % 66 % 66 %  
1750. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 14.332.800 53.08 % 14.332.800 53.08 % 66 % 66 %  
1751. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.000.000 0 11.000.000 5.317.500 48.34 % 5.317.500 48.34 % 66 % 66 %  
1752. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.500.000 0 28.500.000 14.254.500 50.02 % 14.254.500 50.02 % 66 % 66 %  
1753. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
130.000.000 0 130.000.000 62.337.500 47.95 % 62.337.500 47.95 % 66 % 66 %  
1754. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 0 15.000.000 1.275.000 8.5 % 1.275.000 8.5 % 66 % 66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 775.950.500 0 775.950.500 357.158.576 46.03 % 357.158.576 46.03 % 93.52 % 80.12 %  
1755. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 198.250.000 99.13 % 198.250.000 99.13 % 100 % 100 %  
1756. ---022019-08-31

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
8.000.000 0 8.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1757. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
69.987.500 0 69.987.500 20.790.000 29.71 % 20.790.000 29.71 % 100 % 70 %  
1758. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
74.970.000 0 74.970.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1759. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
97.993.000 0 97.993.000 34.918.576 35.63 % 34.918.576 35.63 % 66 % 66 %  
1760. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 23.650.000 47.3 % 23.650.000 47.3 % 66 % 66 %  
1761. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
75.000.000 0 75.000.000 74.600.000 99.47 % 74.600.000 99.47 % 100 % 100 %  
1762. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 4.950.000 2.48 % 4.950.000 2.48 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.450.000 0 45.450.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1763. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
45.450.000 0 45.450.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.900.000 0 9.900.000 4.800.000 48.48 % 4.800.000 48.48 % 66 % 66 %  
1764. ---052019-08-31

Pengembangan Sumber Daya Aparatur
9.900.000 0 9.900.000 4.800.000 48.48 % 4.800.000 48.48 % 66 % 66 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 25.000.000 0 25.000.000 19.999.500 80 % 19.999.500 80 % 100 % 90 %  
1765. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 50 %  
1766. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 19.999.500 100 % 19.999.500 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 185.000.000 0 185.000.000 99.884.100 53.99 % 99.884.100 53.99 % 72.92 % 72.49 %  
1767. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
25.000.000 0 25.000.000 8.090.000 32.36 % 8.090.000 32.36 % 66 % 66 %  
1768. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 25.444.500 84.82 % 25.444.500 84.82 % 100 % 100 %  
1769. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
20.000.000 0 20.000.000 9.050.000 45.25 % 9.050.000 45.25 % 66 % 66 %  
1770. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1771. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 7.646.200 38.23 % 7.646.200 38.23 % 66 % 66 %  
1772. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1773. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
5.000.000 0 5.000.000 2.100.900 42.02 % 2.100.900 42.02 % 50 % 50 %  
1774. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 2.559.000 51.18 % 2.559.000 51.18 % 66 % 50 %  
1775. 401382019-08-31

Operasional TP PKK di Kelurahan
70.000.000 0 70.000.000 34.993.500 49.99 % 34.993.500 49.99 % 66 % 66 %  
Kecamatan Cilacap Tengah 2.029.919.000 0 2.029.919.000 1.276.755.112 62.9 % 1.276.755.112 62.9 % 71.92 % 71.88 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.246.780.000 0 1.246.780.000 750.048.957 60.16 % 750.048.957 60.16 % 66.41 % 66.41 %  
1776. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.000.000 0 170.000.000 70.478.607 41.46 % 70.478.607 41.46 % 66 % 66 %  
1777. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
715.030.000 0 715.030.000 473.269.300 66.19 % 473.269.300 66.19 % 66 % 66 %  
1778. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
46.800.000 0 46.800.000 31.200.000 66.67 % 31.200.000 66.67 % 66 % 66 %  
1779. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000 0 55.000.000 30.731.500 55.88 % 30.731.500 55.88 % 66 % 66 %  
1780. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.000.000 0 27.000.000 15.150.550 56.11 % 15.150.550 56.11 % 66 % 66 %  
1781. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 25.000.000 14.332.500 57.33 % 14.332.500 57.33 % 66 % 66 %  
1782. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 100 % 100 %  
1783. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.000.000 0 30.000.000 16.088.800 53.63 % 16.088.800 53.63 % 66 % 66 %  
1784. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
142.950.000 0 142.950.000 77.697.700 54.35 % 77.697.700 54.35 % 66 % 66 %  
1785. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 0 15.000.000 1.100.000 7.33 % 1.100.000 7.33 % 55 % 55 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 424.998.000 0 424.998.000 249.268.805 58.65 % 249.268.805 58.65 % 76.85 % 79.85 %  
1786. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
75.000.000 0 75.000.000 43.309.200 57.75 % 43.309.200 57.75 % 40 % 57 %  
1787. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
110.000.000 0 110.000.000 40.159.605 36.51 % 40.159.605 36.51 % 66 % 66 %  
1788. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 0 40.000.000 19.800.000 49.5 % 19.800.000 49.5 % 60 % 60 %  
1789. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
199.998.000 0 199.998.000 146.000.000 73 % 146.000.000 73 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42.500.000 0 42.500.000 42.500.000 100 % 42.500.000 100 % 100 % 100 %  
1790. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
42.500.000 0 42.500.000 42.500.000 100 % 42.500.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1791. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
1792. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1793. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 275.641.000 0 275.641.000 209.937.350 76.16 % 209.937.350 76.16 % 80.84 % 81.35 %  
1794. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
25.000.000 0 25.000.000 14.130.650 56.52 % 14.130.650 56.52 % 66 % 66 %  
1795. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1796. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
20.000.000 0 20.000.000 13.700.000 68.5 % 13.700.000 68.5 % 66 % 68 %  
1797. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1798. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 14.291.250 71.46 % 14.291.250 71.46 % 66 % 71 %  
1799. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1800. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
10.000.000 0 10.000.000 4.017.600 40.18 % 4.017.600 40.18 % 65 % 65 %  
1801. 401382019-08-31

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
24.375.000 0 24.375.000 24.375.000 100 % 24.375.000 100 % 100 % 100 %  
1802. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 100 % 7.500.000 100 % 100 % 100 %  
1803. 401382019-08-31

Biaya Operasional Rastra Wilayah Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 6.185.000 61.85 % 6.185.000 61.85 % 66 % 66 %  
1804. 401382019-08-31

Pembinaan Masyarakat Terlatih
48.766.000 0 48.766.000 48.766.000 100 % 48.766.000 100 % 100 % 100 %  
1805. 401382019-08-31

Operasional TP PKK di Kelurahan
70.000.000 0 70.000.000 36.971.850 52.82 % 36.971.850 52.82 % 66 % 66 %  
Kecamatan Cilacap Utara 2.329.034.050 0 2.329.034.050 1.524.940.695 65.48 % 1.524.940.695 65.48 % 74.34 % 65.66 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.645.941.050 0 1.645.941.050 969.547.745 58.91 % 969.547.745 58.91 % 68.93 % 58.96 %  
1806. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
176.865.600 0 176.865.600 82.833.045 46.83 % 82.833.045 46.83 % 65 % 46.83 %  
1807. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.700.000 0 20.700.000 18.481.900 89.28 % 18.481.900 89.28 % 65 % 89.28 %  
1808. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.153.380.000 0 1.153.380.000 672.730.000 58.33 % 672.730.000 58.33 % 70 % 58.33 %  
1809. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
57.177.950 0 57.177.950 39.004.500 68.22 % 39.004.500 68.22 % 70 % 68.22 %  
1810. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.200.000 0 26.200.000 17.523.400 66.88 % 17.523.400 66.88 % 70 % 66.88 %  
1811. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 0 35.000.000 34.149.400 97.57 % 34.149.400 97.57 % 50 % 100 %  
1812. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.997.000 0 14.997.000 12.829.000 85.54 % 12.829.000 85.54 % 70 % 85.54 %  
1813. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
146.620.500 0 146.620.500 86.071.500 58.7 % 86.071.500 58.7 % 70 % 58.7 %  
1814. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 0 15.000.000 5.925.000 39.5 % 5.925.000 39.5 % 65 % 39.5 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 440.113.000 0 440.113.000 383.786.550 87.2 % 383.786.550 87.2 % 92.12 % 87.97 %  
1815. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.439.400 0 24.439.400 22.826.300 93.4 % 22.826.300 93.4 % 100 % 93.4 %  
1816. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
48.023.600 0 48.023.600 26.695.250 55.59 % 26.695.250 55.59 % 70 % 55.6 %  
1817. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
27.240.000 0 27.240.000 16.745.000 61.47 % 16.745.000 61.47 % 70 % 61.5 %  
1818. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
26.410.000 0 26.410.000 10.610.000 40.17 % 10.610.000 40.17 % 70 % 40.17 %  
1819. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
14.000.000 0 14.000.000 10.300.000 73.57 % 10.300.000 73.57 % 70 % 73.57 %  
1820. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
300.000.000 0 300.000.000 296.610.000 98.87 % 296.610.000 98.87 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.700.000 0 10.700.000 10.570.000 98.79 % 10.570.000 98.79 % 100 % 100 %  
1821. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
10.700.000 0 10.700.000 10.570.000 98.79 % 10.570.000 98.79 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.900.000 0 9.900.000 5.850.000 59.09 % 5.850.000 59.09 % 70 % 59.1 %  
1822. ---052019-08-31

Pengembangan Sumber Daya Aparatur
9.900.000 0 9.900.000 5.850.000 59.09 % 5.850.000 59.09 % 70 % 59.1 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 25.380.200 0 25.380.200 25.380.200 100 % 25.380.200 100 % 100 % 100 %  
1823. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1824. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
20.380.200 0 20.380.200 20.380.200 100 % 20.380.200 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 196.999.800 0 196.999.800 129.806.200 65.89 % 129.806.200 65.89 % 75.33 % 65.9 %  
1825. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.000.000 0 22.000.000 17.755.300 80.71 % 17.755.300 80.71 % 70 % 80.71 %  
1826. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1827. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1828. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 15.302.600 76.51 % 15.302.600 76.51 % 70 % 76.51 %  
1829. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 70 % 100 %  
1830. 401382019-08-31

Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
45.000.000 0 45.000.000 21.195.000 47.1 % 21.195.000 47.1 % 70 % 47.1 %  
1831. 401382019-08-31

Operasional TP PKK di Kelurahan
69.999.800 0 69.999.800 35.553.300 50.79 % 35.553.300 50.79 % 70 % 50.8 %  
Kecamatan Jeruklegi 709.220.000 0 709.220.000 539.514.372 76.07 % 539.514.372 76.07 % 80.83 % 84.84 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.500.000 0 232.500.000 137.125.497 58.98 % 137.125.497 58.98 % 62.15 % 70 %  
1832. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.000.000 0 41.000.000 19.169.697 46.76 % 19.169.697 46.76 % 60 % 70 %  
1833. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.500.000 0 66.500.000 47.630.000 71.62 % 47.630.000 71.62 % 60 % 70 %  
1834. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 16.595.800 66.38 % 16.595.800 66.38 % 60 % 70 %  
1835. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.182.500 61.83 % 6.182.500 61.83 % 65 % 70 %  
1836. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
35.000.000 0 35.000.000 19.147.500 54.71 % 19.147.500 54.71 % 65 % 70 %  
1837. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
55.000.000 0 55.000.000 28.400.000 51.64 % 28.400.000 51.64 % 65 % 70 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 315.000.000 0 315.000.000 292.068.525 92.72 % 292.068.525 92.72 % 95 % 95.71 %  
1838. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000 0 70.000.000 69.458.000 99.23 % 69.458.000 99.23 % 100 % 100 %  
1839. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
45.000.000 0 45.000.000 26.010.525 57.8 % 26.010.525 57.8 % 65 % 70 %  
1840. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 196.600.000 98.3 % 196.600.000 98.3 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 100 % 12.000.000 100 % 100 % 100 %  
1841. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 100 % 12.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 22.000.000 0 22.000.000 22.000.000 100 % 22.000.000 100 % 100 % 100 %  
1842. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 100 % 7.000.000 100 % 100 % 100 %  
1843. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 127.720.000 0 127.720.000 76.320.350 59.76 % 76.320.350 59.76 % 74.79 % 80.99 %  
1844. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12.720.000 0 12.720.000 8.470.000 66.59 % 8.470.000 66.59 % 65 % 75 %  
1845. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1846. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
27.000.000 0 27.000.000 13.858.000 51.33 % 13.858.000 51.33 % 100 % 100 %  
1847. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 650.000 13 % 650.000 13 % 100 % 100 %  
1848. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
13.000.000 0 13.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 30 %  
1849. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 14.042.350 56.17 % 14.042.350 56.17 % 65 % 70 %  
1850. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
15.000.000 0 15.000.000 9.300.000 62 % 9.300.000 62 % 60 % 70 %  
Kecamatan Kawunganten 763.000.000 0 763.000.000 396.034.196 51.9 % 396.034.196 51.9 % 79.58 % 64.02 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.600.000 0 263.600.000 184.514.696 70 % 184.514.696 70 % 75.12 % 70 %  
1851. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.200.000 0 19.200.000 11.794.946 61.43 % 11.794.946 61.43 % 66 % 61 %  
1852. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
77.300.000 0 77.300.000 64.600.000 83.57 % 64.600.000 83.57 % 95 % 84 %  
1853. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
29.500.000 0 29.500.000 18.645.000 63.2 % 18.645.000 63.2 % 72 % 63 %  
1854. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
27.500.000 0 27.500.000 18.065.500 65.69 % 18.065.500 65.69 % 66 % 66 %  
1855. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 0 12.000.000 7.933.250 66.11 % 7.933.250 66.11 % 66 % 66 %  
1856. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 0 12.000.000 7.673.000 63.94 % 7.673.000 63.94 % 66 % 64 %  
1857. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.500.000 0 1.500.000 1.000.000 66.67 % 1.000.000 66.67 % 66 % 67 %  
1858. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
44.600.000 0 44.600.000 28.678.000 64.3 % 28.678.000 64.3 % 63 % 64 %  
1859. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
40.000.000 0 40.000.000 26.125.000 65.31 % 26.125.000 65.31 % 69 % 65 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 282.800.000 0 282.800.000 77.913.600 27.55 % 77.913.600 27.55 % 93.63 % 58.21 %  
1860. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
34.800.000 0 34.800.000 33.300.000 95.69 % 33.300.000 95.69 % 100 % 100 %  
1861. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000 0 15.000.000 14.500.000 96.67 % 14.500.000 96.67 % 100 % 100 %  
1862. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
41.000.000 0 41.000.000 22.413.600 54.67 % 22.413.600 54.67 % 66 % 55 %  
1863. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
12.000.000 0 12.000.000 7.700.000 64.17 % 7.700.000 64.17 % 66 % 64 %  
1864. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
180.000.000 0 180.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 47 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 0 15.000.000 14.250.000 95 % 14.250.000 95 % 100 % 100 %  
1865. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
15.000.000 0 15.000.000 14.250.000 95 % 14.250.000 95 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 17.500.000 0 17.500.000 13.808.500 78.91 % 13.808.500 78.91 % 70 % 93.57 %  
1866. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
7.500.000 0 7.500.000 3.811.500 50.82 % 3.811.500 50.82 % 30 % 85 %  
1867. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 9.997.000 99.97 % 9.997.000 99.97 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 184.100.000 0 184.100.000 105.547.400 57.33 % 105.547.400 57.33 % 63.62 % 58.62 %  
1868. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
14.000.000 0 14.000.000 9.303.000 66.45 % 9.303.000 66.45 % 68 % 66 %  
1869. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 28.950.250 96.5 % 28.950.250 96.5 % 100 % 100 %  
1870. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
24.000.000 0 24.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1871. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 9.770.250 97.7 % 9.770.250 97.7 % 100 % 100 %  
1872. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
31.500.000 0 31.500.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1873. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 12.350.500 61.75 % 12.350.500 61.75 % 65 % 62 %  
1874. 401382019-08-31

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
12.000.000 0 12.000.000 11.836.150 98.63 % 11.836.150 98.63 % 100 % 100 %  
1875. 401382019-08-31

Pembinaan Linmas Desa
20.000.000 0 20.000.000 19.048.750 95.24 % 19.048.750 95.24 % 100 % 100 %  
1876. 401382019-08-31

Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
8.000.000 0 8.000.000 7.963.500 99.54 % 7.963.500 99.54 % 100 % 100 %  
1877. 401382019-08-31

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
14.600.000 0 14.600.000 6.325.000 43.32 % 6.325.000 43.32 % 100 % 43 %  
Kecamatan Bantarsari 568.473.900 0 568.473.900 351.657.055 61.86 % 351.607.055 61.85 % 73.18 % 73.66 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.304.500 0 335.304.500 200.245.255 59.72 % 200.245.255 59.72 % 64.24 % 65.04 %  
1878. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.999.600 0 39.999.600 14.020.255 35.05 % 14.020.255 35.05 % 66 % 66 %  
1879. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
136.860.000 0 136.860.000 78.180.000 57.12 % 78.180.000 57.12 % 64 % 64 %  
1880. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 31.260.000 125.04 % 31.260.000 125.04 % 64 % 64 %  
1881. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.749.900 0 9.749.900 7.145.000 73.28 % 7.145.000 73.28 % 64 % 64 %  
1882. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 0 7.500.000 0 0 % 0 0 % 64 % 64 %  
1883. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.992.000 0 2.992.000 1.740.000 58.16 % 1.740.000 58.16 % 64 % 64 %  
1884. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.480.000 0 7.480.000 2.795.000 37.37 % 2.795.000 37.37 % 64 % 100 %  
1885. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
55.839.000 0 55.839.000 36.180.000 64.79 % 36.180.000 64.79 % 64 % 64 %  
1886. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
49.884.000 0 49.884.000 28.925.000 57.98 % 28.925.000 57.98 % 64 % 64 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 119.239.400 0 119.239.400 44.310.800 37.16 % 44.260.800 37.12 % 78.75 % 78.75 %  
1887. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
19.900.000 0 19.900.000 11.550.000 58.04 % 11.500.000 57.79 % 100 % 100 %  
1888. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8.998.000 0 8.998.000 6.518.000 72.44 % 6.518.000 72.44 % 100 % 100 %  
1889. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
55.691.400 0 55.691.400 18.462.800 33.15 % 18.462.800 33.15 % 64 % 64 %  
1890. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
19.950.000 0 19.950.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
1891. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14.700.000 0 14.700.000 7.780.000 52.93 % 7.780.000 52.93 % 64 % 64 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000 0 11.000.000 10.000.000 90.91 % 10.000.000 90.91 % 100 % 100 %  
1892. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
11.000.000 0 11.000.000 10.000.000 90.91 % 10.000.000 90.91 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.700.000 0 14.700.000 14.700.000 100 % 14.700.000 100 % 100 % 100 %  
1893. ---052019-08-31

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14.700.000 0 14.700.000 14.700.000 100 % 14.700.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 100 % 100 %  
1894. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1895. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 68.230.000 0 68.230.000 62.401.000 91.46 % 62.401.000 91.46 % 89.45 % 89.45 %  
1896. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
1897. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
13.230.000 0 13.230.000 13.200.000 99.77 % 13.200.000 99.77 % 100 % 100 %  
1898. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
1899. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 14.201.000 71.01 % 14.201.000 71.01 % 64 % 64 %  
Kecamatan Kesugihan 547.697.500 0 547.697.500 343.373.841 62.69 % 343.373.841 62.69 % 71.61 % 73.71 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.495.050 0 308.495.050 174.456.616 56.55 % 174.456.616 56.55 % 66.66 % 66.77 %  
1900. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
54.000.000 0 54.000.000 28.573.266 52.91 % 28.573.266 52.91 % 66.66 % 66.66 %  
1901. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
92.900.000 0 92.900.000 59.340.000 63.88 % 59.340.000 63.88 % 66.66 % 66.66 %  
1902. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.300 0 24.999.300 15.837.600 63.35 % 15.837.600 63.35 % 66.66 % 66.66 %  
1903. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.911.000 69.11 % 6.911.000 69.11 % 66.66 % 66.66 %  
1904. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.023.750 0 1.023.750 1.023.750 100 % 1.023.750 100 % 66.66 % 100 %  
1905. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.997.000 0 7.997.000 4.885.500 61.09 % 4.885.500 61.09 % 66.66 % 66.66 %  
1906. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
62.700.000 0 62.700.000 36.235.500 57.79 % 36.235.500 57.79 % 66.66 % 66.66 %  
1907. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
54.875.000 0 54.875.000 21.650.000 39.45 % 21.650.000 39.45 % 66.66 % 66.66 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 104.425.000 0 104.425.000 77.791.825 74.5 % 77.791.825 74.5 % 87.37 % 82.62 %  
1908. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 49.198.000 98.4 % 49.198.000 98.4 % 100 % 100 %  
1909. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42.428.000 0 42.428.000 20.493.825 48.3 % 20.493.825 48.3 % 78.33 % 66.66 %  
1910. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
11.997.000 0 11.997.000 8.100.000 67.52 % 8.100.000 67.52 % 66.66 % 66.66 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 50 %  
1911. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 50 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 16.999.800 0 16.999.800 16.999.800 100 % 16.999.800 100 % 100 % 100 %  
1912. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
4.999.800 0 4.999.800 4.999.800 100 % 4.999.800 100 % 100 % 100 %  
1913. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 100 % 12.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 103.277.650 0 103.277.650 74.125.600 71.77 % 74.125.600 71.77 % 61.83 % 84.43 %  
1914. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.800 0 29.999.800 29.999.800 100 % 29.999.800 100 % 100 % 100 %  
1915. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 91.66 %  
1916. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
11.999.900 0 11.999.900 0 0 % 0 0 % 50 % 25 %  
1917. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
19.999.900 0 19.999.900 3.560.000 17.8 % 3.560.000 17.8 % 66.66 % 66.66 %  
1918. 401382019-08-31

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
26.750.000 0 26.750.000 26.440.000 98.84 % 26.440.000 98.84 % 0 % 100 %  
1919. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.548.250 0 4.548.250 4.146.000 91.16 % 4.146.000 91.16 % 100 % 100 %  
1920. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
4.979.800 0 4.979.800 4.979.800 100 % 4.979.800 100 % 100 % 100 %  
Kecamatan Adipala 856.319.300 0 856.319.300 538.135.823 62.84 % 538.135.823 62.84 % 100.84 % 62.8 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.419.300 0 340.419.300 185.084.254 54.37 % 185.084.254 54.37 % 67.51 % 54.33 %  
1921. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
63.300.000 0 63.300.000 32.801.379 51.82 % 32.801.379 51.82 % 67 % 52 %  
1922. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
124.150.000 0 124.150.000 74.197.500 59.76 % 74.197.500 59.76 % 67 % 60 %  
1923. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.606.000 70.42 % 17.606.000 70.42 % 67 % 67 %  
1924. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.999.800 0 9.999.800 6.719.575 67.2 % 6.719.575 67.2 % 67 % 67 %  
1925. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000 0 8.000.000 7.945.000 99.31 % 7.945.000 99.31 % 100 % 99 %  
1926. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 6.715.900 67.16 % 6.715.900 67.16 % 67 % 67 %  
1927. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
54.969.500 0 54.969.500 33.848.900 61.58 % 33.848.900 61.58 % 67 % 62 %  
1928. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
45.000.000 0 45.000.000 5.250.000 11.67 % 5.250.000 11.67 % 65 % 12 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 297.200.000 0 297.200.000 268.938.369 90.49 % 268.938.369 90.49 % 93.73 % 90.36 %  
1929. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
10.000.000 0 10.000.000 9.950.000 99.5 % 9.950.000 99.5 % 100 % 100 %  
1930. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.000.000 0 30.000.000 29.900.000 99.67 % 29.900.000 99.67 % 100 % 100 %  
1931. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44.200.000 0 44.200.000 24.443.369 55.3 % 24.443.369 55.3 % 67 % 55 %  
1932. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.000.000 0 5.000.000 2.670.000 53.4 % 2.670.000 53.4 % 67 % 53 %  
1933. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8.000.000 0 8.000.000 5.975.000 74.69 % 5.975.000 74.69 % 70 % 70 %  
1934. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
200.000.000 0 200.000.000 196.000.000 98 % 196.000.000 98 % 100 % 98 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.300.000 0 9.300.000 0 0 % 0 0 % 1000 % 0 %  
1935. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
9.300.000 0 9.300.000 0 0 % 0 0 % 1000 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1936. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 14.878.000 74.39 % 14.878.000 74.39 % 75 % 74.25 %  
1937. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1938. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 14.878.000 99.19 % 14.878.000 99.19 % 100 % 99 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 179.400.000 0 179.400.000 69.235.200 38.59 % 69.235.200 38.59 % 132.16 % 38.69 %  
1939. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20.000.000 0 20.000.000 9.272.000 46.36 % 9.272.000 46.36 % 67 % 46 %  
1940. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
40.000.000 0 40.000.000 39.965.500 99.91 % 39.965.500 99.91 % 100 % 100 %  
1941. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 3.740.500 74.81 % 3.740.500 74.81 % 100 % 75 %  
1942. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
11.950.000 0 11.950.000 0 0 % 0 0 % 1000 % 0 %  
1943. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 6.019.000 24.08 % 6.019.000 24.08 % 75 % 25 %  
1944. 401382019-08-31

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
27.450.000 0 27.450.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1945. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
8.500.000 0 8.500.000 8.496.000 99.95 % 8.496.000 99.95 % 100 % 100 %  
1946. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
8.500.000 0 8.500.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1947. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
9.000.000 0 9.000.000 1.742.200 19.36 % 1.742.200 19.36 % 50 % 19 %  
1948. 401382019-08-31

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1949. 401382019-08-31

Pembinaan Masyarakat Terlatih
12.000.000 0 12.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Kecamatan Maos 550.764.000 0 550.764.000 333.471.738 60.55 % 333.471.738 60.55 % 71.96 % 60.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.002.000 0 284.002.000 172.097.713 60.6 % 172.097.713 60.6 % 64.82 % 60.6 %  
1950. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.800.000 0 31.800.000 18.034.513 56.71 % 18.034.513 56.71 % 66.67 % 56.71 %  
1951. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
103.500.000 0 103.500.000 72.247.400 69.8 % 72.247.400 69.8 % 68.27 % 69.8 %  
1952. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 14.572.000 58.29 % 14.572.000 58.29 % 66.66 % 58.29 %  
1953. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 5.912.800 59.13 % 5.912.800 59.13 % 66.64 % 59.13 %  
1954. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1955. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.422.000 0 16.422.000 12.173.000 74.13 % 12.173.000 74.13 % 72.77 % 74.13 %  
1956. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
42.280.000 0 42.280.000 23.683.000 56.01 % 23.683.000 56.01 % 63.71 % 56.01 %  
1957. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
45.000.000 0 45.000.000 25.475.000 56.61 % 25.475.000 56.61 % 66.67 % 56.61 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 86.147.000 0 86.147.000 48.462.375 56.26 % 48.462.375 56.26 % 76.1 % 56.25 %  
1958. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.875.000 0 25.875.000 25.875.000 100 % 25.875.000 100 % 100 % 100 %  
1959. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
41.692.000 0 41.692.000 12.830.375 30.77 % 12.830.375 30.77 % 65.47 % 30.77 %  
1960. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.180.000 0 3.180.000 2.385.000 75 % 2.385.000 75 % 66.67 % 75 %  
1961. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15.400.000 0 15.400.000 7.372.000 47.87 % 7.372.000 47.87 % 66.65 % 47.87 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1962. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
14.500.000 0 14.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 19.999.850 100 % 19.999.850 100 % 100 % 100 %  
1963. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 4.999.850 100 % 4.999.850 100 % 100 % 100 %  
1964. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 146.115.000 0 146.115.000 92.911.800 63.59 % 92.911.800 63.59 % 76.77 % 63.65 %  
1965. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12.600.000 0 12.600.000 8.606.000 68.3 % 8.606.000 68.3 % 60.38 % 68.3 %  
1966. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
40.000.000 0 40.000.000 37.793.000 94.48 % 37.793.000 94.48 % 100 % 94.48 %  
1967. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 4.914.350 98.29 % 4.914.350 98.29 % 100 % 100 %  
1968. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
10.515.000 0 10.515.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
1969. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 16.802.500 67.21 % 16.802.500 67.21 % 68.74 % 67.21 %  
1970. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
1971. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
10.000.000 0 10.000.000 294.300 2.94 % 294.300 2.94 % 43.84 % 2.94 %  
1972. 401382019-08-31

Pembinaan Linmas Desa
21.000.000 0 21.000.000 21.000.000 100 % 21.000.000 100 % 100 % 100 %  
1973. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
7.000.000 0 7.000.000 3.501.650 50.02 % 3.501.650 50.02 % 100 % 50.02 %  
Kecamatan Sampang 679.727.150 0 679.727.150 356.070.981 52.38 % 356.070.681 52.38 % 78.96 % 52.38 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 351.644.600 0 351.644.600 212.379.379 60.4 % 212.379.379 60.4 % 67.55 % 60.35 %  
1974. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
59.400.000 0 59.400.000 28.156.379 47.4 % 28.156.379 47.4 % 66.66 % 47.4 %  
1975. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
84.360.000 0 84.360.000 48.210.000 57.15 % 48.210.000 57.15 % 66.6 % 57.14 %  
1976. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.630.000 70.52 % 17.630.000 70.52 % 66.6 % 70 %  
1977. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 7.060.000 70.6 % 7.060.000 70.6 % 66.6 % 70.6 %  
1978. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.870.000 0 9.870.000 8.541.500 86.54 % 8.541.500 86.54 % 100 % 86.53 %  
1979. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.489.600 0 17.489.600 9.972.500 57.02 % 9.972.500 57.02 % 66.6 % 57.01 %  
1980. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
90.525.000 0 90.525.000 66.884.000 73.88 % 66.884.000 73.88 % 66.6 % 73.88 %  
1981. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
55.000.000 0 55.000.000 25.925.000 47.14 % 25.925.000 47.14 % 66.6 % 47.13 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 163.142.000 0 163.142.000 46.260.652 28.36 % 46.260.652 28.36 % 89.16 % 28.42 %  
1982. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
35.399.000 0 35.399.000 15.250.000 43.08 % 15.250.000 43.08 % 100 % 43.38 %  
1983. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
41.000.000 0 41.000.000 24.471.906 59.69 % 24.471.906 59.69 % 66.6 % 59.68 %  
1984. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.743.000 0 11.743.000 6.538.746 55.68 % 6.538.746 55.68 % 66 % 55.67 %  
1985. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
75.000.000 0 75.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000 0 13.500.000 13.500.000 100 % 13.500.000 100 % 100 % 100 %  
1986. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
13.500.000 0 13.500.000 13.500.000 100 % 13.500.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.999.300 0 19.999.300 18.399.300 92 % 18.399.000 92 % 100 % 91.99 %  
1987. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
4.999.800 0 4.999.800 4.699.800 94 % 4.699.500 93.99 % 100 % 93.98 %  
1988. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
14.999.500 0 14.999.500 13.699.500 91.33 % 13.699.500 91.33 % 100 % 91.33 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 131.441.250 0 131.441.250 65.531.650 49.86 % 65.531.650 49.86 % 91.5 % 49.85 %  
1989. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8.997.000 0 8.997.000 3.724.000 41.39 % 3.724.000 41.39 % 50 % 41.39 %  
1990. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
39.999.750 0 39.999.750 39.602.750 99.01 % 39.602.750 99.01 % 100 % 99 %  
1991. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
20.999.850 0 20.999.850 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1992. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 4.880.000 97.6 % 4.880.000 97.6 % 100 % 97.6 %  
1993. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
20.944.900 0 20.944.900 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
1994. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 13.225.000 66.13 % 13.225.000 66.13 % 66.6 % 66.12 %  
1995. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.999.900 0 4.999.900 4.099.900 82 % 4.099.900 82 % 100 % 81.9 %  
1996. 401382019-08-31

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
10.499.850 0 10.499.850 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Kecamatan Kroya 666.470.650 0 666.470.650 332.818.483 49.94 % 378.104.873 56.73 % 62.13 % 66.67 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.779.450 0 246.779.450 166.125.920 67.32 % 200.412.310 81.21 % 65.22 % 67.17 %  
1997. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
54.000.000 0 54.000.000 33.807.110 62.61 % 33.807.100 62.61 % 70 % 62.6 %  
1998. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
47.779.550 0 47.779.550 39.695.700 83.08 % 39.695.700 83.08 % 65 % 83 %  
1999. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.891.650 71.57 % 17.891.650 71.57 % 65 % 71 %  
2000. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.858.200 68.58 % 41.144.600 411.45 % 66 % 68 %  
2001. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.999.900 0 4.999.900 3.297.260 65.95 % 3.297.260 65.95 % 65 % 65 %  
2002. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000 0 60.000.000 42.301.000 70.5 % 42.301.000 70.5 % 65 % 70 %  
2003. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
45.000.000 0 45.000.000 22.275.000 49.5 % 22.275.000 49.5 % 60 % 50 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 239.592.000 0 239.592.000 53.978.763 22.53 % 53.978.763 22.53 % 49.97 % 69.33 %  
2004. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 100 % 100 %  
2005. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
51.600.000 0 51.600.000 21.013.763 40.72 % 21.013.763 40.72 % 70 % 40 %  
2006. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12.992.000 0 12.992.000 7.965.000 61.31 % 7.965.000 61.31 % 70 % 61.31 %  
2007. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 33 % 75 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000 0 13.500.000 13.365.000 99 % 13.365.000 99 % 100 % 99 %  
2008. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
13.500.000 0 13.500.000 13.365.000 99 % 13.365.000 99 % 100 % 99 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 13.999.950 0 13.999.950 13.979.700 99.86 % 13.979.700 99.86 % 100 % 99.58 %  
2009. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
4.999.950 0 4.999.950 4.988.700 99.77 % 4.988.700 99.77 % 100 % 99 %  
2010. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
9.000.000 0 9.000.000 8.991.000 99.9 % 8.991.000 99.9 % 100 % 99.9 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 152.599.250 0 152.599.250 85.369.100 55.94 % 96.369.100 63.15 % 69.39 % 55.81 %  
2011. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
32.850.000 0 32.850.000 11.517.000 35.06 % 11.517.000 35.06 % 70 % 35 %  
2012. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.850 0 29.999.850 26.998.700 90 % 26.998.700 90 % 60 % 90 %  
2013. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
7.499.750 0 7.499.750 1.092.500 14.57 % 12.092.500 161.24 % 70 % 14 %  
2014. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
3.999.950 0 3.999.950 3.993.200 99.83 % 3.993.200 99.83 % 100 % 99 %  
2015. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
10.750.000 0 10.750.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2016. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 10.942.500 43.77 % 10.942.500 43.77 % 70 % 43.77 %  
2017. 401382019-08-31

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.500.000 0 2.500.000 2.204.800 88.19 % 2.204.800 88.19 % 70 % 88 %  
2018. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
27.999.900 0 27.999.900 24.924.900 89.02 % 24.924.900 89.02 % 100 % 89 %  
2019. 401382019-08-31

Pembinaan BUMDES
11.999.800 0 11.999.800 3.695.500 30.8 % 3.695.500 30.8 % 70 % 30 %  
Kecamatan Binangun 655.697.850 0 655.697.850 432.632.095 65.98 % 432.632.095 65.98 % 55.32 % 69.55 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.329.200 0 334.329.200 186.132.168 55.67 % 186.132.168 55.67 % 63.17 % 59.72 %  
2020. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
52.440.000 0 52.440.000 26.689.095 50.89 % 26.689.095 50.89 % 64 % 64 %  
2021. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
110.060.000 0 110.060.000 64.410.000 58.52 % 64.410.000 58.52 % 64 % 64 %  
2022. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 15.021.573 60.09 % 15.021.573 60.09 % 64 % 64 %  
2023. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 5.981.500 59.82 % 5.981.500 59.82 % 64 % 59 %  
2024. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.304.200 0 16.304.200 4.026.000 24.69 % 4.026.000 24.69 % 50 % 25 %  
2025. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 7.013.000 70.13 % 7.013.000 70.13 % 64 % 70 %  
2026. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.525.000 0 3.525.000 1.135.000 32.2 % 1.135.000 32.2 % 50 % 32 %  
2027. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
57.000.000 0 57.000.000 33.306.000 58.43 % 33.306.000 58.43 % 64 % 58 %  
2028. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
50.000.000 0 50.000.000 28.550.000 57.1 % 28.550.000 57.1 % 64 % 57 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 189.019.000 0 189.019.000 158.488.627 83.85 % 158.488.627 83.85 % 36.78 % 85.55 %  
2029. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
36.020.000 0 36.020.000 34.930.000 96.97 % 34.930.000 96.97 % 100 % 100 %  
2030. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
39.999.000 0 39.999.000 18.828.627 47.07 % 18.828.627 47.07 % 64 % 47 %  
2031. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.000.000 0 3.000.000 1.000.000 33.33 % 1.000.000 33.33 % 50 % 33 %  
2032. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 5.980.000 59.8 % 5.980.000 59.8 % 64 % 59 %  
2033. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 97.750.000 97.75 % 97.750.000 97.75 % 0 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000 0 13.500.000 13.230.000 98 % 13.230.000 98 % 100 % 100 %  
2034. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
13.500.000 0 13.500.000 13.230.000 98 % 13.230.000 98 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 15.000.000 0 15.000.000 14.906.500 99.38 % 14.906.500 99.38 % 100 % 100 %  
2035. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 4.946.500 98.93 % 4.946.500 98.93 % 100 % 100 %  
2036. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 9.960.000 99.6 % 9.960.000 99.6 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 103.849.650 0 103.849.650 59.874.800 57.66 % 59.874.800 57.66 % 51.52 % 63.7 %  
2037. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
10.000.000 0 10.000.000 4.600.000 46 % 4.600.000 46 % 50 % 46 %  
2038. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.800 0 29.999.800 23.529.800 78.43 % 23.529.800 78.43 % 100 % 100 %  
2039. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
19.999.850 0 19.999.850 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2040. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 14.925.000 59.7 % 14.925.000 59.7 % 64 % 59 %  
2041. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
5.000.000 0 5.000.000 2.970.000 59.4 % 2.970.000 59.4 % 50 % 59 %  
2042. 401382019-08-31

Pembinaan Masyarakat Terlatih
13.850.000 0 13.850.000 13.850.000 100 % 13.850.000 100 % 0 % 100 %  
Kecamatan Nusawungu 806.303.500 0 806.303.500 338.374.750 41.97 % 338.373.750 41.97 % 65.75 % 42.02 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306.538.000 0 306.538.000 178.117.847 58.11 % 178.117.847 58.11 % 66.67 % 58.11 %  
2043. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.960.000 0 39.960.000 26.485.847 66.28 % 26.485.847 66.28 % 66.67 % 66.28 %  
2044. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
133.580.000 0 133.580.000 76.348.000 57.16 % 76.348.000 57.16 % 66.67 % 57.16 %  
2045. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 14.158.000 56.63 % 14.158.000 56.63 % 66.67 % 56.63 %  
2046. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.605.000 66.05 % 6.605.000 66.05 % 66.67 % 66.05 %  
2047. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
48.000.000 0 48.000.000 27.671.000 57.65 % 27.671.000 57.65 % 66.67 % 57.65 %  
2048. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
49.998.000 0 49.998.000 26.850.000 53.7 % 26.850.000 53.7 % 66.67 % 53.7 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 290.755.000 0 290.755.000 22.894.003 7.87 % 22.893.003 7.87 % 53.71 % 8.02 %  
2049. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2050. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.970.000 0 25.970.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2051. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
41.000.000 0 41.000.000 19.179.003 46.78 % 19.178.003 46.78 % 66.64 % 47.78 %  
2052. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12.145.000 0 12.145.000 975.000 8.03 % 975.000 8.03 % 66.67 % 8.03 %  
2053. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.640.000 0 11.640.000 1.930.000 16.58 % 1.930.000 16.58 % 66.67 % 16.58 %  
2054. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000 0 50.000.000 405.000 0.81 % 405.000 0.81 % 50 % 0.81 %  
2055. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 405.000 0.81 % 405.000 0.81 % 50 % 0.81 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2056. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
16.000.000 0 16.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.999.800 0 19.999.800 17.504.000 87.52 % 17.504.000 87.52 % 87.5 % 87.52 %  
2057. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
4.999.800 0 4.999.800 2.504.000 50.08 % 2.504.000 50.08 % 50 % 50.08 %  
2058. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 173.010.700 0 173.010.700 119.858.900 69.28 % 119.858.900 69.28 % 78.66 % 69.28 %  
2059. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.000.000 0 15.000.000 7.300.000 48.67 % 7.300.000 48.67 % 50 % 48.67 %  
2060. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 100 % 100 %  
2061. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
2062. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
12.710.900 0 12.710.900 12.710.900 100 % 12.710.900 100 % 100 % 100 %  
2063. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 12.148.000 60.74 % 12.148.000 60.74 % 66.67 % 60.74 %  
2064. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
4.800.000 0 4.800.000 4.000.000 83.33 % 4.000.000 83.33 % 100 % 83.33 %  
2065. 401382019-08-31

Verifikasi RKP Desa dan APB Desa
25.500.000 0 25.500.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2066. 401382019-08-31

Pembinaan Masyarakat Terlatih
40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 100 % 40.000.000 100 % 100 % 100 %  
2067. 401382019-08-31

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
19.999.800 0 19.999.800 8.700.000 43.5 % 8.700.000 43.5 % 50 % 43.5 %  
Kecamatan Sidareja 778.118.960 0 778.118.960 554.414.000 71.25 % 547.814.000 70.4 % 54.8 % 72.25 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295.809.960 0 295.809.960 180.437.300 61 % 173.837.300 58.77 % 60 % 59.36 %  
2068. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51.999.960 0 51.999.960 22.780.300 43.81 % 22.780.300 43.81 % 60 % 44 %  
2069. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
113.000.000 0 113.000.000 70.990.000 62.82 % 70.990.000 62.82 % 60 % 63 %  
2070. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 17.301.000 69.2 % 17.301.000 69.2 % 60 % 69 %  
2071. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.801.000 68.01 % 6.801.000 68.01 % 60 % 68 %  
2072. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.990.000 0 14.990.000 14.990.000 100 % 14.990.000 100 % 60 % 67 %  
2073. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.500.000 0 1.500.000 1.000.000 66.67 % 1.000.000 66.67 % 60 % 67 %  
2074. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
34.320.000 0 34.320.000 18.500.000 53.9 % 18.500.000 53.9 % 60 % 54 %  
2075. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
45.000.000 0 45.000.000 28.075.000 62.39 % 21.475.000 47.72 % 60 % 62 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 284.999.500 0 284.999.500 249.728.200 87.62 % 249.728.200 87.62 % 54.74 % 87.49 %  
2076. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 60 % 100 %  
2077. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.999.700 0 24.999.700 18.750.700 75 % 18.750.700 75 % 0 % 75 %  
2078. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44.999.800 0 44.999.800 21.394.500 47.54 % 21.394.500 47.54 % 60 % 48 %  
2079. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 194.583.000 97.29 % 194.583.000 97.29 % 60 % 97 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.500.000 0 19.500.000 19.500.000 100 % 19.500.000 100 % 0 % 100 %  
2080. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
19.500.000 0 19.500.000 19.500.000 100 % 19.500.000 100 % 0 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.885.000 0 24.885.000 6.485.000 26.06 % 6.485.000 26.06 % 60 % 42 %  
2081. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
24.885.000 0 24.885.000 6.485.000 26.06 % 6.485.000 26.06 % 60 % 42 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 60 % 100 %  
2082. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 60 % 100 %  
2083. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 60 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 132.924.500 0 132.924.500 78.263.500 58.88 % 78.263.500 58.88 % 49.62 % 65.66 %  
2084. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.000.000 0 15.000.000 7.974.500 53.16 % 7.974.500 53.16 % 60 % 53 %  
2085. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 60 % 100 %  
2086. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
15.000.000 0 15.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 60 %  
2087. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 60 % 100 %  
2088. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 15.200.500 60.8 % 15.200.500 60.8 % 60 % 61 %  
2089. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.925.000 0 4.925.000 4.925.000 100 % 4.925.000 100 % 60 % 100 %  
2090. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
8.000.000 0 8.000.000 7.164.000 89.55 % 7.164.000 89.55 % 0 % 90 %  
2091. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
15.000.000 0 15.000.000 6.300.000 42 % 6.300.000 42 % 60 % 42 %  
2092. 401382019-08-31

Pembinaan Linmas Desa
14.999.500 0 14.999.500 1.699.500 11.33 % 1.699.500 11.33 % 0 % 11 %  
Kecamatan Kedungreja 812.808.750 0 812.808.750 724.515.561 89.14 % 533.395.461 65.62 % 73.95 % 69.98 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.606.100 0 300.606.100 132.390.859 44.04 % 132.390.859 44.04 % 65.27 % 55.67 %  
2093. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 60.000.000 21.945.509 36.58 % 21.945.509 36.58 % 68 % 37 %  
2094. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
104.406.100 0 104.406.100 28.856.100 27.64 % 28.856.100 27.64 % 62 % 61 %  
2095. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 15.620.550 62.48 % 15.620.550 62.48 % 68 % 62 %  
2096. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.028.700 60.29 % 6.028.700 60.29 % 64 % 60 %  
2097. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000 0 47.000.000 29.765.000 63.33 % 29.765.000 63.33 % 67 % 63 %  
2098. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
54.200.000 0 54.200.000 30.175.000 55.67 % 30.175.000 55.67 % 66 % 56 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 329.198.350 0 329.198.350 287.955.902 87.47 % 287.955.902 87.47 % 83.04 % 87.49 %  
2099. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 197.881.000 98.94 % 197.881.000 98.94 % 100 % 99 %  
2100. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
15.000.000 0 15.000.000 9.975.000 66.5 % 9.975.000 66.5 % 0 % 67 %  
2101. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100 % 25.000.000 100 % 0 % 100 %  
2102. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
39.998.400 0 39.998.400 39.998.400 100 % 39.998.400 100 % 100 % 100 %  
2103. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
39.199.950 0 39.199.950 11.876.502 30.3 % 11.876.502 30.3 % 68 % 30 %  
2104. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 3.225.000 32.25 % 3.225.000 32.25 % 67 % 32 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
2105. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.275.000 0 8.275.000 8.275.000 100 % 8.275.000 100 % 0 % 100 %  
2106. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
8.275.000 0 8.275.000 8.275.000 100 % 8.275.000 100 % 0 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.950.000 0 19.950.000 19.950.000 100 % 19.950.000 100 % 100 % 100 %  
2107. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
2108. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
14.950.000 0 14.950.000 14.950.000 100 % 14.950.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 144.779.300 0 144.779.300 265.943.800 183.69 % 74.823.700 51.68 % 70.17 % 51.98 %  
2109. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
54.829.900 0 54.829.900 222.700.000 406.17 % 31.579.900 57.6 % 64 % 58 %  
2110. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
40.000.000 0 40.000.000 15.831.000 39.58 % 15.831.000 39.58 % 100 % 40 %  
2111. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.949.600 0 4.949.600 4.949.600 100 % 4.949.600 100 % 0 % 100 %  
2112. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 12.463.200 49.85 % 12.463.200 49.85 % 66 % 50 %  
2113. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
2114. 401382019-08-31

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
9.999.800 0 9.999.800 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Kecamatan Gandrungmangu 719.392.650 0 719.392.650 484.768.510 67.39 % 484.768.510 67.39 % 78.61 % 77.22 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.956.000 0 346.956.000 210.424.523 60.65 % 210.424.523 60.65 % 66.67 % 66.67 %  
2115. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.496.000 0 50.496.000 26.953.023 53.38 % 26.953.023 53.38 % 66.67 % 66.67 %  
2116. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
129.306.000 0 129.306.000 91.210.000 70.54 % 91.210.000 70.54 % 66.67 % 66.67 %  
2117. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 10.965.900 43.86 % 10.965.900 43.86 % 66.67 % 66.67 %  
2118. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 4.644.500 46.45 % 4.644.500 46.45 % 66.67 % 66.67 %  
2119. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.500.000 0 2.500.000 561.000 22.44 % 561.000 22.44 % 66.67 % 66.67 %  
2120. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000 0 2.500.000 1.352.000 54.08 % 1.352.000 54.08 % 66.67 % 66.67 %  
2121. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
67.155.000 0 67.155.000 35.063.100 52.21 % 35.063.100 52.21 % 66.67 % 66.67 %  
2122. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
59.999.000 0 59.999.000 39.675.000 66.13 % 39.675.000 66.13 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 213.000.000 0 213.000.000 170.643.237 80.11 % 170.643.237 80.11 % 91.71 % 87.01 %  
2123. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
150.000.000 0 150.000.000 148.396.000 98.93 % 148.396.000 98.93 % 100 % 100 %  
2124. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2125. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
43.000.000 0 43.000.000 20.152.237 46.87 % 20.152.237 46.87 % 66.67 % 66.67 %  
2126. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 2.095.000 20.95 % 2.095.000 20.95 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 100 % 14.000.000 100 % 100 % 100 %  
2127. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 100 % 14.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 16.999.900 0 16.999.900 12.805.000 75.32 % 12.805.000 75.32 % 100 % 100 %  
2128. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
4.999.900 0 4.999.900 4.805.000 96.1 % 4.805.000 96.1 % 100 % 100 %  
2129. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
12.000.000 0 12.000.000 8.000.000 66.67 % 8.000.000 66.67 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 128.436.750 0 128.436.750 76.895.750 59.87 % 76.895.750 59.87 % 83.96 % 83.96 %  
2130. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
14.999.950 0 14.999.950 5.928.800 39.53 % 5.928.800 39.53 % 66.67 % 66.67 %  
2131. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.900 0 29.999.900 12.910.000 43.03 % 12.910.000 43.03 % 100 % 100 %  
2132. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
9.998.850 0 9.998.850 9.998.100 99.99 % 9.998.100 99.99 % 100 % 100 %  
2133. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.999.750 0 4.999.750 2.799.650 56 % 2.799.650 56 % 100 % 100 %  
2134. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
11.200.000 0 11.200.000 10.949.300 97.76 % 10.949.300 97.76 % 100 % 100 %  
2135. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
19.999.800 0 19.999.800 13.072.800 65.36 % 13.072.800 65.36 % 66.67 % 66.67 %  
2136. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
15.000.000 0 15.000.000 5.789.600 38.6 % 5.789.600 38.6 % 62.67 % 62.67 %  
2137. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
9.999.650 0 9.999.650 3.209.200 32.09 % 3.209.200 32.09 % 66.67 % 66.67 %  
2138. 401382019-08-31

Pembinaan Linmas Desa
12.238.850 0 12.238.850 12.238.300 100 % 12.238.300 100 % 100 % 100 %  
Kecamatan Patimuan 748.378.920 0 748.378.920 608.597.550 81.32 % 608.597.550 81.32 % 79.2 % 82.38 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.077.600 0 291.077.600 203.548.050 69.93 % 203.548.050 69.93 % 66 % 69.93 %  
2139. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000 0 30.000.000 22.299.050 74.33 % 22.299.050 74.33 % 66 % 74.33 %  
2140. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.999.800 0 69.999.800 43.251.000 61.79 % 43.251.000 61.79 % 66 % 61.78 %  
2141. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.900 0 24.999.900 18.747.000 74.99 % 18.747.000 74.99 % 66 % 74.99 %  
2142. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.999.800 0 9.999.800 7.192.000 71.92 % 7.192.000 71.92 % 66 % 71.92 %  
2143. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.130.400 0 11.130.400 8.352.000 75.04 % 8.352.000 75.04 % 66 % 75.04 %  
2144. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.997.700 0 9.997.700 7.497.000 74.99 % 7.497.000 74.99 % 66 % 74.99 %  
2145. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
65.000.000 0 65.000.000 43.860.000 67.48 % 43.860.000 67.48 % 66 % 67.48 %  
2146. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
69.950.000 0 69.950.000 52.350.000 74.84 % 52.350.000 74.84 % 66 % 74.84 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 307.302.920 0 307.302.920 275.248.200 89.57 % 275.248.200 89.57 % 88.13 % 92.15 %  
2147. ---022019-08-31

Pembangunan Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 194.809.200 97.4 % 194.809.200 97.4 % 100 % 97 %  
2148. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34.995.920 0 34.995.920 26.244.000 74.99 % 26.244.000 74.99 % 66 % 100 %  
2149. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42.500.000 0 42.500.000 31.839.000 74.92 % 31.839.000 74.92 % 66 % 74.92 %  
2150. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
14.966.000 0 14.966.000 11.223.000 74.99 % 11.223.000 74.99 % 66 % 74.99 %  
2151. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14.841.000 0 14.841.000 11.133.000 75.02 % 11.133.000 75.02 % 66 % 75.02 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
2152. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.999.650 0 19.999.650 19.999.650 100 % 19.999.650 100 % 100 % 100 %  
2153. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
4.999.800 0 4.999.800 4.999.800 100 % 4.999.800 100 % 100 % 100 %  
2154. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
14.999.850 0 14.999.850 14.999.850 100 % 14.999.850 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 119.998.750 0 119.998.750 99.801.650 83.17 % 99.801.650 83.17 % 83.12 % 83.17 %  
2155. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
15.000.000 0 15.000.000 11.148.000 74.32 % 11.148.000 74.32 % 67 % 74.32 %  
2156. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 25.167.950 83.89 % 25.167.950 83.89 % 100 % 83.89 %  
2157. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
9.999.900 0 9.999.900 7.613.000 76.13 % 7.613.000 76.13 % 66 % 76.13 %  
2158. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.999.900 0 4.999.900 4.929.900 98.6 % 4.929.900 98.6 % 100 % 98.6 %  
2159. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
24.999.950 0 24.999.950 18.451.000 73.8 % 18.451.000 73.8 % 66 % 73.8 %  
2160. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
9.999.800 0 9.999.800 9.999.800 100 % 9.999.800 100 % 100 % 100 %  
2161. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.999.950 0 4.999.950 4.999.000 99.98 % 4.999.000 99.98 % 100 % 99.98 %  
2162. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
4.999.950 0 4.999.950 4.999.950 100 % 4.999.950 100 % 100 % 100 %  
2163. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
4.999.300 0 4.999.300 4.999.300 100 % 4.999.300 100 % 100 % 100 %  
2164. 401382019-08-31

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
10.000.000 0 10.000.000 7.493.750 74.94 % 7.493.750 74.94 % 66 % 74.94 %  
Kecamatan Cipari 830.469.092 0 830.469.092 233.067.533 28.06 % 234.067.533 28.18 % 66.51 % 28.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 322.236.192 0 322.236.192 127.094.283 39.44 % 128.094.283 39.75 % 60.56 % 40.51 %  
2165. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.999.992 0 34.999.992 14.796.283 42.28 % 15.796.283 45.13 % 66.67 % 42.28 %  
2166. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
102.239.900 0 102.239.900 46.745.500 45.72 % 46.745.500 45.72 % 61.67 % 45.72 %  
2167. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10.000.000 0 10.000.000 5.000.000 50 % 5.000.000 50 % 66.67 % 50 %  
2168. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.900 0 24.999.900 10.954.000 43.82 % 10.954.000 43.82 % 25 % 43.82 %  
2169. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 3.472.500 34.73 % 3.472.500 34.73 % 66.67 % 35 %  
2170. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 5.000.000 544.000 10.88 % 544.000 10.88 % 66.67 % 10.88 %  
2171. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2172. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2173. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
34.996.500 0 34.996.500 12.682.000 36.24 % 12.682.000 36.24 % 66.67 % 40 %  
2174. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
70.000.000 0 70.000.000 32.900.000 47 % 32.900.000 47 % 66.67 % 50 %  
2175. ---012019-08-31

Pembayaran Penerangan Jalan Umum
9.999.900 0 9.999.900 0 0 % 0 0 % 25 % 0 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 309.449.800 0 309.449.800 11.037.400 3.57 % 11.037.400 3.57 % 66.67 % 3.64 %  
2176. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2177. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.960.000 0 24.960.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2178. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
37.498.200 0 37.498.200 11.037.400 29.43 % 11.037.400 29.43 % 66.67 % 30 %  
2179. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11.991.600 0 11.991.600 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2180. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2181. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000 0 10.000.000 9.450.000 94.5 % 9.450.000 94.5 % 100 % 94.5 %  
2182. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
10.000.000 0 10.000.000 9.450.000 94.5 % 9.450.000 94.5 % 100 % 94.5 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.999.950 0 9.999.950 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2183. ---052019-08-31

Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
9.999.950 0 9.999.950 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.806.300 0 19.806.300 19.706.300 99.5 % 19.706.300 99.5 % 91.91 % 100 %  
2184. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
4.806.300 0 4.806.300 4.806.300 100 % 4.806.300 100 % 66.67 % 100 %  
2185. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 14.900.000 99.33 % 14.900.000 99.33 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 158.976.850 0 158.976.850 65.779.550 41.38 % 65.779.550 41.38 % 72.96 % 41.61 %  
2186. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
14.992.200 0 14.992.200 3.945.500 26.32 % 3.945.500 26.32 % 66.67 % 26.32 %  
2187. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.900 0 29.999.900 11.489.250 38.3 % 11.489.250 38.3 % 100 % 38 %  
2188. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.999.500 0 4.999.500 4.999.500 100 % 4.999.500 100 % 66.67 % 100 %  
2189. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
9.988.950 0 9.988.950 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2190. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 10.400.000 41.6 % 10.400.000 41.6 % 66.67 % 42 %  
2191. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
9.999.850 0 9.999.850 9.999.800 100 % 9.999.800 100 % 66.67 % 100 %  
2192. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
17.999.800 0 17.999.800 7.825.000 43.47 % 7.825.000 43.47 % 66.67 % 45 %  
2193. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
17.999.900 0 17.999.900 7.120.500 39.56 % 7.120.500 39.56 % 66.67 % 40 %  
2194. 401382019-08-31

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 66.67 % 100 %  
2195. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
7.996.800 0 7.996.800 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
2196. 401382019-08-31

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
9.999.950 0 9.999.950 0 0 % 0 0 % 66.67 % 0 %  
Kecamatan Karangpucung 650.279.700 0 650.279.700 328.779.685 50.56 % 328.779.685 50.56 % 52.69 % 50.56 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370.379.700 0 370.379.700 195.700.577 52.84 % 195.700.577 52.84 % 59.8 % 52.84 %  
2197. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.000.000 0 45.000.000 24.079.677 53.51 % 24.079.677 53.51 % 60 % 53.51 %  
2198. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
157.620.000 0 157.620.000 88.985.000 56.46 % 88.985.000 56.46 % 60 % 56.46 %  
2199. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 12.140.000 48.56 % 12.140.000 48.56 % 60 % 48.56 %  
2200. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 5.490.000 54.9 % 5.490.000 54.9 % 60 % 54.9 %  
2201. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.259.700 0 1.259.700 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2202. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.500.000 0 6.500.000 3.922.900 60.35 % 3.922.900 60.35 % 60 % 60.35 %  
2203. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
55.000.000 0 55.000.000 27.358.000 49.74 % 27.358.000 49.74 % 60 % 49.74 %  
2204. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
70.000.000 0 70.000.000 33.725.000 48.18 % 33.725.000 48.18 % 60 % 48.18 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 108.400.000 0 108.400.000 19.249.108 17.76 % 19.249.108 17.76 % 26.46 % 17.76 %  
2205. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
53.000.000 0 53.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2206. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44.000.000 0 44.000.000 15.324.108 34.83 % 15.324.108 34.83 % 60 % 34.83 %  
2207. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.400.000 0 11.400.000 3.925.000 34.43 % 3.925.000 34.43 % 20 % 34.43 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 100 % 14.000.000 100 % 100 % 100 %  
2208. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 100 % 14.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 75 % 100 %  
2209. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 0 % 100 %  
2210. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 137.500.000 0 137.500.000 79.830.000 58.06 % 79.830.000 58.06 % 46.18 % 58.07 %  
2211. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7.500.000 0 7.500.000 3.150.000 42 % 3.150.000 42 % 60 % 42 %  
2212. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 12.530.000 41.77 % 12.530.000 41.77 % 30 % 41.8 %  
2213. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
2214. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 12.250.000 49 % 12.250.000 49 % 60 % 49 %  
2215. 401382019-08-31

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
50.000.000 0 50.000.000 41.900.000 83.8 % 41.900.000 83.8 % 60 % 83.8 %  
2216. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 0 % 100 %  
2217. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2218. 401382019-08-31

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Kecamatan Cimanggu 612.500.000 0 612.500.000 414.468.112 67.67 % 414.468.112 67.67 % 78.32 % 67.66 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335.632.000 0 335.632.000 193.571.762 57.67 % 193.571.762 57.67 % 66.04 % 57.67 %  
2219. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.700.000 0 50.700.000 31.137.762 61.42 % 31.137.762 61.42 % 65 % 61.41 %  
2220. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
118.000.000 0 118.000.000 68.810.000 58.31 % 68.810.000 58.31 % 65 % 58.31 %  
2221. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 16.500.000 66 % 16.500.000 66 % 65 % 66 %  
2222. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.972.000 0 9.972.000 5.164.000 51.78 % 5.164.000 51.78 % 65 % 51.78 %  
2223. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 0 6.000.000 3.250.000 54.17 % 3.250.000 54.17 % 65 % 54.1 %  
2224. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 5.000.000 3.700.000 74 % 3.700.000 74 % 65 % 74 %  
2225. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2226. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
40.960.000 0 40.960.000 29.960.000 73.14 % 29.960.000 73.14 % 65 % 73.14 %  
2227. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
70.000.000 0 70.000.000 35.050.000 50.07 % 35.050.000 50.07 % 65 % 50.07 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 86.000.000 0 86.000.000 66.483.900 77.31 % 66.483.900 77.31 % 86.51 % 77.3 %  
2228. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 0 10.000.000 9.750.000 97.5 % 9.750.000 97.5 % 100 % 97.5 %  
2229. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
18.000.000 0 18.000.000 17.350.000 96.39 % 17.350.000 96.39 % 100 % 96.38 %  
2230. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
47.500.000 0 47.500.000 31.700.000 66.74 % 31.700.000 66.74 % 80 % 66.73 %  
2231. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.500.000 0 10.500.000 7.683.900 73.18 % 7.683.900 73.18 % 80 % 73.18 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.500.000 0 15.500.000 15.345.000 99 % 15.345.000 99 % 100 % 99 %  
2232. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
15.500.000 0 15.500.000 15.345.000 99 % 15.345.000 99 % 100 % 99 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 0 20.000.000 15.000.000 75 % 15.000.000 75 % 100 % 75 %  
2233. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2234. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 100 % 15.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 155.368.000 0 155.368.000 124.067.450 79.85 % 124.067.450 79.85 % 95.37 % 79.85 %  
2235. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 29.250.000 97.5 % 29.250.000 97.5 % 100 % 97.5 %  
2236. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
2237. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
12.618.000 0 12.618.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2238. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
25.000.000 0 25.000.000 18.081.250 72.33 % 18.081.250 72.33 % 73 % 72.32 %  
2239. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
13.000.000 0 13.000.000 12.997.200 99.98 % 12.997.200 99.98 % 100 % 99.97 %  
2240. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2241. 401382019-08-31

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 100 % 100 %  
2242. 401382019-08-31

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)
9.000.000 0 9.000.000 5.400.000 60 % 5.400.000 60 % 95 % 60 %  
2243. 401382019-08-31

Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
30.000.000 0 30.000.000 27.589.000 91.96 % 27.589.000 91.96 % 100 % 91.96 %  
2244. 401382019-08-31

Pembinaan Masyarakat Terlatih
15.750.000 0 15.750.000 15.750.000 100 % 15.750.000 100 % 100 % 100 %  
Kecamatan Majenang 801.397.050 0 801.397.050 373.426.194 46.6 % 373.426.194 46.6 % 78.39 % 79.84 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 396.499.100 0 396.499.100 262.989.716 66.33 % 262.989.716 66.33 % 66.67 % 69.61 %  
2245. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 60.000.000 34.253.866 57.09 % 34.253.866 57.09 % 66.67 % 66.67 %  
2246. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
152.000.000 0 152.000.000 112.090.000 73.74 % 112.090.000 73.74 % 66.67 % 73.7 %  
2247. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000 0 25.000.000 18.602.600 74.41 % 18.602.600 74.41 % 66.67 % 74 %  
2248. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 6.556.400 65.56 % 6.556.400 65.56 % 66.67 % 65.56 %  
2249. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.999.500 0 4.999.500 3.712.500 74.26 % 3.712.500 74.26 % 66.67 % 74 %  
2250. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.000.000 0 3.000.000 1.750.000 58.33 % 1.750.000 58.33 % 66.67 % 66.67 %  
2251. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
71.500.000 0 71.500.000 46.555.000 65.11 % 46.555.000 65.11 % 66.67 % 65.11 %  
2252. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
69.999.600 0 69.999.600 39.469.350 56.39 % 39.469.350 56.39 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 275.999.950 0 275.999.950 36.741.878 13.31 % 36.741.878 13.31 % 91.43 % 91.43 %  
2253. ---022019-08-31

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 100 % 100 %  
2254. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50.999.950 0 50.999.950 19.902.878 39.03 % 19.902.878 39.03 % 66.67 % 66.67 %  
2255. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.000.000 0 4.000.000 2.439.000 60.98 % 2.439.000 60.98 % 66.67 % 66.67 %  
2256. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16.000.000 0 16.000.000 9.400.000 58.75 % 9.400.000 58.75 % 66.67 % 66.67 %  
2257. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 0 15.000.000 14.000.000 93.33 % 14.000.000 93.33 % 100 % 100 %  
2258. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
15.000.000 0 15.000.000 14.000.000 93.33 % 14.000.000 93.33 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 17.999.850 0 17.999.850 17.547.650 97.49 % 17.547.650 97.49 % 100 % 100 %  
2259. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
2.999.850 0 2.999.850 2.999.850 100 % 2.999.850 100 % 100 % 100 %  
2260. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
15.000.000 0 15.000.000 14.547.800 96.99 % 14.547.800 96.99 % 100 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 95.898.150 0 95.898.150 42.146.950 43.95 % 42.146.950 43.95 % 81.87 % 81.87 %  
2261. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11.399.950 0 11.399.950 0 0 % 0 0 % 66.67 % 66.67 %  
2262. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.999.800 0 29.999.800 14.999.750 50 % 14.999.750 50 % 100 % 100 %  
2263. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 4.197.400 83.95 % 4.197.400 83.95 % 100 % 100 %  
2264. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
24.999.900 0 24.999.900 3.701.250 14.81 % 3.701.250 14.81 % 66.67 % 66.67 %  
2265. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
10.499.900 0 10.499.900 5.249.950 50 % 5.249.950 50 % 50 % 50 %  
2266. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
13.998.600 0 13.998.600 13.998.600 100 % 13.998.600 100 % 100 % 100 %  
Kecamatan Wanareja 877.781.000 0 877.781.000 289.254.513 32.95 % 289.254.513 32.95 % 79.19 % 75.2 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.698.500 0 355.698.500 192.018.932 53.98 % 192.018.932 53.98 % 67 % 67 %  
2267. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.600.000 0 48.600.000 14.858.082 30.57 % 14.858.082 30.57 % 67 % 67 %  
2268. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
147.099.750 0 147.099.750 85.645.000 58.22 % 85.645.000 58.22 % 67 % 67 %  
2269. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.400 0 24.999.400 11.964.000 47.86 % 11.964.000 47.86 % 67 % 67 %  
2270. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 10.000.000 5.063.250 50.63 % 5.063.250 50.63 % 67 % 67 %  
2271. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 10.000.000 2.715.400 27.15 % 2.715.400 27.15 % 67 % 67 %  
2272. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
40.000.000 0 40.000.000 23.848.200 59.62 % 23.848.200 59.62 % 67 % 67 %  
2273. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
74.999.350 0 74.999.350 47.925.000 63.9 % 47.925.000 63.9 % 67 % 67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 329.795.000 0 329.795.000 26.224.831 7.95 % 26.224.831 7.95 % 92.02 % 92.02 %  
2274. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
2275. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
66.800.000 0 66.800.000 22.686.831 33.96 % 22.686.831 33.96 % 67 % 67 %  
2276. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.995.000 0 2.995.000 708.000 23.64 % 708.000 23.64 % 67 % 67 %  
2277. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 2.830.000 28.3 % 2.830.000 28.3 % 67 % 67 %  
2278. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.500.000 0 12.500.000 10.800.000 86.4 % 10.800.000 86.4 % 100 % 100 %  
2279. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12.500.000 0 12.500.000 10.800.000 86.4 % 10.800.000 86.4 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2280. ---052019-08-31

Pelatihan Kepemimpinan di Alam Terbuka (KIAT)
25.000.000 0 25.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 17.000.000 0 17.000.000 11.892.750 69.96 % 11.892.750 69.96 % 85.88 % 85.88 %  
2281. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
5.000.000 0 5.000.000 4.821.500 96.43 % 4.821.500 96.43 % 100 % 100 %  
2282. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
12.000.000 0 12.000.000 7.071.250 58.93 % 7.071.250 58.93 % 80 % 80 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 137.787.500 0 137.787.500 48.318.000 35.07 % 48.318.000 35.07 % 73.44 % 66.19 %  
2283. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.988.400 0 4.988.400 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2284. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 8.320.500 27.74 % 8.320.500 27.74 % 100 % 100 %  
2285. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
4.999.800 0 4.999.800 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2286. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
5.000.000 0 5.000.000 4.619.000 92.38 % 4.619.000 92.38 % 100 % 100 %  
2287. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
12.800.000 0 12.800.000 11.298.500 88.27 % 11.298.500 88.27 % 100 % 100 %  
2288. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
20.000.000 0 20.000.000 8.955.500 44.78 % 8.955.500 44.78 % 67 % 67 %  
2289. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
4.999.950 0 4.999.950 4.243.000 84.86 % 4.243.000 84.86 % 100 % 100 %  
2290. 401382019-08-31

Pembinaan BUMDES
4.999.800 0 4.999.800 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2291. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
12.500.000 0 12.500.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2292. 401382019-08-31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan
5.000.000 0 5.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
2293. 401382019-08-31

Pembinaan Linmas Desa
12.499.800 0 12.499.800 10.825.000 86.6 % 10.825.000 86.6 % 100 % 100 %  
2294. 401382019-08-31

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 10.000.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2295. 401382019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan
9.999.750 0 9.999.750 56.500 0.57 % 56.500 0.57 % 50 % 100 %  
Kecamatan Dayeuhluhur 755.759.110 0 755.759.110 502.167.996 66.45 % 502.167.996 66.45 % 26.46 % 68.97 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.092.500 0 316.092.500 180.917.046 57.24 % 180.917.046 57.24 % 0 % 53.74 %  
2296. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
47.820.000 0 47.820.000 24.119.696 50.44 % 24.119.696 50.44 % 0 % 52 %  
2297. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
121.385.000 0 121.385.000 83.010.000 68.39 % 83.010.000 68.39 % 0 % 55 %  
2298. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.000 0 24.999.000 11.477.250 45.91 % 11.477.250 45.91 % 0 % 50 %  
2299. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.999.000 0 9.999.000 3.883.500 38.84 % 3.883.500 38.84 % 0 % 42 %  
2300. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
41.989.500 0 41.989.500 25.051.600 59.66 % 25.051.600 59.66 % 0 % 55 %  
2301. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
69.900.000 0 69.900.000 33.375.000 47.75 % 33.375.000 47.75 % 0 % 55 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 262.484.360 0 262.484.360 232.128.400 88.44 % 232.128.400 88.44 % 76.2 % 88.33 %  
2302. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20.000.000 0 20.000.000 13.600.000 68 % 13.600.000 68 % 0 % 53 %  
2303. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42.484.360 0 42.484.360 18.528.400 43.61 % 18.528.400 43.61 % 0 % 50 %  
2304. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 100 % 200.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.500.000 0 11.500.000 11.400.000 99.13 % 11.400.000 99.13 % 0 % 99 %  
2305. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
11.500.000 0 11.500.000 11.400.000 99.13 % 11.400.000 99.13 % 0 % 99 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 24.999.900 0 24.999.900 24.999.900 100 % 24.999.900 100 % 0 % 100 %  
2306. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 100 % 10.000.000 100 % 0 % 100 %  
2307. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
14.999.900 0 14.999.900 14.999.900 100 % 14.999.900 100 % 0 % 100 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 140.682.350 0 140.682.350 52.722.650 37.48 % 52.722.650 37.48 % 0 % 59.11 %  
2308. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
29.986.000 0 29.986.000 20.811.500 69.4 % 20.811.500 69.4 % 0 % 92 %  
2309. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.998.650 0 4.998.650 4.998.650 100 % 4.998.650 100 % 0 % 100 %  
2310. 401382019-08-31

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
14.700.000 0 14.700.000 4.000.000 27.21 % 4.000.000 27.21 % 0 % 30 %  
2311. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
24.998.700 0 24.998.700 10.000.000 40 % 10.000.000 40 % 0 % 50 %  
2312. 401382019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan
65.999.000 0 65.999.000 12.912.500 19.56 % 12.912.500 19.56 % 0 % 51 %  
Kecamatan Kampung Laut 924.666.295 0 924.666.295 401.934.000 43.47 % 401.934.000 43.47 % 66.96 % 43.29 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.986.845 0 336.986.845 210.548.000 62.48 % 210.548.000 62.48 % 66.9 % 62.26 %  
2313. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.999.920 0 34.999.920 23.040.000 65.83 % 23.040.000 65.83 % 66 % 66 %  
2314. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.999.000 0 11.999.000 7.600.000 63.34 % 7.600.000 63.34 % 67 % 63 %  
2315. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
120.997.000 0 120.997.000 71.880.000 59.41 % 71.880.000 59.41 % 67 % 59 %  
2316. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.999.900 0 24.999.900 16.025.000 64.1 % 16.025.000 64.1 % 67 % 64 %  
2317. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.999.900 0 9.999.900 6.543.000 65.43 % 6.543.000 65.43 % 67 % 65 %  
2318. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.996.125 0 11.996.125 7.920.000 66.02 % 7.920.000 66.02 % 67 % 66 %  
2319. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.998.000 0 11.998.000 11.090.000 92.43 % 11.090.000 92.43 % 67 % 92 %  
2320. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
49.998.000 0 49.998.000 31.500.000 63 % 31.500.000 63 % 67 % 63 %  
2321. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
59.999.000 0 59.999.000 34.950.000 58.25 % 34.950.000 58.25 % 67 % 58 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 438.490.000 0 438.490.000 67.257.000 15.34 % 67.257.000 15.34 % 67 % 15.26 %  
2322. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.990.000 0 24.990.000 0 0 % 0 0 % 67 % 0 %  
2323. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
97.500.000 0 97.500.000 54.007.000 55.39 % 54.007.000 55.39 % 67 % 55 %  
2324. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 100 % 6.000.000 100 % 67 % 100 %  
2325. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 0 10.000.000 7.250.000 72.5 % 7.250.000 72.5 % 67 % 73 %  
2326. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
300.000.000 0 300.000.000 0 0 % 0 0 % 67 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000 0 12.000.000 11.760.000 98 % 11.760.000 98 % 67 % 98 %  
2327. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
12.000.000 0 12.000.000 11.760.000 98 % 11.760.000 98 % 67 % 98 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.199.800 0 7.199.800 7.198.000 99.97 % 7.198.000 99.97 % 67 % 100 %  
2328. ---052019-08-31

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7.199.800 0 7.199.800 7.198.000 99.97 % 7.198.000 99.97 % 67 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 19.999.900 0 19.999.900 17.900.000 89.5 % 17.900.000 89.5 % 67 % 89.25 %  
2329. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
5.000.000 0 5.000.000 3.000.000 60 % 3.000.000 60 % 67 % 60 %  
2330. ---072019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
14.999.900 0 14.999.900 14.900.000 99.33 % 14.900.000 99.33 % 67 % 99 %  
Program Pengembangan Pelayan Kewilayahan 109.989.750 0 109.989.750 87.271.000 79.34 % 87.271.000 79.34 % 67 % 78.91 %  
2331. 401382019-08-31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30.000.000 0 30.000.000 16.000.000 53.33 % 16.000.000 53.33 % 67 % 53 %  
2332. 401382019-08-31

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30.000.000 0 30.000.000 29.983.000 99.94 % 29.983.000 99.94 % 67 % 99 %  
2333. 401382019-08-31

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
14.999.800 0 14.999.800 14.940.000 99.6 % 14.940.000 99.6 % 67 % 99 %  
2334. 401382019-08-31

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
4.990.000 0 4.990.000 4.960.000 99.4 % 4.960.000 99.4 % 67 % 99 %  
2335. 401382019-08-31

Operasional TP PKK Kecamatan
19.999.950 0 19.999.950 14.950.000 74.75 % 14.950.000 74.75 % 67 % 75 %  
2336. 401382019-08-31

Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes
10.000.000 0 10.000.000 6.438.000 64.38 % 6.438.000 64.38 % 67 % 64 %  
Pengawasan 5.993.750.600 0 5.993.750.600 2.597.209.645 43.33 % 2.597.209.645 43.33 % 70.84 % 59.17 %  
Inspektorat 5.993.750.600 0 5.993.750.600 2.597.209.645 43.33 % 2.597.209.645 43.33 % 70.84 % 59.17 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.619.199.000 0 1.619.199.000 914.185.351 56.46 % 914.185.351 56.46 % 66.91 % 66.91 %  
2337. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
142.200.000 0 142.200.000 68.497.980 48.17 % 68.497.980 48.17 % 66.67 % 66.67 %  
2338. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000 0 300.000.000 186.330.000 62.11 % 186.330.000 62.11 % 66.67 % 66.67 %  
2339. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
100.000.000 0 100.000.000 57.544.925 57.54 % 57.544.925 57.54 % 67.2 % 67.2 %  
2340. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 0 60.000.000 35.418.116 59.03 % 35.418.116 59.03 % 68.2 % 68.2 %  
2341. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.000.000 0 33.000.000 19.460.000 58.97 % 19.460.000 58.97 % 67.25 % 67.25 %  
2342. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
83.999.000 0 83.999.000 51.640.000 61.48 % 51.640.000 61.48 % 63.7 % 63.7 %  
2343. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
900.000.000 0 900.000.000 495.294.330 55.03 % 495.294.330 55.03 % 67.2 % 67.2 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 342.299.800 0 342.299.800 219.029.494 63.99 % 219.029.494 63.99 % 75.62 % 73.91 %  
2344. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
97.527.800 0 97.527.800 88.226.000 90.46 % 88.226.000 90.46 % 96.44 % 90.46 %  
2345. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
194.772.000 0 194.772.000 110.782.994 56.88 % 110.782.994 56.88 % 67.49 % 67.49 %  
2346. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
50.000.000 0 50.000.000 20.020.500 40.04 % 20.020.500 40.04 % 66.67 % 66.67 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.500.000 0 22.500.000 22.500.000 100 % 22.500.000 100 % 100 % 100 %  
2347. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
22.500.000 0 22.500.000 22.500.000 100 % 22.500.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 219.985.000 0 219.985.000 0 0 % 0 0 % 45.46 % 0 %  
2348. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
219.985.000 0 219.985.000 0 0 % 0 0 % 45.46 % 0 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 9.835.000 98.35 % 9.835.000 98.35 % 100 % 100 %  
2349. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
10.000.000 0 10.000.000 9.835.000 98.35 % 9.835.000 98.35 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3.668.202.800 0 3.668.202.800 1.375.281.900 37.49 % 1.375.281.900 37.49 % 73.96 % 57.82 %  
2350. 402152019-08-31

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2.105.850.000 0 2.105.850.000 1.029.850.000 48.9 % 1.029.850.000 48.9 % 66.64 % 78.74 %  
2351. 402152019-08-31

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
15.000.000 0 15.000.000 14.839.800 98.93 % 14.839.800 98.93 % 100 % 100 %  
2352. 402152019-08-31

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
82.359.900 0 82.359.900 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2353. 402152019-08-31

Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan SKPD Kabupaten Cilacap
33.000.000 0 33.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2354. 402152019-08-31

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
334.000.000 0 334.000.000 172.600.000 51.68 % 172.600.000 51.68 % 66.2 % 77.92 %  
2355. 402152019-08-31

Penilaian Reformasi Birokrasi
25.000.000 0 25.000.000 18.150.000 72.6 % 18.150.000 72.6 % 100 % 100 %  
2356. 402152019-08-31

Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
15.458.000 0 15.458.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2357. 402152019-08-31

Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
59.475.000 0 59.475.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2358. 402152019-08-31

Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
23.700.000 0 23.700.000 8.003.600 33.77 % 8.003.600 33.77 % 51.19 % 33.77 %  
2359. 402152019-08-31

Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap
400.000.000 0 400.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2360. 402152019-08-31

Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap
150.000.000 0 150.000.000 127.288.500 84.86 % 127.288.500 84.86 % 100 % 100 %  
2361. 402152019-08-31

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
38.760.000 0 38.760.000 0 0 % 0 0 % 64.37 % 0 %  
2362. 402152019-08-31

Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah
149.800.000 0 149.800.000 0 0 % 0 0 % 86.65 % 0 %  
2363. 402152019-08-31

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap
235.799.900 0 235.799.900 4.550.000 1.93 % 4.550.000 1.93 % 66.58 % 1.93 %  
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 111.564.000 0 111.564.000 56.377.900 50.53 % 56.377.900 50.53 % 51.92 % 50.53 %  
2364. 402212019-08-31

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri)
111.564.000 0 111.564.000 56.377.900 50.53 % 56.377.900 50.53 % 51.92 % 50.53 %  
Perencanaan 10.559.244.950 0 10.559.244.950 4.397.799.769 41.65 % 4.397.799.769 41.65 % 74.38 % 69.71 %  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 10.559.244.950 0 10.559.244.950 4.397.799.769 41.65 % 4.397.799.769 41.65 % 74.38 % 69.71 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.016.989.850 0 3.016.989.850 1.667.270.636 55.26 % 1.667.270.636 55.26 % 72.11 % 73.15 %  
2365. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
313.800.000 0 313.800.000 98.378.440 31.35 % 98.378.440 31.35 % 60 % 70 %  
2366. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
803.194.000 0 803.194.000 368.732.000 45.91 % 368.732.000 45.91 % 70 % 70 %  
2367. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
59.999.650 0 59.999.650 35.809.675 59.68 % 35.809.675 59.68 % 75 % 75 %  
2368. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 0 60.000.000 34.400.750 57.33 % 34.400.750 57.33 % 75 % 75 %  
2369. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.996.300 0 84.996.300 42.575.000 50.09 % 42.575.000 50.09 % 75 % 75 %  
2370. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
320.000.000 0 320.000.000 148.530.500 46.42 % 148.530.500 46.42 % 75 % 75 %  
2371. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.374.999.900 0 1.374.999.900 938.844.271 68.28 % 938.844.271 68.28 % 75 % 75 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 520.092.000 0 520.092.000 206.538.640 39.71 % 206.538.640 39.71 % 52.32 % 51.5 %  
2372. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
137.460.000 0 137.460.000 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
2373. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
99.964.000 0 99.964.000 60.538.024 60.56 % 60.538.024 60.56 % 70 % 70 %  
2374. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
197.668.000 0 197.668.000 108.722.616 55 % 108.722.616 55 % 70 % 70 %  
2375. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala
85.000.000 0 85.000.000 37.278.000 43.86 % 37.278.000 43.86 % 75 % 70 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.000.000 0 110.000.000 110.000.000 100 % 110.000.000 100 % 100 % 100 %  
2376. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
33.500.000 0 33.500.000 33.500.000 100 % 33.500.000 100 % 100 % 100 %  
2377. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
76.500.000 0 76.500.000 76.500.000 100 % 76.500.000 100 % 100 % 100 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54.000.000 0 54.000.000 11.000.000 20.37 % 11.000.000 20.37 % 75 % 30 %  
2378. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
54.000.000 0 54.000.000 11.000.000 20.37 % 11.000.000 20.37 % 75 % 30 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 15.000.000 0 15.000.000 3.965.000 26.43 % 3.965.000 26.43 % 90 % 85 %  
2379. ---072019-08-31

Penyusunan Renja Perangkat Daerah
15.000.000 0 15.000.000 3.965.000 26.43 % 3.965.000 26.43 % 90 % 85 %  
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.600.000.000 0 1.600.000.000 665.758.675 41.61 % 665.758.675 41.61 % 68.59 % 66.95 %  
2380. ---082019-08-31

Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR)
300.000.000 0 300.000.000 153.752.750 51.25 % 153.752.750 51.25 % 95 % 95 %  
2381. ---082019-08-31

Peningkatan Teknologi Inovasi
225.000.000 0 225.000.000 36.271.985 16.12 % 36.271.985 16.12 % 60 % 60 %  
2382. ---082019-08-31

Pengembangan Desa Inovasi
300.000.000 0 300.000.000 85.436.120 28.48 % 85.436.120 28.48 % 40 % 35 %  
2383. ---082019-08-31

Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD)
250.000.000 0 250.000.000 72.430.550 28.97 % 72.430.550 28.97 % 60 % 60 %  
2384. ---082019-08-31

Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi
200.000.000 0 200.000.000 124.002.195 62 % 124.002.195 62 % 70 % 65 %  
2385. ---082019-08-31

e-Litbang Data Base Kelitbangan
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 80 %  
2386. ---082019-08-31

Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL
225.000.000 0 225.000.000 182.990.075 81.33 % 182.990.075 81.33 % 80 % 85 %  
2387. ---082019-08-31

Fasilitasi Penelitian
50.000.000 0 50.000.000 10.875.000 21.75 % 10.875.000 21.75 % 75 % 70 %  
Program Pengembangan Data/Informasi 230.000.000 0 230.000.000 34.636.000 15.06 % 34.636.000 15.06 % 56.52 % 23.48 %  
2388. 403152019-08-31

Penyusunan Profil Daerah
50.000.000 0 50.000.000 26.506.000 53.01 % 26.506.000 53.01 % 30 % 30 %  
2389. 403152019-08-31

Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah
130.000.000 0 130.000.000 8.130.000 6.25 % 8.130.000 6.25 % 50 % 30 %  
2390. 403152019-08-31

Forum Data/informasi Pembangunan Daerah
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Kerjasama Pembangunan 65.000.000 0 65.000.000 2.670.000 4.11 % 2.670.000 4.11 % 50 % 50 %  
2391. 403162019-08-31

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
65.000.000 0 65.000.000 2.670.000 4.11 % 2.670.000 4.11 % 50 % 50 %  
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 67.000.000 0 67.000.000 20.629.750 30.79 % 20.629.750 30.79 % 50 % 45 %  
2392. 403172019-08-31

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan
67.000.000 0 67.000.000 20.629.750 30.79 % 20.629.750 30.79 % 50 % 45 %  
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 67.046.500 0 67.046.500 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2393. 403202019-08-31

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
67.046.500 0 67.046.500 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.453.323.700 0 2.453.323.700 1.226.985.620 50.01 % 1.226.985.620 50.01 % 94.88 % 94.21 %  
2394. 403212019-08-31

Penyusunan Rancangan RKPD
895.000.000 0 895.000.000 406.419.350 45.41 % 406.419.350 45.41 % 100 % 100 %  
2395. 403212019-08-31

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
280.000.000 0 280.000.000 220.153.770 78.63 % 220.153.770 78.63 % 100 % 100 %  
2396. 403212019-08-31

Penetapan RKPD
830.000.000 0 830.000.000 557.592.100 67.18 % 557.592.100 67.18 % 100 % 100 %  
2397. 403212019-08-31

Evaluasi RKPD
230.000.000 0 230.000.000 0 0 % 0 0 % 58 % 60 %  
2398. 403212019-08-31

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
68.323.700 0 68.323.700 42.150.900 61.69 % 42.150.900 61.69 % 100 % 100 %  
2399. 403212019-08-31

Verifikasi Renja SKPD
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 91 % 100 %  
2400. 403212019-08-31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50.000.000 0 50.000.000 669.500 1.34 % 669.500 1.34 % 60 % 0 %  
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 610.814.800 0 610.814.800 228.422.448 37.4 % 228.422.448 37.4 % 46.13 % 46.39 %  
2401. 403222019-08-31

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
23.550.000 0 23.550.000 6.911.320 29.35 % 6.911.320 29.35 % 30 % 100 %  
2402. 403222019-08-31

Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And Employment Promotion)
187.999.800 0 187.999.800 117.988.523 62.76 % 117.988.523 62.76 % 40 % 40 %  
2403. 403222019-08-31

Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR)
99.505.000 0 99.505.000 5.529.000 5.56 % 5.529.000 5.56 % 50 % 25 %  
2404. 403222019-08-31

Kajian Optimalisasi coorporate social responsibility (CSR)
200.000.000 0 200.000.000 391.400 0.2 % 391.400 0.2 % 25 % 30 %  
2405. 403222019-08-31

Kajian pengembangan kawasan berbasis komoditas
99.760.000 0 99.760.000 97.602.205 97.84 % 97.602.205 97.84 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 299.978.100 0 299.978.100 73.151.900 24.39 % 73.151.900 24.39 % 65 % 59.17 %  
2406. 403232019-08-31

Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
50.000.000 0 50.000.000 5.200.000 10.4 % 5.200.000 10.4 % 75 % 40 %  
2407. 403232019-08-31

Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi
50.000.000 0 50.000.000 18.123.800 36.25 % 18.123.800 36.25 % 75 % 55 %  
2408. 403232019-08-31

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
149.983.250 0 149.983.250 36.573.250 24.38 % 36.573.250 24.38 % 60 % 70 %  
2409. 403232019-08-31

Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs)
49.994.850 0 49.994.850 13.254.850 26.51 % 13.254.850 26.51 % 60 % 50 %  
Program Perancanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1.450.000.000 0 1.450.000.000 146.771.100 10.12 % 146.771.100 10.12 % 74.31 % 54.31 %  
2410. 403242019-08-31

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
250.000.000 0 250.000.000 55.689.200 22.28 % 55.689.200 22.28 % 85 % 85 %  
2411. 403242019-08-31

Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
200.000.000 0 200.000.000 53.330.300 26.67 % 53.330.300 26.67 % 90 % 85 %  
2412. 403242019-08-31

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
100.000.000 0 100.000.000 30.100.800 30.1 % 30.100.800 30.1 % 60 % 40 %  
2413. 403242019-08-31

Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and Mangenemt of Iriggation Programmme (IPDMIP)
200.000.000 0 200.000.000 3.810.200 1.91 % 3.810.200 1.91 % 85 % 30 %  
2414. 403242019-08-31

Penyusunan Rencana Pengelolaan RTH
200.000.000 0 200.000.000 975.000 0.49 % 975.000 0.49 % 65 % 40 %  
2415. 403242019-08-31

Penyusunan Review Dokumen RPI2JM
250.000.000 0 250.000.000 1.432.800 0.57 % 1.432.800 0.57 % 65 % 45 %  
2416. 403242019-08-31

Penyusunan Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan
250.000.000 0 250.000.000 1.432.800 0.57 % 1.432.800 0.57 % 65 % 45 %  
Keuangan 71.101.811.450 0 71.101.811.450 28.589.293.010 40.21 % 28.589.293.010 40.21 % 62.19 % 54.73 %  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) 71.101.811.450 0 71.101.811.450 28.589.293.010 40.21 % 28.589.293.010 40.21 % 62.19 % 54.73 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.352.634.650 0 37.352.634.650 21.671.022.286 58.02 % 21.671.022.286 58.02 % 65.86 % 66.5 %  
2417. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
672.000.000 0 672.000.000 299.024.204 44.5 % 299.024.204 44.5 % 66.64 % 67 %  
2418. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.836.894.750 0 2.836.894.750 1.072.005.400 37.79 % 1.072.005.400 37.79 % 66.64 % 67 %  
2419. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
72.000.000 0 72.000.000 36.825.000 51.15 % 36.825.000 51.15 % 66.64 % 67 %  
2420. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
635.000.000 0 635.000.000 220.664.800 34.75 % 220.664.800 34.75 % 66.64 % 67 %  
2421. ---012019-08-31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
2422. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
298.000.000 0 298.000.000 66.380.868 22.28 % 66.380.868 22.28 % 66.64 % 67 %  
2423. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14.820.000 0 14.820.000 8.400.000 56.68 % 8.400.000 56.68 % 66.64 % 67 %  
2424. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
225.000.000 0 225.000.000 131.461.300 58.43 % 131.461.300 58.43 % 66.64 % 67 %  
2425. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.399.999.900 0 2.399.999.900 899.953.834 37.5 % 899.953.834 37.5 % 66.64 % 67 %  
2426. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas
425.000.000 0 425.000.000 200.012.940 47.06 % 200.012.940 47.06 % 40 % 50 %  
2427. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 40 % 0 %  
2428. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga
200.000.000 0 200.000.000 198.160.000 99.08 % 198.160.000 99.08 % 40 % 100 %  
2429. ---012019-08-31

Penyediaan Pembayaran PBB
400.000.000 0 400.000.000 311.678.518 77.92 % 311.678.518 77.92 % 50 % 72 %  
2430. ---012019-08-31

Pembayaran Penerangan Jalan Umum
28.873.920.000 0 28.873.920.000 18.226.455.422 63.12 % 18.226.455.422 63.12 % 66.64 % 67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 13.272.818.000 0 13.272.818.000 3.474.107.927 26.17 % 3.474.107.927 26.17 % 59.74 % 41.55 %  
2431. ---022019-08-31

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
9.971.000.000 0 9.971.000.000 2.261.776.000 22.68 % 2.261.776.000 22.68 % 60 % 40 %  
2432. ---022019-08-31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
850.000.000 0 850.000.000 293.169.000 34.49 % 293.169.000 34.49 % 60 % 50 %  
2433. ---022019-08-31

Pengadaan Mebeleur
600.000.000 0 600.000.000 198.959.500 33.16 % 198.959.500 33.16 % 60 % 25 %  
2434. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000 0 200.000.000 123.080.600 61.54 % 123.080.600 61.54 % 50 % 40 %  
2435. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
302.405.000 0 302.405.000 107.663.500 35.6 % 107.663.500 35.6 % 66.64 % 67 %  
2436. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
477.500.000 0 477.500.000 231.926.127 48.57 % 231.926.127 48.57 % 66.64 % 67 %  
2437. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
34.963.000 0 34.963.000 11.462.000 32.78 % 11.462.000 32.78 % 66.64 % 67 %  
2438. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
86.950.000 0 86.950.000 41.010.000 47.17 % 41.010.000 47.17 % 66.64 % 66 %  
2439. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
200.000.000 0 200.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2440. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Olah raga
400.000.000 0 400.000.000 205.061.200 51.27 % 205.061.200 51.27 % 50 % 67 %  
2441. ---022019-08-31

Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 86.700.000 0 86.700.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2442. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
86.700.000 0 86.700.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0 25.000.000 5.750.000 23 % 5.750.000 23 % 30 % 10 %  
2443. ---052019-08-31

Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000 0 25.000.000 5.750.000 23 % 5.750.000 23 % 30 % 10 %  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 468.183.500 0 468.183.500 242.625.700 51.82 % 242.625.700 51.82 % 78.4 % 100 %  
2444. ---062019-08-31

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
468.183.500 0 468.183.500 242.625.700 51.82 % 242.625.700 51.82 % 78.4 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 700.000 7 % 700.000 7 % 70 % 100 %  
2445. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 700.000 7 % 700.000 7 % 70 % 100 %  
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.695.044.800 0 4.695.044.800 1.671.015.900 35.59 % 1.671.015.900 35.59 % 56.79 % 54.78 %  
2446. 404172019-08-31

Penyusunan Standar Satuan Harga
200.000.000 0 200.000.000 113.825.000 56.91 % 113.825.000 56.91 % 100 % 60 %  
2447. 404172019-08-31

Penyusunan Buku Materi Tahunan
29.000.000 0 29.000.000 0 0 % 0 0 % 100 % 0 %  
2448. 404172019-08-31

Penyusunan APBD
389.222.900 0 389.222.900 62.838.000 16.14 % 62.838.000 16.14 % 50 % 50 %  
2449. 404172019-08-31

Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
402.274.000 0 402.274.000 196.919.700 48.95 % 196.919.700 48.95 % 50 % 60 %  
2450. 404172019-08-31

Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah
229.000.000 0 229.000.000 10.466.000 4.57 % 10.466.000 4.57 % 50 % 40 %  
2451. 404172019-08-31

Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD
178.000.000 0 178.000.000 56.478.100 31.73 % 56.478.100 31.73 % 67.8 % 75 %  
2452. 404172019-08-31

Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
288.000.000 0 288.000.000 107.986.000 37.5 % 107.986.000 37.5 % 60 % 45 %  
2453. 404172019-08-31

Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
200.000.000 0 200.000.000 99.000.000 49.5 % 99.000.000 49.5 % 50 % 50 %  
2454. 404172019-08-31

Pembinaan Bendaharawan Gaji
241.945.000 0 241.945.000 0 0 % 0 0 % 50 % 0 %  
2455. 404172019-08-31

Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah
1.521.161.000 0 1.521.161.000 630.112.100 41.42 % 630.112.100 41.42 % 50 % 65 %  
2456. 404172019-08-31

Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana Desa
188.550.000 0 188.550.000 73.100.000 38.77 % 73.100.000 38.77 % 66.64 % 50 %  
2457. 404172019-08-31

Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah
387.770.000 0 387.770.000 181.925.000 46.92 % 181.925.000 46.92 % 66.64 % 50 %  
2458. 404172019-08-31

Penyusunan KUA dan PPAS
151.326.000 0 151.326.000 13.176.000 8.71 % 13.176.000 8.71 % 50 % 60 %  
2459. 404172019-08-31

Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
288.795.900 0 288.795.900 125.190.000 43.35 % 125.190.000 43.35 % 66.64 % 67 %  
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 8.291.430.500 0 8.291.430.500 1.134.463.397 13.68 % 1.134.463.397 13.68 % 52.48 % 58.06 %  
2460. 404312019-08-31

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah
876.235.000 0 876.235.000 310.887.100 35.48 % 310.887.100 35.48 % 65 % 70 %  
2461. 404312019-08-31

Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah
369.689.000 0 369.689.000 230.986.100 62.48 % 230.986.100 62.48 % 60 % 75 %  
2462. 404312019-08-31

Optimalisasi Pendapatan Daerah
562.715.600 0 562.715.600 166.970.000 29.67 % 166.970.000 29.67 % 50 % 88 %  
2463. 404312019-08-31

Inovasi Penagihan Pajak Daerah
5.736.273.900 0 5.736.273.900 233.121.497 4.06 % 233.121.497 4.06 % 50 % 50 %  
2464. 404312019-08-31

Pemeliharaan Data SISMIOP
746.517.000 0 746.517.000 192.498.700 25.79 % 192.498.700 25.79 % 55 % 75 %  
Program Pengingkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah 6.900.000.000 0 6.900.000.000 389.607.800 5.65 % 389.607.800 5.65 % 60.98 % 10.05 %  
2465. 404322019-08-31

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.000.000.000 0 4.000.000.000 64.715.300 1.62 % 64.715.300 1.62 % 70 % 0 %  
2466. 404322019-08-31

Sensus Barang Daerah
1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
2467. 404322019-08-31

Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana dan utilities perumahan dan pemukiman
100.000.000 0 100.000.000 0 0 % 0 0 % 60 % 0 %  
2468. 404322019-08-31

Pembinaan pengurus barang milik daerah
300.000.000 0 300.000.000 1.922.000 0.64 % 1.922.000 0.64 % 20 % 0 %  
2469. 404322019-08-31

Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah
450.000.000 0 450.000.000 100.561.100 22.35 % 100.561.100 22.35 % 40 % 50 %  
2470. 404322019-08-31

Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah
450.000.000 0 450.000.000 50.060.500 11.12 % 50.060.500 11.12 % 60 % 30 %  
2471. 404322019-08-31

Penghapusan barang milik daerah
250.000.000 0 250.000.000 92.579.500 37.03 % 92.579.500 37.03 % 60 % 45 %  
2472. 404322019-08-31

Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab
150.000.000 0 150.000.000 56.205.400 37.47 % 56.205.400 37.47 % 25 % 94 %  
2473. 404322019-08-31

Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab
200.000.000 0 200.000.000 23.564.000 11.78 % 23.564.000 11.78 % 25 % 40 %  
Kepegawaian 12.984.661.000 0 12.984.661.000 5.422.458.993 41.76 % 5.422.458.993 41.76 % 65.34 % 63.88 %  
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 12.984.661.000 0 12.984.661.000 5.422.458.993 41.76 % 5.422.458.993 41.76 % 65.34 % 63.88 %  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.136.995.050 0 2.136.995.050 1.306.305.763 61.13 % 1.306.305.763 61.13 % 66.16 % 67.4 %  
2474. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
240.000.000 0 240.000.000 131.156.477 54.65 % 131.156.477 54.65 % 66 % 67 %  
2475. ---012019-08-31

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
469.999.950 0 469.999.950 250.562.500 53.31 % 250.562.500 53.31 % 66 % 67 %  
2476. ---012019-08-31

Penyediaan Alat Tulis Kantor
47.000.000 0 47.000.000 34.467.000 73.33 % 34.467.000 73.33 % 66 % 67 %  
2477. ---012019-08-31

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 50.000.000 42.871.350 85.74 % 42.871.350 85.74 % 66 % 84 %  
2478. ---012019-08-31

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
94.999.400 0 94.999.400 74.933.450 78.88 % 74.933.450 78.88 % 66 % 67 %  
2479. ---012019-08-31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9.996.000 0 9.996.000 6.222.000 62.24 % 6.222.000 62.24 % 66 % 67 %  
2480. ---012019-08-31

Penyediaan Makanan dan Minuman
115.000.000 0 115.000.000 72.739.500 63.25 % 72.739.500 63.25 % 66 % 67 %  
2481. ---012019-08-31

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.099.999.700 0 1.099.999.700 683.396.186 62.13 % 683.396.186 62.13 % 66 % 67 %  
2482. ---012019-08-31

Pembayaran Penerangan Jalan Umum
10.000.000 0 10.000.000 9.957.300 99.57 % 9.957.300 99.57 % 100 % 67 %  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 554.739.800 0 554.739.800 247.677.224 44.65 % 247.677.224 44.65 % 61.67 % 63.38 %  
2483. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
179.990.800 0 179.990.800 128.324.250 71.29 % 128.324.250 71.29 % 66 % 70 %  
2484. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
134.880.000 0 134.880.000 82.977.474 61.52 % 82.977.474 61.52 % 66 % 67 %  
2485. ---022019-08-31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
89.869.000 0 89.869.000 36.375.500 40.48 % 36.375.500 40.48 % 66 % 67 %  
2486. ---022019-08-31

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
150.000.000 0 150.000.000 0 0 % 0 0 % 50 % 50 %  
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 100 % 36.000.000 100 % 100 % 100 %  
2487. ---032019-08-31

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 100 % 36.000.000 100 % 100 % 100 %  
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 0 10.000.000 7.745.000 77.45 % 7.745.000 77.45 % 100 % 100 %  
2488. ---072019-08-31

Penyusunan Renja dan Renstra
10.000.000 0 10.000.000 7.745.000 77.45 % 7.745.000 77.45 % 100 % 100 %  
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 987.917.900 0 987.917.900 484.592.600 49.05 % 484.592.600 49.05 % 70.37 % 58.84 %  
2489. 405172019-08-31

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
324.998.000 0 324.998.000 147.530.000 45.39 % 147.530.000 45.39 % 66 % 50 %  
2490. 405172019-08-31

Penempatan PNS
162.000.000 0 162.000.000 68.061.800 42.01 % 68.061.800 42.01 % 66 % 50 %  
2491. 405172019-08-31

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
98.500.000 0 98.500.000 51.463.000 52.25 % 51.463.000 52.25 % 66 % 56 %  
2492. 405172019-08-31

Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja
55.600.000 0 55.600.000 35.600.000 64.03 % 35.600.000 64.03 % 66 % 100 %  
2493. 405172019-08-31

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi
115.000.000 0 115.000.000 77.599.900 67.48 % 77.599.900 67.48 % 100 % 64 %  
2494. 405172019-08-31

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
47.000.000 0 47.000.000 28.612.600 60.88 % 28.612.600 60.88 % 66 % 92 %  
2495. 405172019-08-31

Penyelesaian Ijin Perceraian
12.500.000 0 12.500.000 3.811.000 30.49 % 3.811.000 30.49 % 66 % 46 %  
2496. 405172019-08-31

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
90.000.000 0 90.000.000 27.565.000 30.63 % 27.565.000 30.63 % 66 % 61 %  
2497. 405172019-08-31

Rapat Koordinasi Kepegawaian
30.000.000 0 30.000.000 11.849.300 39.5 % 11.849.300 39.5 % 90 % 50 %  
2498. 405172019-08-31

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
52.319.900 0 52.319.900 32.500.000 62.12 % 32.500.000 62.12 % 60 % 66 %  
Program Pengembangan Kompetensi ASN 8.615.099.950 0 8.615.099.950 3.110.470.906 36.1 % 3.110.470.906 36.1 % 64.72 % 64.49 %  
2499. 405182019-08-31

Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
600.000.000 0 600.000.000 116.745.000 19.46 % 116.745.000 19.46 % 40 % 32 %  
2500. 405182019-08-31

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
50.000.000 0 50.000.000 0 0 % 0 0 % 45 % 0 %  
2501. 405182019-08-31

Pelatihan Dasar bagi CPNS
6.361.108.000 0 6.361.108.000 1.920.586.500 30.19 % 1.920.586.500 30.19 % 65 % 66 %  
2502. 405182019-08-31

Pengukuran kompetensi ASN
249.999.950 0 249.999.950 208.588.300 83.44 % 208.588.300 83.44 % 85 % 100 %  
2503. 405182019-08-31

Pendidikan penjenjangan struktural
487.874.000 0 487.874.000 412.711.006 84.59 % 412.711.006 84.59 % 85 % 100 %  
2504. 405182019-08-31

Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
190.000.000 0 190.000.000 53.153.300 27.98 % 53.153.300 27.98 % 66 % 50 %  
2505. 405182019-08-31

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
125.000.000 0 125.000.000 57.600.000 46.08 % 57.600.000 46.08 % 50 % 46 %  
2506. 405182019-08-31

Pembekalan PNS Menjelang Pensiun
551.118.000 0 551.118.000 341.086.800 61.89 % 341.086.800 61.89 % 66 % 50 %  
Program Pengembangan Sistem Dan Informasi Kepegawaian 398.912.400 0 398.912.400 131.196.000 32.89 % 131.196.000 32.89 % 66.9 % 46.24 %  
2507. 405192019-08-31

Penyediaan Informasi Kepegawaian
78.900.000 0 78.900.000 39.570.000 50.15 % 39.570.000 50.15 % 50 % 50 %  
2508. 405192019-08-31

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
100.000.000 0 100.000.000 40.900.000 40.9 % 40.900.000 40.9 % 66 % 100 %  
2509. 405192019-08-31

Pengeloalaan Website BKPPD
60.012.400 0 60.012.400 50.726.000 84.53 % 50.726.000 84.53 % 93 % 75 %  
2510. 405192019-08-31

Bimtek Simpeg
160.000.000 0 160.000.000 0 0 % 0 0 % 66 % 0 %  
Program Pengadaan Dan Pemberhentian ASN 244.995.900 0 244.995.900 98.471.500 40.19 % 98.471.500 40.19 % 58.69 % 55.02 %  
2511. 405202019-08-31

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
179.996.250 0 179.996.250 77.837.500 43.24 % 77.837.500 43.24 % 66 % 61 %  
2512. 405202019-08-31

Pengangkatan Calon ASN
24.999.750 0 24.999.750 20.634.000 82.54 % 20.634.000 82.54 % 100 % 100 %  
2513. 405202019-08-31

Sumpah/Janji PNS
39.999.900 0 39.999.900 0 0 % 0 0 % 0 % 0 %  
Cilacap,

a.n BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH
Drs. FARID MA'RUF, ST ,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620322 198607 1 002